Liquidações 2018

Ano Empenho Data Liq. Valor Historico Credor Liquidação Tipo
2018
1,663
25-07-2018
R$ 355.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
MONICA DE MELO PAIXÃO
3497
J
2018
1,664
25-07-2018
R$ 6,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
3498
J
2018
1,666
25-07-2018
R$ 900.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
NUBIA DA SILVA GENTIL
3499
J
2018
1,668
25-07-2018
R$ 1,600.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Carapanatuba/Comunidade Ponta Alegre.
PAULO VIEIRA DE SÁ
3500
J
2018
1,694
25-07-2018
R$ 1,910.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
PEDRO DA SILVA LEMOS
3501
J
2018
1,682
25-07-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
3502
J
2018
1,683
25-07-2018
R$ 1,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
3503
J
2018
1,684
25-07-2018
R$ 300.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
3504
J
2018
1,685
25-07-2018
R$ 500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Aldeia Vila Nova, Rio Mari-Mari.
SIDNEY LABORDA
3505
J
2018
1,687
25-07-2018
R$ 355.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
SILVES MACEDO DA SILVA
3506
J
2018
1,688
25-07-2018
R$ 1,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
SIMAO MARQUES DE SOUSA
3507
J
2018
1,689
25-07-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
TALISON RODRIGUES AUZIER
3508
J
2018
1,690
25-07-2018
R$ 2,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
3509
J
2018
1,691
25-07-2018
R$ 2,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
3510
J
2018
1,589
25-07-2018
R$ 355.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
DIONES IPI BENTES
3512
J
2018
1,941
10-07-2018
R$ 50,000.77
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED. PP N°025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3513
J
2018
73
30-06-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
3514
J
2018
80
30-06-2018
R$ 6,102.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
3515
J
2018
81
30-06-2018
R$ 4,666.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
3516
J
2018
86
30-06-2018
R$ 20,566.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
3520
J