Liquidações 2018

Ano Empenho Data Liq. Valor Historico Credor Liquidação Tipo
2018
3,584
14-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREA PANTOJA DE SÁ
6325
F
2018
3,586
06-12-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SELEÇÃO MASTER EM JOGOS EM MAUES NESTE MES DE DEZEMBRO.
DERLANI COSTA MAR
6327
F
2018
3,588
06-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDINEY FERREIRA MARTINS
6329
F
2018
3,590
07-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
6331
F
2018
3,592
06-12-2018
R$ 289.34
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
BORBAPREV
6337
J
2018
3,593
06-12-2018
R$ 133.26
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
BORBAPREV
6338
J
2018
3,551
27-12-2018
R$ 5,524.11
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
6344
J
2018
3,600
19-12-2018
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIXAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA O BAILE NATALINO DO SCFV DOS IDOSOS.
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
6350
F
2018
3,603
10-12-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0445/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
6352
F
2018
3,604
13-12-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0446/2018-GPMB.
ANGELA SOCORRO F. BARBA
6354
F
2018
3,607
11-12-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INAJÁ.
CARLOS ALBERTO MENEZES DA SILVA
6356
F
2018
3,609
11-12-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE DO RIO ABACAXIS.
RICARDO VIEIRA DA CRUZ
6358
F
2018
3,611
11-12-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROBERTO DA FONSECA FERREIRA
6360
F
2018
3,612
20-12-2018
R$ 5,263.16
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS DIVERSOS NOS CENTROS SOCIAS DO DISTRITO DE CANUMÃ, VILA DE CANUMÃ E COMUNIDADE INDIGENA KUATÁ.
ZENEIDE RIBEIRO PINHEIRO
6363
F
2018
3,614
14-12-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0451/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
6365
F
2018
3,616
28-12-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0452/2018-GPMB.
JOSE NILDO LEMOS SANTANA
6367
F
2018
3,618
19-12-2018
R$ 5,263.16
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VAZAMENTO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FRANCIONE SANTOS BARBOSA
6369
F
2018
3,620
13-12-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS( TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, TORNEIO DE DOMINO).NOS FESTEJOS DA ALDEIA FORNO, LOCALIZADA NA TERRA INDEGENA CUNHÃ SAPUCAIA.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
6371
F
2018
3,622
13-12-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS E PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.
JANEIDE COLARES JATAI
6373
F
2018
3,624
13-12-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO.
JANDER RIBEIRO DA SILVA
6375
F