Liquidações 2018

Ano Empenho Data Liq. Valor Historico Credor Liquidação Tipo
2018
1,291
08-06-2018
R$ 49,101.79
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
3353
J
2018
1,285
08-06-2018
R$ 6,527.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª792 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
3354
J
2018
72
08-06-2018
R$ 477.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
3355
J
2018
1,295
08-06-2018
R$ 2,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
3356
J
2018
69
08-06-2018
R$ 1,284.36
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
3357
J
2018
1,301
08-06-2018
R$ 14,644.36
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
3358
J
2018
1,300
08-06-2018
R$ 23,799.11
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
3361
J
2018
48
08-06-2018
R$ 296,589.59
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
3360
J
2018
22
08-06-2018
R$ 2,205.85
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
3362
J
2018
94
08-06-2018
R$ 2,750.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
3363
J
2018
1,689
04-07-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
TALISON RODRIGUES AUZIER
3364
J
2018
65
08-06-2018
R$ 19,022.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
3365
J
2018
1,686
04-07-2018
R$ 800.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
SILVANA MORAES PEREIRA
3366
J
2018
60
08-06-2018
R$ 2,147.01
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
3367
J
2018
1,670
04-07-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
PEDRO PEREIRA BARBOSA
3368
J
2018
28
08-06-2018
R$ 5,042.18
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
3371
J
2018
1,658
04-07-2018
R$ 1,000.00
valor que se empenha com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MATEUS BENTES COLARES
3370
J
2018
1,649
04-07-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
MARCONDES TEIXEIRA
3372
J
2018
57
08-06-2018
R$ 5,838.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
3373
J
2018
1,636
04-07-2018
R$ 1,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
3374
J