Liquidações 2018

Ano Empenho Data Liq. Valor Historico Credor Liquidação Tipo
2018
616
08-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO COM FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO LAZARO DA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
ANTONIO DE CASTRO PINHEIRO
675
F
2018
613
09-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA CAROLINA MARTINS PINTO
676
F
2018
612
08-02-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KATIA GONZAGA DA FONSECA
677
F
2018
614
28-02-2018
R$ 6,748.34
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
678
J
2018
615
28-02-2018
R$ 372.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE LANCHE DESTINADO PARA COORDENAÇÃODO BORBA FOLIA.
MILCINARA ALVES MACHADO
680
F
2018
651
09-02-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO DA VILA NOVA (PEIXINHO) DE FUTEBOL DE CAMPO.
EMERSON FERREIRA MOREIRA
681
F
2018
652
09-02-2018
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINACEIROP PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DA Sº ELANY.
ELANY MOREIRA GUEDES
682
F
2018
653
15-02-2018
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBA FOLIA.
ROBERT DE PAULA BORGES
683
F
2018
655
22-02-2018
R$ 248,254.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº015/2017-CPL/PMB.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
684
J
2018
656
09-02-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DOS FESTEJO DE SÃO LAZARO DA ALDEIA PIRANHA LOCALIZADA NO RIO IGAPÓ.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
685
F
2018
657
15-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMB.
MARDSON SOARES PANTOJA
686
F
2018
20
28-02-2018
R$ 17.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1484
J
2018
658
09-02-2018
R$ 7,945.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
688
J
2018
617
08-02-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 10/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0008/2018-GPMB.
CLEUDER MODA DE SOUZA
689
F
2018
677
15-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CACHÊ ARTÍSTICO DE APRESENTADOR DOS BLOCOS CARNAVALESCOS.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
690
F
2018
679
15-02-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
691
F
2018
426
05-03-2018
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES,DIGITADORES E COORDENADOR DO CAD'UNICO E BOLSA FAMILIA.
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
692
F
2018
678
28-02-2018
R$ 100,210.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOSDE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
693
J
2018
685
16-02-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO.
JODAT SAHDO JUNIOR
694
F
2018
688
16-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS DE SÃO LÁZARO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
ROSEANE MOREIRA MACIEL
695
F