Liquidações 2018

Ano Empenho Data Liq. Valor Historico Credor Liquidação Tipo
2018
768
26-04-2018
R$ 264.12
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
1352
J
2018
782
03-04-2018
R$ 6,829.64
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
1396
J
2018
476
26-01-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR A FORMATURA DA ESCOLA MUNIC. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RUTH COLARES JATAI DE ALMEIDA
571
F
2018
474
23-01-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DO DISTRITO DE AXINIM.
MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
572
F
2018
473
23-01-2018
R$ 31,586.16
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
573
J
2018
483
31-01-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E SEC. FINANÇAS E GABINETE DE PREFEITO.
LUANA GOMES FERREIRA
574
F
2018
484
24-01-2018
R$ 145.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
CREA - AM
1583
J
2018
487
21-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
THEYLON LAVAREDA DOS SANTOS
576
F
2018
1
30-05-2018
R$ 5,094.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
1871
J
2018
489
24-01-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
EURICO R FARIAS FH
578
F
2018
490
21-02-2018
R$ 200.00
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CELICE PAIXÃO SANTOS RAIO
579
F
2018
486
06-02-2018
R$ 35,236.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº025/2017.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
580
J
2018
681
15-02-2018
R$ 21,712.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
1591
J
2018
494
25-01-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA UM ENTE QUERIDO.
A T VIANA
582
J
2018
495
25-01-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
A T VIANA
583
J
2018
496
25-01-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
A T VIANA
584
J
2018
497
30-01-2018
R$ 2,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
585
J
2018
498
25-01-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO.
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
586
F
2018
499
07-02-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0007/2018-GPMB.
DANNY VIEIRA BESSA
587
F
2018
500
29-01-2018
R$ 1,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NO CILINDRO DE DIREÇÃO DA ESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA.
NACIONAL HIDRAULICA
588
J