Liquidações 2018

Ano Empenho Data Liq. Valor Historico Credor Liquidação Tipo
2018
1,228
17-05-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
1740
F
2018
1,229
03-05-2018
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 04/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0120/2018-GPMB.
ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
1741
F
2018
1,230
07-05-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA BADALAÇÃO DO FORRO REFERENTE A 1ª DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
LOURENÇO COLARES
1742
F
2018
1,227
15-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
1743
F
2018
1,215
26-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO FEMININO NA COMUNIDADE INDIGINA PIRANHA.
RAIANE RODRIGUES DE LIMA
1744
F
2018
1,075
30-04-2018
R$ 151,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1745
J
2018
1,075
30-04-2018
R$ 49,460.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1746
J
2018
1,076
30-04-2018
R$ 9,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1747
J
2018
1,076
30-04-2018
R$ 11,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1748
J
2018
254
27-03-2018
R$ 5,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
1779
F
2018
208
12-04-2018
R$ 19,695.49
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
1781
J
2018
201
12-04-2018
R$ 945.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
1783
J
2018
193
12-04-2018
R$ 2,337.29
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
1785
J
2018
186
12-04-2018
R$ 1,541.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
1787
J
2018
1,139
12-04-2018
R$ 963.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - SEC. SAÚDE. - COMISSIONADO/CONTRATADOS
1789
J
2018
18
30-04-2018
R$ 135.80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
1767
J
2018
18
30-04-2018
R$ 97.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
1768
J
2018
18
30-04-2018
R$ 184.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
1769
J
2018
48
26-04-2018
R$ 581,483.71
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
1772
J
2018
1,137
12-04-2018
R$ 571.78
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
1774
J