Empenhos Pagos 2018

Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,377 31-12-2018 31-12-2018 3,912
R$ 3,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 60,781.30
2018 6,376 31-12-2018 31-12-2018 3,668
R$ 7,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇAO NO CENTRO DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO NOITE NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
MARIA IZAMAR LIMA PAULA
R$ 7,632.00
2018 6,375 31-12-2018 31-12-2018 3,575
R$ 8,077.50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº011/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,077.50
2018 6,374 31-12-2018 31-12-2018 3,573
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM UBS-FLUVIAL IGARAÇU, NAS AREAS DOS RIOS ACIMA. CONF PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 1,970.00
2018 6,373 31-12-2018 31-12-2018 3,557
R$ 3,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INATURA P MERENDA ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 3,160.00
2018 6,372 31-12-2018 31-12-2018 3,414
R$ 13,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 13,000.00
2018 6,371 31-12-2018 31-12-2018 3,391
R$ 15,113.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 15,113.00
2018 6,370 31-12-2018 31-12-2018 3,388
R$ 1,558.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VISA ISABEL.
JOSE HENRIQUE LOBO CARDOSO
R$ 1,558.00
2018 6,369 31-12-2018 31-12-2018 3,379
R$ 10,660.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 10,660.00
2018 6,368 31-12-2018 31-12-2018 3,353
R$ 41,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
REGILSON BORGES COIMBRA ME
R$ 41,060.00
2018 6,367 31-12-2018 31-12-2018 3,338
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO RIO AUTAZ AÇU.
EDMILSON IPI JATAI
R$ 5,000.00
2018 6,366 31-12-2018 31-12-2018 3,337
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALDINO PRESTE DE SOUZA, COMUNIDADE JURUBEBAL LAGO DO PIAUI.
MANOEL ALZAMOR DAMASCENA
R$ 3,800.00
2018 6,365 31-12-2018 31-12-2018 3,336
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ALBINO NASCIMENTO.
VENILSON DOS SANTOS JUNIOR
R$ 8,000.00
2018 6,364 31-12-2018 31-12-2018 3,265
R$ 1,355.11
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,355.11
2018 6,363 31-12-2018 31-12-2018 3,264
R$ 1,892.93
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 1,892.93
2018 6,362 31-12-2018 31-12-2018 3,263
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF PP Nª012/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 3,900.00
2018 6,361 31-12-2018 31-12-2018 3,262
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª013/2018-CPL.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 19,000.00
2018 6,360 31-12-2018 31-12-2018 3,261
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
MANOEL BORGES COIMBRA
R$ 13,650.00
2018 6,359 31-12-2018 31-12-2018 3,260
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (BANANA/ABOBORA) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 2,000.00
2018 6,358 31-12-2018 31-12-2018 3,259
R$ 14,924.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
EDNO REGIS
R$ 14,924.00
2018 6,357 31-12-2018 31-12-2018 3,258
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA SILVA, DISTRITO DO AXINIM.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018 6,356 31-12-2018 31-12-2018 3,243
R$ 99,690.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 99,690.00
2018 6,355 31-12-2018 31-12-2018 3,210
R$ 60,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 60,370.00
2018 6,354 31-12-2018 31-12-2018 3,119
R$ 6,617.63
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 6,617.63
2018 6,353 31-12-2018 31-12-2018 2,965
R$ 77,615.23
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 77,615.23
2018 6,352 31-12-2018 31-12-2018 2,927
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
IGOR SOARES BARRETO
R$ 2,000.00
2018 6,351 31-12-2018 31-12-2018 2,925
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
IGOR SOARES BARRETO
R$ 2,000.00
2018 6,350 31-12-2018 31-12-2018 2,910
R$ 15,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO.
GEIZE PALHETA DE OLIVEIRA
R$ 15,080.00
2018 6,349 31-12-2018 31-12-2018 2,888
R$ 1,750.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 1,750.45
2018 6,348 31-12-2018 31-12-2018 2,886
R$ 11,048.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª015/2018.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 11,048.00
2018 6,347 31-12-2018 31-12-2018 2,743
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0343/2018-GPMB.
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
R$ 900.00
2018 6,346 31-12-2018 31-12-2018 2,641
R$ 54,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 54,980.00
2018 6,345 31-12-2018 31-12-2018 2,627
R$ 18,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 18,700.00
2018 6,344 31-12-2018 31-12-2018 2,603
R$ 28,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 28,700.00
2018 6,343 31-12-2018 31-12-2018 2,366
R$ 315.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA NAS COMUNIDADES DOZ DO CANUMA, RIO ABACAXI E ADJACENTES.
FRANCINEIME LABORDA PAIXÃO
R$ 315.00
2018 6,342 31-12-2018 31-12-2018 2,273
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DA FOZ DO CANUMÃ.
IGOR SOARES BARRETO
R$ 1,500.00
2018 6,341 31-12-2018 31-12-2018 1,807
R$ 1,075.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEAS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NOS MICROS COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 1,075.00
2018 6,340 27-12-2018 27-12-2018 3,930
R$ 27,278.40
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 27,278.40
2018 6,339 11-12-2018 11-12-2018 3,930
R$ 5,916.92
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 5,916.92
2018 6,338 27-12-2018 27-12-2018 3,929
R$ 4,340.70
PAGAMENTOREFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,340.70
2018 6,337 11-12-2018 11-12-2018 3,929
R$ 2,092.94
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 2,092.94
2018 6,336 27-12-2018 27-12-2018 3,928
R$ 219,557.19
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 219,557.19
2018 6,335 11-12-2018 11-12-2018 3,928
R$ 107,702.60
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 107,702.60
2018 6,334 27-12-2018 27-12-2018 3,927
R$ 593,807.29
PGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 593,807.29
2018 6,333 11-12-2018 11-12-2018 3,927
R$ 253,349.12
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 253,349.12
2018 6,332 27-12-2018 27-12-2018 3,926
R$ 66,109.96
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTAVEIS DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 66,109.96
2018 6,331 11-12-2018 11-12-2018 3,926
R$ 32,893.35
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTAVEIS DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 32,893.35
2018 6,330 27-12-2018 27-12-2018 3,925
R$ 1,005,883.21
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,005,883.21
2018 6,329 11-12-2018 11-12-2018 3,925
R$ 502,569.16
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 502,569.16
2018 6,328 22-11-2018 22-11-2018 3,924
R$ 9,326.49
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 9,326.49
2018 6,327 11-12-2018 11-12-2018 3,923
R$ 270.00
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 270.00
2018 6,326 03-12-2018 03-12-2018 3,923
R$ 593,032.86
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 593,032.86
2018 6,325 11-12-2018 11-12-2018 3,922
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 6,324 03-12-2018 03-12-2018 3,922
R$ 978,128.35
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 978,128.35
2018 6,323 22-11-2018 22-11-2018 3,921
R$ 175,819.82
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 175,819.82
2018 6,322 22-11-2018 22-11-2018 3,920
R$ 125,048.91
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 125,048.91
2018 6,321 05-12-2018 05-12-2018 1,891
R$ 15,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF PP Nª030/2018.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 30,005.00
2018 6,320 31-12-2018 31-12-2018 3,919
R$ 29,617.70
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 29,617.70
2018 6,319 31-12-2018 31-12-2018 3,918
R$ 5,593.95
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 5,593.95
2018 6,318 31-12-2018 31-12-2018 3,917
R$ 42,652.25
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 42,652.25
2018 6,316 31-12-2018 31-12-2018 3,915
R$ 405.00
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 405.00
2018 6,315 31-12-2018 31-12-2018 3,914
R$ 451.49
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 451.49
2018 6,314 31-12-2018 31-12-2018 3,913
R$ 11,700.22
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 11,700.22
2018 6,313 31-12-2018 31-12-2018 3,912
R$ 57,471.30
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 60,781.30
2018 6,312 31-12-2018 31-12-2018 3,911
R$ 95,850.00
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 95,850.00
2018 6,311 31-12-2018 31-12-2018 3,908
R$ 4,553.65
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 4,553.65
2018 6,310 31-12-2018 31-12-2018 3,907
R$ 3,030.00
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 3,030.00
2018 6,308 31-12-2018 31-12-2018 3,902
R$ 12,948.32
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 12,948.32
2018 6,292 03-12-2018 03-12-2018 3,900
R$ 57,520.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 57,520.62
2018 6,291 10-12-2018 10-12-2018 2,657
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
R$ 1,545.58
2018 6,290 07-12-2018 07-12-2018 2,678
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 1,545.58
2018 6,289 05-12-2018 05-12-2018 2,659
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A STEMBRO DE 2018.
DENHIL PANTOJA FERREIRA
R$ 1,545.58
2018 6,288 04-12-2018 04-12-2018 2,683
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
VERA LÚCIA MARQUES
R$ 1,545.58
2018 6,287 04-12-2018 04-12-2018 2,682
R$ 2,703.62
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
R$ 2,703.62
2018 6,286 04-12-2018 04-12-2018 2,681
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
R$ 1,545.58
2018 6,285 04-12-2018 04-12-2018 2,680
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
TATIANE PACHECO DOS SANTOS
R$ 1,545.58
2018 6,284 04-12-2018 04-12-2018 2,679
R$ 2,841.92
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
R$ 2,841.92
2018 6,283 04-12-2018 04-12-2018 2,677
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
R$ 1,545.58
2018 6,282 04-12-2018 04-12-2018 2,675
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
PATRICK ANTONIO MARQUES
R$ 1,545.58
2018 6,281 04-12-2018 04-12-2018 2,674
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
MARILDA IZEL COLARES
R$ 1,545.58
2018 6,280 04-12-2018 04-12-2018 2,673
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
R$ 1,545.58
2018 6,279 04-12-2018 04-12-2018 2,672
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
R$ 1,545.58
2018 6,278 04-12-2018 04-12-2018 2,670
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
R$ 1,545.58
2018 6,277 04-12-2018 04-12-2018 2,668
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
R$ 1,545.58
2018 6,276 04-12-2018 04-12-2018 2,667
R$ 2,703.64
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
ILANA TAMIRES GOMES
R$ 2,703.64
2018 6,275 04-12-2018 04-12-2018 2,665
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
GLAUCIA SERRÃO VINHOTE
R$ 1,545.58
2018 6,274 04-12-2018 04-12-2018 2,663
R$ 2,703.64
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
R$ 2,703.64
2018 6,273 04-12-2018 04-12-2018 2,661
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 1,545.58
2018 6,272 04-12-2018 04-12-2018 2,660
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSE, COMUNIDADE BARRA MANSA - ZONA URBANA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
ERIVAN RODRIGUES DE LIMA
R$ 1,545.58
2018 6,271 04-12-2018 04-12-2018 2,658
R$ 2,703.62
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR NO POLO SÃO FRANCISCO, VILA NOVA - ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
R$ 2,703.62
2018 6,270 04-12-2018 04-12-2018 2,684
R$ 1,546.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA I NA ESCOLA MUNIC. FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
WANIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA
R$ 1,546.58
2018 6,269 04-12-2018 04-12-2018 2,676
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
PAULO BENTES DE SOUZA
R$ 1,545.58
2018 6,268 04-12-2018 04-12-2018 2,656
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR I NA ESCOLA MUNIC. NOSSA SENHORA APARECIDA, SAPUCAIA - ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
CARLO DOS SANTOS SOUZA
R$ 1,545.58
2018 6,267 04-12-2018 04-12-2018 2,662
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
R$ 1,545.58
2018 6,266 04-12-2018 04-12-2018 2,655
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
BERNADETH COSTA LINDOSO
R$ 1,545.58
2018 6,265 04-12-2018 04-12-2018 2,653
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
R$ 1,545.58
2018 6,264 04-12-2018 04-12-2018 2,651
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR I, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DO CANUMÃ - ZONA RURAL.
ALZENETE ALVES DE SOUZA
R$ 1,545.58
2018 6,263 04-12-2018 04-12-2018 2,669
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
JANAINA MENDONÇA ULEON
R$ 1,545.58
2018 6,262 04-12-2018 04-12-2018 2,666
R$ 1,545.46
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
IESA BARBOSA DE SOUZA
R$ 1,545.46
2018 6,261 04-12-2018 04-12-2018 2,652
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
ANDREIA CASTRO DE SÁ
R$ 1,545.58
2018 6,260 04-12-2018 04-12-2018 2,654
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
ARINOS REGIS BARROS
R$ 1,545.58
2018 6,259 04-12-2018 04-12-2018 2,664
R$ 1,545.56
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
GENIRA BATISTA DE SOUZA
R$ 1,545.56
2018 6,258 04-12-2018 04-12-2018 2,671
R$ 1,545.58
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
R$ 1,545.58
2018 6,257 31-12-2018 31-12-2018 3,901
R$ 11,628.31
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 11,628.31
2018 6,255 12-12-2018 12-12-2018 3,899
R$ 100.70
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 100.70
2018 6,254 10-12-2018 10-12-2018 3,899
R$ 143.22
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 143.22
2018 6,253 10-12-2018 10-12-2018 3,898
R$ 23.48
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 23.48
2018 6,252 12-12-2018 12-12-2018 3,898
R$ 33.27
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.27
2018 6,251 10-12-2018 10-12-2018 3,897
R$ 92.34
PAGAMENTO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 92.34
2018 6,250 10-12-2018 10-12-2018 3,897
R$ 103.62
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 6,249 13-12-2018 13-12-2018 3,896
R$ 5,300.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 6,248 31-12-2018 31-12-2018 3,683
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE BOCA DO BARRIGUDO.
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
R$ 5,000.00
2018 6,247 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 1,746.73
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1,746.73
2018 6,246 14-12-2018 14-12-2018 2,894
R$ 741.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 741.00
2018 6,245 14-12-2018 14-12-2018 3,419
R$ 4,841.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICOS PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018-CPL.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 4,841.00
2018 6,244 14-12-2018 14-12-2018 2,618
R$ 361.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª014/2018-CPL.
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME
R$ 361.50
2018 6,243 14-12-2018 14-12-2018 2,971
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 3,000.00
2018 6,242 14-12-2018 14-12-2018 3,124
R$ 14,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 14,150.00
2018 6,241 14-12-2018 14-12-2018 2,972
R$ 12,265.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 12,265.00
2018 6,240 14-12-2018 14-12-2018 2,782
R$ 12,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, CONF PP Nª013/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 12,000.00
2018 6,239 14-12-2018 14-12-2018 3,102
R$ 3,436.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA. PP Nº007/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,436.90
2018 6,238 05-12-2018 05-12-2018 2,983
R$ 525.00
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM Á FOS DO CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDURI E COMUNIDADES AJACENTES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
MARIA JOCITANIA BARBOSA
R$ 525.00
2018 6,237 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 233.45
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 233.45
2018 6,236 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 365.40
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 365.40
2018 6,235 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 385.70
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 385.70
2018 6,234 07-12-2018 07-12-2018 3,894
R$ 0.80
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 0.80
2018 6,233 11-12-2018 11-12-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 6,232 31-12-2018 31-12-2018 3,893
R$ 57.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 57.40
2018 6,231 31-12-2018 31-12-2018 1,968
R$ 881.08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 881.08
2018 6,230 31-12-2018 31-12-2018 3,893
R$ 38.60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 38.60
2018 6,229 31-12-2018 31-12-2018 1,968
R$ 42.00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 6,228 03-12-2018 03-12-2018 2,045
R$ 58,020.06
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 58,020.06
2018 6,227 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 142.10
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 142.10
2018 6,226 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 40.60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 6,225 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 71.05
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 71.05
2018 6,224 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 60.90
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 6,223 24-12-2018 24-12-2018 3,200
R$ 280.08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 280.08
2018 6,222 31-12-2018 31-12-2018 1,967
R$ 40.60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 6,221 31-12-2018 31-12-2018 1,968
R$ 47.50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 47.50
2018 6,220 10-12-2018 10-12-2018 1,968
R$ 36.50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 36.50
2018 6,219 14-12-2018 14-12-2018 3,893
R$ 50.90
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 6,218 21-12-2018 21-12-2018 3,885
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALTENOR MOREIRA DA FONSECA
R$ 200.00
2018 6,216 03-12-2018 03-12-2018 3,886
R$ 1,500.00
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROCAGEM NA ESCOLA MUNIICIPAL MANOEL LOPO SARAIVA, NA VILA DO CAIÇARA.
EDMILSON BARROS MACHADO
R$ 1,500.00
2018 6,215 28-12-2018 28-12-2018 3,682
R$ 4,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTEAUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO WHITE PARTY
LUIZ FERNANDO MODA AIRES
R$ 4,000.00
2018 6,214 31-12-2018 31-12-2018 3,680
R$ 15,750.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR GUTO LIMA EM COMEMORAÇÃO AOS 263 ANOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
JOSE AUGUSTO LIMA NUNES
R$ 15,750.00
2018 6,213 31-12-2018 31-12-2018 3,681
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RICART DONNÃ, PARA O SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,000.00
2018 6,212 26-12-2018 26-12-2018 3,679
R$ 6,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
OLAVO ALMEIDA DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 6,211 26-12-2018 26-12-2018 3,678
R$ 6,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, FEMININO E JUVENIL, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM.
SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA
R$ 6,000.00
2018 6,210 24-12-2018 24-12-2018 3,677
R$ 500.00
PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE PENALTI MASCULINO, NA COMUNIDADE CASTANHAL NO BAIXO MADEIRA.
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
R$ 500.00
2018 6,209 24-12-2018 24-12-2018 3,676
R$ 5,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE LAGO.
JUCELIA COLARES LINHARES
R$ 5,000.00
2018 6,208 24-12-2018 24-12-2018 3,675
R$ 5,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE CARAPANATUBA.
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
R$ 5,000.00
2018 6,207 24-12-2018 24-12-2018 3,674
R$ 5,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO, NO COMPLEXO ESPORTIVO ELY SENA REIS.
CRISTIANE MARQUES
R$ 5,000.00
2018 6,206 24-12-2018 24-12-2018 3,673
R$ 5,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO RIO AUTAZ MIRIN-AÇU.
MARILZA SILVA DE SOUZA
R$ 5,000.00
2018 6,205 24-12-2018 24-12-2018 3,672
R$ 5,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, NA COMUNIDADE PURUZINHO.
VANDER LUIZ FERREIRA MARTINS
R$ 5,000.00
2018 6,204 21-12-2018 21-12-2018 3,671
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO ENSINO MEDIO DA ALDEIA MUCAJA.
RAINEY GOMES LOPES
R$ 1,000.00
2018 6,203 21-12-2018 21-12-2018 3,670
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO 9º ANO DO ENSINO MEDIO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL INDEGENA LARANJAL.
GILMAR DOS SANTOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 6,202 28-12-2018 28-12-2018 3,669
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICIONADORES DO CREAS.
EBIO LEITE MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 6,201 21-12-2018 21-12-2018 3,667
R$ 2,375.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
POLYANE BEZERRA BENTES
R$ 2,375.00
2018 6,200 20-12-2018 20-12-2018 3,660
R$ 25,466.46
PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 25,466.46
2018 6,199 28-12-2018 28-12-2018 3,666
R$ 500.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FORNOS DE CHAPA DA BALSA.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 500.00
2018 6,198 20-12-2018 20-12-2018 3,665
R$ 23,223.69
PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DE INSS REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
INSS
R$ 23,223.69
2018 6,197 20-12-2018 20-12-2018 3,663
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO BORBENSE DE FUTSAL FEMININO.
SABRINA DA FONSECA LOPES
R$ 1,000.00
2018 6,196 20-12-2018 20-12-2018 3,662
R$ 6,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE MUCAJÁ NO RIO MARI-MARI NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
VALDEMIR VIANA TIMOTEO
R$ 6,000.00
2018 6,195 20-12-2018 20-12-2018 3,661
R$ 600.00
PAGAMENTO COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 600.00
2018 6,194 19-12-2018 19-12-2018 3,659
R$ 3,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA TERRA PRETA, NA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
GELRICA TAVARES DE SÁ
R$ 3,000.00
2018 6,193 19-12-2018 19-12-2018 3,658
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO IV SALÃO AMAZONENSE DE TURISMO DO AMAZONAS.
CLICE MENEZES DE CASTRO
R$ 1,500.00
2018 6,192 19-12-2018 19-12-2018 3,657
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO EDEL GONZALEZ YOLI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
EDEL GONZALEZ YOLI
R$ 2,000.00
2018 6,191 19-12-2018 19-12-2018 3,655
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO FREDERICO JOSÉ BARBOSA BRANDÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
FREDERICO JOSE BARBOSA BRANDÃO
R$ 2,000.00
2018 6,190 19-12-2018 19-12-2018 3,656
R$ 1,500.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª ALCIDES BRANDAO DE SÁ/
IVANDRA LEÃO DE SÁ
R$ 1,500.00
2018 6,189 18-12-2018 18-12-2018 3,653
R$ 4,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NOS FESTEJOS DA ALDEIA ESCONDIDO.
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
R$ 4,000.00
2018 6,188 18-12-2018 18-12-2018 3,654
R$ 24,205.73
PAGAMENTO REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. Nº3703.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 24,205.73
2018 6,187 27-12-2018 27-12-2018 3,652
R$ 11,910.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO.
K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
R$ 11,910.00
2018 6,186 17-12-2018 17-12-2018 3,651
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS, NA ALDEIA PARICÁ.
SINELANDIA GALDINO DE SOUZA
R$ 5,000.00
2018 6,185 17-12-2018 17-12-2018 3,650
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA ALEGRE.
GETE ROLIM CARDOSO
R$ 5,000.00
2018 6,184 21-12-2018 21-12-2018 3,649
R$ 7,752.50
PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS COM A FINALIDADE DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE JOÃO SAMPAIO (BASILICA)
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
R$ 7,752.50
2018 6,183 14-12-2018 14-12-2018 3,648
R$ 4,800.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (FUTSAL,FUTEBOL,VOLEIBOL,HANDEBOL) NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVAR SOUZA.
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
R$ 4,800.00
2018 6,182 14-12-2018 14-12-2018 3,639
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DE UMA CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 2,000.00
2018 6,181 14-12-2018 14-12-2018 3,647
R$ 1,500.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA.
ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
R$ 1,500.00
2018 6,180 14-12-2018 14-12-2018 3,638
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DO PIQUIA.
MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
R$ 3,000.00
2018 6,179 14-12-2018 14-12-2018 3,637
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NA COMUNIDADE MONTE SINAI NO RIO SUCUNDURI.
MATHEUS NOGUEIRA COUTINHO
R$ 5,000.00
2018 6,178 14-12-2018 14-12-2018 3,646
R$ 1,719.16
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,719.16
2018 6,177 14-12-2018 14-12-2018 3,636
R$ 2,390.14
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 04/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 2,390.14
2018 6,176 14-12-2018 14-12-2018 3,645
R$ 250.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 250.00
2018 6,175 14-12-2018 14-12-2018 3,635
R$ 505.00
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 505.00
2018 6,174 14-12-2018 14-12-2018 3,644
R$ 505.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 01/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 505.00
2018 6,173 14-12-2018 14-12-2018 3,643
R$ 505.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 11/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 505.00
2018 6,172 14-12-2018 14-12-2018 3,634
R$ 505.00
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 505.00
2018 6,171 14-12-2018 14-12-2018 3,633
R$ 633.41
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 10/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 633.41
2018 6,170 14-12-2018 14-12-2018 3,642
R$ 847.85
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 09/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 847.85
2018 6,169 14-12-2018 14-12-2018 3,632
R$ 1,044.56
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 08/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,044.56
2018 6,168 14-12-2018 14-12-2018 3,631
R$ 1,382.17
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 05/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,382.17
2018 6,167 14-12-2018 14-12-2018 3,641
R$ 1,223.52
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 07/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,223.52
2018 6,166 21-12-2018 21-12-2018 3,629
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE PORTOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 2,000.00
2018 6,165 14-12-2018 14-12-2018 3,640
R$ 1,711.89
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 06/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,711.89
2018 6,164 21-12-2018 21-12-2018 3,628
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA MARIA DE SÁ DIAS
R$ 200.00
2018 6,163 19-12-2018 19-12-2018 3,630
R$ 15,189.90
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (SEMLIP).
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 15,189.90
2018 6,162 13-12-2018 13-12-2018 3,627
R$ 500.00
PAGAMENTO COM DESPESA RERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAR-SE ATE MANAUS, PARA ACOMPANHAR O SR. JOSE DOS SANTOS DE 74 ANOS QUE SE ENCONTRA DEBILITADO POR CONTA DE C.A E OUTRAS COMPLICAÇÕES DE SAUDE.
SHIRLENE DE CASTRO CARRIL
R$ 500.00
2018 6,161 21-12-2018 21-12-2018 3,626
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MILENA ALVES DE SOUZA
R$ 200.00
2018 6,160 13-12-2018 13-12-2018 3,625
R$ 2,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE PENALTI MASCULINO E FEMININO, NA ALDEIA CUMATÊ NO RIO ABACAXIS.
CERLY GOMES CAMPOS
R$ 2,000.00
2018 6,159 13-12-2018 13-12-2018 3,624
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO.
JANDER RIBEIRO DA SILVA
R$ 900.00
2018 6,158 13-12-2018 13-12-2018 3,623
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO, BANDA E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
ANA DOURADO RIBEIRO
R$ 3,000.00
2018 6,157 13-12-2018 13-12-2018 3,622
R$ 900.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS E PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.
JANEIDE COLARES JATAI
R$ 900.00
2018 6,156 13-12-2018 13-12-2018 3,621
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO PARA CURSOS TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.
ANGELINA BARBOSA CORREA
R$ 900.00
2018 6,155 13-12-2018 13-12-2018 3,620
R$ 2,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS( TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, TORNEIO DE DOMINO).NOS FESTEJOS DA ALDEIA FORNO, LOCALIZADA NA TERRA INDEGENA CUNHÃ SAPUCAIA.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 6,154 12-12-2018 12-12-2018 3,619
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTSAL NO BAIRRO IPIRANGA.
LAUREN ANITA DA SILVA PARENTE
R$ 1,000.00
2018 6,153 24-12-2018 24-12-2018 3,618
R$ 5,263.16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VAZAMENTO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FRANCIONE SANTOS BARBOSA
R$ 5,263.16
2018 6,152 12-12-2018 12-12-2018 3,617
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE MUIRATINGA LOCALIZADO NO ALTO MADEIRA.
JOZIMAR FONSECA RAMOS
R$ 1,000.00
2018 6,151 28-12-2018 28-12-2018 3,616
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0452/2018-GPMB.
JOSE NILDO LEMOS SANTANA
R$ 750.00
2018 6,150 12-12-2018 12-12-2018 3,615
R$ 500.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE SANTA RITA, LOCALIZADO NO RIO MADEIRINHA.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 500.00
2018 6,149 14-12-2018 14-12-2018 3,614
R$ 880.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0451/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 880.00
2018 6,148 14-12-2018 14-12-2018 3,613
R$ 40,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE AUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº202/18.
IVO ALMEIDA RODRIGUES
R$ 40,000.00
2018 6,147 24-12-2018 24-12-2018 3,612
R$ 5,263.16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS DIVERSOS NOS CENTROS SOCIAS DO DISTRITO DE CANUMÃ, VILA DE CANUMÃ E COMUNIDADE INDIGENA KUATÁ.
ZENEIDE RIBEIRO PINHEIRO
R$ 5,263.16
2018 6,144 11-12-2018 11-12-2018 3,611
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROBERTO DA FONSECA FERREIRA
R$ 200.00
2018 6,143 11-12-2018 11-12-2018 3,610
R$ 5,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN.
MARIA DO CARMO DA SILVA
R$ 5,000.00
2018 6,142 11-12-2018 11-12-2018 3,609
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE DO RIO ABACAXIS.
RICARDO VIEIRA DA CRUZ
R$ 5,000.00
2018 6,141 21-12-2018 21-12-2018 3,608
R$ 200.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
R$ 200.00
2018 6,140 11-12-2018 11-12-2018 3,607
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INAJÁ.
CARLOS ALBERTO MENEZES DA SILVA
R$ 5,000.00
2018 6,139 21-12-2018 21-12-2018 3,606
R$ 200.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA HELENA MOREIRA SANTANA
R$ 200.00
2018 6,138 13-12-2018 13-12-2018 3,604
R$ 660.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0446/2018-GPMB.
ANGELA SOCORRO F. BARBA
R$ 660.00
2018 6,137 10-12-2018 10-12-2018 3,602
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA FINAL DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DAS COMUNIDADES DO RIO MARI MARI.
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
R$ 5,000.00
2018 6,136 13-12-2018 13-12-2018 3,603
R$ 1,100.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0445/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 1,100.00
2018 6,135 21-12-2018 21-12-2018 3,601
R$ 5,280.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº ALCIDES BRANDÃO DE SÁ.
EMILY MODA DA FONSECA
R$ 5,280.00
2018 6,134 19-12-2018 19-12-2018 3,600
R$ 4,500.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA O BAILE NATALINO DO SCFV DOS IDOSOS.
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
R$ 4,500.00
2018 6,133 03-12-2018 03-12-2018 3,599
R$ 15,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUADRO BRANCO 2,44X1,22M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA, CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA.
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
R$ 15,000.00
2018 6,131 27-12-2018 27-12-2018 3,552
R$ 1,144.80
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 1,144.80
2018 6,129 07-12-2018 07-12-2018 3,597
R$ 900.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0442/2018-GPMB.
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
R$ 900.00
2018 6,128 27-12-2018 27-12-2018 3,551
R$ 5,524.11
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 5,524.11
2018 6,126 07-12-2018 07-12-2018 3,596
R$ 450.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0439/2018-GPMB.
JULIO JOSE CAMPOS GONZAGA
R$ 450.00
2018 6,124 07-12-2018 07-12-2018 3,595
R$ 500.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO RIO CANUMÃ.
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
R$ 500.00
2018 6,123 06-12-2018 06-12-2018 3,594
R$ 170.50
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
BORBAPREV
R$ 170.50
2018 6,122 06-12-2018 06-12-2018 3,593
R$ 133.26
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
BORBAPREV
R$ 133.26
2018 6,121 06-12-2018 06-12-2018 3,592
R$ 289.34
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
BORBAPREV
R$ 289.34
2018 6,118 07-12-2018 07-12-2018 3,591
R$ 500.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DE FUTEBOL MASCULINO.
MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 500.00
2018 6,115 07-12-2018 07-12-2018 3,590
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 6,114 06-12-2018 06-12-2018 3,589
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MESSIAS BRASIL ALHO
R$ 1,000.00
2018 6,113 06-12-2018 06-12-2018 3,588
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDINEY FERREIRA MARTINS
R$ 1,000.00
2018 6,112 06-12-2018 06-12-2018 3,587
R$ 800.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR AS DESPESAS DAS FESTAS DOS AMIGOS.
ROBERT DOS SANTOS HAZAN
R$ 800.00
2018 6,111 06-12-2018 06-12-2018 3,586
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SELEÇÃO MASTER EM JOGOS EM MAUES NESTE MES DE DEZEMBRO.
DERLANI COSTA MAR
R$ 1,600.00
2018 6,110 05-12-2018 05-12-2018 3,585
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADSON MACHADO DE MELO
R$ 1,000.00
2018 6,109 14-12-2018 14-12-2018 3,584
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREA PANTOJA DE SÁ
R$ 1,000.00
2018 6,108 05-12-2018 05-12-2018 3,583
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE KARATÊ NA QUADRA POLIESPORTIVA DAI MUNIZ, REALIZADA EM DEZEMBRO.
RAIMUNDA MARCELI SANTANA DA SILVA
R$ 500.00
2018 6,107 07-12-2018 07-12-2018 3,582
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0437/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 1,100.00
2018 6,106 13-12-2018 13-12-2018 3,579
R$ 56,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIADADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nº016/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 56,200.00
2018 6,105 04-12-2018 04-12-2018 3,578
R$ 1,164.22
PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE IRRF DE COM CODIGO DA RECEITA 1708.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,164.22
2018 6,104 13-12-2018 13-12-2018 3,576
R$ 80,492.88
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nº013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 80,492.88
2018 6,103 04-12-2018 04-12-2018 3,572
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018 6,102 10-12-2018 10-12-2018 3,571
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 6,101 11-12-2018 11-12-2018 3,570
R$ 16,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 16,000.00
2018 6,100 27-12-2018 27-12-2018 3,569
R$ 122,016.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 122,016.00
2018 6,099 27-12-2018 27-12-2018 3,568
R$ 42,315.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 42,315.00
2018 6,098 27-12-2018 27-12-2018 3,567
R$ 135,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 135,800.00
2018 6,097 04-12-2018 04-12-2018 3,566
R$ 55,215.45
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 55,215.45
2018 6,096 04-12-2018 04-12-2018 3,565
R$ 23,663.76
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 23,663.76
2018 6,095 11-12-2018 11-12-2018 3,564
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
CLEUTON SOUZA DA SILVA
R$ 954.00
2018 6,094 11-12-2018 11-12-2018 3,563
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS NA MESAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, MARLY DE CASTRO.
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA QUEIROZ
R$ 954.00
2018 6,093 03-12-2018 03-12-2018 3,562
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE SAÕ JOÃO.
JUCELINO PANTOJA COLARES
R$ 2,000.00
2018 6,092 03-12-2018 03-12-2018 3,561
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO NA COMUNIDADE VILA GOMES.
COSME PEREIRA DANTAS
R$ 900.00
2018 6,091 03-12-2018 03-12-2018 3,560
R$ 4,008.80
PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/2018 COM CODIGO DA RECEITA 6256.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 4,008.80
2018 6,090 24-12-2018 24-12-2018 3,558
R$ 5,263.16
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS.
JOSE MURILO PANTOJA REIS
R$ 5,263.16
2018 6,089 14-12-2018 14-12-2018 2,887
R$ 1,467.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª015/2018.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 1,467.80
2018 6,088 28-12-2018 28-12-2018 3,556
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 954.00
2018 6,087 28-12-2018 28-12-2018 3,555
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDOMOLOGICA.
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
R$ 954.00
2018 6,086 27-12-2018 27-12-2018 3,553
R$ 5,000.03
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,000.03
2018 6,085 27-12-2018 27-12-2018 3,534
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 6,084 27-12-2018 27-12-2018 3,550
R$ 1,001.70
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 1,001.70
2018 6,083 27-12-2018 27-12-2018 3,549
R$ 6,230.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 6,230.00
2018 6,082 27-12-2018 27-12-2018 3,533
R$ 6,102.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 6,102.00
2018 6,081 27-12-2018 27-12-2018 3,554
R$ 735.40
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 735.40
2018 6,080 27-12-2018 27-12-2018 3,532
R$ 9,528.67
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 6,079 27-12-2018 27-12-2018 3,531
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 6,078 27-12-2018 27-12-2018 3,530
R$ 11,494.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 6,077 27-12-2018 27-12-2018 3,529
R$ 2,891.60
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 6,076 27-12-2018 27-12-2018 3,548
R$ 9,032.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 9,032.00
2018 6,075 27-12-2018 27-12-2018 3,547
R$ 71,288.63
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
R$ 71,288.63
2018 6,074 27-12-2018 27-12-2018 3,528
R$ 7,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC - ESTATUTÁRIO
R$ 7,000.00
2018 6,073 27-12-2018 27-12-2018 3,546
R$ 19,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 6,072 27-12-2018 27-12-2018 3,527
R$ 9,381.60
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,381.60
2018 6,071 27-12-2018 27-12-2018 3,526
R$ 11,511.60
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 11,511.60
2018 6,070 27-12-2018 27-12-2018 3,525
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 6,069 27-12-2018 27-12-2018 3,545
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 7,500.00
2018 6,068 27-12-2018 27-12-2018 3,524
R$ 10,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 10,500.00
2018 6,067 27-12-2018 27-12-2018 3,544
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 6,066 27-12-2018 27-12-2018 3,523
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 4,500.00
2018 6,065 27-12-2018 27-12-2018 3,522
R$ 23,858.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 23,858.00
2018 6,064 27-12-2018 27-12-2018 3,521
R$ 18,023.84
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 18,023.84
2018 6,063 27-12-2018 27-12-2018 3,543
R$ 15,862.02
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 15,862.02
2018 6,062 27-12-2018 27-12-2018 3,520
R$ 53,974.02
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 53,974.02
2018 6,061 27-12-2018 27-12-2018 3,542
R$ 946.25
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 946.25
2018 6,060 27-12-2018 27-12-2018 3,541
R$ 372.27
FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SAÚDE BUCAL. - ESTATUTÁRIO
R$ 372.27
2018 6,059 27-12-2018 27-12-2018 3,519
R$ 29,080.38
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 29,080.38
2018 6,058 27-12-2018 27-12-2018 3,518
R$ 113,669.37
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 113,669.37
2018 6,053 11-12-2018 11-12-2018 3,534
R$ 1,750.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 1,750.00
2018 6,052 11-12-2018 11-12-2018 3,533
R$ 3,194.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 3,194.00
2018 6,051 11-12-2018 11-12-2018 3,532
R$ 4,381.25
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 4,381.25
2018 6,050 11-12-2018 11-12-2018 3,531
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - EFETIVO
R$ 1,500.00
2018 6,049 11-12-2018 11-12-2018 3,530
R$ 7,472.31
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 7,472.31
2018 6,048 11-12-2018 11-12-2018 3,529
R$ 1,445.80
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 1,445.80
2018 6,047 11-12-2018 11-12-2018 3,528
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 6,046 11-12-2018 11-12-2018 3,527
R$ 4,881.60
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 4,881.60
2018 6,045 11-12-2018 11-12-2018 3,526
R$ 6,280.50
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 6,280.50
2018 6,044 11-12-2018 11-12-2018 3,525
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 1,500.00
2018 6,043 11-12-2018 11-12-2018 3,524
R$ 5,250.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 5,250.00
2018 6,042 11-12-2018 11-12-2018 3,523
R$ 2,250.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 2,250.00
2018 6,041 11-12-2018 11-12-2018 3,522
R$ 3,929.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 3,929.00
2018 6,040 11-12-2018 11-12-2018 3,521
R$ 9,202.72
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 9,202.72
2018 6,039 11-12-2018 11-12-2018 3,520
R$ 24,562.31
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 24,562.31
2018 6,038 11-12-2018 11-12-2018 3,519
R$ 6,769.57
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 6,769.57
2018 6,037 11-12-2018 11-12-2018 3,518
R$ 56,277.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 56,277.00
2018 6,036 11-12-2018 11-12-2018 3,489
R$ 4,754.27
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 4,754.27
2018 6,035 11-12-2018 11-12-2018 3,467
R$ 643.95
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 643.95
2018 6,034 18-12-2018 18-12-2018 2,837
R$ 160.97
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 160.97
2018 6,033 04-12-2018 04-12-2018 2,837
R$ 0.98
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 0.98
2018 6,032 26-12-2018 26-12-2018 9
R$ 3.81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.81
2018 6,031 18-12-2018 18-12-2018 9
R$ 16.68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 16.68
2018 6,030 04-12-2018 04-12-2018 9
R$ 2.25
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.25
2018 6,029 28-12-2018 28-12-2018 3,517
R$ 16.32
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.32
2018 6,028 28-12-2018 28-12-2018 3,515
R$ 7,404.16
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 7,404.16
2018 6,027 20-12-2018 20-12-2018 3,515
R$ 4,126.54
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 4,126.54
2018 6,026 10-12-2018 10-12-2018 3,516
R$ 11,791.61
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 11,791.61
2018 6,025 10-12-2018 10-12-2018 3,515
R$ 5,799.51
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,799.51
2018 6,024 28-12-2018 28-12-2018 3
R$ 0.04
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 0.04
2018 6,023 10-12-2018 10-12-2018 1,697
R$ 656.41
PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 656.41
2018 6,020 10-12-2018 10-12-2018 1
R$ 3,353.68
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 3,353.68
2018 6,019 07-12-2018 07-12-2018 1
R$ 8,876.86
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 8,876.86
2018 6,018 10-12-2018 10-12-2018 2,836
R$ 0.30
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.30
2018 6,017 20-12-2018 20-12-2018 3,200
R$ 69.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 69.00
2018 6,016 27-12-2018 27-12-2018 3,512
R$ 6,247.34
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 6,247.34
2018 6,015 27-12-2018 27-12-2018 3,505
R$ 2,813.33
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PAIF - PMB.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 6,014 27-12-2018 27-12-2018 3,504
R$ 7,603.42
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 7,603.42
2018 6,013 27-12-2018 27-12-2018 3,503
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 6,012 27-12-2018 27-12-2018 3,496
R$ 16,445.70
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,445.70
2018 6,011 27-12-2018 27-12-2018 3,495
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 6,010 27-12-2018 27-12-2018 3,494
R$ 6,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 6,000.00
2018 6,009 27-12-2018 27-12-2018 3,493
R$ 32,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 32,400.00
2018 6,008 27-12-2018 27-12-2018 3,492
R$ 6,777.34
PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 6,777.34
2018 6,007 27-12-2018 27-12-2018 3,491
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2018 6,006 27-12-2018 27-12-2018 3,514
R$ 18,889.20
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 18,889.20
2018 6,005 27-12-2018 27-12-2018 3,490
R$ 41,022.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 41,022.00
2018 6,004 27-12-2018 27-12-2018 3,489
R$ 13,412.00
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 13,412.00
2018 6,003 27-12-2018 27-12-2018 3,488
R$ 5,894.42
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,894.42
2018 6,002 27-12-2018 27-12-2018 3,502
R$ 2,213.27
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 2,213.27
2018 6,001 27-12-2018 27-12-2018 3,501
R$ 569.97
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 569.97
2018 6,000 27-12-2018 27-12-2018 3,500
R$ 2,199.12
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,199.12
2018 5,999 27-12-2018 27-12-2018 3,487
R$ 4,770.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 4,770.00
2018 5,998 27-12-2018 27-12-2018 3,499
R$ 1,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 1,650.00
2018 5,997 27-12-2018 27-12-2018 3,486
R$ 2,862.00
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,862.00
2018 5,996 27-12-2018 27-12-2018 3,498
R$ 825.75
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 825.75
2018 5,995 27-12-2018 27-12-2018 3,485
R$ 10,991.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,991.00
2018 5,994 27-12-2018 27-12-2018 3,484
R$ 131,299.79
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP) NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 131,299.79
2018 5,993 27-12-2018 27-12-2018 3,483
R$ 55,033.00
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 55,033.00
2018 5,992 27-12-2018 27-12-2018 3,482
R$ 20,803.65
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 20,803.65
2018 5,991 27-12-2018 27-12-2018 3,513
R$ 3,956.71
PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 3,956.71
2018 5,990 27-12-2018 27-12-2018 3,481
R$ 94,969.24
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 94,969.24
2018 5,989 27-12-2018 27-12-2018 3,480
R$ 1,287.90
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª51/2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 5,988 27-12-2018 27-12-2018 3,479
R$ 105,382.30
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 105,382.30
2018 5,987 27-12-2018 27-12-2018 3,478
R$ 6,568.70
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018 5,986 27-12-2018 27-12-2018 3,477
R$ 10,033.90
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 10,033.90
2018 5,985 27-12-2018 27-12-2018 3,476
R$ 19,379.03
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 19,379.03
2018 5,984 27-12-2018 27-12-2018 3,475
R$ 7,098.60
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 7,098.60
2018 5,983 27-12-2018 27-12-2018 3,474
R$ 11,262.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 11,262.00
2018 5,982 27-12-2018 27-12-2018 3,511
R$ 717.76
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 717.76
2018 5,981 27-12-2018 27-12-2018 3,473
R$ 11,040.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 11,040.00
2018 5,980 27-12-2018 27-12-2018 3,510
R$ 292.19
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 292.19
2018 5,979 27-12-2018 27-12-2018 3,472
R$ 14,939.20
PAGAMENTO COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO -ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 14,939.20
2018 5,978 27-12-2018 27-12-2018 3,471
R$ 17,054.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 17,054.00
2018 5,977 27-12-2018 27-12-2018 3,470
R$ 4,442.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 4,442.00
2018 5,976 27-12-2018 27-12-2018 3,469
R$ 16,001.04
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 16,001.04
2018 5,975 27-12-2018 27-12-2018 3,509
R$ 6,274.93
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 6,274.93
2018 5,974 27-12-2018 27-12-2018 3,468
R$ 30,913.70
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 30,913.70
2018 5,973 27-12-2018 27-12-2018 3,467
R$ 4,287.90
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 4,287.90
2018 5,972 27-12-2018 27-12-2018 3,508
R$ 16,077.12
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 16,077.12
2018 5,971 27-12-2018 27-12-2018 3,466
R$ 74,727.21
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 74,727.21
2018 5,970 27-12-2018 27-12-2018 3,465
R$ 7,277.17
PAGAMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO .
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 7,277.17
2018 5,969 27-12-2018 27-12-2018 3,464
R$ 39,902.33
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 39,902.33
2018 5,968 27-12-2018 27-12-2018 3,463
R$ 10,900.03
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,900.03
2018 5,967 27-12-2018 27-12-2018 3,507
R$ 6,764.93
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 6,764.93
2018 5,966 27-12-2018 27-12-2018 3,462
R$ 36,493.61
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 36,493.61
2018 5,965 27-12-2018 27-12-2018 3,461
R$ 47,562.77
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 47,562.77
2018 5,964 27-12-2018 27-12-2018 3,460
R$ 3,363.60
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,363.60
2018 5,963 27-12-2018 27-12-2018 3,506
R$ 30,754.66
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 30,754.66
2018 5,962 27-12-2018 27-12-2018 3,459
R$ 106,534.54
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 106,534.54
2018 5,961 27-12-2018 27-12-2018 3,458
R$ 24,179.04
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 5,960 27-12-2018 27-12-2018 3,457
R$ 101,204.03
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 101,204.03
2018 5,959 27-12-2018 27-12-2018 3,456
R$ 4,618.40
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,618.40
2018 5,958 27-12-2018 27-12-2018 3,455
R$ 2,372.25
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,372.25
2018 5,957 27-12-2018 27-12-2018 3,454
R$ 13,570.61
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 13,570.61
2018 5,956 27-12-2018 27-12-2018 3,497
R$ 16,960.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 16,960.00
2018 5,955 11-12-2018 11-12-2018 3,496
R$ 8,222.85
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 8,222.85
2018 5,954 11-12-2018 11-12-2018 3,495
R$ 1,666.66
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 1,666.66
2018 5,953 11-12-2018 11-12-2018 3,494
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 5,952 11-12-2018 11-12-2018 3,493
R$ 8,202.02
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 8,202.02
2018 5,951 11-12-2018 11-12-2018 3,492
R$ 2,338.90
PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 2,338.90
2018 5,950 11-12-2018 11-12-2018 3,491
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 1,500.00
2018 5,949 11-12-2018 11-12-2018 3,490
R$ 20,272.50
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 20,272.50
2018 5,948 11-12-2018 11-12-2018 3,488
R$ 2,947.21
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 2,947.21
2018 5,947 11-12-2018 11-12-2018 3,487
R$ 2,464.50
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,464.50
2018 5,946 11-12-2018 11-12-2018 3,486
R$ 1,192.50
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 1,192.50
2018 5,945 11-12-2018 11-12-2018 3,485
R$ 3,162.16
PAGEMNTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 3,162.16
2018 5,944 11-12-2018 11-12-2018 3,484
R$ 2,881.60
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP) NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 2,881.60
2018 5,943 11-12-2018 11-12-2018 3,483
R$ 27,793.46
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 27,793.46
2018 5,942 11-12-2018 11-12-2018 3,482
R$ 8,242.19
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 8,242.19
2018 5,941 11-12-2018 11-12-2018 3,481
R$ 44,856.13
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 44,856.13
2018 5,940 11-12-2018 11-12-2018 3,480
R$ 643.95
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª51/2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 643.95
2018 5,939 11-12-2018 11-12-2018 3,479
R$ 48,426.85
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 48,426.85
2018 5,938 11-12-2018 11-12-2018 3,478
R$ 1,284.34
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 1,284.34
2018 5,937 11-12-2018 11-12-2018 3,477
R$ 4,738.70
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 4,738.70
2018 5,936 11-12-2018 11-12-2018 3,476
R$ 9,689.50
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 9,689.50
2018 5,935 11-12-2018 11-12-2018 3,475
R$ 4,112.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 4,112.00
2018 5,934 11-12-2018 11-12-2018 3,474
R$ 3,264.33
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 3,264.33
2018 5,933 11-12-2018 11-12-2018 3,473
R$ 5,326.88
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 5,326.88
2018 5,932 11-12-2018 11-12-2018 3,472
R$ 7,302.93
PAGAMENTO COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO -ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 7,302.93
2018 5,931 11-12-2018 11-12-2018 3,471
R$ 6,527.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 6,527.00
2018 5,930 11-12-2018 11-12-2018 3,470
R$ 2,531.25
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,531.25
2018 5,929 11-12-2018 11-12-2018 3,469
R$ 7,369.16
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 7,369.16
2018 5,928 11-12-2018 11-12-2018 3,468
R$ 15,132.35
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 15,132.35
2018 5,927 11-12-2018 11-12-2018 3,466
R$ 36,937.01
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 36,937.01
2018 5,926 11-12-2018 11-12-2018 3,465
R$ 554.79
PAGAMENTO DA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO .
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 554.79
2018 5,925 11-12-2018 11-12-2018 3,464
R$ 16,644.00
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 16,644.00
2018 5,924 11-12-2018 11-12-2018 3,463
R$ 5,247.00
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 5,247.00
2018 5,923 11-12-2018 11-12-2018 3,462
R$ 15,278.84
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 15,278.84
2018 5,922 11-12-2018 11-12-2018 3,461
R$ 23,915.47
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 23,915.47
2018 5,921 11-12-2018 11-12-2018 3,460
R$ 984.40
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 984.40
2018 5,920 11-12-2018 11-12-2018 3,459
R$ 50,871.01
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 50,871.01
2018 5,919 11-12-2018 11-12-2018 3,458
R$ 12,141.89
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 12,141.89
2018 5,918 11-12-2018 11-12-2018 3,457
R$ 36,998.07
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 36,998.07
2018 5,917 11-12-2018 11-12-2018 3,456
R$ 2,205.85
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,205.85
2018 5,916 11-12-2018 11-12-2018 3,455
R$ 1,186.12
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 1,186.12
2018 5,915 11-12-2018 11-12-2018 3,454
R$ 6,433.30
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 6,433.30
2018 5,914 27-12-2018 27-12-2018 45
R$ 61,568.71
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 61,568.71
2018 5,913 27-12-2018 27-12-2018 2,646
R$ 572.40
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 572.40
2018 5,912 27-12-2018 27-12-2018 2,561
R$ 214.65
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
R$ 214.65
2018 5,911 27-12-2018 27-12-2018 2,847
R$ 572.40
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 572.40
2018 5,910 27-12-2018 27-12-2018 2,564
R$ 1,216.35
PAGAMENTO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 1,216.35
2018 5,909 27-12-2018 27-12-2018 2,843
R$ 123.80
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 123.80
2018 5,908 27-12-2018 27-12-2018 2,304
R$ 71.55
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 71.55
2018 5,907 27-12-2018 27-12-2018 2,845
R$ 71.60
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 71.60
2018 5,906 27-12-2018 27-12-2018 2,645
R$ 161.97
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 161.97
2018 5,905 27-12-2018 27-12-2018 83
R$ 3,254.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 5,904 27-12-2018 27-12-2018 79
R$ 840.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 840.00
2018 5,903 27-12-2018 27-12-2018 101
R$ 12,639.90
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 12,639.90
2018 5,902 27-12-2018 27-12-2018 2,572
R$ 2,219.58
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 2,219.58
2018 5,901 27-12-2018 27-12-2018 2,841
R$ 4,869.75
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 4,869.75
2018 5,900 27-12-2018 27-12-2018 2,874
R$ 1,195.78
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2568/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,195.78
2018 5,899 27-12-2018 27-12-2018 520
R$ 429.30
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
R$ 429.30
2018 5,898 27-12-2018 27-12-2018 2,861
R$ 355.49
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 355.49
2018 5,897 27-12-2018 27-12-2018 2,544
R$ 2,101.27
PAGAMENTO EMPENHO Nª2320 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 2,101.27
2018 5,896 27-12-2018 27-12-2018 1,703
R$ 2,361.15
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,361.15
2018 5,895 27-12-2018 27-12-2018 1,703
R$ 5,724.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 5,724.00
2018 5,894 27-12-2018 27-12-2018 1,304
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,893 27-12-2018 27-12-2018 219
R$ 4,677.73
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 4,677.73
2018 5,892 27-12-2018 27-12-2018 72
R$ 384.03
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 384.03
2018 5,891 27-12-2018 27-12-2018 71
R$ 118.32
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 118.32
2018 5,890 27-12-2018 27-12-2018 67
R$ 2,350.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 2,350.00
2018 5,889 27-12-2018 27-12-2018 66
R$ 223.65
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 223.65
2018 5,888 27-12-2018 27-12-2018 94
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 3,500.00
2018 5,887 27-12-2018 27-12-2018 60
R$ 4,694.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,694.00
2018 5,886 11-12-2018 11-12-2018 2,849
R$ 3,349.55
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 3,349.55
2018 5,885 11-12-2018 11-12-2018 45
R$ 30,204.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 30,204.00
2018 5,884 11-12-2018 11-12-2018 2,850
R$ 77.41
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 77.41
2018 5,882 11-12-2018 11-12-2018 2,848
R$ 161.55
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 161.55
2018 5,880 11-12-2018 11-12-2018 2,645
R$ 2,581.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 2,581.00
2018 5,879 11-12-2018 11-12-2018 83
R$ 1,627.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 1,627.00
2018 5,878 11-12-2018 11-12-2018 79
R$ 3,535.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 3,535.00
2018 5,877 11-12-2018 11-12-2018 101
R$ 8,875.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 8,875.00
2018 5,876 11-12-2018 11-12-2018 2,572
R$ 6,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 6,600.00
2018 5,875 11-12-2018 11-12-2018 2,841
R$ 2,385.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 2,385.00
2018 5,874 11-12-2018 11-12-2018 2,840
R$ 7,770.62
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 7,770.62
2018 5,873 11-12-2018 11-12-2018 2,858
R$ 34.12
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 34.12
2018 5,872 11-12-2018 11-12-2018 2,568
R$ 631.34
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 631.34
2018 5,871 11-12-2018 11-12-2018 60
R$ 2,146.99
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 2,146.99
2018 5,870 11-12-2018 11-12-2018 2,873
R$ 1,110.09
PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO Nº2280 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,110.09
2018 5,869 11-12-2018 11-12-2018 2,863
R$ 1,768.39
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2531/2018- FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 1,768.39
2018 5,868 11-12-2018 11-12-2018 219
R$ 1,445.50
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 1,445.50
2018 5,867 11-12-2018 11-12-2018 2,859
R$ 2,280.60
PAGAMENTO DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 2,280.60
2018 5,866 11-12-2018 11-12-2018 72
R$ 477.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 477.00
2018 5,865 11-12-2018 11-12-2018 71
R$ 1,158.72
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 1,158.72
2018 5,864 11-12-2018 11-12-2018 66
R$ 524.70
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 524.70
2018 5,863 11-12-2018 11-12-2018 2,875
R$ 888.20
PAGAMENTO DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 888.20
2018 5,862 11-12-2018 11-12-2018 94
R$ 875.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 875.00
2018 5,861 11-12-2018 11-12-2018 2,872
R$ 927.04
PAGAMENTO REFERENTE Nº2539 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 927.04
2018 5,860 11-12-2018 11-12-2018 3,168
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 1,000.00
2018 5,859 11-12-2018 11-12-2018 2,865
R$ 46.11
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 46.11
2018 5,858 11-12-2018 11-12-2018 2,869
R$ 4,412.12
PAGAMENTO DO EMPENHO 2282/2018- DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 4,412.12
2018 5,857 11-12-2018 11-12-2018 2,868
R$ 55.17
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 55.17
2018 5,856 01-11-2018 01-11-2018 3,453
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 000, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 3,000.00
2018 5,855 08-11-2018 08-11-2018 1,629
R$ 355.00
pagamento referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
R$ 355.00
2018 5,854 06-12-2018 06-12-2018 2,917
R$ 7,632.00
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SEMED.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 7,632.00
2018 5,853 10-12-2018 10-12-2018 1,787
R$ 23,680.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E DOS TRANSPORTES FLUVIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 23,680.00
2018 5,852 16-12-2018 16-12-2018 1,784
R$ 24,480.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SEC. FINANÇAS, ESPORTE E JUVENTUDE, ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 24,480.00
2018 5,851 13-12-2018 13-12-2018 2,771
R$ 6,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BARCO JB, QUE TRANSPORTA OLEO DIESEL PARA AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
R$ 6,000.00
2018 5,850 17-12-2018 17-12-2018 3,059
R$ 2,512.60
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 10.10.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,849 17-12-2018 17-12-2018 3,378
R$ 2,512.60
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.11.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,772.20
2018 5,848 14-12-2018 14-12-2018 2,884
R$ 798.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 798.00
2018 5,847 17-12-2018 17-12-2018 3,058
R$ 2,512.60
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,846 17-12-2018 17-12-2018 3,052
R$ 2,512.60
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,845 01-11-2018 01-11-2018 3,452
R$ 4,974.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,974.40
2018 5,844 01-11-2018 01-11-2018 3,451
R$ 3,253.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 3,253.25
2018 5,843 19-12-2018 19-12-2018 2,817
R$ 8,011.50
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 8,011.50
2018 5,842 06-12-2018 06-12-2018 2,907
R$ 12,075.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO OBJETIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
MARIA ALICE RABELO
R$ 12,075.00
2018 5,841 10-12-2018 10-12-2018 2,630
R$ 15,220.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SETORES VINCULADAS A CHEFIA DE GABINETE, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 15,220.00
2018 5,840 10-12-2018 10-12-2018 2,634
R$ 21,126.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA, NA ZONA URBANA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 21,126.00
2018 5,839 06-12-2018 06-12-2018 2,636
R$ 15,200.54
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS (SETOR RODOVIÁRIO), CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 15,200.54
2018 5,838 07-11-2018 07-11-2018 3,450
R$ 2,099.20
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,837 01-11-2018 01-11-2018 3,449
R$ 790.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTE, DESTINADO A ATELIÊ DESTA PREFEITURA.
E DE S ANDRADE FILHO - ME
R$ 790.00
2018 5,836 01-11-2018 01-11-2018 3,448
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T., REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO BELA VISTA.
CREA-AM
R$ 82.94
2018 5,835 01-11-2018 01-11-2018 3,447
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE MARUIN.
JEAN SOBRAL DE BRITO
R$ 1,400.00
2018 5,834 01-11-2018 01-11-2018 3,446
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FINAL DO CAMPEONATO DE BORBA MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE PAXIUBA.
MOISES MACEDO DE BRITO
R$ 4,500.00
2018 5,831 14-11-2018 14-11-2018 3,438
R$ 10,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 2º OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE,NAS MODALIDADES, FUTSAL MASCULINO E FEMININO, FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, JIU-JITSU E ATLETISMO, QUE SERA REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DAIA MUNIZ.
DENILZA DE SOUZA PIMENT0
R$ 10,000.00
2018 5,830 16-11-2018 16-11-2018 3,437
R$ 1,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PORTO DE MANAUS.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,000.00
2018 5,829 01-11-2018 01-11-2018 3,436
R$ 27,500.75
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP 025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 27,500.75
2018 5,828 01-11-2018 01-11-2018 3,435
R$ 900.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE PÊNALTI MASCULINO, QUE SERA REALIZADO NO BAIRRO VITORIA REGIA.
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
R$ 900.00
2018 5,821 04-12-2018 04-12-2018 2,965
R$ 77,615.23
PAGAMENTO 1º MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 77,615.23
2018 5,820 14-12-2018 14-12-2018 292
R$ 2,249.71
PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 2,249.71
2018 5,819 14-12-2018 14-12-2018 292
R$ 25.92
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 25.92
2018 5,818 14-12-2018 14-12-2018 292
R$ 1,870.32
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,870.32
2018 5,817 11-12-2018 11-12-2018 3,285
R$ 511.97
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,355.11
2018 5,816 07-12-2018 07-12-2018 3,285
R$ 843.14
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,355.11
2018 5,815 12-11-2018 12-11-2018 13
R$ 195.42
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 195.42
2018 5,814 10-12-2018 10-12-2018 114
R$ 1,263.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 5,813 13-11-2018 13-11-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 5,812 30-11-2018 30-11-2018 1,968
R$ 425.08
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 425.08
2018 5,811 13-12-2018 13-12-2018 3,431
R$ 1,050.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0404/2018-GPMB.
RODSON DA FONSECA SÁ
R$ 1,050.00
2018 5,810 05-12-2018 05-12-2018 3,429
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE.
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
R$ 954.00
2018 5,809 10-12-2018 10-12-2018 3,428
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 954.00
2018 5,808 30-11-2018 30-11-2018 3,427
R$ 1,680.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO DA BASE BORBENSE.
LEIA DE CASTRO COSTA
R$ 1,680.00
2018 5,807 13-12-2018 13-12-2018 3,426
R$ 1,540.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0435/2018-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 1,540.00
2018 5,806 30-11-2018 30-11-2018 3,425
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL NO MES DE 09/2018.
ITALO ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 5,805 05-12-2018 05-12-2018 3,424
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DIVERSOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
R$ 3,000.00
2018 5,804 14-12-2018 14-12-2018 3,423
R$ 13,970.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
RM NAVECA EPP
R$ 13,970.00
2018 5,803 28-11-2018 28-11-2018 3,422
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/ANO 2017/2018 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, 1ª A 3ª, E PNME.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 600.00
2018 5,802 04-12-2018 04-12-2018 3,421
R$ 573.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 573.00
2018 5,801 04-12-2018 04-12-2018 3,420
R$ 5,263.16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXININ E VILA CAIÇARA.
GEANDERSON MOREIRA CAMPOS
R$ 5,263.16
2018 5,800 13-12-2018 13-12-2018 3,418
R$ 60,032.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 60,032.00
2018 5,799 14-12-2018 14-12-2018 3,417
R$ 17,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,500.00
2018 5,798 30-11-2018 30-11-2018 3,416
R$ 1,799.95
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIOADA, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
R$ 1,799.95
2018 5,797 11-12-2018 11-12-2018 3,415
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE FLEXAL.
RANGEL VALENTE PINTO
R$ 1,500.00
2018 5,796 10-12-2018 10-12-2018 3,413
R$ 200.00
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESILA COSTA CAMPOS
R$ 200.00
2018 5,795 07-12-2018 07-12-2018 3,412
R$ 41,362.68
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 41,362.68
2018 5,794 07-12-2018 07-12-2018 3,411
R$ 149,009.26
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 149,009.26
2018 5,793 28-11-2018 28-11-2018 3,410
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0425/2018-GPMB.
ILDETH PANTOJA LINDOSO
R$ 600.00
2018 5,792 28-11-2018 28-11-2018 3,409
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0419/2018-GPMB.
ADRIANA DE LIMA BARROS
R$ 600.00
2018 5,791 28-11-2018 28-11-2018 3,408
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0412/2018-GPMB.
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
R$ 600.00
2018 5,790 28-11-2018 28-11-2018 3,407
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0424/2018-GPMB.
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
R$ 600.00
2018 5,789 28-11-2018 28-11-2018 3,406
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0426/2018-GPMB.
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
R$ 600.00
2018 5,788 27-11-2018 27-11-2018 3,405
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0422/2018-GPMB.
ERMINA LINDOSO
R$ 600.00
2018 5,787 27-11-2018 27-11-2018 3,404
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0414/2018-GPMB.
DANUZIA RABELO BANDEIRA
R$ 600.00
2018 5,786 27-11-2018 27-11-2018 3,403
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0423/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 600.00
2018 5,785 27-11-2018 27-11-2018 3,402
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0416/2018-GPMB.
MARINEIA PRESTES LINHARES
R$ 600.00
2018 5,784 27-11-2018 27-11-2018 3,401
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0417/2018-GPMB.
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
R$ 600.00
2018 5,783 27-11-2018 27-11-2018 3,400
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0415/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 600.00
2018 5,782 28-11-2018 28-11-2018 3,399
R$ 880.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0421/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 880.00
2018 5,781 27-11-2018 27-11-2018 3,398
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0420/2018-GPMB.
JUCIANI GONZAGA LOPES
R$ 600.00
2018 5,780 27-11-2018 27-11-2018 3,397
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0413/2018-GPMB.
PERPETUA MACHADO GOES
R$ 600.00
2018 5,779 28-11-2018 28-11-2018 3,396
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2018-GPMB.
ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
R$ 600.00
2018 5,778 28-11-2018 28-11-2018 3,394
R$ 222.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 222.00
2018 5,777 28-11-2018 28-11-2018 3,393
R$ 1,720.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PICK-UP BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 1,720.00
2018 5,776 06-12-2018 06-12-2018 3,392
R$ 750.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BORBA NO PERIODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0428/2018-GPMB.
NAIANE PIMENTEL DE MELO
R$ 750.00
2018 5,775 06-12-2018 06-12-2018 3,390
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
MARIA DO SOCORRO MATOS DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018 5,774 22-11-2018 22-11-2018 3,384
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0405/2018-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 1,100.00
2018 5,773 10-12-2018 10-12-2018 3,383
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA CARLA PEREIRA GOMES
R$ 200.00
2018 5,772 10-12-2018 10-12-2018 3,382
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEONICE OLIVEIRA DA SILVA
R$ 200.00
2018 5,771 28-11-2018 28-11-2018 3,381
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FINAL DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUVOLEI.
L DA R PICANÇO
R$ 1,400.00
2018 5,770 12-12-2018 12-12-2018 3,377
R$ 530.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS UTILIZADOS DIRANTE A ATIVIDADE CULTURAL DO PROJETO AMAZONIA DAS PALAVRAS.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 530.00
2018 5,769 14-12-2018 14-12-2018 3,376
R$ 13,192.44
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018-CPL.
F G CAMPOS - ME
R$ 13,192.44
2018 5,768 13-12-2018 13-12-2018 3,375
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLOS ANDRE PEREIRA
R$ 600.00
2018 5,767 16-11-2018 16-11-2018 3,374
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DISTRITO DE AXINIM.
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
R$ 1,000.00
2018 5,766 16-11-2018 16-11-2018 3,373
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MÁMIA.
BRUCE QUEIROZ SOUZA
R$ 1,000.00
2018 5,765 14-11-2018 14-11-2018 3,372
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 5,764 14-11-2018 14-11-2018 3,371
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 5,763 04-12-2018 04-12-2018 3,370
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DERLY CARDOSO GOMES
R$ 200.00
2018 5,762 14-11-2018 14-11-2018 3,369
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA SEGUNDA PARADA G.L.S.B.T. DO MUNICIPIO DE BORBA.
CRISTIANE MARQUES
R$ 3,000.00
2018 5,761 14-12-2018 14-12-2018 3,368
R$ 38,675.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª0001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 38,675.00
2018 5,760 14-11-2018 14-11-2018 3,367
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 5,759 14-12-2018 14-12-2018 3,366
R$ 4,288.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,288.00
2018 5,758 14-11-2018 14-11-2018 3,365
R$ 1,140.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CHURARAEMA.
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
R$ 1,140.00
2018 5,757 13-11-2018 13-11-2018 3,364
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL FEMENINO.
CLEUDIVANE MONTEIRO FONSECA
R$ 200.00
2018 5,756 06-12-2018 06-12-2018 3,363
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDRIL SOUZA PEREIRA
R$ 500.00
2018 5,755 13-11-2018 13-11-2018 3,362
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE TRANSLADO DE PACIENTES PARA MANAUS.
CLARINDA DA SILVA GERONIMO
R$ 900.00
2018 5,754 13-12-2018 13-12-2018 3,361
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
R$ 200.00
2018 5,753 13-11-2018 13-11-2018 3,360
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 5,752 14-11-2018 14-11-2018 3,359
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0400/2018-GPMB.
JUSCELINO DE PAULA PEIXOTO
R$ 1,100.00
2018 5,751 07-12-2018 07-12-2018 3,358
R$ 4,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMISA MALHA, CAMISA E BONE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
ATACADÃO NORTE
R$ 4,900.00
2018 5,750 13-11-2018 13-11-2018 3,357
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA ALDEIA MARUIN.
RAIMUNDO DE SOUZA VALENTE FILHO
R$ 500.00
2018 5,749 10-12-2018 10-12-2018 3,356
R$ 37,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PESSOAL DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEM PUBLICO DE SAÚDE, DESTINADO A ATENÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL.
A. F. COIMBRA ME
R$ 37,000.00
2018 5,748 12-12-2018 12-12-2018 3,355
R$ 29,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 29,000.00
2018 5,747 10-12-2018 10-12-2018 3,354
R$ 34,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA. CONF PP Nª027/2018.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 34,800.00
2018 5,746 10-12-2018 10-12-2018 3,352
R$ 42,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
A. F. COIMBRA ME
R$ 42,300.00
2018 5,745 12-11-2018 12-11-2018 3,351
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, NA COMUNIDADE VILA IZABEL.
RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 5,744 12-12-2018 12-12-2018 3,350
R$ 5,263.13
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
ANA RAQUEL COLARES BUZAGLO
R$ 5,263.13
2018 5,743 10-12-2018 10-12-2018 3,349
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA MADALENA SOUZA MAR
R$ 200.00
2018 5,742 29-11-2018 29-11-2018 3,348
R$ 705.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
TANIA MARIA GOMES
R$ 705.00
2018 5,741 27-11-2018 27-11-2018 3,347
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEONEL REGIO
R$ 500.00
2018 5,740 09-11-2018 09-11-2018 3,346
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE PREMIAÇÃO DO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO COM SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.
ALDADIMA SOARES DA SILVA
R$ 1,500.00
2018 5,739 09-11-2018 09-11-2018 3,345
R$ 5,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇAO DA GRANDEFINAL DO CAMPEONATO MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
AILTON ALVES COSTA
R$ 5,500.00
2018 5,738 13-11-2018 13-11-2018 3,344
R$ 2,225.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 2,225.00
2018 5,737 14-11-2018 14-11-2018 3,343
R$ 1,802.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR DESTINADO A CARREGADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 1,802.00
2018 5,736 09-11-2018 09-11-2018 3,341
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA ALDEIA PÁRICA.
GRACINEIA DE SÁ MASCARENHAS
R$ 1,000.00
2018 5,735 13-11-2018 13-11-2018 3,340
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0396/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 1,100.00
2018 5,734 14-12-2018 14-12-2018 3,339
R$ 3,455.98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 3,455.98
2018 5,733 08-11-2018 08-11-2018 3,335
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NO BAIRRO RECREIO.
WIDIBAS GUSTAVO PRADO FERREIRA
R$ 600.00
2018 5,732 10-12-2018 10-12-2018 3,333
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
R$ 200.00
2018 5,731 14-12-2018 14-12-2018 3,332
R$ 3,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE BARCO A VIAGEM A VILA DE AXININ E COMUNIDADES ADJACENTES À UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
CLETO PEDROSA E SILVA
R$ 3,300.00
2018 5,730 14-12-2018 14-12-2018 3,331
R$ 385.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
IZABEL BATISTA BASTO
R$ 385.00
2018 5,729 04-12-2018 04-12-2018 3,330
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
R$ 1,400.00
2018 5,728 29-11-2018 29-11-2018 3,329
R$ 68,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 68,400.00
2018 5,727 29-11-2018 29-11-2018 3,328
R$ 68,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO EM SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 68,000.00
2018 5,726 29-11-2018 29-11-2018 3,327
R$ 51,950.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO EM SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 51,950.00
2018 5,725 14-12-2018 14-12-2018 3,326
R$ 2,864.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,864.00
2018 5,724 14-12-2018 14-12-2018 3,325
R$ 2,602.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,602.20
2018 5,723 07-12-2018 07-12-2018 3,324
R$ 563.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 563.90
2018 5,722 14-12-2018 14-12-2018 3,323
R$ 681.72
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 681.72
2018 5,721 14-12-2018 14-12-2018 3,322
R$ 985.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 985.00
2018 5,720 07-12-2018 07-12-2018 3,321
R$ 509.75
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 509.75
2018 5,719 16-11-2018 16-11-2018 3,320
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WANDERSON BARROS DA SILVA
R$ 300.00
2018 5,718 14-11-2018 14-11-2018 3,318
R$ 360.00
PAGAMNETO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0391/2018-GPMB.
JEFFERSON RAMOS BARBA
R$ 360.00
2018 5,717 04-12-2018 04-12-2018 3,317
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ESTELIO RABELO LOPES
R$ 200.00
2018 5,716 04-12-2018 04-12-2018 3,316
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DEMILSON VEQUENER DA PALMA
R$ 200.00
2018 5,715 08-11-2018 08-11-2018 3,315
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NICELENE COLARES FARIAS
R$ 200.00
2018 5,714 04-12-2018 04-12-2018 3,314
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GIOVANI DE SOUZA TEIXEIRA
R$ 200.00
2018 5,713 04-12-2018 04-12-2018 3,313
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
R$ 200.00
2018 5,712 04-12-2018 04-12-2018 3,312
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RITA SANTANA
R$ 200.00
2018 5,711 04-12-2018 04-12-2018 3,311
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA LEONOR CAMPOS FRANÇA
R$ 200.00
2018 5,710 04-12-2018 04-12-2018 3,310
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILDA BRASIL LABORDA
R$ 200.00
2018 5,709 04-12-2018 04-12-2018 3,309
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VILMA MOREIRA MARQUES
R$ 200.00
2018 5,708 21-11-2018 21-11-2018 3,308
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLA DOS SANTOS DE SA
R$ 200.00
2018 5,707 09-11-2018 09-11-2018 3,307
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0389/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 1,100.00
2018 5,706 21-11-2018 21-11-2018 3,306
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLOS ANDRE PEREIRA
R$ 200.00
2018 5,705 07-11-2018 07-11-2018 3,305
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0386/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 1,100.00
2018 5,704 09-11-2018 09-11-2018 3,304
R$ 450.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0389/2018-GPMB.
JOSE DUARTE XENOFONTE JUNIOR
R$ 450.00
2018 5,703 07-11-2018 07-11-2018 3,303
R$ 880.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0387/2018-GPMB.
PATRICK DOS SANTOS TORRES
R$ 880.00
2018 5,702 07-11-2018 07-11-2018 3,302
R$ 360.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0388/2018-GPMB.
POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
R$ 360.00
2018 5,701 16-11-2018 16-11-2018 3,301
R$ 1,922.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AEREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO E MARLY DE CASTRO.
FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
R$ 1,922.00
2018 5,700 09-11-2018 09-11-2018 3,300
R$ 28,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 28,900.00
2018 5,699 07-12-2018 07-12-2018 3,299
R$ 5,152.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA VILA DE CANUMÃ.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 5,152.00
2018 5,698 14-12-2018 14-12-2018 3,298
R$ 1,102.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,102.00
2018 5,697 14-12-2018 14-12-2018 3,297
R$ 1,660.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 1,660.00
2018 5,696 03-12-2018 03-12-2018 3,296
R$ 12,041.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 12,041.90
2018 5,695 14-12-2018 14-12-2018 3,295
R$ 20,899.65
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 20,899.65
2018 5,694 14-12-2018 14-12-2018 3,294
R$ 1,576.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,576.00
2018 5,693 07-12-2018 07-12-2018 3,293
R$ 9,062.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,062.60
2018 5,692 07-12-2018 07-12-2018 3,292
R$ 11,188.07
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 11,188.07
2018 5,691 14-12-2018 14-12-2018 3,291
R$ 13,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A.C.S DA ZONA RURAL. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 5,690 22-11-2018 22-11-2018 3,290
R$ 18,804.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 18,804.00
2018 5,689 29-11-2018 29-11-2018 3,289
R$ 11,880.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 11,880.00
2018 5,688 12-11-2018 12-11-2018 3,288
R$ 3,960.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
R$ 3,960.00
2018 5,687 14-11-2018 14-11-2018 3,286
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
GLECIANE LOBO RAMOS
R$ 7,500.00
2018 5,686 14-12-2018 14-12-2018 3,284
R$ 1,970.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 1,970.00
2018 5,685 14-12-2018 14-12-2018 3,283
R$ 152.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 152.00
2018 5,684 14-12-2018 14-12-2018 3,282
R$ 1,750.45
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 1,750.45
2018 5,683 14-12-2018 14-12-2018 3,281
R$ 1,140.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,140.00
2018 5,682 14-12-2018 14-12-2018 3,280
R$ 807.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 807.90
2018 5,681 03-12-2018 03-12-2018 3,279
R$ 4,852.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 4,852.50
2018 5,680 07-12-2018 07-12-2018 3,278
R$ 16,359.30
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 16,359.30
2018 5,679 07-12-2018 07-12-2018 3,277
R$ 7,035.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª 011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,035.10
2018 5,678 07-12-2018 07-12-2018 3,276
R$ 1,097.57
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,097.57
2018 5,677 14-12-2018 14-12-2018 3,275
R$ 1,920.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS A.C.S DA ZONA RURAL. CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 5,676 14-12-2018 14-12-2018 3,274
R$ 9,846.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 9,846.00
2018 5,675 14-12-2018 14-12-2018 3,273
R$ 8,346.75
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª011/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,346.75
2018 5,674 14-12-2018 14-12-2018 3,272
R$ 5,702.07
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,702.07
2018 5,673 14-12-2018 14-12-2018 3,271
R$ 12,151.45
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 12,151.45
2018 5,672 14-12-2018 14-12-2018 3,270
R$ 17,467.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS FLUVIAL- IGARAÇU. CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 17,467.60
2018 5,671 13-11-2018 13-11-2018 3,269
R$ 54,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONF PP Nª 001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 54,600.00
2018 5,670 12-12-2018 12-12-2018 3,268
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO AUTAZ AÇU.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 954.00
2018 5,669 07-12-2018 07-12-2018 3,267
R$ 14,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 14,500.00
2018 5,668 14-12-2018 14-12-2018 3,266
R$ 4,770.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES BRANDÃO DE SÁ E SÃO MIGUEL ARCANJO.
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
R$ 4,770.00
2018 5,667 19-12-2018 19-12-2018 3,257
R$ 8,011.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 8,011.50
2018 5,666 06-12-2018 06-12-2018 3,256
R$ 5,260.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 5,260.00
2018 5,665 19-12-2018 19-12-2018 3,255
R$ 35,822.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 35,822.10
2018 5,664 13-12-2018 13-12-2018 3,254
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
RITA ALVES DE LIMA FILHA
R$ 954.00
2018 5,663 12-11-2018 12-11-2018 3,253
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REFORMA DO BARCO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO.
RANGEL VALENTE PINTO
R$ 1,500.00
2018 5,662 14-11-2018 14-11-2018 3,252
R$ 8,586.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 8,586.00
2018 5,661 12-11-2018 12-11-2018 3,251
R$ 14,310.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE JARDINAGEM.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 14,310.00
2018 5,660 07-11-2018 07-11-2018 3,250
R$ 17,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
NAUR GOES MONTEIRO
R$ 17,000.00
2018 5,659 16-11-2018 16-11-2018 3,249
R$ 3,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, SALGADOS E DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS COLABORADORES DA SEMSA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,150.00
2018 5,658 09-11-2018 09-11-2018 3,248
R$ 13,498.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 13,498.25
2018 5,657 12-12-2018 12-12-2018 3,247
R$ 4,370.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SEC. DE OBRAS.
ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
R$ 4,370.00
2018 5,656 11-12-2018 11-12-2018 3,246
R$ 2,496.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,496.50
2018 5,655 29-11-2018 29-11-2018 3,245
R$ 5,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.
TANIA MARIA GOMES
R$ 5,000.00
2018 5,654 29-11-2018 29-11-2018 3,244
R$ 5,624.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
TANIA MARIA GOMES
R$ 5,624.00
2018 5,653 13-11-2018 13-11-2018 3,239
R$ 4,775.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER SEC. LIMPEZA. CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 4,775.00
2018 5,652 13-11-2018 13-11-2018 3,238
R$ 24,920.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 24,920.00
2018 5,651 07-12-2018 07-12-2018 3,237
R$ 14,310.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS REFERENTE A NOVEMBRO.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 14,310.00
2018 5,650 13-11-2018 13-11-2018 3,236
R$ 18,575.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PP Nª01/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 18,575.00
2018 5,649 14-12-2018 14-12-2018 3,235
R$ 714.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 741.00
2018 5,648 14-12-2018 14-12-2018 3,234
R$ 1,854.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 1,854.00
2018 5,647 14-12-2018 14-12-2018 3,233
R$ 9,790.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 9,790.00
2018 5,646 10-12-2018 10-12-2018 3,232
R$ 12,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA CERREIRA PARA MANUTENÇÃO DO CASCO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
R$ 12,000.00
2018 5,645 21-12-2018 21-12-2018 3,231
R$ 650.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018 5,644 14-12-2018 14-12-2018 3,230
R$ 2,760.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 2,760.00
2018 5,643 20-12-2018 20-12-2018 3,229
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,000.00
2018 5,642 14-12-2018 14-12-2018 3,228
R$ 3,970.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 3,970.00
2018 5,641 03-12-2018 03-12-2018 3,227
R$ 650.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018 5,640 30-11-2018 30-11-2018 3,216
R$ 10,526.32
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS.
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
R$ 10,526.32
2018 5,639 04-12-2018 04-12-2018 3,212
R$ 7,368.42
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DAS COMUNIDADES RURAIS.
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
R$ 7,368.42
2018 5,638 12-11-2018 12-11-2018 3,209
R$ 10,526.32
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE CASTANHAL, TROCANA, MONTE HEROBE, ANUMAÃ - MADEIRA ABAIXO.
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
R$ 10,526.32
2018 5,637 21-12-2018 21-12-2018 3,205
R$ 5,440.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª3142 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO/SUBSTITUÇÃO ELIZABETH MACIEL DE SOUZA.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 5,440.00
2018 5,636 10-12-2018 10-12-2018 3,204
R$ 16,364.23
PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 16,364.23
2018 5,635 10-12-2018 10-12-2018 2,643
R$ 7,425.52
PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 7,425.52
2018 5,634 20-12-2018 20-12-2018 3,203
R$ 18,424.71
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª3201 EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 18,424.71
2018 5,633 20-12-2018 20-12-2018 3,201
R$ 5,634.71
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 5,634.71
2018 5,632 20-12-2018 20-12-2018 292
R$ 8,080.08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,080.08
2018 5,631 06-12-2018 06-12-2018 12
R$ 581.47
PAGAMENTO COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 581.47
2018 5,630 07-12-2018 07-12-2018 284
R$ 400.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 5,629 07-12-2018 07-12-2018 284
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 5,628 12-11-2018 12-11-2018 15
R$ 89.28
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 89.28
2018 5,627 12-11-2018 12-11-2018 14
R$ 33.27
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.27
2018 5,626 12-11-2018 12-11-2018 14
R$ 150.74
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 150.74
2018 5,624 12-11-2018 12-11-2018 13
R$ 103.62
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 5,623 10-12-2018 10-12-2018 251
R$ 14,300.00
PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 5,622 12-11-2018 12-11-2018 13
R$ 88.69
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 88.69
2018 5,621 10-12-2018 10-12-2018 1,319
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 3,000.00
2018 5,620 11-12-2018 11-12-2018 253
R$ 48,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 48,000.00
2018 5,619 10-12-2018 10-12-2018 1,362
R$ 10,117.18
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 10,117.18
2018 5,618 05-12-2018 05-12-2018 2,087
R$ 5,850.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 5,850.00
2018 5,617 04-12-2018 04-12-2018 295
R$ 1,034.55
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 5,616 10-12-2018 10-12-2018 464
R$ 6,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 5,615 11-12-2018 11-12-2018 439
R$ 650.00
PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 5,614 10-12-2018 10-12-2018 250
R$ 14,500.00
PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 5,613 12-12-2018 12-12-2018 294
R$ 3,480.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 5,612 19-12-2018 19-12-2018 808
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 4,500.00
2018 5,611 10-12-2018 10-12-2018 535
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2018 5,610 10-12-2018 10-12-2018 529
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 3,000.00
2018 5,609 20-12-2018 20-12-2018 1,104
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018 5,608 10-12-2018 10-12-2018 533
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 3,000.00
2018 5,607 10-12-2018 10-12-2018 579
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 3,000.00
2018 5,606 06-12-2018 06-12-2018 579
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 1,500.00
2018 5,605 06-12-2018 06-12-2018 586
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2018 5,604 10-12-2018 10-12-2018 586
R$ 3,000.00
REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 3,000.00
2018 5,603 07-11-2018 07-11-2018 3,095
R$ 1,799.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 1,799.90
2018 5,602 29-11-2018 29-11-2018 2,926
R$ 36,967.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 36,967.70
2018 5,601 28-11-2018 28-11-2018 2,628
R$ 46,550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 96,550.00
2018 5,600 16-11-2018 16-11-2018 2,144
R$ 3,018.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO E LANCHES DO PROGRAMA AEPETI.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 3,018.50
2018 5,599 07-11-2018 07-11-2018 2,488
R$ 2,357.50
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 17.07.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 5,598 07-11-2018 07-11-2018 3,087
R$ 2,512.60
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.09.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,597 16-11-2018 16-11-2018 2,185
R$ 3,616.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONFECÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ARTESANATO PARA O PROGRAMA AEPETI.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 3,616.25
2018 5,596 16-11-2018 16-11-2018 2,160
R$ 20,089.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIODO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 20,089.85
2018 5,595 16-11-2018 16-11-2018 3,088
R$ 2,512.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 29.09.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,594 16-11-2018 16-11-2018 3,086
R$ 2,512.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 21.09.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,593 03-12-2018 03-12-2018 3,147
R$ 3,367.52
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 3,367.52
2018 5,592 27-11-2018 27-11-2018 3,202
R$ 3,694.76
PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 08 E 09/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 3,694.76
2018 5,591 13-11-2018 13-11-2018 3,202
R$ 5,449.89
PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 08 E 09/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 5,449.89
2018 5,590 27-11-2018 27-11-2018 3,201
R$ 31,074.87
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 31,074.87
2018 5,589 13-11-2018 13-11-2018 3,201
R$ 25,290.42
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 25,290.42
2018 5,588 16-11-2018 16-11-2018 292
R$ 8,166.02
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,166.02
2018 5,587 09-11-2018 09-11-2018 2,643
R$ 24,811.63
PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 24,811.63
2018 5,586 12-11-2018 12-11-2018 1,362
R$ 10,073.34
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 10,073.34
2018 5,585 22-11-2018 22-11-2018 254
R$ 5,300.00
PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 5,584 09-11-2018 09-11-2018 1,319
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2018 5,583 09-11-2018 09-11-2018 1,319
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2018 5,582 07-11-2018 07-11-2018 2,085
R$ 3,890.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 6 MBPS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 3,890.00
2018 5,581 09-11-2018 09-11-2018 1,556
R$ 77,623.43
PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
CONSTRUTURA MARK LTDA
R$ 77,623.43
2018 5,580 08-11-2018 08-11-2018 2,087
R$ 5,850.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 5,850.00
2018 5,579 29-11-2018 29-11-2018 3,193
R$ 5,126.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 5,126.60
2018 5,577 29-11-2018 03-12-2018 3,180
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2870/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,576 03-12-2018 03-12-2018 3,173
R$ 14,041.59
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2548/2018 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 14,041.59
2018 5,575 29-11-2018 03-12-2018 3,172
R$ 39,517.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 39,517.70
2018 5,573 29-11-2018 29-11-2018 3,172
R$ 23,603.14
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 23,603.14
2018 5,572 29-11-2018 03-12-2018 3,170
R$ 36,828.79
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 36,828.79
2018 5,571 13-11-2018 13-11-2018 293
R$ 5,482.56
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 5,482.56
2018 5,570 29-11-2018 29-11-2018 3,171
R$ 20,032.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 20,032.80
2018 5,569 29-11-2018 29-11-2018 3,170
R$ 103,105.21
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 103,105.21
2018 5,568 29-11-2018 29-11-2018 3,176
R$ 5,003.17
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 5,003.17
2018 5,567 29-11-2018 03-12-2018 3,177
R$ 25,907.02
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª2534 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 25,907.02
2018 5,566 29-11-2018 29-11-2018 3,179
R$ 5,423.23
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2857 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,423.23
2018 5,565 16-11-2018 16-11-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 5,564 16-11-2018 16-11-2018 283
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
MIGUEL LIMA DA SILVA
R$ 10,000.00
2018 5,563 12-11-2018 12-11-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 5,562 09-11-2018 09-11-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 5,561 01-11-2018 01-11-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 5,560 09-11-2018 09-11-2018 534
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
ELIETE MODA DE SOUZA
R$ 800.00
2018 5,559 30-11-2018 30-11-2018 1,967
R$ 182.70
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 182.70
2018 5,558 14-11-2018 14-11-2018 587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018 5,557 12-11-2018 12-11-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 5,556 12-11-2018 12-11-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 5,555 30-11-2018 30-11-2018 1,967
R$ 1.41
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1.41
2018 5,554 12-11-2018 12-11-2018 439
R$ 650.00
PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 5,553 30-11-2018 30-11-2018 1,967
R$ 60.90
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 5,552 09-11-2018 09-11-2018 464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 5,550 09-11-2018 09-11-2018 464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 5,549 23-11-2018 23-11-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 5,548 23-11-2018 23-11-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 5,547 21-11-2018 21-11-2018 1,059
R$ 9.50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 9.50
2018 5,546 09-11-2018 09-11-2018 535
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2018 5,545 09-11-2018 09-11-2018 535
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2018 5,544 26-11-2018 26-11-2018 1,968
R$ 42.00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 5,543 09-11-2018 09-11-2018 578
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 5,542 16-11-2018 16-11-2018 531
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2018 5,541 16-11-2018 16-11-2018 1,104
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018 5,540 16-11-2018 16-11-2018 1,967
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 5,539 30-11-2018 30-11-2018 530
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 5,300.00
2018 5,538 12-11-2018 12-11-2018 530
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 5,300.00
2018 5,537 14-11-2018 14-11-2018 1,967
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 5,536 09-11-2018 09-11-2018 807
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2018 5,535 08-11-2018 08-11-2018 1,967
R$ 10.15
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 5,534 29-11-2018 29-11-2018 3,175
R$ 12,495.17
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 12,495.17
2018 5,533 29-11-2018 29-11-2018 3,174
R$ 41,793.09
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 41,793.09
2018 5,532 29-11-2018 29-11-2018 3,178
R$ 528.06
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 528.06
2018 5,531 27-11-2018 27-11-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 5,530 30-11-2018 30-11-2018 19
R$ 50.90
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 5,529 29-11-2018 29-11-2018 3,169
R$ 4,349.74
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1721 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 4,349.74
2018 5,528 29-11-2018 29-11-2018 3,168
R$ 65,891.82
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 65,891.82
2018 5,527 29-11-2018 29-11-2018 3,167
R$ 6,250.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 6,250.55
2018 5,526 29-11-2018 29-11-2018 3,166
R$ 3,697.93
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,697.93
2018 5,525 29-11-2018 29-11-2018 3,165
R$ 10,485.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2547/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 10,485.25
2018 5,524 29-11-2018 29-11-2018 3,164
R$ 7,132.02
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2549/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 7,132.02
2018 5,523 29-11-2018 29-11-2018 3,163
R$ 8,526.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2551/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 8,526.10
2018 5,522 29-11-2018 29-11-2018 3,162
R$ 15,034.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1964/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 15,034.33
2018 5,521 29-11-2018 29-11-2018 3,161
R$ 69,160.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2560/2018 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 69,160.53
2018 5,520 29-11-2018 29-11-2018 3,160
R$ 4,972.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2553 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 4,972.45
2018 5,519 30-11-2018 30-11-2018 1,967
R$ 40.60
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 5,518 29-11-2018 29-11-2018 3,159
R$ 2,962.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,962.45
2018 5,517 29-11-2018 29-11-2018 3,158
R$ 534.13
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2569/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 534.13
2018 5,516 29-11-2018 29-11-2018 3,157
R$ 1,657.87
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 1,657.87
2018 5,515 29-11-2018 29-11-2018 3,156
R$ 11,905.64
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2567/2018, FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 11,905.64
2018 5,514 30-11-2018 30-11-2018 1,967
R$ 121.80
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 121.80
2018 5,513 29-11-2018 29-11-2018 3,155
R$ 128,307.14
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP) NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 128,307.14
2018 5,512 29-11-2018 29-11-2018 3,154
R$ 496.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª29/2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 496.67
2018 5,511 29-11-2018 29-11-2018 3,153
R$ 3,285.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª28/2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 3,285.50
2018 5,510 29-11-2018 29-11-2018 3,152
R$ 1,528.91
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2864/2018- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 1,528.91
2018 5,509 29-11-2018 29-11-2018 3,151
R$ 9,346.55
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2543 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 9,346.55
2018 5,508 14-11-2018 14-11-2018 19
R$ 79.20
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 79.20
2018 5,507 29-11-2018 29-11-2018 3,150
R$ 2,820.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2570/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 2,820.00
2018 5,506 27-11-2018 27-11-2018 9
R$ 4.18
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 4.18
2018 5,505 13-11-2018 13-11-2018 9
R$ 14.65
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 14.65
2018 5,504 06-11-2018 06-11-2018 9
R$ 2.60
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.60
2018 5,503 23-11-2018 23-11-2018 2,837
R$ 172.86
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 172.86
2018 5,502 29-11-2018 29-11-2018 3,200
R$ 51.68
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 51.68
2018 5,501 27-11-2018 27-11-2018 3,200
R$ 253.25
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 253.25
2018 5,500 27-11-2018 27-11-2018 2
R$ 74.60
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 74.60
2018 5,499 30-11-2018 30-11-2018 2,836
R$ 0.08
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.08
2018 5,498 09-11-2018 09-11-2018 2,836
R$ 0.30
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.30
2018 5,497 30-11-2018 30-11-2018 3
R$ 16.36
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 5,496 30-11-2018 30-11-2018 1
R$ 4,838.95
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 4,838.95
2018 5,495 20-11-2018 20-11-2018 1
R$ 2,025.06
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 2,025.06
2018 5,492 09-11-2018 09-11-2018 1,697
R$ 11,917.24
PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 11,917.24
2018 5,491 09-11-2018 09-11-2018 1
R$ 10,027.77
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 10,027.77
2018 5,490 29-11-2018 29-11-2018 3,149
R$ 4,890.93
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 4,890.93
2018 5,489 29-11-2018 29-11-2018 3,148
R$ 81.11
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª51/2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 81.11
2018 5,487 29-11-2018 29-11-2018 3,146
R$ 7,985.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2552/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 7,985.42
2018 5,486 29-11-2018 29-11-2018 3,145
R$ 659.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2557/2018, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 659.25
2018 5,485 29-11-2018 29-11-2018 3,144
R$ 2,285.55
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2862 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,285.55
2018 5,484 29-11-2018 29-11-2018 3,143
R$ 499.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 499.90
2018 5,483 29-11-2018 29-11-2018 3,142
R$ 2,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2860 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 2,040.00
2018 5,482 03-12-2018 03-12-2018 3,190
R$ 8,060.93
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 8,060.93
2018 5,481 29-11-2018 29-11-2018 3,191
R$ 66,274.93
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 66,274.93
2018 5,480 29-11-2018 29-11-2018 3,191
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 5,479 29-11-2018 29-11-2018 3,189
R$ 2,072.54
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,072.54
2018 5,478 29-11-2018 29-11-2018 3,188
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 4,500.00
2018 5,477 29-11-2018 29-11-2018 3,188
R$ 9,616.91
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 9,616.91
2018 5,476 29-11-2018 29-11-2018 3,196
R$ 2,727.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2550 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 2,727.53
2018 5,474 03-12-2018 03-12-2018 3,195
R$ 158,240.49
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 158,240.49
2018 5,473 29-11-2018 29-11-2018 3,197
R$ 899.12
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2292 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 899.12
2018 5,472 29-11-2018 29-11-2018 3,192
R$ 372.27
FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SAÚDE BUCAL. - ESTATUTÁRIO
R$ 372.27
2018 5,471 29-11-2018 29-11-2018 3,187
R$ 5,876.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 5,876.07
2018 5,470 29-11-2018 29-11-2018 3,186
R$ 5,916.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª2559 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 5,916.30
2018 5,469 29-11-2018 29-11-2018 3,185
R$ 915.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 915.50
2018 5,468 29-11-2018 29-11-2018 3,184
R$ 682.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 682.60
2018 5,467 29-11-2018 29-11-2018 3,183
R$ 2,499.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 2,499.90
2018 5,466 29-11-2018 29-11-2018 3,182
R$ 13,947.31
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 13,947.31
2018 5,465 29-11-2018 29-11-2018 3,181
R$ 107,622.84
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 107,622.84
2018 5,464 29-11-2018 29-11-2018 3,194
R$ 769.49
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2303/2018 - PAIF - PMB.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 769.49
2018 5,463 29-11-2018 29-11-2018 2,564
R$ 1,001.70
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 1,001.70
2018 5,462 29-11-2018 29-11-2018 80
R$ 975.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 975.40
2018 5,461 29-11-2018 29-11-2018 2,300
R$ 2,427.99
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 2,427.99
2018 5,460 29-11-2018 29-11-2018 2,550
R$ 59,839.41
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2323 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 59,839.41
2018 5,459 29-11-2018 29-11-2018 2,292
R$ 245.68
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 245.68
2018 5,458 29-11-2018 29-11-2018 45
R$ 61,746.15
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 61,746.15
2018 5,457 29-11-2018 29-11-2018 2,571
R$ 36,623.56
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 36,623.56
2018 5,456 29-11-2018 29-11-2018 2,304
R$ 71.55
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 71.55
2018 5,455 03-12-2018 03-12-2018 2,542
R$ 470.40
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2358 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 470.40
2018 5,454 03-12-2018 03-12-2018 2,534
R$ 6,766.44
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 6,766.44
2018 5,453 03-12-2018 03-12-2018 2,546
R$ 5,785.85
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2364/2018, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 5,785.85
2018 5,452 03-12-2018 03-12-2018 2,866
R$ 468.99
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2277/2018-FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 468.99
2018 5,451 03-12-2018 03-12-2018 2,548
R$ 10,137.45
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 10,137.45
2018 5,450 03-12-2018 03-12-2018 1,703
R$ 6,224.84
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 6,224.84
2018 5,449 03-12-2018 03-12-2018 2,545
R$ 23,959.64
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2376/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 23,959.64
2018 5,448 03-12-2018 03-12-2018 1,703
R$ 2,146.50
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,146.50
2018 5,447 03-12-2018 03-12-2018 2,566
R$ 6,764.93
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2357/2018, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 6,764.93
2018 5,446 03-12-2018 03-12-2018 2,566
R$ 11,580.47
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2357/2018, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 11,580.47
2018 5,445 03-12-2018 03-12-2018 2,565
R$ 7,199.68
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2356/2018 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 7,199.68
2018 5,444 03-12-2018 03-12-2018 1,721
R$ 14.80
PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª784 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 14.80
2018 5,443 03-12-2018 03-12-2018 2,537
R$ 32,149.78
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 32,149.78
2018 5,442 03-12-2018 03-12-2018 52
R$ 14,600.52
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 14,600.52
2018 5,441 03-12-2018 03-12-2018 2,538
R$ 2,298.98
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 2,298.98
2018 5,440 03-12-2018 03-12-2018 2,865
R$ 105,578.41
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 105,578.41
2018 5,439 03-12-2018 03-12-2018 2,547
R$ 8,893.78
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2312/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 8,893.78
2018 5,438 03-12-2018 03-12-2018 520
R$ 429.30
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
R$ 429.30
2018 5,437 03-12-2018 03-12-2018 2,549
R$ 3,537.82
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 3,537.82
2018 5,436 03-12-2018 03-12-2018 2,544
R$ 2,100.10
PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2320 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 2,100.10
2018 5,435 03-12-2018 03-12-2018 2,856
R$ 15,077.74
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2289/2018-ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 15,077.74
2018 5,434 03-12-2018 03-12-2018 2,551
R$ 2,735.90
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 2,735.90
2018 5,433 03-12-2018 03-12-2018 2,562
R$ 1,254.63
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 1,254.63
2018 5,432 03-12-2018 03-12-2018 2,560
R$ 4,337.25
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2293/2018 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 4,337.25
2018 5,431 03-12-2018 03-12-2018 2,553
R$ 6,018.55
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 6,018.55
2018 5,430 03-12-2018 03-12-2018 2,535
R$ 1,973.92
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 1,973.92
2018 5,429 03-12-2018 03-12-2018 2,569
R$ 661.65
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2383/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 661.65
2018 5,428 03-12-2018 03-12-2018 2,873
R$ 6,777.34
PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO Nº2280 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 6,777.34
2018 5,427 03-12-2018 03-12-2018 2,536
R$ 5,440.73
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 5,440.73
2018 5,426 03-12-2018 03-12-2018 2,567
R$ 18,663.06
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2308/2018, FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 18,663.06
2018 5,425 03-12-2018 03-12-2018 2,539
R$ 2,992.65
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 2,992.65
2018 5,424 03-12-2018 03-12-2018 29
R$ 3,503.33
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 3,503.33
2018 5,423 03-12-2018 03-12-2018 28
R$ 2,714.50
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 2,714.50
2018 5,422 03-12-2018 03-12-2018 2,864
R$ 1,333.09
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 1,333.09
2018 5,421 03-12-2018 03-12-2018 2,543
R$ 7,099.15
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2309 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 7,099.15
2018 5,420 03-12-2018 03-12-2018 2,570
R$ 180.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 180.00
2018 5,419 03-12-2018 03-12-2018 2,857
R$ 471.19
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2283 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 471.19
2018 5,418 03-12-2018 03-12-2018 2,555
R$ 1,677.77
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 1,677.77
2018 5,417 03-12-2018 03-12-2018 51
R$ 1,206.79
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,206.79
2018 5,416 03-12-2018 03-12-2018 2,285
R$ 1,074.48
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 1,074.48
2018 5,415 03-12-2018 03-12-2018 2,867
R$ 9,068.58
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2551/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 9,068.58
2018 5,414 03-12-2018 03-12-2018 2,557
R$ 3,628.65
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1270/2018, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 3,628.65
2018 5,413 03-12-2018 03-12-2018 2,862
R$ 86.70
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 86.70
2018 5,412 03-12-2018 03-12-2018 2,554
R$ 2,500.10
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 2,500.10
2018 5,411 29-11-2018 29-11-2018 2,845
R$ 7,460.22
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO DO EMPENHO Nª78 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 7,460.22
2018 5,410 29-11-2018 29-11-2018 2,844
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 5,409 03-12-2018 03-12-2018 2,860
R$ 15,240.00
PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2557 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 15,240.00
2018 5,408 29-11-2018 29-11-2018 2,843
R$ 537.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 537.00
2018 5,407 03-12-2018 03-12-2018 94
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 3,500.00
2018 5,406 29-11-2018 29-11-2018 2,303
R$ 2,012.04
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,012.04
2018 5,405 03-12-2018 03-12-2018 2,872
R$ 55,033.00
PAGAMENTO REFERENTE Nº2539 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 55,033.00
2018 5,404 29-11-2018 29-11-2018 2,835
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 5,403 29-11-2018 29-11-2018 2,842
R$ 8,243.23
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 8,243.23
2018 5,402 03-12-2018 03-12-2018 1,304
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,401 29-11-2018 29-11-2018 91
R$ 10,829.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 10,829.00
2018 5,400 03-12-2018 03-12-2018 67
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,399 03-12-2018 03-12-2018 2,871
R$ 2,862.00
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2286 FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,862.00
2018 5,398 03-12-2018 03-12-2018 2,875
R$ 3,363.60
PAGAMENTO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,363.60
2018 5,397 03-12-2018 03-12-2018 2,875
R$ 10,915.65
PAGAMENTO DE DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,915.65
2018 5,396 03-12-2018 03-12-2018 2,863
R$ 13,412.00
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2531/2018- FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 13,412.00
2018 5,395 03-12-2018 03-12-2018 71
R$ 2,317.44
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 5,394 03-12-2018 03-12-2018 60
R$ 4,694.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,694.00
2018 5,393 03-12-2018 03-12-2018 2,868
R$ 12,976.94
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 12,976.94
2018 5,392 29-11-2018 29-11-2018 2,556
R$ 8,831.55
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 8,831.55
2018 5,391 29-11-2018 29-11-2018 97
R$ 17,981.93
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 17,981.93
2018 5,390 29-11-2018 29-11-2018 2,840
R$ 29,080.38
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 29,080.38
2018 5,389 29-11-2018 29-11-2018 2,559
R$ 4,583.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 4,583.70
2018 5,388 29-11-2018 29-11-2018 2,573
R$ 5,013.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 5,013.70
2018 5,387 29-11-2018 29-11-2018 2,574
R$ 1,320.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 1,320.67
2018 5,386 29-11-2018 29-11-2018 2,574
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 5,385 03-12-2018 03-12-2018 2,869
R$ 98,119.67
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 98,119.67
2018 5,384 29-11-2018 29-11-2018 92
R$ 500.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 500.10
2018 5,383 29-11-2018 29-11-2018 90
R$ 6,584.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 6,584.50
2018 5,382 03-12-2018 03-12-2018 2,568
R$ 16,001.04
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 16,001.04
2018 5,381 29-11-2018 29-11-2018 100
R$ 819.06
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 819.06
2018 5,380 29-11-2018 29-11-2018 2,344
R$ 859.14
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 859.14
2018 5,379 03-12-2018 03-12-2018 2,861
R$ 751.27
PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 751.27
2018 5,378 29-11-2018 29-11-2018 2,639
R$ 26,992.64
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 26,992.64
2018 5,377 03-12-2018 03-12-2018 2,858
R$ 11,040.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 11,040.00
2018 5,376 03-12-2018 03-12-2018 72
R$ 1,271.97
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 1,271.97
2018 5,375 29-11-2018 29-11-2018 2,841
R$ 6,770.00
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª88 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,770.00
2018 5,374 03-12-2018 03-12-2018 219
R$ 6,891.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 5,373 29-11-2018 29-11-2018 2,572
R$ 18,481.56
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 18,481.56
2018 5,372 03-12-2018 03-12-2018 2,859
R$ 7,277.17
PAGAMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO Nº2290.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 7,277.17
2018 5,371 29-11-2018 29-11-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 5,370 03-12-2018 03-12-2018 66
R$ 1,049.40
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 5,369 29-11-2018 29-11-2018 2,646
R$ 429.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 429.30
2018 5,368 29-11-2018 29-11-2018 2,645
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 5,367 29-11-2018 29-11-2018 2,847
R$ 1,359.45
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 1,359.45
2018 5,366 29-11-2018 29-11-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 5,365 29-11-2018 29-11-2018 101
R$ 20,596.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 20,596.00
2018 5,364 29-11-2018 29-11-2018 2,846
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª81 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 5,363 29-11-2018 29-11-2018 2,850
R$ 4,340.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,340.70
2018 5,362 29-11-2018 29-11-2018 2,849
R$ 27,341.02
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 27,341.02
2018 5,361 29-11-2018 29-11-2018 2,848
R$ 66,109.96
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 66,109.96
2018 5,360 29-11-2018 29-11-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 5,359 01-10-2018 01-10-2018 2,050
R$ 2,328.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 2,328.28
2018 5,358 22-08-2018 22-08-2018 2,050
R$ 4,243.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 4,243.62
2018 5,357 05-07-2018 05-07-2018 2,050
R$ 5,781.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 5,781.36
2018 5,356 06-12-2018 06-10-2018 3,128
R$ 9,748.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 9,748.00
2018 5,355 13-11-2018 13-11-2018 3,135
R$ 17,112.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA CONF. PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 17,112.00
2018 5,354 31-10-2018 31-10-2018 3,097
R$ 5,238.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTE QUERIDO DATADO 15.03.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 5,238.80
2018 5,353 22-10-2018 22-10-2018 1,059
R$ 679.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 679.45
2018 5,352 09-10-2018 09-10-2018 3,016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DEBORAH RAMOS DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 5,351 01-10-2018 01-10-2018 2,966
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE INDIGINA MAMIÁ NO RIO MAPIA.
ROBERTO COLARES DE LIMA
R$ 10,000.00
2018 5,350 24-10-2018 24-10-2018 3,067
R$ 3,450.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS, DESTINADO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
ANA MARIA VALENTE MARQUES
R$ 3,450.00
2018 5,349 01-10-2018 01-10-2018 2,049
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA Nª057/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, NOTADAMENTE NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, PATROCIONIO JUDICIAL JUNTO A JUSTIÇA COMUN, FEDERAL, NO SEGUNDO GRAU E NAS INSTANCIAS SUPERIORES, BEM COMO NA FEITURA DE LEIS E ATOS NORMATIVOS NO MUNICIPIO DE BORBA. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
R$ 6,500.00
2018 5,348 23-10-2018 23-10-2018 1,930
R$ 355.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA, NO TRECHO COMUNIDADE ACAIZA/COMUNIDADE JANDAIA.
ADELSON SA DE SOUZA
R$ 355.00
2018 5,347 23-10-2018 23-10-2018 2,271
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii/Parana do Mandii.
ROSILEIA MEIRELES VIEIRA
R$ 2,000.00
2018 5,346 17-10-2018 17-10-2018 1,600
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
R$ 655.00
2018 5,345 16-10-2018 16-10-2018 1,628
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
JOSE BORBA IPI PALHETA
R$ 355.00
2018 5,344 12-10-2018 12-10-2018 15
R$ 52.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 52.70
2018 5,343 10-10-2018 10-10-2018 15
R$ 195.42
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 195.42
2018 5,342 16-10-2018 16-10-2018 2,853
R$ 0.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 0.60
2018 5,341 16-10-2018 16-10-2018 2,964
R$ 9,540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 9,540.00
2018 5,340 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 60.90
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 5,339 09-10-2018 09-10-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 5,338 03-10-2018 03-10-2018 1,059
R$ 358.68
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 358.68
2018 5,337 01-10-2018 01-10-2018 2,543
R$ 16,445.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2309 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,455.15
2018 5,336 31-10-2018 31-10-2018 2,543
R$ 16,445.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2309 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,445.70
2018 5,335 03-10-2018 03-10-2018 2,767
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018 5,334 15-10-2018 15-10-2018 1,967
R$ 28.60
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 28.60
2018 5,333 19-10-2018 19-10-2018 3,085
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBO MASCULINO E FEMININO.
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
R$ 3,000.00
2018 5,332 19-10-2018 19-10-2018 3,084
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE ALDEIA SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NO RIO CANUMÃ.
TARCILIO CARDOSO GUERREIRO
R$ 1,500.00
2018 5,331 19-10-2018 19-10-2018 3,083
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE CANTA GALO, LOCALIZADO NO RIO MADEIRA.
VALDEMIR VIANA TIMOTEO
R$ 2,500.00
2018 5,330 14-11-2018 14-11-2018 3,090
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0379/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 1,100.00
2018 5,329 19-10-2018 19-10-2018 3,091
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 5,328 19-10-2018 19-10-2018 3,094
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 5,327 23-10-2018 23-10-2018 3,080
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
THAISA VITORIA AIDER DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 5,326 25-10-2018 25-10-2018 3,079
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEONARDO CORREA LABORDA
R$ 200.00
2018 5,325 14-11-2018 14-11-2018 3,096
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 100 (CEM) PESSOAS IDOSAS DO SCFV PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO.
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
R$ 1,500.00
2018 5,324 19-10-2018 19-10-2018 3,093
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 5,323 19-10-2018 19-10-2018 3,092
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0380/2018-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 1,320.00
2018 5,322 18-10-2018 18-10-2018 3,076
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE BOM JARDIM, LOCALIZADO DISTRITO CANUMÃ.
FABIO JUNIOR GOMES DE ALMEIDA
R$ 500.00
2018 5,321 23-10-2018 23-10-2018 3,078
R$ 855.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA DA PREFEITURA A SERVIÇO DO SETOR RODOVIARIO NA ESTRADA DO AXINIM. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016916.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 855.00
2018 5,320 12-11-2018 12-11-2018 3,077
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 1,700.00
2018 5,319 12-11-2018 12-11-2018 3,072
R$ 1,912.50
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 1,912.50
2018 5,318 14-11-2018 14-11-2018 3,071
R$ 5,653.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO PNAIC-2018.
EMILY MODA DA FONSECA
R$ 5,653.00
2018 5,317 16-10-2018 16-10-2018 3,064
R$ 4,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VARRE VENTO RIO CANUMÃ..
VALDELENI DA CRUZ PINHEIRO
R$ 4,150.00
2018 5,316 16-10-2018 16-10-2018 3,063
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (CORRIDA PEDESTRE MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO E FEMINO, PENSALTI ENTRE OUTRAS), SITUADO NA COMUNIDADE CARAPANATUBA.
MARIA TEREZA CORREA DE SÁ
R$ 3,000.00
2018 5,315 24-10-2018 24-10-2018 3,068
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 5,314 24-10-2018 24-10-2018 3,070
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALEXIA DOS SANTOS HAZAN
R$ 200.00
2018 5,313 13-11-2018 13-11-2018 3,069
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
R$ 200.00
2018 5,312 13-11-2018 13-11-2018 3,074
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLEDIANNE RAMOS DA SILVA
R$ 200.00
2018 5,311 13-11-2018 13-11-2018 3,075
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEORGINA PAZ PINTO
R$ 200.00
2018 5,310 30-10-2018 30-10-2018 3,141
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESSILENE DA COSTA NOGUEIRA
R$ 400.00
2018 5,309 13-11-2018 13-11-2018 3,131
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
R$ 200.00
2018 5,308 09-11-2018 09-11-2018 3,139
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSA DESTINADO A REPOSIÇÃO DA BOMBA DO PORTO ARTESIANO (PT-05), PROXIMO AO SERINGAL.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
R$ 8,400.00
2018 5,307 25-10-2018 25-10-2018 3,081
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
R$ 1,000.00
2018 5,306 25-10-2018 25-10-2018 3,082
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
R$ 200.00
2018 5,305 16-11-2018 16-11-2018 3,065
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0374/2018-GPMB.
EDSON DE SÁ LIMA
R$ 450.00
2018 5,304 24-10-2018 24-10-2018 3,061
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA ISABEL VILANOVA DE FREITAS
R$ 200.00
2018 5,303 13-11-2018 13-11-2018 3,037
R$ 4,370.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
SABRINA DA FONSECA LOPES
R$ 4,370.00
2018 5,302 24-10-2018 24-10-2018 3,062
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SIMI SALGADO DE LEMOS
R$ 200.00
2018 5,301 23-10-2018 23-10-2018 3,115
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 5,300 13-11-2018 13-11-2018 3,073
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
R$ 200.00
2018 5,299 16-11-2018 16-11-2018 3,066
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0375/2018-GPMB.1
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
R$ 750.00
2018 5,298 13-11-2018 13-11-2018 3,136
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCILANDIA GOMES DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 5,297 13-11-2018 13-11-2018 3,054
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAPUCAIA, RIO IAGAPÓ AÇU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
R$ 3,300.00
2018 5,296 13-11-2018 13-11-2018 3,137
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KAIQUE DE CASTRO LEAL
R$ 200.00
2018 5,295 08-11-2018 08-11-2018 3,138
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RANILZA BORGES SERRAO
R$ 200.00
2018 5,294 13-11-2018 13-11-2018 3,132
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLEONICE ROSAS MAGNO
R$ 200.00
2018 5,293 08-11-2018 08-11-2018 3,133
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLIZANGELA GOMES FONSECA
R$ 200.00
2018 5,292 08-11-2018 08-11-2018 3,134
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE COBERTURAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA FOZ DO CANUMÃ.
WILSON RAMOS
R$ 954.00
2018 5,291 25-10-2018 25-10-2018 3,130
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO I JOGOS ESCOLARES DO EJA 2018.
VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 5,290 30-10-2018 30-10-2018 3,125
R$ 15,850.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA GERENCIA DE ENDEMIAS LOCAL.
MOISES DE ARAUJO PIRES
R$ 15,850.00
2018 5,289 23-11-2018 23-11-2018 3,121
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PEDRO DE SOUZA MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 5,288 08-11-2018 08-11-2018 3,123
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
R$ 200.00
2018 5,287 13-11-2018 13-11-2018 3,122
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDENISIA COUTINHO DE PAULA
R$ 200.00
2018 5,286 08-11-2018 08-11-2018 3,114
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAQUEANE BARROS PINTO
R$ 200.00
2018 5,285 15-10-2018 15-10-2018 3,055
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE III- CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTES DA REDE DE PROTENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
R$ 750.00
2018 5,284 23-10-2018 23-10-2018 3,116
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
R$ 500.00
2018 5,283 24-10-2018 24-10-2018 3,110
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEUCIVANE LIMA RODRIGUES
R$ 300.00
2018 5,282 23-10-2018 23-10-2018 3,056
R$ 4,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SEVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR NA ESCOLA MUNIC. DA COMUNIDADE PIRAIÇU, LOCALIZADO NO RIO MADEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
JOSE HENRIQUE LOBO CARDOSO
R$ 4,300.00
2018 5,281 25-10-2018 25-10-2018 3,109
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA MOREIRA CAMPOS
R$ 200.00
2018 5,280 30-10-2018 30-10-2018 3,057
R$ 15,700.00
VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇ~QAO COM TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA MWM6.10CW - 237 HP E TROCA DA BUCHA DO EIXO CENTRAL E TROCA DE HÉLICE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL -IGARAÇU.
JULIO LEITE SOUZA
R$ 15,700.00
2018 5,279 13-11-2018 13-11-2018 3,113
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA LUCIA DE SA
R$ 200.00
2018 5,278 13-11-2018 13-11-2018 3,120
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIAS BENTES DE SOUZA
R$ 200.00
2018 5,277 13-11-2018 13-11-2018 3,112
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MANOEL PEREIRA DA CRUZ
R$ 200.00
2018 5,276 13-11-2018 13-11-2018 3,044
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOAO BOSCO DA SILVA RAMOS
R$ 200.00
2018 5,275 13-11-2018 13-11-2018 3,043
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
R$ 200.00
2018 5,274 08-11-2018 08-11-2018 3,101
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIA VANUZA DE GOES CORREA
R$ 200.00
2018 5,273 13-11-2018 13-11-2018 3,042
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREIA ARAÚJO ALVES
R$ 200.00
2018 5,272 13-11-2018 13-11-2018 3,046
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 5,271 13-11-2018 13-11-2018 3,100
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIVANETE PINTO DA COSTA
R$ 200.00
2018 5,270 24-10-2018 24-10-2018 3,039
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDIRA BATISTA MARQUES
R$ 200.00
2018 5,269 13-11-2018 13-11-2018 3,099
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GILSON MONTEIRO DA PALMA
R$ 200.00
2018 5,268 24-10-2018 24-10-2018 3,040
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 5,267 25-10-2018 25-10-2018 3,098
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROSENILDA FERREIRA SOUZA
R$ 1,000.00
2018 5,266 24-10-2018 24-10-2018 3,041
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AURIANE TARGINO DE LEMOS
R$ 200.00
2018 5,265 23-10-2018 23-10-2018 3,106
R$ 181.46
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 181.46
2018 5,264 22-10-2018 22-10-2018 3,103
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE CAMARÃO, LOCALIZADO NO RIO ABACAXI.
HAILTON SOUZA PEREIRA
R$ 4,500.00
2018 5,263 22-10-2018 22-10-2018 3,104
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO, NA COMUNIDADE MUCAJÁ, RIO MARI MARI.
FLOR DE ASSIS DA FONSECA
R$ 1,000.00
2018 5,262 28-11-2018 28-11-2018 3,105
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS.
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 1,180.00
2018 5,261 11-10-2018 11-10-2018 3,034
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, SITUADO NA ALDEIA MARACUJÁ.
PEDRO DE ALMEIDA VIANA
R$ 1,000.00
2018 5,260 24-10-2018 24-10-2018 3,045
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MIRIAA LUANA PAZ DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 5,259 17-10-2018 17-10-2018 3,047
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CELSO CORREA ALFON
R$ 200.00
2018 5,258 23-10-2018 23-10-2018 3,048
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAQUEANE BARROS PINTO
R$ 200.00
2018 5,257 11-10-2018 11-10-2018 3,035
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO, SITUADO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO NO RIO ALTAZ AÇU.
WALTER DE SOUZA PIMENTEL
R$ 800.00
2018 5,256 08-11-2018 08-11-2018 3,005
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 5,255 25-10-2018 25-10-2018 3,049
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AURIANE TARGINO DE LEMOS
R$ 200.00
2018 5,254 11-10-2018 11-10-2018 3,036
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, VETERANO E FEMININO NA COMUNIDADE MUCAJÁ, RIO MARI MARI.
SILVIO DA SILVA FERREIRA
R$ 2,000.00
2018 5,253 15-10-2018 15-10-2018 3,038
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0372/2018-GPMB.
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
R$ 630.00
2018 5,252 13-11-2018 13-11-2018 3,029
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TEREZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 5,251 13-11-2018 13-11-2018 3,032
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELISANGELA DAS CHAGAS JATAI
R$ 200.00
2018 5,250 13-11-2018 13-11-2018 3,031
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDER CORERA DE SÁ
R$ 200.00
2018 5,249 24-10-2018 24-10-2018 3,028
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEONICE OLIVEIRA DA SILVA
R$ 200.00
2018 5,248 24-10-2018 24-10-2018 3,030
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SHEILA DO REGO SERRAO
R$ 200.00
2018 5,247 16-10-2018 16-10-2018 3,033
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HANNA RIBEIRO LEMOS
R$ 300.00
2018 5,246 10-10-2018 10-10-2018 3,025
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PURU GRANDE, LAGO DO PURU GRANDE.
JORGE CASTRO DE OLIVEIRA
R$ 500.00
2018 5,245 13-11-2018 13-11-2018 3,111
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2018 5,244 24-10-2018 24-10-2018 3,022
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUDINEIA DE MORAES DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 5,243 16-11-2018 16-11-2018 3,026
R$ 7,890.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
R$ 7,890.00
2018 5,242 09-10-2018 09-10-2018 3,018
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE DEUS É PAI, LOCALIZADO NO RIO AUTAZ MIRIN.
MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 500.00
2018 5,241 10-10-2018 10-10-2018 3,017
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
R$ 300.00
2018 5,240 30-10-2018 30-10-2018 3,021
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
R$ 1,300.00
2018 5,239 16-10-2018 16-10-2018 3,019
R$ 640.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
JORGE CASTRO DE OLIVEIRA
R$ 640.00
2018 5,238 17-10-2018 17-10-2018 3,020
R$ 17,390.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA E A PATROA DO SETOR RODOVIARIO, CONFORME A NF EM ANEXO Nº000.000.564.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
R$ 17,390.00
2018 5,237 30-10-2018 30-10-2018 3,010
R$ 5,394.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 5,394.50
2018 5,236 16-10-2018 16-10-2018 3,012
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE BOA HORA, RIO MARI MARI.
RANGEL VALENTE PINTO
R$ 1,500.00
2018 5,235 25-10-2018 25-10-2018 3,015
R$ 17,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
R$ 17,000.00
2018 5,234 11-10-2018 11-10-2018 3,007
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JURACI DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 5,233 15-10-2018 15-10-2018 3,008
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IEDA MARIA GUIMARÃES NASCIMENTO
R$ 200.00
2018 5,232 10-10-2018 10-10-2018 3,006
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS
R$ 800.00
2018 5,231 05-10-2018 05-10-2018 3,004
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO V FESTIVAL CULTURAL DE DANÇAS E CIRANDAS.
ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICO CULTURAL E TURÍSTICA
R$ 8,000.00
2018 5,230 05-10-2018 05-10-2018 3,003
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 2,000.00
2018 5,229 30-10-2018 30-10-2018 3,002
R$ 1,975.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 1,975.00
2018 5,228 05-10-2018 05-10-2018 2,999
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE CAFEZAL, LOCALIZADO NO RIO CANUMA.
JOZIMAR FONSECA RAMOS
R$ 5,000.00
2018 5,227 05-10-2018 05-10-2018 3,001
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, RIO MADEIRINHA.
JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
R$ 800.00
2018 5,225 10-10-2018 10-10-2018 2,997
R$ 2,369.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PERTENCENTES A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 2,369.40
2018 5,224 05-10-2018 05-10-2018 3,000
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE SÃO MIGUEL NO RIO MADEIRA ABAIXO.
ELDSON FERREIRA COLARES
R$ 1,500.00
2018 5,223 15-10-2018 15-10-2018 2,995
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CESAR MARTINS FONSECA
R$ 200.00
2018 5,222 15-10-2018 15-10-2018 2,996
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
R$ 200.00
2018 5,221 04-10-2018 04-10-2018 2,993
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PAJURÁ, LOCALIZADO NO RIO MAPIA.
LEILE DE SOUZA COSTA
R$ 4,500.00
2018 5,220 16-10-2018 16-10-2018 2,989
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA GERCIMARA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 5,219 15-10-2018 15-10-2018 2,988
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RUBENITA PEREIRA SOARES
R$ 200.00
2018 5,218 04-10-2018 04-10-2018 2,994
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 1ª OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE, NAS MODALIDADES EM FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, JIU JITSU E ATLETISMO.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 8,000.00
2018 5,217 11-10-2018 11-10-2018 2,991
R$ 200.00
'VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIANE TAVARES DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 5,216 15-10-2018 15-10-2018 2,990
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MIRIAN MENDES FARIAS
R$ 200.00
2018 5,215 15-10-2018 15-10-2018 2,992
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NEUZIMAR LAGO EVANGELISTA
R$ 400.00
2018 5,214 09-10-2018 09-10-2018 2,984
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE DEJETOS E DETRITOS COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA (RATO,BARATA E MORCEGO), NOS FORROS DAS UNIDADES BASICAS RAIMUNDO LIMA FILHO (RECREIO), LEOPOLDO DEOCLEIO RIBEIRO (SÃO SEBASTIÃO) E LUIZ NOGUEIRA DE MORAES (BELA VISTA).
WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
R$ 8,000.00
2018 5,213 23-11-2018 23-11-2018 2,985
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
AURIANE TEIXEIRA PINTO
R$ 3,000.00
2018 5,212 05-10-2018 05-10-2018 2,975
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 5,211 03-10-2018 03-10-2018 2,987
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 5,210 22-11-2018 22-11-2018 2,986
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRACISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018 5,209 10-10-2018 10-10-2018 2,973
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERCILIA BATISTA ALVES
R$ 300.00
2018 5,208 16-10-2018 16-10-2018 2,974
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
R$ 200.00
2018 5,207 10-10-2018 10-10-2018 2,968
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MOREIRA FILHO
R$ 1,000.00
2018 5,206 11-10-2018 11-10-2018 2,969
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
R$ 200.00
2018 5,205 16-10-2018 16-10-2018 2,970
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DORIANE PEREIRA DAMASCENO
R$ 200.00
2018 5,204 05-10-2018 05-10-2018 2,877
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
R$ 1,000.00
2018 5,203 01-10-2018 01-10-2018 2,898
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE INAJÁ.
RUAN KALEF RAMOS DE SOUZA
R$ 1,600.00
2018 5,202 26-10-2018 26-10-2018 2,899
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
DANIELA PEREIRA SA
R$ 1,000.00
2018 5,201 21-11-2018 21-11-2018 3,009
R$ 10,112.43
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª007/2018.
F G CAMPOS - ME
R$ 10,112.43
2018 5,200 10-10-2018 10-10-2018 3,023
R$ 28,030.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª012/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 28,030.00
2018 5,199 10-10-2018 10-10-2018 3,024
R$ 8,325.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 8,325.00
2018 5,198 04-12-2018 04-12-2018 2,918
R$ 17,889.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 116,889.00
2018 5,197 09-11-2018 09-11-2018 2,918
R$ 99,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 116,889.00
2018 5,196 21-11-2018 21-11-2018 2,879
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 5,195 07-11-2018 07-11-2018 2,976
R$ 1,212.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,212.50
2018 5,194 09-11-2018 09-11-2018 2,977
R$ 25,725.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 25,725.00
2018 5,193 07-11-2018 07-11-2018 2,978
R$ 3,018.81
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA - FOS DE CANUMA NAS AREAS DO RIO ABACAXI, NO PERIODO DE 04 A 18/10/2018. PP Nº011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,018.81
2018 5,192 07-11-2018 07-11-2018 2,880
R$ 15,503.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOIS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 15,503.62
2018 5,191 21-11-2018 21-11-2018 2,979
R$ 6,829.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 6,829.60
2018 5,190 07-11-2018 07-11-2018 2,980
R$ 934.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 934.05
2018 5,189 07-11-2018 07-11-2018 2,981
R$ 453.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 453.75
2018 5,188 07-11-2018 07-11-2018 2,982
R$ 1,038.19
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 1,038.19
2018 5,187 07-11-2018 07-11-2018 2,881
R$ 16,462.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,462.48
2018 5,186 07-11-2018 07-11-2018 2,882
R$ 8,436.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,436.50
2018 5,185 07-11-2018 07-11-2018 2,883
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 5,184 07-11-2018 07-11-2018 2,885
R$ 8,038.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,038.00
2018 5,183 07-11-2018 07-11-2018 2,895
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DEPETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 5,182 21-11-2018 21-11-2018 2,889
R$ 2,908.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,908.00
2018 5,181 07-11-2018 07-11-2018 2,890
R$ 16,167.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 16,167.10
2018 5,180 22-11-2018 22-11-2018 2,902
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 PÃES, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
R$ 8,400.00
2018 5,179 07-11-2018 07-11-2018 2,891
R$ 14,070.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 14,070.35
2018 5,178 09-11-2018 09-11-2018 2,892
R$ 63,143.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 63,143.90
2018 5,177 09-11-2018 09-11-2018 2,893
R$ 10,805.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 10,805.00
2018 5,176 07-11-2018 07-11-2018 3,051
R$ 52,325.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO(UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 52,325.00
2018 5,175 21-11-2018 21-11-2018 3,050
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICPIO(UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,400.00
2018 5,174 07-11-2018 07-11-2018 2,896
R$ 15,735.84
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,735.84
2018 5,173 07-11-2018 07-11-2018 2,897
R$ 20,052.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 20,052.35
2018 5,172 21-11-2018 21-11-2018 2,922
R$ 20,237.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 20,237.00
2018 5,171 10-10-2018 10-10-2018 2,909
R$ 33,916.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PP Nº010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 33,916.20
2018 5,170 10-10-2018 10-10-2018 2,908
R$ 79,137.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PP Nº010/2018
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 79,137.80
2018 5,169 28-11-2018 28-11-2018 2,963
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
R$ 1,050.00
2018 5,168 07-11-2018 07-11-2018 2,924
R$ 7,052.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETREOLEO, BEM COMO RELACIONADO A DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOA A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REFRENTE OUTUBRO. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 7,052.50
2018 5,167 23-10-2018 23-10-2018 2,903
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,250.00
2018 5,166 23-10-2018 23-10-2018 2,906
R$ 2,930.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DIVERSAS, DESTINADO AO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS.
TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
R$ 2,930.80
2018 5,165 05-10-2018 05-10-2018 2,912
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
CLEUTON SOUZA DA SILVA
R$ 954.00
2018 5,164 24-10-2018 24-10-2018 2,913
R$ 4,770.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 4,770.00
2018 5,163 11-10-2018 11-10-2018 2,914
R$ 1,105.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POLPA DO POLO BASE DE KWATÁ.
EDIMAR BARBOSA CARDOSO
R$ 1,105.30
2018 5,162 31-10-2018 31-10-2018 3,013
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BORBA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,150.00
2018 5,161 10-10-2018 10-10-2018 2,911
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE HERACLIO EMILIANO MODA E OTACIAS BATISTA E SILVA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
R$ 2,000.00
2018 5,160 23-10-2018 23-10-2018 2,920
R$ 4,788.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,788.00
2018 5,159 13-11-2018 13-11-2018 2,919
R$ 1,987.50
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS (BANANA PACOVÃ)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 1,987.50
2018 5,158 05-10-2018 05-10-2018 2,923
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 1,500.00
2018 5,157 30-10-2018 30-10-2018 2,928
R$ 15,850.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA E DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
MELQUISEDEQUE GOMES DE QUEIROZ PIERRE
R$ 15,850.00
2018 5,156 11-10-2018 11-10-2018 2,876
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAQUEANE BARROS PINTO
R$ 200.00
2018 5,155 15-10-2018 15-10-2018 2,878
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EUDO BENTES ALVES
R$ 200.00
2018 5,154 31-10-2018 31-10-2018 2,875
R$ 11,352.52
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 11,352.52
2018 5,153 31-10-2018 31-10-2018 2,875
R$ 1,480.03
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 1,480.03
2018 5,152 31-10-2018 31-10-2018 2,867
R$ 9,531.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2551/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 9,531.42
2018 5,151 31-10-2018 31-10-2018 2,552
R$ 3,522.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2388/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 3,522.58
2018 5,150 31-10-2018 31-10-2018 2,869
R$ 99,468.21
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2282/2018- DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 99,468.21
2018 5,149 31-10-2018 31-10-2018 2,861
R$ 893.24
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1719 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 893.24
2018 5,148 31-10-2018 31-10-2018 2,872
R$ 10,939.96
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Nº2539 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 10,939.96
2018 5,147 31-10-2018 31-10-2018 2,858
R$ 5,125.88
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 57/2018-REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 5,125.88
2018 5,146 31-10-2018 31-10-2018 2,871
R$ 2,364.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2286 FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,364.50
2018 5,145 31-10-2018 31-10-2018 2,863
R$ 11,769.61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2531/2018- FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 11,769.61
2018 5,144 31-10-2018 31-10-2018 2,856
R$ 12,022.26
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2289/2018-ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 12,022.26
2018 5,143 31-10-2018 31-10-2018 2,870
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1965/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,142 31-10-2018 31-10-2018 2,864
R$ 1,866.91
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 49/2018- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 1,866.91
2018 5,141 31-10-2018 31-10-2018 2,569
R$ 1,195.78
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2383/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,195.78
2018 5,139 31-10-2018 31-10-2018 2,866
R$ 41,831.01
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2277/2018-FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 41,831.01
2018 5,138 31-10-2018 31-10-2018 2,865
R$ 375.48
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº2540 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 375.48
2018 5,137 31-10-2018 31-10-2018 2,873
R$ 7,512.57
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO Nº2280 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 7,512.57
2018 5,136 31-10-2018 31-10-2018 2,868
R$ 9,267.89
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2287/2018- REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 9,267.89
2018 5,135 31-10-2018 31-10-2018 2,859
R$ 9,442.23
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO Nº2290.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 9,442.23
2018 5,134 31-10-2018 31-10-2018 2,857
R$ 5,428.81
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2283 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,428.81
2018 5,133 31-10-2018 31-10-2018 2,860
R$ 1,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2557 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 1,880.00
2018 5,132 31-10-2018 31-10-2018 2,862
R$ 2,313.30
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1952 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,313.30
2018 5,131 11-10-2018 11-10-2018 2,855
R$ 326.40
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª177 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 326.40
2018 5,130 11-10-2018 11-10-2018 177
R$ 990.07
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 990.07
2018 5,129 11-10-2018 11-10-2018 167
R$ 4,010.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 4,010.40
2018 5,128 11-10-2018 11-10-2018 181
R$ 705.87
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 705.87
2018 5,127 11-10-2018 11-10-2018 166
R$ 2,802.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,802.32
2018 5,126 11-10-2018 11-10-2018 176
R$ 1,740.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,740.13
2018 5,125 11-10-2018 11-10-2018 178
R$ 1,279.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,279.35
2018 5,124 16-10-2018 16-10-2018 2,854
R$ 163.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2340 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 163.50
2018 5,123 16-10-2018 16-10-2018 2,853
R$ 7,542.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 7,542.80
2018 5,122 16-10-2018 16-10-2018 2,340
R$ 5,763.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 5,763.58
2018 5,121 16-10-2018 16-10-2018 1,737
R$ 11,417.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 11,417.20
2018 5,120 16-10-2018 16-10-2018 190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
2018 5,119 16-10-2018 16-10-2018 193
R$ 2,624.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,624.45
2018 5,118 16-10-2018 16-10-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 5,117 16-10-2018 16-10-2018 201
R$ 1,650.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,650.18
2018 5,116 16-10-2018 16-10-2018 2,341
R$ 6,913.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 6,913.50
2018 5,115 16-10-2018 16-10-2018 186
R$ 1,421.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,421.70
2018 5,114 16-10-2018 16-10-2018 2,838
R$ 24,275.09
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 24,275.09
2018 5,113 11-10-2018 11-10-2018 2,852
R$ 18,687.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2338 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 18,687.00
2018 5,112 10-10-2018 10-10-2018 2,851
R$ 124,790.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2337 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 124,790.35
2018 5,111 10-10-2018 10-10-2018 2,643
R$ 96,576.28
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 96,576.28
2018 5,110 31-10-2018 31-10-2018 2,850
R$ 1,181.89
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 1,181.89
2018 5,109 31-10-2018 31-10-2018 2,849
R$ 17,309.43
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 17,309.43
2018 5,108 31-10-2018 31-10-2018 2,848
R$ 63,728.49
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 63,728.49
2018 5,107 31-10-2018 31-10-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 5,106 31-10-2018 31-10-2018 2,847
R$ 888.55
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 888.55
2018 5,105 31-10-2018 31-10-2018 2,536
R$ 7,224.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 7,224.00
2018 5,104 31-10-2018 31-10-2018 2,563
R$ 1,043.30
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 1,043.30
2018 5,103 31-10-2018 31-10-2018 520
R$ 429.30
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
R$ 429.30
2018 5,102 31-10-2018 31-10-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 5,101 31-10-2018 31-10-2018 2,549
R$ 10,033.90
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº70/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 10,033.90
2018 5,100 31-10-2018 31-10-2018 2,555
R$ 6,568.70
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2299 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018 5,099 31-10-2018 31-10-2018 2,564
R$ 357.75
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 357.75
2018 5,098 31-10-2018 31-10-2018 80
R$ 6,102.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 6,102.00
2018 5,097 31-10-2018 31-10-2018 2,547
R$ 19,379.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2312/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 19,379.03
2018 5,096 31-10-2018 31-10-2018 2,646
R$ 765.58
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 765.58
2018 5,095 31-10-2018 31-10-2018 49
R$ 1,313.06
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 1,313.06
2018 5,094 31-10-2018 31-10-2018 1,304
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,093 31-10-2018 31-10-2018 2,645
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 5,091 31-10-2018 31-10-2018 2,570
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº73/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 5,090 31-10-2018 31-10-2018 94
R$ 5,388.88
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,388.88
2018 5,089 31-10-2018 31-10-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,088 31-10-2018 31-10-2018 2,846
R$ 1,916.55
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª81 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 1,916.55
2018 5,087 31-10-2018 31-10-2018 2,287
R$ 497.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 497.50
2018 5,086 31-10-2018 31-10-2018 81
R$ 1,583.45
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 1,583.45
2018 5,085 31-10-2018 31-10-2018 66
R$ 1,049.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 5,083 31-10-2018 31-10-2018 2,281
R$ 364.77
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 364.77
2018 5,082 31-10-2018 31-10-2018 2,540
R$ 44,967.95
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 44,967.95
2018 5,081 31-10-2018 31-10-2018 2,304
R$ 71.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 71.55
2018 5,080 31-10-2018 31-10-2018 2,845
R$ 1,141.59
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO DO EMPENHO Nª78 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 1,141.59
2018 5,078 31-10-2018 31-10-2018 2,539
R$ 131,299.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 131,299.79
2018 5,077 31-10-2018 31-10-2018 2,567
R$ 34,601.88
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2308/2018, FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 34,601.88
2018 5,076 31-10-2018 31-10-2018 29
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 5,075 31-10-2018 31-10-2018 2,291
R$ 75.93
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 75.93
2018 5,074 31-10-2018 31-10-2018 2,566
R$ 7,194.23
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2357/2018, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 7,194.23
2018 5,073 31-10-2018 31-10-2018 2,565
R$ 37,067.29
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2356/2018 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 37,067.29
2018 5,072 31-10-2018 31-10-2018 78
R$ 6,390.23
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 6,390.23
2018 5,071 31-10-2018 31-10-2018 28
R$ 10,084.35
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 10,084.35
2018 5,070 31-10-2018 31-10-2018 2,844
R$ 7,988.10
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 7,988.10
2018 5,069 31-10-2018 31-10-2018 2,566
R$ 31,444.18
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2357/2018, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 31,444.18
2018 5,068 31-10-2018 31-10-2018 2,565
R$ 107,752.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2356/2018 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 107,752.85
2018 5,067 31-10-2018 31-10-2018 1,969
R$ 3,505.90
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 3,505.90
2018 5,066 31-10-2018 31-10-2018 2,843
R$ 439.20
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 439.20
2018 5,065 31-10-2018 31-10-2018 1,703
R$ 5,151.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 5,151.60
2018 5,064 31-10-2018 31-10-2018 2,300
R$ 3,412.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 3,412.30
2018 5,063 31-10-2018 31-10-2018 2,545
R$ 48,027.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2376/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 48,027.94
2018 5,062 31-10-2018 31-10-2018 2,550
R$ 217,574.22
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2323 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 217,574.22
2018 5,061 31-10-2018 31-10-2018 2,575
R$ 133.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2367/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 133.60
2018 5,060 31-10-2018 31-10-2018 1,703
R$ 2,146.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,146.50
2018 5,059 31-10-2018 31-10-2018 2,303
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 5,058 31-10-2018 31-10-2018 2,545
R$ 40,471.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2376/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 40,471.70
2018 5,057 31-10-2018 31-10-2018 1,962
R$ 12,659.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1279/2018, FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 12,659.64
2018 5,056 31-10-2018 31-10-2018 2,835
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 5,055 31-10-2018 31-10-2018 2,293
R$ 3,158.81
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 3,158.81
2018 5,054 31-10-2018 31-10-2018 2,842
R$ 111,756.77
VALOR QUE SE PAGA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 111,756.77
2018 5,053 31-10-2018 31-10-2018 2,280
R$ 2,332.83
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 2,332.83
2018 5,052 31-10-2018 31-10-2018 2,841
R$ 975.25
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª88 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 975.25
2018 5,051 31-10-2018 31-10-2018 2,284
R$ 465.61
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 465.61
2018 5,050 31-10-2018 31-10-2018 2,840
R$ 28,755.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 28,755.90
2018 5,049 31-10-2018 31-10-2018 2,639
R$ 1,005,645.05
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,005,645.05
2018 5,048 31-10-2018 31-10-2018 2,532
R$ 3,402.97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 3,402.97
2018 5,047 31-10-2018 31-10-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 5,046 31-10-2018 31-10-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 5,045 31-10-2018 31-10-2018 2,292
R$ 572.40
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 572.40
2018 5,044 31-10-2018 31-10-2018 71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 5,043 31-10-2018 31-10-2018 2,538
R$ 5,765.35
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 5,765.35
2018 5,042 31-10-2018 31-10-2018 2,541
R$ 104,334.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 104,334.25
2018 5,041 31-10-2018 31-10-2018 45
R$ 61,288.67
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 61,288.67
2018 5,040 31-10-2018 31-10-2018 1,721
R$ 4,307.30
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª784 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 4,307.30
2018 5,039 31-10-2018 31-10-2018 2,537
R$ 96,603.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 96,603.00
2018 5,038 31-10-2018 31-10-2018 2,344
R$ 593,788.93
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 593,788.93
2018 5,037 31-10-2018 31-10-2018 47
R$ 2,381.47
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 2,381.47
2018 5,036 31-10-2018 31-10-2018 52
R$ 20,851.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 20,851.07
2018 5,035 31-10-2018 31-10-2018 51
R$ 1,287.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 5,034 31-10-2018 31-10-2018 2,551
R$ 11,262.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2365/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 11,262.00
2018 5,033 31-10-2018 31-10-2018 2,574
R$ 9,381.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,381.60
2018 5,032 31-10-2018 31-10-2018 2,574
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 5,031 31-10-2018 31-10-2018 1,719
R$ 108.46
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 108.46
2018 5,030 31-10-2018 31-10-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 5,029 31-10-2018 31-10-2018 57
R$ 5,914.12
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 5,914.12
2018 5,028 31-10-2018 31-10-2018 101
R$ 21,981.43
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 21,981.43
2018 5,027 31-10-2018 31-10-2018 2,544
R$ 2,679.01
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2320 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 2,679.01
2018 5,026 31-10-2018 31-10-2018 2,290
R$ 3,312.28
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 3,312.28
2018 5,025 31-10-2018 31-10-2018 2,285
R$ 4,442.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 4,442.00
2018 5,024 31-10-2018 31-10-2018 2,568
R$ 16,001.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2366/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 16,001.04
2018 5,023 31-10-2018 31-10-2018 2,556
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 4,500.00
2018 5,022 31-10-2018 31-10-2018 2,571
R$ 48,921.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 48,921.02
2018 5,021 31-10-2018 31-10-2018 97
R$ 7,858.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 7,858.00
2018 5,020 31-10-2018 31-10-2011 2,556
R$ 18,023.84
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 18,023.84
2018 5,019 31-10-2018 31-10-2018 2,558
R$ 15,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2363/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 15,240.00
2018 5,018 31-10-2018 31-10-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 5,017 31-10-2018 31-10-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 5,016 31-10-2018 31-10-2018 2,572
R$ 18,048.27
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 18,048.27
2018 5,015 31-10-2018 31-10-2018 2,283
R$ 2,529.93
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 2,529.93
2018 5,014 31-10-2018 31-10-2018 2,289
R$ 1,416.69
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,416.69
2018 5,013 31-10-2018 31-10-2018 2,288
R$ 3,709.05
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 3,709.05
2018 5,012 31-10-2018 31-10-2018 2,535
R$ 4,618.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,618.40
2018 5,011 31-10-2018 31-10-2018 1,952
R$ 58.95
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº765/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 58.95
2018 5,010 31-10-2018 31-10-2018 91
R$ 11,511.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 11,511.60
2018 5,009 31-10-2018 31-10-2018 2,554
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2310 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2018 5,008 31-10-2018 31-10-2018 2,546
R$ 17,994.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2364/2018, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 17,994.82
2018 5,007 31-10-2018 31-10-2018 2,559
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 10,500.00
2018 5,006 31-10-2018 31-10-2018 2,278
R$ 431.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 431.10
2018 5,005 31-10-2018 31-10-2018 2,548
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº37/2018 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 5,004 31-10-2018 31-10-2018 90
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 7,500.00
2018 5,003 31-10-2018 31-10-2018 2,553
R$ 10,990.99
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2294 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,990.99
2018 5,002 31-10-2018 31-10-2018 2,295
R$ 324.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 324.48
2018 5,001 31-10-2018 31-10-2018 2,573
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 5,000 31-10-2018 31-10-2018 2,573
R$ 71,288.63
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 71,288.63
2018 4,999 31-10-2018 31-10-2018 2,562
R$ 15,092.19
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2374/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 15,092.19
2018 4,998 31-10-2018 31-10-2018 2,560
R$ 72,132.44
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2293/2018 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 72,132.44
2018 4,997 31-10-2018 31-10-2018 2,542
R$ 5,351.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2358 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 5,351.94
2018 4,996 31-10-2018 31-10-2018 2,534
R$ 32,294.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª61 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 32,294.55
2018 4,995 31-10-2018 31-10-2018 60
R$ 4,694.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,694.00
2018 4,994 31-10-2018 31-10-2018 2,557
R$ 4,287.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1270/2018, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 4,287.90
2018 4,993 31-10-2018 31-10-2018 2,552
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2388/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 4,992 31-10-2018 31-10-2018 2,298
R$ 459.17
VALOR QUE SE PAGA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 459.17
2018 4,991 31-10-2018 31-10-2018 88
R$ 5,762.95
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 5,762.95
2018 4,990 31-10-2018 31-10-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 4,989 31-10-2018 31-10-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 4,988 31-10-2018 31-10-2018 1,059
R$ 19.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 19.00
2018 4,987 31-10-2018 31-10-2018 19
R$ 170.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 170.80
2018 4,986 31-10-2018 31-10-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 4,985 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 9,457.58
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9,457.58
2018 4,984 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 4,983 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 60.90
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 4,982 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 40.60
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 4,981 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 40.60
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 4,980 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 131.95
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 131.95
2018 4,979 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 142.10
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 142.10
2018 4,978 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 101.50
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 101.50
2018 4,977 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 4,976 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 4,975 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 40.60
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 4,974 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 71.05
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 71.05
2018 4,972 01-10-2018 01-10-2018 591
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL E INFORMAÇÃOES DE INTERESSE PÚBLICO.
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 2,000.00
2018 4,971 01-10-2018 01-10-2018 591
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL E INFORMAÇÃOES DE INTERESSE PÚBLICO.
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
R$ 2,000.00
2018 4,970 23-10-2018 23-10-2018 3,108
R$ 1,261.86
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A JUROS E MORA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1,261.86
2018 4,969 16-10-2018 16-10-2018 3,060
R$ 5,949.93
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A JUROS E MORA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 5,949.93
2018 4,968 01-10-2018 01-10-2018 2,045
R$ 81,437.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 81,437.79
2018 4,967 01-10-2018 01-10-2018 807
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2018 4,966 01-10-2018 01-10-2018 1,104
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018 4,965 01-10-2018 01-10-2018 810
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA EM ALUMINIO NAVAL, COM 7MTS DE COMPRIMENTO, 1,30M LARGURA, 0,45CM DE ALTURA, ESPESSURA 2MM, MOTOR DE POUPA DE 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A REMOÇÃO DE URGENCIA DE PACIENTES RESIDENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA ADJACENTES, RIO AUTAZ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
R$ 6,000.00
2018 4,964 01-10-2018 01-10-2018 587
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 7,500.00
2018 4,963 01-10-2018 01-10-2018 1,652
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
MARIA DANIELE GEBER BRITO
R$ 1,000.00
2018 4,962 01-10-2018 01-10-2018 531
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2018 4,961 01-10-2018 01-10-2018 533
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 1,500.00
2018 4,960 01-10-2018 01-10-2018 586
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2018 4,959 01-10-2018 01-10-2018 804
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 1,500.00
2018 4,958 01-10-2018 01-10-2018 579
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 1,500.00
2018 4,956 08-10-2018 08-10-2018 2,839
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 200.00
2018 4,955 08-10-2018 08-10-2018 2,507
R$ 497.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 497.02
2018 4,954 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,953 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,952 10-10-2018 10-10-2018 2,419
R$ 2,429.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 2,429.00
2018 4,951 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,950 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,949 10-10-2018 10-10-2018 2,465
R$ 11,797.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 11,797.00
2018 4,948 10-10-2018 10-10-2018 2,466
R$ 17,429.73
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª016/2018-CPL.
D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA
R$ 17,429.73
2018 4,947 10-10-2018 10-10-2018 2,508
R$ 56,205.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 56,205.00
2018 4,946 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 1,917.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 1,917.00
2018 4,945 08-10-2018 08-10-2018 2,506
R$ 2,238.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,238.90
2018 4,944 10-10-2018 10-10-2018 2,511
R$ 737.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 737.34
2018 4,943 10-10-2018 10-10-2018 2,512
R$ 391.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 391.66
2018 4,942 10-10-2018 10-10-2018 2,509
R$ 985.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 985.00
2018 4,941 10-10-2018 10-10-2018 2,510
R$ 2,721.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,721.00
2018 4,940 23-10-2018 23-10-2018 2,602
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2018.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018 4,939 10-10-2018 10-10-2018 2,586
R$ 9,225.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 45,625.00
2018 4,938 10-10-2018 10-10-2018 2,212
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 1,440.00
2018 4,937 10-10-2018 10-10-2018 2,210
R$ 2,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 2,520.00
2018 4,936 10-10-2018 10-10-2018 2,211
R$ 10,498.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF PP Nª012/2018.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 10,498.50
2018 4,935 10-10-2018 10-10-2018 2,208
R$ 14,960.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 14,960.60
2018 4,934 10-10-2018 10-10-2018 2,209
R$ 14,678.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA
R$ 14,678.62
2018 4,933 03-10-2018 03-10-2018 1,852
R$ 1,018.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA ADMIN. PÚBLICA COMO: ESCOLHA DO POLO NA COMUNIDADE PARICÁ RIO ABACAXI, ABERTURA DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE CAIÇARA, REUNIÃO DA SEDUC NA COMUNIDADE LARANJAL RIO MARI-MARI E REUNIÃO COM A COMUNIDADE NO DISTRITO DO AXINIM.
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
R$ 1,018.50
2018 4,932 23-11-2018 23-11-2018 2,628
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 96,550.00
2018 4,931 16-10-2018 16-10-2018 1,605
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
R$ 1,500.00
2018 4,930 16-10-2018 16-10-2018 1,606
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
R$ 355.00
2018 4,929 16-10-2018 16-10-2018 1,607
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
R$ 2,000.00
2018 4,928 16-10-2018 16-10-2018 1,608
R$ 200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
GESIEL DA SILVA CARDOSO
R$ 200.00
2018 4,927 16-10-2018 16-10-2018 1,633
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Adelino Costa, na Sede do Municipio de Borba, residentes no trecho Vila Gomes (Guajara)/Sede do Municipio de Borba.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 1,500.00
2018 4,926 16-10-2018 16-10-2018 1,609
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
GESSILA COSTA CAMPOS
R$ 455.00
2018 4,925 16-10-2018 16-10-2018 1,591
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Igarape Grande/Aldeia Forno.
EDIONE DOS SANTOS GOES
R$ 2,000.00
2018 4,924 16-10-2018 16-10-2018 1,610
R$ 855.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
R$ 855.00
2018 4,923 16-10-2018 16-10-2018 1,611
R$ 300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Aco, residentes nas proximidades da Comunidade Piraicu, Rio Madeirinha.
IRENILDES ALVES MOTA
R$ 300.00
2018 4,922 16-10-2018 16-10-2018 1,592
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Altino Prestes de Souza, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Raimundo Jurubebal, Lago do Piaui.
EDSON PRESTES MARQUES MARQUES
R$ 355.00
2018 4,921 16-10-2018 16-10-2018 1,612
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
ISMAEL BARBOSA CARDOSO
R$ 355.00
2018 4,920 16-10-2018 16-10-2018 1,594
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 07h as 11h.
EDVALDO COUTINHO PAIXAO
R$ 555.00
2018 4,919 16-10-2018 16-10-2018 1,613
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira acima.
JABIS COSTA DE SÁ
R$ 1,000.00
2018 4,918 16-10-2018 16-10-2018 1,595
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Lago do Puruzinho/Comunidade Caicara.
ELIANE TAVARES PINHEIRO
R$ 355.00
2018 4,917 16-10-2018 16-10-2018 1,615
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Piquia/Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim.
JAMES SILVA DAS CHAGAS
R$ 2,500.00
2018 4,916 16-10-2018 16-10-2018 1,596
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
ELISON RODRIGUES VIEIRA
R$ 2,500.00
2018 4,915 16-10-2018 16-10-2018 1,616
R$ 500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
JARDEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 500.00
2018 4,914 16-10-2018 16-10-2018 1,617
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
JECIANE DA GAMA PEREIRA
R$ 355.00
2018 4,913 16-10-2018 16-10-2018 1,598
R$ 1,500.00
vaslor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Menino Deus, residentes nas proximidades da Comunidade Parica, Rio Abacaxis.
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
R$ 1,500.00
2018 4,912 16-10-2018 16-10-2018 1,618
R$ 5,800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
R$ 5,800.00
2018 4,911 16-10-2018 16-10-2018 1,599
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Espediao Colares, residentes nas proximidades da Comunidade Parana do Mamual, Parana do Mandii.
EUZIANE DE SOUZA DAMASCENO
R$ 555.00
2018 4,910 17-10-2018 17-10-2018 2,272
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira Acima.
RAIMUNDO TEIXEIRA FILHO
R$ 355.00
2018 4,909 16-10-2018 16-10-2018 1,937
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Princesa Izabel, na Estrada Borba/Mapia, residentes no trecho Comunidade Sao Francisco/Porto da Estrada Borba/Mapia.
FABIO BARBOSA ALVES
R$ 355.00
2018 4,908 17-10-2018 17-10-2018 1,597
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
ELIZETE REGIS DA SILVA
R$ 2,500.00
2018 4,907 16-10-2018 16-10-2018 1,601
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
FABRICIA ISABELLA M. CANTALICE
R$ 2,500.00
2018 4,906 16-10-2018 16-10-2018 1,568
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Cumate/Comunidade Barra Mansa, no horário de 13h às 17h.
AGLAILDO REIS DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 4,905 16-10-2018 16-10-2018 1,602
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
FABRICIO COLARES MENEZES
R$ 2,500.00
2018 4,904 16-10-2018 16-10-2018 1,567
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
ADSON VIEIRA BATANY
R$ 3,000.00
2018 4,903 16-10-2018 16-10-2018 1,603
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Monte Horebe, Rio Madeira acima.
FERNANDO PEREIRA DE SA
R$ 405.00
2018 4,902 16-10-2018 16-10-2018 1,569
R$ 2,000.00
valor que se PPAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
ALDENOR PACIFICO VALENTE
R$ 2,000.00
2018 4,901 16-10-2018 16-10-2018 1,604
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
FRANCENILDO DOS SANTOS ALVES
R$ 355.00
2018 4,900 16-10-2018 16-10-2018 1,570
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
ALDESON LIMA DA SILVA
R$ 355.00
2018 4,899 16-10-2018 16-10-2018 1,571
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
ALEF CORREA TAVARES
R$ 1,000.00
2018 4,898 16-10-2018 16-10-2018 1,572
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
R$ 1,500.00
2018 4,897 16-10-2018 16-10-2018 1,694
R$ 1,910.00
valor que se PÁGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
PEDRO DA SILVA LEMOS
R$ 1,910.00
2018 4,896 16-10-2018 16-10-2018 1,667
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 3,000.00
2018 4,895 16-10-2018 16-10-2018 1,573
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Pirannha.
ALMIR PASSOS DE ALMEIDA
R$ 355.00
2018 4,894 16-10-2018 16-10-2018 1,686
R$ 800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
SILVANA MORAES PEREIRA
R$ 800.00
2018 4,893 16-10-2018 16-10-2018 1,746
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, RIO CANUMÃ.
RAILSON RIBEIRO GAMA
R$ 1,300.00
2018 4,892 16-10-2018 16-10-2018 1,590
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2018 4,891 17-10-2018 17-10-2018 1,645
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 555.00
2018 4,890 16-10-2018 16-10-2018 1,574
R$ 3,000.00
valor que se paga com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 3,000.00
2018 4,889 17-10-2018 17-10-2018 1,692
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.
MARCIELE TORRES GUERREIRO
R$ 355.00
2018 4,888 16-10-2018 16-10-2018 1,575
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 2,500.00
2018 4,887 16-10-2018 16-10-2018 1,689
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
TALISON RODRIGUES AUZIER
R$ 2,500.00
2018 4,886 16-10-2018 16-10-2018 1,576
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 4,885 16-10-2018 16-10-2018 1,690
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 4,884 16-10-2018 16-10-2018 1,577
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose de Oliveira, na Comunidade Sao Jose, residentes no trecho Nova Fazendo/Comunidade Sao Jose.
ANDREZA EMANUELE DA SILVA
R$ 355.00
2018 4,883 16-10-2018 16-10-2018 1,693
R$ 2,200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Boca do Rio Preto/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 2,200.00
2018 4,882 16-10-2018 16-10-2018 1,933
R$ 400.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Rodrigues de Queiroz, residentes nas proximidades da Comunidade Lago Preto, Lago Preto.
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
R$ 400.00
2018 4,881 16-10-2018 16-10-2018 1,939
R$ 2,800.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Duque de Caxias, localizado na BR 319 - KM 245 nos trechos dos KM 217 ao KM 245.
ANTONIO ALVES DE FREITAS
R$ 2,800.00
2018 4,880 16-10-2018 16-10-2018 1,691
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
R$ 2,000.00
2018 4,879 16-10-2018 16-10-2018 1,671
R$ 305.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
RAIMISSON PEREIRA DE SÁ
R$ 305.00
2018 4,878 16-10-2018 16-10-2018 1,672
R$ 500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, na Comunidade Auara Grande, no trecho Lago do Auara/Comunidade Auara Grande.
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
R$ 500.00
2018 4,877 16-10-2018 16-10-2018 1,673
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Autaz-Mirim/Comunidade Sempre Viva Santana.
RAIMUNDO BATISTA VALES
R$ 2,500.00
2018 4,876 16-10-2018 16-10-2018 1,674
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Pusuru, residentes nas proximidades da Aldeia Apui.
RAIMUNDO FERREIRA VALENTE
R$ 555.00
2018 4,875 16-10-2018 16-10-2018 1,675
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 4,874 16-10-2018 16-10-2018 1,676
R$ 2,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
RAUL RODRIGUES CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 4,873 16-10-2018 16-10-2018 1,677
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
RENATO PINHEIRO COELHO
R$ 355.00
2018 4,872 16-10-2018 16-10-2018 1,678
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
RITH BARBOSA DA SILVA
R$ 355.00
2018 4,871 16-10-2018 16-10-2018 1,679
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
ROBERTO DA MATA PIMENTEL
R$ 655.00
2018 4,870 16-10-2018 16-10-2018 1,680
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
R$ 2,500.00
2018 4,869 16-10-2018 16-10-2018 1,681
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.
RONNIVON VALE DA SILVA
R$ 2,000.00
2018 4,868 16-10-2018 16-10-2018 1,682
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
R$ 2,500.00
2018 4,867 16-10-2018 16-10-2018 1,932
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ROSIANE REIS FERREIRA
R$ 1,500.00
2018 4,866 16-10-2018 16-10-2018 1,683
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
R$ 1,500.00
2018 4,865 16-10-2018 16-10-2018 1,684
R$ 200.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
R$ 200.00
2018 4,864 16-10-2018 16-10-2018 1,578
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 555.00
2018 4,863 16-10-2018 16-10-2018 1,685
R$ 500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Aldeia Vila Nova, Rio Mari-Mari.
SIDNEY LABORDA
R$ 500.00
2018 4,862 16-10-2018 16-10-2018 1,687
R$ 200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
SILVES MACEDO DA SILVA
R$ 200.00
2018 4,861 16-10-2018 16-10-2018 1,938
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Lazaro, residentes nas proximidades da Comunidade Apuí, Rio Abacaxis
ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA
R$ 555.00
2018 4,860 16-10-2018 16-10-2018 1,940
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
SILVES DIAS MOURA
R$ 3,000.00
2018 4,859 16-10-2018 16-10-2018 1,688
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
SIMAO MARQUES DE SOUSA
R$ 1,500.00
2018 4,858 16-10-2018 16-10-2018 1,695
R$ 2,800.00
valor que se paga com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
R$ 2,800.00
2018 4,857 16-10-2018 16-10-2018 1,654
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
R$ 455.00
2018 4,856 16-10-2018 16-10-2018 1,655
R$ 2,300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
R$ 2,300.00
2018 4,855 16-10-2018 16-10-2018 1,579
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
R$ 2,000.00
2018 4,854 16-10-2018 16-10-2018 1,656
R$ 1,737.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
R$ 1,737.00
2018 4,853 16-10-2018 16-10-2018 1,657
R$ 755.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
R$ 755.00
2018 4,852 16-10-2018 16-10-2018 1,658
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MATEUS BENTES COLARES
R$ 1,000.00
2018 4,851 16-10-2018 16-10-2018 1,580
R$ 300.00
valor que se paga com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
R$ 300.00
2018 4,850 16-10-2018 16-10-2018 1,581
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
R$ 405.00
2018 4,849 16-10-2018 16-10-2018 1,659
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
MATEUS FERREIRA DA SILVA
R$ 2,500.00
2018 4,848 16-10-2018 16-10-2018 1,582
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
CLAUDIO PANTOJA
R$ 2,000.00
2018 4,847 16-10-2018 16-10-2018 1,660
R$ 3,000.00
valor que se pága com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
MENOTT LOPES AROUCA
R$ 3,000.00
2018 4,846 16-10-2018 16-10-2018 1,661
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Arari, Rio Madeira acima.
MESSIAS BRABOSA NUNES
R$ 355.00
2018 4,845 16-10-2018 16-10-2018 1,583
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
CLAUDIONOR NATIVIDADE TANANTA
R$ 2,000.00
2018 4,844 16-10-2018 16-10-2018 1,934
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
MORAIS NATIVIDADE DE SOUZA
R$ 455.00
2018 4,843 16-10-2018 16-10-2018 1,584
R$ 2,500.00
valo que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 2,500.00
2018 4,842 16-10-2018 16-10-2018 1,935
R$ 255.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
MICHELY NUNES VINHOTE
R$ 255.00
2018 4,841 16-10-2018 16-10-2018 1,585
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
DAVID PAES DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 4,840 16-10-2018 16-10-2018 1,662
R$ 355.00
valor que se PAGA co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
MOISES PANTOJA RAMOS
R$ 355.00
2018 4,839 16-10-2018 16-10-2018 1,586
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
DEMISSON DA SILVA BARBOSA
R$ 355.00
2018 4,838 16-10-2018 16-10-2018 1,663
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
MONICA DE MELO PAIXÃO
R$ 355.00
2018 4,837 16-10-2018 16-10-2018 1,587
R$ 900.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
DENILSON HAZAN DE GOES
R$ 900.00
2018 4,836 16-10-2018 16-10-2018 1,664
R$ 6,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
R$ 6,000.00
2018 4,835 16-10-2018 16-10-2018 1,588
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
DEYSIANE ALVES COLARES
R$ 2,000.00
2018 4,834 16-10-2018 16-10-2018 1,665
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
NONATO CORREA DE OLIVEIRA
R$ 455.00
2018 4,833 16-10-2018 16-10-2018 1,589
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
DIONES IPI BENTES
R$ 355.00
2018 4,832 16-10-2018 16-10-2018 1,666
R$ 900.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
NUBIA DA SILVA GENTIL
R$ 900.00
2018 4,831 16-10-2018 16-10-2018 1,566
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
R$ 2,500.00
2018 4,830 16-10-2018 16-10-2018 1,669
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
PEDRO PASSOS DE SOUSA
R$ 655.00
2018 4,829 16-10-2018 16-10-2018 1,565
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 355.00
2018 4,828 16-10-2018 16-10-2018 1,670
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
PEDRO PEREIRA BARBOSA
R$ 2,500.00
2018 4,827 16-10-2018 16-10-2018 1,564
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
ADAILSON PEREIRA RAMOS
R$ 405.00
2018 4,826 16-10-2018 16-10-2018 1,634
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
KATIA LIMA DE SÁ
R$ 2,500.00
2018 4,825 16-10-2018 16-10-2018 1,635
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
KEZIA FERREIRA DA FONSECA
R$ 2,000.00
2018 4,824 16-10-2018 16-10-2018 1,563
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
R$ 455.00
2018 4,823 16-10-2018 16-10-2018 1,636
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 1,500.00
2018 4,822 16-10-2018 16-10-2018 1,637
R$ 1,800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
R$ 1,800.00
2018 4,821 16-10-2018 16-10-2018 1,638
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Muiratinga/Comunidade Sempre Viva Santana.
LEANDRO FADOUL VALES
R$ 1,500.00
2018 4,820 16-10-2018 16-10-2018 1,639
R$ 800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
R$ 800.00
2018 4,819 16-10-2018 16-10-2018 1,640
R$ 355.00
valor que se PAGA com despeas referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Gumercindo da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
LOURENCO FERNANDES DA SILVA
R$ 355.00
2018 4,818 16-10-2018 16-10-2018 1,641
R$ 305.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
R$ 305.00
2018 4,817 16-10-2018 16-10-2018 1,642
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
R$ 3,000.00
2018 4,816 16-10-2018 16-10-2018 1,646
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
R$ 355.00
2018 4,815 16-10-2018 16-10-2018 1,647
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
R$ 2,500.00
2018 4,814 16-10-2018 16-10-2018 1,648
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
MANUEL PANTOJA RAMOS
R$ 1,500.00
2018 4,813 16-10-2018 16-10-2018 1,649
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
MARCONDES TEIXEIRA
R$ 2,500.00
2018 4,812 16-10-2018 16-10-2018 1,650
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
R$ 2,000.00
2018 4,811 16-10-2018 16-10-2018 1,651
R$ 1,200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Churaraema, residentes nas proximidades da Comunidade Churaraema, Rio Autaz-Acu.
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 4,810 16-10-2018 16-10-2018 1,652
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
MARIA DANIELE GEBER BRITO
R$ 1,000.00
2018 4,809 16-10-2018 16-10-2018 1,653
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Terra Preta, residentes nas proximidades da Comunidade Felicidade, Rio Madeirinha.
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNCAO
R$ 355.00
2018 4,808 16-10-2018 16-10-2018 1,619
R$ 200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
JESSIVALDO SILVA SANTOS
R$ 200.00
2018 4,807 16-10-2018 16-10-2018 1,620
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
JOAO LUIZ LEITE DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 4,806 16-10-2018 16-10-2018 1,621
R$ 2,300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 2,300.00
2018 4,805 16-10-2018 16-10-2018 1,622
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Comunidade Caicara.
JOCIMEY PALHETA DE MELO
R$ 2,000.00
2018 4,804 16-10-2018 16-10-2018 1,623
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
JOELMIR GENTIL FARIAS
R$ 355.00
2018 4,803 16-10-2018 16-10-2018 1,624
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
JONATHANS RIBEIRO LOPES
R$ 3,000.00
2018 4,802 16-10-2018 16-10-2018 1,625
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
JORGE GOMES RAMOS
R$ 355.00
2018 4,801 16-10-2018 16-10-2018 1,626
R$ 755.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
JOSE ANTONIO CARDOSO LABORDA
R$ 755.00
2018 4,800 16-10-2018 16-10-2018 1,627
R$ 2,600.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 2,600.00
2018 4,799 16-10-2018 16-10-2018 1,631
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Rita, residentes nas proximidades da Adeia Santa Rita, Rio Autaz-Acu.
JOSÉ VIEIRA
R$ 355.00
2018 4,798 16-10-2018 16-10-2018 1,632
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
R$ 455.00
2018 4,797 16-10-2018 16-10-2018 1,562
R$ 655.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 655.00
2018 4,796 19-10-2018 19-10-2018 2,650
R$ 7,632.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 7,632.00
2018 4,795 02-10-2018 02-10-2018 2,838
R$ 18,340.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 18,340.47
2018 4,794 02-10-2018 02-10-2018 2,342
R$ 5,856.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 5,856.55
2018 4,793 02-10-2018 02-10-2018 1,737
R$ 19,191.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 19,191.60
2018 4,792 02-10-2018 02-10-2018 2,340
R$ 5,936.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 5,936.13
2018 4,791 10-10-2018 10-10-2018 2,622
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 4,790 02-10-2018 02-10-2018 186
R$ 1,421.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,421.70
2018 4,789 02-10-2018 02-10-2018 2,341
R$ 3,837.39
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 3,837.39
2018 4,788 02-10-2018 02-10-2018 201
R$ 1,650.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,650.18
2018 4,787 02-10-2018 02-10-2018 190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
2018 4,786 02-10-2018 02-10-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 4,785 02-10-2018 02-10-2018 193
R$ 2,621.11
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,621.11
2018 4,784 01-10-2018 01-10-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 4,783 18-10-2018 18-10-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 4,782 17-10-2018 17-10-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 4,781 18-10-2018 18-10-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 4,780 03-09-2018 03-09-2018 1,808
R$ 6,025.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 6,025.00
2018 4,779 12-09-2018 12-09-2018 14
R$ 33.27
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.27
2018 4,778 10-09-2018 10-09-2018 13
R$ 88.69
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 88.69
2018 4,777 10-09-2018 10-09-2018 13
R$ 103.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 4,776 11-10-2018 11-10-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 4,775 10-10-2018 10-10-2018 464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 4,774 11-10-2018 11-10-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 4,773 12-09-2018 12-09-2018 2,719
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0345/2018-GPMB.
ADRIANE SOUZA PEREIRA
R$ 540.00
2018 4,772 11-10-2018 11-10-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 4,771 17-09-2018 17-09-2018 533
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 1,500.00
2018 4,770 01-10-2018 01-10-2018 253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018 4,769 05-10-2018 05-10-2018 1,362
R$ 10,023.53
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 10,023.53
2018 4,768 01-10-2018 01-10-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 4,767 05-10-2018 05-10-2018 1,634
R$ 1,250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
KATIA LIMA DE SÁ
R$ 1,250.00
2018 4,766 15-10-2018 15-10-2018 14
R$ 33.27
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.27
2018 4,765 17-10-2018 17-10-2018 1,356
R$ 41,812.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
R$ 41,812.30
2018 4,764 10-10-2018 10-10-2018 13
R$ 103.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 4,763 10-10-2018 10-10-2018 13
R$ 88.69
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 88.69
2018 4,762 10-10-2018 10-10-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 4,761 05-10-2018 05-10-2018 10
R$ 385.00
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 385.00
2018 4,760 26-10-2018 26-10-2018 1,556
R$ 103,499.93
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
CONSTRUTURA MARK LTDA
R$ 103,499.93
2018 4,759 18-09-2018 18-09-2018 2,744
R$ 570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA REUNIÃO DE LIDERANÇA INDIGENAS NO POLO PIRANHA NA ALDEIA INDIGENA RIO IGAPO AÇU.
PEDRO MARQUES DE SOUZA
R$ 570.00
2018 4,758 14-09-2018 14-09-2018 2,648
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA COMUNIDADE DE BARRA MANSA, COM ROÇAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS.
HERMENEGILDO DOS SANTOS DE CASTRO
R$ 5,000.00
2018 4,757 14-09-2018 14-09-2018 2,647
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇAGENS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DE CANUMÃ.
MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES
R$ 3,500.00
2018 4,756 11-09-2018 11-09-2018 2,349
R$ 9,540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 9,540.00
2018 4,755 18-10-2018 18-10-2018 2,348
R$ 906.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 6,678.00
2018 4,754 17-10-2018 17-10-2018 2,348
R$ 5,771.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 6,678.00
2018 4,753 23-10-2018 23-10-2018 9
R$ 5.74
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 5.74
2018 4,752 16-10-2018 16-10-2018 9
R$ 13.61
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 13.61
2018 4,751 02-10-2018 02-10-2018 9
R$ 4.58
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 4.58
2018 4,750 23-10-2018 23-10-2018 2,837
R$ 116.14
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 116.14
2018 4,749 23-10-2018 23-10-2018 8
R$ 46.55
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 46.55
2018 4,748 10-10-2018 10-10-2018 6
R$ 97.21
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
R$ 97.21
2018 4,747 10-10-2018 10-10-2018 2,836
R$ 2.56
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª04 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 2.56
2018 4,746 10-10-2018 10-10-2018 4
R$ 21.39
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 21.39
2018 4,745 31-10-2018 31-10-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 4,744 23-10-2018 23-10-2018 2
R$ 300.15
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 300.15
2018 4,743 30-10-2018 30-10-2018 1
R$ 5,122.83
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,122.83
2018 4,741 19-10-2018 19-10-2018 1
R$ 1,453.67
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,453.67
2018 4,738 10-10-2018 10-10-2018 1,697
R$ 33,556.24
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 33,556.24
2018 4,737 10-10-2018 10-10-2018 1
R$ 6,871.09
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 6,871.09
2018 4,736 13-09-2018 13-09-2018 2,347
R$ 7,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADORES SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NOS SITUADAS NOS BAIRROS RECREIO, SÃO SEBASTIÃO E CRISTO REI.
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
R$ 7,960.00
2018 4,735 28-09-2018 28-09-2018 1,967
R$ 40.60
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 4,734 26-09-2018 26-09-2018 2,418
R$ 33,270.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018.
F G CAMPOS - ME
R$ 33,270.30
2018 4,733 13-09-2018 13-09-2018 2,299
R$ 8,250.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,250.35
2018 4,732 28-09-2018 28-09-2018 1,059
R$ 221.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 221.45
2018 4,731 28-09-2018 28-09-2018 20
R$ 158.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 158.55
2018 4,730 14-11-2018 14-11-2018 2,353
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 4,729 11-09-2018 11-09-2018 1,633
R$ 750.00
valor que se PAGA com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Adelino Costa, na Sede do Municipio de Borba, residentes no trecho Vila Gomes (Guajara)/Sede do Municipio de Borba.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 750.00
2018 4,728 26-09-2018 26-09-2018 2,798
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
R$ 300.00
2018 4,727 11-09-2018 11-09-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 4,726 28-09-2018 28-09-2018 19
R$ 94.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 94.20
2018 4,725 28-09-2018 28-09-2018 1,967
R$ 81.20
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 81.20
2018 4,724 25-09-2018 25-09-2018 20
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 4,723 05-09-2018 05-09-2018 1,059
R$ 347.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 347.70
2018 4,722 28-09-2018 28-09-2018 19
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 9.70
2018 4,721 28-09-2018 28-09-2018 1,967
R$ 60.90
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 4,720 28-09-2018 28-09-2018 1,967
R$ 131.95
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 131.95
2018 4,719 18-09-2018 18-09-2018 1,967
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 4,718 03-09-2018 03-09-2018 1,967
R$ 20.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 4,717 03-09-2018 03-09-2018 1,967
R$ 20.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 4,716 25-09-2018 25-09-2018 20
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 4,715 13-09-2018 13-09-2018 20
R$ 19.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 19.00
2018 4,714 03-09-2018 03-09-2018 1,967
R$ 20.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 4,713 12-09-2018 12-09-2018 19
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 9.70
2018 4,712 14-09-2018 14-09-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 4,711 03-09-2018 03-09-2018 1,967
R$ 20.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 4,710 19-09-2018 19-09-2018 1,967
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 4,709 01-10-2018 01-10-2018 2,646
R$ 930.15
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 930.15
2018 4,708 01-10-2018 01-10-2018 2,645
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 4,707 01-10-2018 01-10-2018 2,835
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 4,706 12-09-2018 12-09-2018 2,644
R$ 290.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMPLEMENTO DO EMEPENHO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 290.00
2018 4,705 10-09-2018 10-09-2018 2,643
R$ 121,186.57
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 121,186.57
2018 4,704 10-09-2018 10-09-2018 177
R$ 1,286.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,286.42
2018 4,703 12-09-2018 12-09-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 4,702 12-09-2018 12-09-2018 176
R$ 1,785.21
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,785.21
2018 4,701 12-09-2018 12-09-2018 178
R$ 1,294.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,294.37
2018 4,700 12-09-2018 12-09-2018 1,744
R$ 2,787.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,787.28
2018 4,699 12-09-2018 12-09-2018 1,745
R$ 3,645.27
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 3,645.27
2018 4,696 10-09-2018 10-09-2018 132
R$ 5,852.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 5,852.31
2018 4,695 26-09-2018 26-09-2018 587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018 4,694 24-09-2018 24-09-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 4,693 19-09-2018 19-09-2018 806
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 6,000.00
2018 4,692 19-09-2018 19-09-2018 807
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2018 4,691 17-09-2018 17-09-2018 807
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2018 4,690 17-09-2018 17-09-2018 2,383
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 BOTE DE ALUMINIO NAVAL, DESTINADO ATENDER A SEMED NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
R$ 1,500.00
2018 4,689 17-09-2018 17-09-2018 579
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 1,500.00
2018 4,688 17-09-2018 17-09-2018 586
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2018 4,687 17-09-2018 17-09-2018 804
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 1,500.00
2018 4,686 14-09-2018 14-09-2018 1,387
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2017, COR MARRON, CHASSI Nª9535H5TBXJR816215, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS E VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
R$ 3,000.00
2018 4,685 17-09-2018 17-09-2018 1,319
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2018 4,684 25-09-2018 25-09-2018 535
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2018 4,683 17-09-2018 17-09-2018 529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018 4,682 14-09-2018 14-09-2018 808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018 4,681 14-09-2018 14-09-2018 1,939
R$ 2,800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Duque de Caxias, localizado na BR 319 - KM 245 nos trechos dos KM 217 ao KM 245.
ANTONIO ALVES DE FREITAS
R$ 2,800.00
2018 4,680 11-09-2018 11-09-2018 1,645
R$ 300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 300.00
2018 4,679 12-09-2018 12-09-2018 1,692
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.
MARCIELE TORRES GUERREIRO
R$ 355.00
2018 4,678 14-09-2018 14-09-2018 1,667
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 1,500.00
2018 4,677 14-09-2018 14-09-2018 1,590
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2018 4,676 11-09-2018 11-09-2018 1,936
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz do Canuma, residentes no trecho Vila de Canuma/Foz de Canuma, no horario 13h as 17h.
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
R$ 655.00
2018 4,675 12-09-2018 12-09-2018 1,672
R$ 250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, na Comunidade Auara Grande, no trecho Lago do Auara/Comunidade Auara Grande.
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
R$ 250.00
2018 4,674 12-09-2018 12-09-2018 1,935
R$ 255.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
MICHELY NUNES VINHOTE
R$ 255.00
2018 4,673 11-09-2018 11-09-2018 1,694
R$ 955.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
PEDRO DA SILVA LEMOS
R$ 955.00
2018 4,672 11-09-2018 11-09-2018 1,937
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Princesa Izabel, na Estrada Borba/Mapia, residentes no trecho Comunidade Sao Francisco/Porto da Estrada Borba/Mapia.
FABIO BARBOSA ALVES
R$ 355.00
2018 4,671 12-09-2018 12-09-2018 1,933
R$ 200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Rodrigues de Queiroz, residentes nas proximidades da Comunidade Lago Preto, Lago Preto.
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
R$ 200.00
2018 4,670 11-09-2018 11-09-2018 1,938
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Lazaro, residentes nas proximidades da Comunidade Apuí, Rio Abacaxis
ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA
R$ 555.00
2018 4,669 12-09-2018 12-09-2018 1,932
R$ 750.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ROSIANE REIS FERREIRA
R$ 750.00
2018 4,668 11-09-2018 11-09-2018 1,695
R$ 2,800.00
valor que se PAGA com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
R$ 2,800.00
2018 4,667 11-09-2018 11-09-2018 1,691
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
R$ 1,000.00
2018 4,666 11-09-2018 11-09-2018 1,690
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,665 11-09-2018 11-09-2018 1,689
R$ 1,250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
TALISON RODRIGUES AUZIER
R$ 1,250.00
2018 4,664 11-09-2018 11-09-2018 1,688
R$ 750.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
SIMAO MARQUES DE SOUSA
R$ 750.00
2018 4,663 11-09-2018 11-09-2018 1,687
R$ 200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
SILVES MACEDO DA SILVA
R$ 200.00
2018 4,662 11-09-2018 11-09-2018 1,686
R$ 400.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
SILVANA MORAES PEREIRA
R$ 400.00
2018 4,661 11-09-2018 11-09-2018 1,685
R$ 250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Aldeia Vila Nova, Rio Mari-Mari.
SIDNEY LABORDA
R$ 250.00
2018 4,660 11-09-2018 11-09-2018 1,684
R$ 200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
R$ 200.00
2018 4,659 11-09-2018 11-09-2018 1,683
R$ 750.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
R$ 750.00
2018 4,658 11-09-2018 11-09-2018 1,682
R$ 1,250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
R$ 1,250.00
2018 4,657 11-09-2018 11-09-2018 1,680
R$ 1,250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
R$ 1,250.00
2018 4,656 11-09-2018 11-09-2018 1,679
R$ 300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
ROBERTO DA MATA PIMENTEL
R$ 300.00
2018 4,655 11-09-2018 11-09-2018 1,678
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
RITH BARBOSA DA SILVA
R$ 355.00
2018 4,654 11-09-2018 11-09-2018 1,677
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
RENATO PINHEIRO COELHO
R$ 355.00
2018 4,653 11-09-2018 11-09-2018 1,676
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
RAUL RODRIGUES CARDOSO
R$ 1,000.00
2018 4,652 11-09-2018 11-09-2018 1,675
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 4,651 11-09-2018 11-09-2018 1,674
R$ 300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Pusuru, residentes nas proximidades da Aldeia Apui.
RAIMUNDO FERREIRA VALENTE
R$ 300.00
2018 4,650 11-09-2018 11-09-2018 1,671
R$ 305.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
RAIMISSON PEREIRA DE SÁ
R$ 305.00
2018 4,649 11-09-2018 11-09-2018 1,669
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
PEDRO PASSOS DE SOUSA
R$ 655.00
2018 4,648 11-09-2018 11-09-2018 1,666
R$ 450.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
NUBIA DA SILVA GENTIL
R$ 450.00
2018 4,647 11-09-2018 11-09-2018 1,665
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
NONATO CORREA DE OLIVEIRA
R$ 455.00
2018 4,646 11-09-2018 11-09-2018 1,664
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
R$ 3,000.00
2018 4,645 11-09-2018 11-09-2018 1,663
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
MONICA DE MELO PAIXÃO
R$ 355.00
2018 4,644 11-09-2018 11-09-2018 1,660
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
MENOTT LOPES AROUCA
R$ 3,000.00
2018 4,643 11-09-2018 11-09-2018 1,658
R$ 500.00
valor que se PAGA com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MATEUS BENTES COLARES
R$ 500.00
2018 4,642 11-09-2018 11-09-2018 1,657
R$ 755.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
R$ 755.00
2018 4,641 11-09-2018 11-09-2018 1,656
R$ 868.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
R$ 868.00
2018 4,640 11-09-2018 11-09-2018 1,655
R$ 1,150.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
R$ 1,150.00
2018 4,639 11-09-2018 11-09-2018 1,654
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
R$ 455.00
2018 4,638 11-09-2018 11-09-2018 1,653
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Terra Preta, residentes nas proximidades da Comunidade Felicidade, Rio Madeirinha.
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNCAO
R$ 355.00
2018 4,637 11-09-2018 11-09-2018 1,652
R$ 500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
MARIA DANIELE GEBER BRITO
R$ 500.00
2018 4,636 11-09-2018 11-09-2018 1,651
R$ 600.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Churaraema, residentes nas proximidades da Comunidade Churaraema, Rio Autaz-Acu.
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
R$ 600.00
2018 4,635 11-09-2018 11-09-2018 1,650
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
R$ 1,000.00
2018 4,634 11-09-2018 11-09-2018 1,649
R$ 1,250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
MARCONDES TEIXEIRA
R$ 1,250.00
2018 4,633 11-09-2018 11-09-2018 1,648
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
MANUEL PANTOJA RAMOS
R$ 1,500.00
2018 4,632 11-09-2018 11-09-2018 1,647
R$ 1,250.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
R$ 1,250.00
2018 4,631 11-09-2018 11-09-2018 1,646
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
R$ 355.00
2018 4,630 21-09-2018 21-09-2018 1,644
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
MANOEL BORGES COIMBRA
R$ 1,000.00
2018 4,629 11-09-2018 11-09-2018 1,642
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
R$ 3,000.00
2018 4,628 11-09-2018 11-09-2018 1,641
R$ 305.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
R$ 305.00
2018 4,627 11-09-2018 11-09-2018 1,639
R$ 400.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
R$ 400.00
2018 4,626 11-09-2018 11-09-2018 1,637
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
R$ 355.00
2018 4,625 11-09-2018 11-09-2018 1,636
R$ 750.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 750.00
2018 4,624 11-09-2018 11-09-2018 1,635
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
KEZIA FERREIRA DA FONSECA
R$ 1,000.00
2018 4,622 11-09-2018 11-09-2018 1,625
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
JORGE GOMES RAMOS
R$ 355.00
2018 4,621 11-09-2018 11-09-2018 1,746
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, RIO CANUMÃ.
RAILSON RIBEIRO GAMA
R$ 1,300.00
2018 4,620 19-10-2018 19-10-2018 2,642
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOPITAL VÓ MUNDOCA REFERENTE AO MES STEMBRO.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018 4,619 11-09-2018 11-09-2018 1,632
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
R$ 455.00
2018 4,618 11-09-2018 11-09-2018 1,631
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Rita, residentes nas proximidades da Adeia Santa Rita, Rio Autaz-Acu.
JOSÉ VIEIRA
R$ 355.00
2018 4,617 11-09-2018 11-09-2018 1,630
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
R$ 355.00
2018 4,616 11-09-2018 11-09-2018 1,629
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
R$ 355.00
2018 4,615 11-09-2018 11-09-2018 1,628
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
JOSE BORBA IPI PALHETA
R$ 355.00
2018 4,614 11-09-2018 11-09-2018 1,627
R$ 1,300.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 1,300.00
2018 4,613 11-09-2018 11-09-2018 1,626
R$ 755.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
JOSE ANTONIO CARDOSO LABORDA
R$ 755.00
2018 4,612 11-09-2018 11-09-2018 1,624
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
JONATHANS RIBEIRO LOPES
R$ 1,500.00
2018 4,611 11-09-2018 11-09-2018 1,623
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
JOELMIR GENTIL FARIAS
R$ 355.00
2018 4,610 11-09-2018 11-09-2018 1,622
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Comunidade Caicara.
JOCIMEY PALHETA DE MELO
R$ 1,000.00
2018 4,609 11-09-2018 11-09-2018 1,621
R$ 2,300.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 2,300.00
2018 4,608 11-09-2018 11-09-2018 1,620
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
JOAO LUIZ LEITE DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,607 11-09-2018 11-09-2018 1,619
R$ 200.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
JESSIVALDO SILVA SANTOS
R$ 200.00
2018 4,606 11-09-2018 11-09-2018 1,618
R$ 5,800.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
R$ 5,800.00
2018 4,605 11-09-2018 11-09-2018 1,617
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
JECIANE DA GAMA PEREIRA
R$ 355.00
2018 4,604 11-09-2018 11-09-2018 1,616
R$ 500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
JARDEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 500.00
2018 4,603 11-09-2018 11-09-2018 1,615
R$ 1,250.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Piquia/Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim.
JAMES SILVA DAS CHAGAS
R$ 1,250.00
2018 4,602 11-09-2018 11-09-2018 1,614
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
JAIRO COSTA CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 4,601 11-09-2018 11-09-2018 1,612
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
ISMAEL BARBOSA CARDOSO
R$ 355.00
2018 4,600 11-09-2018 11-09-2018 1,611
R$ 300.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Aco, residentes nas proximidades da Comunidade Piraicu, Rio Madeirinha.
IRENILDES ALVES MOTA
R$ 300.00
2018 4,599 11-09-2018 11-09-2018 1,610
R$ 855.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
R$ 855.00
2018 4,598 11-09-2018 11-09-2018 1,609
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
GESSILA COSTA CAMPOS
R$ 455.00
2018 4,597 11-09-2018 11-09-2018 1,608
R$ 200.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
GESIEL DA SILVA CARDOSO
R$ 200.00
2018 4,596 11-09-2018 11-09-2018 1,607
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
R$ 1,000.00
2018 4,595 11-09-2018 11-09-2018 1,606
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
R$ 355.00
2018 4,594 11-09-2018 11-09-2018 1,605
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
R$ 1,500.00
2018 4,593 11-09-2018 11-09-2018 1,604
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
FRANCENILDO DOS SANTOS ALVES
R$ 355.00
2018 4,592 11-09-2018 11-09-2018 1,603
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Monte Horebe, Rio Madeira acima.
FERNANDO PEREIRA DE SA
R$ 405.00
2018 4,591 11-09-2018 11-09-2018 1,601
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
FABRICIA ISABELLA M. CANTALICE
R$ 2,500.00
2018 4,590 17-09-2018 17-09-2018 1,600
R$ 655.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
R$ 655.00
2018 4,589 17-09-2018 17-09-2018 1,600
R$ 655.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
R$ 655.00
2018 4,588 11-09-2018 11-09-2018 1,599
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Espediao Colares, residentes nas proximidades da Comunidade Parana do Mamual, Parana do Mandii.
EUZIANE DE SOUZA DAMASCENO
R$ 555.00
2018 4,587 11-09-2018 11-09-2018 1,598
R$ 750.00
vaslor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Menino Deus, residentes nas proximidades da Comunidade Parica, Rio Abacaxis.
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
R$ 750.00
2018 4,586 12-09-2018 12-09-2018 1,597
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
ELIZETE REGIS DA SILVA
R$ 2,500.00
2018 4,585 14-09-2018 14-09-2018 1,596
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
ELISON RODRIGUES VIEIRA
R$ 2,500.00
2018 4,584 11-09-2018 11-09-2018 1,595
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Lago do Puruzinho/Comunidade Caicara.
ELIANE TAVARES PINHEIRO
R$ 355.00
2018 4,583 11-09-2018 11-09-2018 1,594
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 07h as 11h.
EDVALDO COUTINHO PAIXAO
R$ 555.00
2018 4,582 11-09-2018 11-09-2018 1,592
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Altino Prestes de Souza, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Raimundo Jurubebal, Lago do Piaui.
EDSON PRESTES MARQUES MARQUES
R$ 355.00
2018 4,581 11-09-2018 11-09-2018 1,591
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Igarape Grande/Aldeia Forno.
EDIONE DOS SANTOS GOES
R$ 1,000.00
2018 4,580 11-09-2018 11-09-2018 1,589
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
DIONES IPI BENTES
R$ 355.00
2018 4,579 11-09-2018 11-09-2018 1,588
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
DEYSIANE ALVES COLARES
R$ 1,000.00
2018 4,578 11-09-2018 11-09-2018 1,587
R$ 900.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
DENILSON HAZAN DE GOES
R$ 900.00
2018 4,577 11-09-2018 11-09-2018 1,585
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
DAVID PAES DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 4,576 11-09-2018 11-09-2018 1,584
R$ 2,500.00
valo que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 2,500.00
2018 4,575 11-09-2018 11-09-2018 1,583
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
CLAUDIONOR NATIVIDADE TANANTA
R$ 1,000.00
2018 4,574 17-09-2018 17-09-2018 1,582
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
CLAUDIO PANTOJA
R$ 2,000.00
2018 4,573 11-09-2018 11-09-2018 1,581
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
R$ 405.00
2018 4,572 11-09-2018 11-09-2018 1,580
R$ 300.00
valor que se paga com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
R$ 300.00
2018 4,571 11-09-2018 11-09-2018 1,579
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
R$ 1,000.00
2018 4,570 11-09-2018 11-09-2018 1,578
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 555.00
2018 4,569 11-09-2018 11-09-2018 1,576
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,568 11-09-2018 11-09-2018 1,574
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 1,500.00
2018 4,567 11-09-2018 11-09-2018 1,573
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Pirannha.
ALMIR PASSOS DE ALMEIDA
R$ 355.00
2018 4,566 11-09-2018 11-09-2018 1,572
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
R$ 1,500.00
2018 4,565 11-09-2018 11-09-2018 1,571
R$ 500.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
ALEF CORREA TAVARES
R$ 500.00
2018 4,564 11-09-2018 11-09-2018 1,570
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
ALDESON LIMA DA SILVA
R$ 355.00
2018 4,563 11-09-2018 11-09-2018 1,569
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
ALDENOR PACIFICO VALENTE
R$ 1,000.00
2018 4,562 11-09-2018 11-09-2018 1,568
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Cumate/Comunidade Barra Mansa, no horário de 13h às 17h.
AGLAILDO REIS DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,561 11-09-2018 11-09-2018 1,567
R$ 3,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
ADSON VIEIRA BATANY
R$ 3,000.00
2018 4,560 11-09-2018 11-09-2018 1,566
R$ 1,250.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
R$ 1,250.00
2018 4,559 11-09-2018 11-09-2018 1,565
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 355.00
2018 4,558 11-09-2018 11-09-2018 1,564
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
ADAILSON PEREIRA RAMOS
R$ 405.00
2018 4,557 11-09-2018 11-09-2018 1,563
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
R$ 455.00
2018 4,556 11-09-2018 11-09-2018 1,562
R$ 655.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 655.00
2018 4,555 14-09-2018 14-09-2018 1,940
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
SILVES DIAS MOURA
R$ 1,500.00
2018 4,554 01-10-2018 01-10-2018 1,969
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 4,553 12-11-2018 12-11-2018 2,806
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE ESCAVADO DA PSICULTURA DA UPA.
JOVENAL BENTES DE SÁ
R$ 954.00
2018 4,552 12-11-2018 12-11-2018 811
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.( A DOIS ACESSESOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2018.)
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 1,300.00
2018 4,551 01-10-2018 01-10-2018 2,004
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 31,630.00
2018 4,550 11-09-2018 11-09-2018 2,004
R$ 31,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 31,630.00
2018 4,549 17-09-2018 17-09-2018 2,003
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA COMPETENCIA JULHO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 3,600.00
2018 4,548 11-09-2018 11-09-2018 2,003
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA COMPETENCIA JULHO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 3,600.00
2018 4,547 10-07-2018 10-07-2018 2,002
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AÇÕES DAS SMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,000.00
2018 4,546 08-08-2018 08-08-2018 2,346
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER NECESSIDADES DO BORBA SANEAMENTO.
B A ELETRICA LTDA
R$ 1,900.00
2018 4,545 28-09-2018 28-09-2018 2,606
R$ 2,099.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,099.20
2018 4,544 19-10-2018 19-10-2018 2,606
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,543 14-09-2018 14-09-2018 2,763
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
R$ 500.00
2018 4,542 13-08-2018 13-08-2018 2,422
R$ 2,080.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 31.05.2017.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,080.00
2018 4,541 13-08-2018 13-08-2018 2,421
R$ 5,200.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS DATADO 04 E 11.11.2017.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 5,200.80
2018 4,540 06-07-2018 06-07-2018 2,056
R$ 2,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.05.2017.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,380.00
2018 4,539 10-07-2018 10-07-2018 2,001
R$ 2,550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DO SETOR RODOVIÁRIO NO HORARIO ESTENDIDO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 2,550.00
2018 4,538 18-07-2018 18-07-2018 2,162
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE DOIS ENTES QUERIDOS DATADOS NO DIA 20.04.2017.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 4,400.00
2018 4,537 18-07-2018 18-07-2018 2,161
R$ 2,230.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSIS DE UM ENTE QUERIDO DATADO NO DIA 05.06.2017.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,230.00
2018 4,536 18-09-2018 18-09-2018 2,783
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0355/2018-GPMB.
ANA CLARA DO NASCIMENTO RODRIGUES
R$ 660.00
2018 4,535 26-09-2018 26-09-2018 2,823
R$ 9,812.25
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nª024/2018, REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA/2018.
ESTADO DO AMAZONAS
R$ 9,812.25
2018 4,534 28-09-2018 28-09-2018 1,968
R$ 70.50
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 70.50
2018 4,533 01-10-2018 01-10-2018 2,639
R$ 32,362.31
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 32,362.31
2018 4,532 01-10-2018 01-10-2018 2,344
R$ 593,992.49
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 593,992.49
2018 4,531 03-09-2018 03-09-2018 2,344
R$ 91,359.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 91,359.44
2018 4,530 23-10-2018 23-10-2018 2,345
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
DENHIL PANTOJA FERREIRA
R$ 1,545.58
2018 4,529 10-10-2018 10-10-2018 2,640
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA E A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA NA VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,880.00
2018 4,528 07-11-2018 07-11-2018 2,306
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
BERNADETH COSTA LINDOSO
R$ 1,545.58
2018 4,527 10-10-2018 10-10-2018 2,691
R$ 1,515.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL- IGARAÇÚ, NAS AREAS DOS RIOS MADEIRA ACIMA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E ATAUZ-MIRIM,CONF. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,515.00
2018 4,526 19-09-2018 19-09-2018 2,784
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 4,525 15-10-2018 15-10-2018 2,824
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCIENE DE FRANCA
R$ 200.00
2018 4,524 27-09-2018 27-09-2018 2,819
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO VICENTE DE PAULO NO BAIRRO CRISTO REI.
DANTE BRASIL REGES
R$ 700.00
2018 4,523 25-09-2018 25-09-2018 2,811
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE VILA IZABEL, RIOMADEIRA ACIMA.
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
R$ 500.00
2018 4,522 25-09-2018 25-09-2018 2,810
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DISTRITO FOZ DO CANUMÃ.
MANOEL SANTANA PAES CARDOS
R$ 6,000.00
2018 4,521 09-10-2018 09-10-2018 2,809
R$ 5,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE CONSERTOS COM TROCAS DE PEÇAS DA AUTOCLAVE - MARCA: PHOENIX LUFERCO DE 60 LTS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
R$ 5,150.00
2018 4,520 09-10-2018 09-10-2018 2,822
R$ 1,995.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE BANNER E FAIXAS, DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO PROGRAMAÇÃO OUTUBRO ROSA.
JULIANA SALGADO DO VALE
R$ 1,995.00
2018 4,519 24-09-2018 24-09-2018 2,805
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM.
DENILZA BORGES DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 4,518 21-09-2018 21-09-2018 2,796
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,SONORIZAÇÃO E BANDA LUZES DE NEON BEIRADÃO DO BOM, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
HELDA ANDRADE DE SÁ
R$ 4,000.00
2018 4,517 11-10-2018 11-10-2018 2,816
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
INGRID BIANCA PINTO V ALENTE
R$ 200.00
2018 4,516 11-10-2018 11-10-2018 2,815
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KENEDIANA DE SOUZA MARQUES
R$ 200.00
2018 4,515 27-09-2018 27-09-2018 2,814
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA VANILDA S. FERREIRA
R$ 200.00
2018 4,514 28-09-2018 28-09-2018 2,795
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MICHELEM RODRIGUES DA SILVA
R$ 200.00
2018 4,513 27-09-2018 27-09-2018 2,813
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALEXSSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
R$ 300.00
2018 4,512 28-09-2018 28-09-2018 2,821
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIDIA DOS SANTOS PAULA
R$ 500.00
2018 4,511 15-10-2018 15-10-2018 2,820
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CHARLENI DO REGO SERRÃO
R$ 200.00
2018 4,510 11-10-2018 11-10-2018 2,826
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FABIANE ALVES DE FREITAS
R$ 200.00
2018 4,509 27-09-2018 27-09-2018 2,825
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO FOS RIO MARI-MARI QEU SERA REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO.
ERNANDINHO DA SILVA FARIAS
R$ 1,500.00
2018 4,508 15-10-2018 15-10-2018 2,834
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCIVANE DOS SANTOS MOREIRA
R$ 200.00
2018 4,507 11-10-2018 11-10-2018 2,833
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIAS BENTES DE SOUZA
R$ 200.00
2018 4,506 01-10-2018 01-10-2018 2,832
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HELDER ALMEIDA DOS SANTOS
R$ 300.00
2018 4,505 28-09-2018 28-09-2018 2,831
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO DO DISTRITO DO AXINIM.
GERALDO MACHADO DA FONSECA
R$ 5,000.00
2018 4,504 11-10-2018 11-10-2018 2,830
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLEUDIVANE MONTEIRO FONSECA
R$ 200.00
2018 4,503 03-10-2018 03-10-2018 2,829
R$ 212.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ATESTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.
VALDECY DOS SANTOS SANTANA
R$ 212.00
2018 4,502 01-10-2018 01-10-2018 2,800
R$ 2,925.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA. SEGUE EM ANEXO A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
R$ 2,925.00
2018 4,501 21-09-2018 21-09-2018 2,794
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
R$ 3,000.00
2018 4,500 21-09-2018 21-09-2018 2,793
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NOS FESTEJOS DE SÃO JORGE, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
JOAO BRICIO FILHO
R$ 1,500.00
2018 4,499 21-09-2018 21-09-2018 2,792
R$ 900.00
VALOR QUE SE ´PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE A CONTABILIDADE PUBLICA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DMK ASSESSORIA.
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
R$ 900.00
2018 4,498 21-09-2018 21-09-2018 2,791
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
2018 4,497 21-09-2018 21-09-2018 2,790
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0360/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 4,496 03-10-2018 03-10-2018 2,828
R$ 6,347.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REPOSIÇÃO DE BOMBAS BUBMERSAS QUE ESTAO QUEIMADAS NOS POÇOS ARTESIANOS.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
R$ 6,347.00
2018 4,495 28-09-2018 28-09-2018 2,827
R$ 1,940.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS CANOAGEM, CICLISMO, CORRIDA PEDESTRE MASCULINO(MARATONA)VOLEI MASCULINO E FEMININO,PENALTI FEMININO E MASCULINO.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 1,940.00
2018 4,494 21-09-2018 21-09-2018 2,789
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0361/2018-GPMB.
DANUZIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 4,493 21-09-2018 21-09-2018 2,788
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA E SONORIZAÇÃO.
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
R$ 500.00
2018 4,492 25-09-2018 25-09-2018 2,787
R$ 1,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DO DIA 05 DE JULHO DE 2018.
G ELY BRASIL SANTOS EIRELI-ME
R$ 1,980.00
2018 4,491 20-09-2018 20-09-2018 2,786
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE BOA HORA.
MARINETE CAMPOS FREITAS
R$ 500.00
2018 4,490 21-09-2018 21-09-2018 2,785
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICART PINHEIRO SÁ (RICART DONÃ) NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE CASTANHAL.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,000.00
2018 4,489 21-09-2018 21-09-2018 2,797
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0362/2018-GPMB.
EMINA LINDOSO
R$ 750.00
2018 4,488 27-09-2018 27-09-2018 2,808
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
R$ 200.00
2018 4,487 17-10-2018 17-10-2018 2,807
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 200.00
2018 4,486 10-10-2018 10-10-2018 2,804
R$ 28,093.04
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 28,093.04
2018 4,485 27-09-2018 27-09-2018 2,803
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
R$ 200.00
2018 4,484 27-09-2018 27-09-2018 2,802
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
R$ 200.00
2018 4,483 03-09-2018 03-09-2018 1,960
R$ 499,197.39
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 499,197.39
2018 4,482 28-09-2018 28-09-2018 2,801
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
R$ 200.00
2018 4,481 26-09-2018 26-09-2018 2,770
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PERPETUA DA SILVA BARROS
R$ 200.00
2018 4,480 18-09-2018 18-09-2018 2,769
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MAYARA FAÇANHA BENTES
R$ 600.00
2018 4,479 25-09-2018 25-09-2018 2,768
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA PANTOJA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 4,477 01-10-2018 01-10-2018 2,766
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 800.00
2018 4,476 31-07-2018 31-07-2018 1,960
R$ 260,556.92
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 260,556.92
2018 4,475 03-10-2018 03-10-2018 2,765
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROMEU NOBRE VALENTE
R$ 200.00
2018 4,474 21-09-2018 21-09-2018 2,764
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WILTON FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018 4,473 26-09-2018 26-09-2018 2,762
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RICARTE FERREIRA DA FONSECA
R$ 500.00
2018 4,472 25-09-2018 25-09-2018 2,812
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA UEA.
ERIKA FRANCYETE CARAVALHO
R$ 4,000.00
2018 4,471 03-10-2018 03-10-2018 2,781
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 4,470 02-07-2018 02-07-2018 1,960
R$ 91,359.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 91,359.44
2018 4,469 26-09-2018 26-09-2018 2,776
R$ 3,700.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MAYCO JACKSON GRIJO DA SILVA
R$ 3,700.00
2018 4,468 25-09-2018 25-09-2018 2,780
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 4,467 25-09-2018 25-09-2018 2,778
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DILMA DA SILVA PINHEIRO
R$ 200.00
2018 4,466 25-09-2018 25-09-2018 2,779
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDSON PESSOA DA CUNHA
R$ 200.00
2018 4,465 25-09-2018 25-09-2018 2,775
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DERLY CARDOSO GOMES
R$ 200.00
2018 4,464 11-10-2018 11-10-2018 2,774
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
R$ 1,050.00
2018 4,463 10-10-2018 10-10-2018 2,773
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA EM ALVENARIA NA ESCOLA BENEDITO AÇO RIO MADEIRINHA.
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 1,180.00
2018 4,462 25-09-2018 25-09-2018 2,772
R$ 2,272.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,272.50
2018 4,461 25-09-2018 25-09-2018 2,761
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
R$ 200.00
2018 4,460 17-09-2018 17-09-2018 2,760
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0348/2018-GPMB.
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
R$ 540.00
2018 4,459 14-09-2018 14-09-2018 2,759
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL INTER COMUNIDADES RURAIS DO RIO CANUMÃ, COMUNIDADE MACUJÁ,LARANJAL E SOVAL.
GLAIDEN CAMPOS RABELO
R$ 7,000.00
2018 4,458 14-09-2018 14-09-2018 2,758
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA.
LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 4,457 26-09-2018 26-09-2018 2,757
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, REFORMA E PINTURA EM VERNIZ DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA COMUNIDADE VILA ISABEL E ESPIRITO SANTO.
JUCINEY BATISTA RABELO
R$ 800.00
2018 4,456 14-09-2018 14-09-2018 2,756
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULA NO BAIRRO RECREIO.
VANDA LUCIA COLARES
R$ 2,000.00
2018 4,455 10-10-2018 10-10-2018 2,755
R$ 4,160.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,160.00
2018 4,454 02-07-2018 02-07-2018 1,731
R$ 551,382.96
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 551,382.96
2018 4,453 15-10-2018 15-10-2018 2,754
R$ 29,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 29,575.00
2018 4,452 19-09-2018 19-09-2018 2,753
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0340/2018-GPMB.
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
R$ 750.00
2018 4,451 14-09-2018 14-08-2018 2,752
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA
LILIANA VALENTE MARQUES
R$ 1,900.00
2018 4,450 14-09-2018 14-09-2018 2,751
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
JOSE ALZAMOR MOREIRA DAMASCENO
R$ 1,000.00
2018 4,449 14-09-2018 14-09-2018 2,750
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE VILA ISABEL QUE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
R$ 4,500.00
2018 4,448 17-09-2018 17-09-2018 2,749
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 26/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0350/2018-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 2,200.00
2018 4,447 04-06-2018 04-06-2018 1,731
R$ 49,846.69
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 49,846.69
2018 4,446 12-09-2018 12-09-2018 2,739
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE INDIGENA KAIAUÉ DO RIO CANUMÃ, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SONNA SENORA DAS DORES.
MARCITHÂNIA RIBEIRO LOPES
R$ 3,000.00
2018 4,445 12-09-2018 12-09-2018 2,738
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. DA ESCOLA EM ALVENARIA 4 SALAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 4,444 04-06-2018 04-06-2018 48
R$ 41,512.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 41,512.75
2018 4,443 14-09-2018 14-09-2018 2,748
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 4,442 25-09-2018 25-09-2018 2,721
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BENEDITA FARIAS DA CRUZ
R$ 200.00
2018 4,441 18-09-2018 18-09-2018 2,720
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADRIANA BRANDÃO DE SOUZA
R$ 500.00
2018 4,440 25-09-2018 25-09-2018 2,718
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018 4,439 25-09-2018 25-09-2018 2,717
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DEUSIMAR VIEIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 4,438 10-09-2018 10-09-2018 2,716
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
R$ 200.00
2018 4,437 09-10-2018 09-10-2018 2,714
R$ 15,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 15,600.00
2018 4,436 18-09-2018 18-09-2018 2,713
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000KG (DOIS MIL) DE GELO, DESTINADO A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICA HERACLIO E. MODAE OTACIAS B. E SILVA, EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
R$ 1,000.00
2018 4,435 18-09-2018 18-09-2018 2,711
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE CANUMÃ, VINCULADO A SEMED.
JOVANE IZEL DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,434 11-10-2018 11-10-2018 2,709
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS ÁREAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA
R$ 954.00
2018 4,433 17-09-2018 17-09-2018 2,708
R$ 810.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0341/2018-GPMB.
AMBROSIO TAVARES GATO
R$ 810.00
2018 4,432 18-09-2018 18-09-2018 2,707
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0339/2018-GPMB.
JOABE CORREA LINDOSO
R$ 450.00
2018 4,431 18-09-2018 18-09-2018 2,747
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NAIANDRA RODRIGUES RAMOS
R$ 300.00
2018 4,430 14-09-2018 14-09-2018 2,706
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0335/2018-GPMB.
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
R$ 750.00
2018 4,429 25-09-2018 25-09-2018 2,746
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
R$ 200.00
2018 4,428 25-09-2018 25-09-2018 2,745
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
R$ 200.00
2018 4,427 18-09-2018 18-09-2018 2,705
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0336/2018-GPMB.
EDSON DE SÁ LIMA
R$ 450.00
2018 4,426 25-09-2018 25-09-2018 2,742
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HANNA RIBEIRO LEMOS
R$ 200.00
2018 4,425 25-09-2018 25-09-2018 2,741
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOÃO ALVES FREITAS
R$ 200.00
2018 4,424 18-09-2018 18-09-2018 2,704
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0338/2018-GPMB.
VANESSE BRAZÃO FREITAS
R$ 450.00
2018 4,423 26-09-2018 26-09-2018 2,740
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEONEL REGIO
R$ 200.00
2018 4,422 06-09-2018 06-09-2018 2,703
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DA COMUNIDADE NOVA VILA ISABEL.
RAIMUNDO GILBERTO DA CRUZ
R$ 4,000.00
2018 4,421 12-09-2018 12-09-2018 2,737
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA VILA CANUMÃ.
CIRILA BATISTA BARBOSA
R$ 1,000.00
2018 4,420 11-09-2018 11-09-2018 2,702
R$ 3,840.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DESFILE CIVICO.
NOEMI DINIZ DOS SANTOS
R$ 3,840.00
2018 4,419 06-09-2018 06-09-2018 2,701
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE VILA NOVA PEIXINHO LOCALIZADO NO RIO ABACAXIS.
ANTONILSON DE SOUZA DA SILVA
R$ 1,500.00
2018 4,418 12-09-2018 12-09-2018 2,736
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 15/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0342/2018-GPMB.
JOEL FERNANDO DE LIMA GOES
R$ 450.00
2018 4,417 06-09-2018 06-09-2018 2,700
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO - P.A PUXURIZAL.
AURIANE TARGINO DE LEMOS
R$ 2,000.00
2018 4,416 12-09-2018 12-09-2018 2,735
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 4,415 06-09-2018 06-09-2018 2,699
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE CASTANHAL II.
CATARINA ROLIM DE ASSIS
R$ 1,500.00
2018 4,414 06-09-2018 06-09-2018 2,698
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, DA FESTA DO GLORIOSO SÃO RAIMUNDO NONATO NA ALDEIA COBRAS, RIO CANUMÃ.
ELIZELTON MOREIRA GUERREIRO
R$ 2,500.00
2018 4,413 12-09-2018 12-09-2018 2,734
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 4,412 06-09-2018 06-09-2018 2,697
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS, HOSPEDARIA, ALIMENTAÇÃO E OUTROS SUPORTE DE ATLETAS.
MARIA JANUARIO BATISTA
R$ 4,000.00
2018 4,411 12-09-2018 12-09-2018 2,733
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 4,410 26-09-2018 26-09-2018 2,696
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
R$ 200.00
2018 4,409 12-09-2018 12-09-2018 2,732
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 4,408 08-10-2018 08-10-2018 2,695
R$ 2,925.04
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,925.04
2018 4,407 12-09-2018 12-09-2018 2,731
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 4,406 08-10-2018 08-10-2018 2,694
R$ 971.19
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 971.19
2018 4,405 10-10-2018 10-10-2018 2,693
R$ 19,437.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 19,437.60
2018 4,404 18-09-2018 18-09-2018 2,730
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0344/2018-GPMB.
JOÃO ALVES FREITAS
R$ 450.00
2018 4,403 15-10-2018 15-10-2018 2,692
R$ 843.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 843.14
2018 4,402 25-09-2018 25-09-2018 2,728
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORGE DE OLIVEIRA VALENTE
R$ 200.00
2018 4,401 10-10-2018 10-10-2018 2,690
R$ 1,153.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,153.14
2018 4,400 25-09-2018 25-09-2018 2,727
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 4,399 25-09-2018 25-09-2018 2,726
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
R$ 200.00
2018 4,398 25-09-2018 25-09-2018 2,725
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
R$ 300.00
2018 4,397 10-10-2018 10-10-2018 2,689
R$ 807.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 807.90
2018 4,396 25-09-2018 25-09-2018 2,724
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA FERREIRA DE SÁ
R$ 200.00
2018 4,395 21-09-2018 21-09-2018 2,723
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
R$ 200.00
2018 4,394 18-09-2018 18-09-2018 2,688
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 8,011.50
2018 4,393 26-09-2018 26-09-2018 2,722
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BENEDITA FARIAS DA CRUZ
R$ 200.00
2018 4,392 04-09-2018 04-09-2018 2,687
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MARUIM NO RIO ABACAXIS.
FRANCINALDO PEREIRA VIDAL
R$ 1,500.00
2018 4,391 04-09-2018 04-09-2018 2,686
R$ 102.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA COMPETENCIA DE DEZ/2017.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 4,390 26-09-2018 26-09-2018 2,685
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORNATAN DE SÁ SANTOS
R$ 1,000.00
2018 4,389 10-10-2018 10-10-2018 2,638
R$ 8,235.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 8,235.00
2018 4,388 10-10-2018 10-10-2018 2,637
R$ 5,964.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR SEC. DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 5,964.75
2018 4,387 10-10-2018 10-10-2018 2,635
R$ 5,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 5,960.00
2018 4,386 10-10-2018 10-10-2018 2,620
R$ 731.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 731.50
2018 4,385 10-10-2018 10-10-2018 2,619
R$ 6,406.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,406.70
2018 4,384 08-10-2018 08-10-2018 2,617
R$ 6,282.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 6,282.50
2018 4,383 15-10-2018 15-10-2018 2,613
R$ 10,287.09
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,287.09
2018 4,382 10-10-2018 10-10-2018 2,629
R$ 7,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 7,050.00
2018 4,381 26-10-2018 26-10-2018 2,626
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 28,700.00
2018 4,380 10-10-2018 10-10-2018 2,625
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SEREM USADO NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM SETEMBRO.
DANTES BRASIL REGES
R$ 1,920.00
2018 4,379 12-09-2018 12-09-2018 2,624
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO PARA REUNIÃO DO PREFEITO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS ALUSIVOS A SEMANA DA PÁTRIA.
ENIZE AUZIER DE FREITAS PINHEIRO
R$ 700.00
2018 4,378 25-09-2018 25-09-2018 2,609
R$ 4,498.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO 2018.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,498.00
2018 4,377 10-10-2018 10-10-2018 2,633
R$ 3,335.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 3,335.00
2018 4,376 10-10-2018 10-10-2018 2,632
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 7,200.00
2018 4,375 11-09-2018 11-09-2018 2,615
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA DA COMUNIDADE PURÚ GRANDE.
TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
R$ 1,540.00
2018 4,374 10-10-2018 10-10-2018 2,631
R$ 4,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 4,850.00
2018 4,373 14-09-2018 14-09-2018 2,614
R$ 216.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.
SLK INFORMATICA EIRELI
R$ 216.62
2018 4,372 14-09-2018 14-09-2018 2,612
R$ 12,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA 15 HP, QUE FICAM DE APOIO AO ACS DA ZONA RURAL.
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
R$ 12,500.00
2018 4,371 08-10-2018 08-10-2018 2,623
R$ 15,263.12
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE URBANA E RURAL, CONF. PP Nª006/2018-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,263.12
2018 4,370 12-09-2018 12-09-2018 2,611
R$ 4,586.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 4,586.25
2018 4,369 12-09-2018 12-09-2018 2,610
R$ 14,419.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 14,419.00
2018 4,368 12-09-2018 12-09-2018 2,608
R$ 22,815.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 22,815.00
2018 4,367 05-10-2018 05-10-2018 2,607
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL COMUNIDADE TERRA PRESTA, NA ESTRADA DE BORBA/MAPIÁ.
WILSON RAMOS
R$ 954.00
2018 4,366 18-09-2018 18-09-2018 2,605
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PECAS DIVERSAS NOS RESPECTIVOS ORGÃOS COMO AEROPORTO MUNIC., CENTRO DE EVENTOS BRÁULIO E SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA.
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
R$ 4,000.00
2018 4,365 10-10-2018 10-10-2018 2,580
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 4,364 18-09-2018 18-09-2018 2,601
R$ 11,090.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018. PP Nº010/2018
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 11,090.31
2018 4,363 18-09-2018 18-09-2018 2,599
R$ 25,877.39
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF PP Nª010/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 25,877.39
2018 4,362 10-10-2018 10-10-2018 2,592
R$ 1,615.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 1,615.80
2018 4,361 25-09-2018 25-09-2018 2,589
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TALITA ALENCAR DE ASSIS
R$ 200.00
2018 4,360 24-09-2018 24-09-2018 2,600
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NO BARCO MUNDURUKUNHA QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA INDIGENA PARAWA ATE A ESCOLA BATISTA.
MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
R$ 10,000.00
2018 4,359 19-09-2018 19-09-2018 2,598
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO AGRICULTOR NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ.
JULIO DA SILVA BARBOSA
R$ 954.00
2018 4,358 10-10-2018 10-10-2018 2,621
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 4,357 10-10-2018 10-10-2018 2,597
R$ 4,277.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,277.00
2018 4,356 12-09-2018 12-09-2018 2,596
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 1,100.00
2018 4,355 17-09-2018 17-09-2018 2,595
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A COMUNIDADE CAIÇARA NA ESCOLA MUNIC. MANOEL LOBO SARAIVA.
ANTONIA GOMES VALENTE
R$ 2,862.00
2018 4,354 14-09-2018 14-09-2018 2,594
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
R$ 1,050.00
2018 4,353 14-09-2018 14-09-2018 2,593
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO PARA A SEMANA DA PATRIA.
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 1,180.00
2018 4,352 12-09-2018 12-09-2018 2,588
R$ 153,744.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 153,744.00
2018 4,351 25-09-2018 25-09-2018 2,591
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RUBENITA PEREIRA SOARES
R$ 200.00
2018 4,350 03-09-2018 03-09-2018 2,587
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALFREDO MACHADO TENOR
R$ 400.00
2018 4,349 25-09-2018 25-09-2018 2,590
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILDA BRASIL LABORDA
R$ 200.00
2018 4,348 12-09-2018 12-09-2018 2,586
R$ 36,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 45,625.00
2018 4,347 05-10-2018 05-10-2018 2,585
R$ 4,858.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITARIOS E HIGIENICOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 4,858.00
2018 4,346 05-10-2018 05-10-2018 2,583
R$ 175,621.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 175,621.36
2018 4,345 11-09-2018 11-09-2018 2,582
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
SABRINA DA FONSECA LOPES
R$ 1,200.00
2018 4,344 10-10-2018 10-10-2018 2,581
R$ 627.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 627.00
2018 4,343 10-10-2018 10-10-2018 2,584
R$ 3,112.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,112.00
2018 4,342 10-10-2018 10-10-2018 2,579
R$ 9,495.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,495.64
2018 4,341 10-10-2018 10-10-2018 2,578
R$ 9,307.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,307.85
2018 4,340 08-10-2018 08-10-2018 2,577
R$ 14,409.67
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,409.67
2018 4,339 08-10-2018 08-10-2018 2,576
R$ 17,655.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,655.15
2018 4,338 04-06-2018 04-06-2018 252
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
R$ 7,500.00
2018 4,336 09-07-2018 09-07-2018 1,558
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 81,030.00
2018 4,335 19-06-2018 19-06-2018 1,558
R$ 5,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 81,030.00
2018 4,334 31-07-2018 31-07-2018 1,967
R$ 2,078.23
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 2,078.23
2018 4,333 02-07-2018 02-07-2018 1,967
R$ 877.68
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 877.68
2018 4,332 22-08-2018 22-08-2018 2,045
R$ 148,432.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 148,432.23
2018 4,331 05-07-2018 05-07-2018 2,045
R$ 202,218.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
R$ 202,218.64
2018 4,330 28-08-2018 28-08-2018 531
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
R$ 12,000.00
2018 4,329 24-08-2018 24-08-2018 530
R$ 10,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 10,600.00
2018 4,328 08-08-2018 08-08-2018 580
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE/CANOA EM ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS QUE ENVOLVAM DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 3,000.00
2018 4,327 09-08-2018 09-08-2018 2,390
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 4,326 01-10-2018 01-10-2018 2,575
R$ 866.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2367/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 866.40
2018 4,325 01-10-2018 01-10-2018 1,957
R$ 64.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 64.40
2018 4,324 01-10-2018 01-10-2018 2,303
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 4,323 01-10-2018 01-10-2018 2,573
R$ 5,697.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 5,697.67
2018 4,322 01-10-2018 01-10-2018 2,573
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 4,321 01-10-2018 01-10-2018 2,574
R$ 8,297.73
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 8,297.73
2018 4,320 01-10-2018 01-10-2018 2,574
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 4,319 31-08-2018 31-08-2018 1,967
R$ 60.90
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 4,318 17-08-2018 17-08-2018 2,343
R$ 26,892.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USU UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 26,892.00
2018 4,317 10-08-2018 10-08-2018 2,342
R$ 24,133.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 24,133.45
2018 4,316 10-08-2018 10-08-2018 2,341
R$ 249.11
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 249.11
2018 4,315 10-08-2018 10-08-2018 2,340
R$ 965.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 965.32
2018 4,314 10-08-2018 10-08-2018 183
R$ 333.29
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 333.29
2018 4,313 10-08-2018 10-08-2018 184
R$ 4,069.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 4,069.85
2018 4,312 10-08-2018 10-08-2018 297
R$ 5,505.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 5,505.24
2018 4,311 31-07-2018 31-07-2018 1,059
R$ 484.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 484.50
2018 4,310 10-08-2018 10-08-2018 1,745
R$ 4,115.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 4,115.70
2018 4,309 10-08-2018 10-08-2018 178
R$ 1,324.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,324.42
2018 4,308 10-08-2018 10-08-2018 2,339
R$ 24,494.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª173 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 24,494.85
2018 4,307 10-08-2018 10-08-2018 173
R$ 9,877.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 9,877.24
2018 4,306 10-08-2018 10-08-2018 132
R$ 86,744.29
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 86,744.29
2018 4,305 10-08-2018 10-08-2018 1,737
R$ 19,695.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 19,695.60
2018 4,304 10-08-2018 10-08-2018 190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
2018 4,303 10-08-2018 10-08-2018 193
R$ 2,404.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,404.05
2018 4,302 10-08-2018 10-08-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 4,301 10-08-2018 10-08-2018 201
R$ 1,837.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,837.23
2018 4,300 10-08-2018 10-08-2018 186
R$ 1,461.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,461.75
2018 4,299 10-08-2018 10-08-2018 176
R$ 1,755.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,755.15
2018 4,298 10-08-2018 10-08-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 4,297 10-08-2018 10-08-2018 1,744
R$ 2,772.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,772.25
2018 4,296 11-07-2018 11-07-2018 1,744
R$ 555.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 555.68
2018 4,295 10-08-2018 10-08-2018 177
R$ 1,281.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,281.42
2018 4,294 10-08-2018 10-08-2018 2,338
R$ 86,413.27
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 86,413.27
2018 4,293 10-08-2018 10-08-2018 1,942
R$ 50,357.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 50,357.31
2018 4,292 23-08-2018 23-08-2018 2,389
R$ 315.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA NAS COMUNIDADES DOZ DO CANUMA, RIO ABACAXI E ADJACENTES.
FRANCINEIME LABORDA PAIXÃO
R$ 315.00
2018 4,291 09-08-2018 09-08-2018 2,367
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,380.00
2018 4,290 02-08-2018 02-08-2018 2,127
R$ 7,690.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
R$ 7,690.00
2018 4,289 02-08-2018 02-08-2018 2,178
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO RESPIRADOR PULMONAR DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
R$ 6,500.00
2018 4,288 25-09-2018 25-09-2018 9
R$ 3.97
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.97
2018 4,287 18-09-2018 18-09-2018 9
R$ 13.08
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 13.08
2018 4,286 04-09-2018 04-09-2018 9
R$ 3.11
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.11
2018 4,285 28-09-2018 28-09-2018 8
R$ 150.27
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 150.27
2018 4,284 01-10-2018 01-10-2018 2,534
R$ 30,939.01
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª61 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 30,939.01
2018 4,283 10-09-2018 10-09-2018 4
R$ 0.54
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.54
2018 4,282 28-09-2018 28-09-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 4,281 21-09-2018 21-09-2018 2
R$ 313.15
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 313.15
2018 4,277 10-09-2018 10-09-2018 1,697
R$ 29,738.44
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 29,738.44
2018 4,276 28-09-2018 28-09-2018 1
R$ 5,351.46
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,351.46
2018 4,275 20-09-2018 20-09-2018 1
R$ 1,265.16
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,265.16
2018 4,274 10-09-2018 10-09-2018 1
R$ 5,221.11
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,221.11
2018 4,273 01-10-2018 01-10-2018 2,571
R$ 14,455.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 14,455.42
2018 4,272 01-10-2018 01-10-2018 2,560
R$ 73,530.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2293/2018 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 73,530.31
2018 4,271 01-10-2018 01-10-2018 2,562
R$ 13,653.18
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2374/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 13,653.18
2018 4,270 01-10-2018 01-10-2018 2,549
R$ 1,428.28
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº70/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 1,428.28
2018 4,269 01-10-2018 01-10-2018 2,548
R$ 15,683.51
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº37/2018 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 15,683.51
2018 4,267 01-10-2018 01-10-2018 2,572
R$ 4,650.59
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 4,650.59
2018 4,266 01-10-2018 01-10-2018 2,550
R$ 222,586.37
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2323 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 222,586.37
2018 4,265 01-10-2018 01-10-2018 2,551
R$ 11,002.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2365/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 11,002.10
2018 4,264 01-10-2018 01-10-2018 2,552
R$ 2,477.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2388/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 2,477.42
2018 4,263 01-10-2018 01-10-2018 2,553
R$ 12,990.46
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2294 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 12,990.46
2018 4,262 01-10-2018 01-10-2018 2,554
R$ 499.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2310 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 499.90
2018 4,261 01-10-2018 01-10-2018 2,555
R$ 1,753.53
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2299 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 1,753.53
2018 4,260 01-10-2018 01-10-2018 2,557
R$ 2,083.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1270/2018, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 2,083.45
2018 4,259 01-10-2018 01-10-2018 2,558
R$ 14,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2363/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 14,760.00
2018 4,258 01-10-2018 01-10-2018 2,565
R$ 36,707.22
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2356/2018 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 36,707.22
2018 4,257 16-08-2018 16-08-2018 2,395
R$ 11,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃ DE CONDICIONADOR DE AR DE JANELA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
ELSHADDAI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
R$ 11,400.00
2018 4,256 01-10-2018 01-10-2018 2,566
R$ 23,016.19
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2357/2018, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 23,016.19
2018 4,255 01-10-2018 01-10-2018 1,946
R$ 6,406.67
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2342 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 6,406.67
2018 4,254 01-10-2018 01-10-2018 2,565
R$ 101,272.96
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2356/2018 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 101,272.96
2018 4,253 01-10-2018 01-10-2018 2,567
R$ 26,735.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2308/2018, FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 26,735.06
2018 4,252 01-10-2018 01-10-2018 2,547
R$ 11,727.19
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2312/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 11,727.19
2018 4,251 01-10-2018 01-10-2018 2,568
R$ 7,366.58
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2366/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 7,366.58
2018 4,250 01-10-2018 01-10-2018 2,569
R$ 142.57
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2383/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 142.57
2018 4,249 01-10-2018 01-10-2018 2,536
R$ 2,335.27
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 2,335.27
2018 4,248 04-06-2018 04-06-2018 1,743
R$ 34,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2017.
M. L. SOARES
R$ 34,000.00
2018 4,247 04-06-2018 04-06-2018 1,743
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2017.
M. L. SOARES
R$ 20,000.00
2018 4,246 04-06-2018 04-06-2018 1,743
R$ 33,491.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2017.
M. L. SOARES
R$ 33,491.35
2018 4,245 01-10-2018 01-10-2018 2,538
R$ 1,935.67
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 1,935.67
2018 4,244 01-10-2018 01-10-2018 2,537
R$ 71,247.22
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 71,247.22
2018 4,243 01-10-2018 01-10-2018 2,546
R$ 16,219.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2364/2018, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 16,219.33
2018 4,242 01-10-2018 01-10-2018 2,545
R$ 47,415.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2376/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 47,415.60
2018 4,241 01-10-2018 01-10-2018 2,539
R$ 128,107.56
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 128,107.56
2018 4,240 01-10-2018 01-10-2018 2,545
R$ 40,125.12
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2376/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 40,125.12
2018 4,239 01-10-2018 01-10-2018 2,540
R$ 55,032.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 55,032.05
2018 4,237 01-10-2018 01-10-2018 2,541
R$ 95,665.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 95,665.75
2018 4,235 01-10-2018 01-10-2018 2,544
R$ 3,119.62
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2320 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 3,119.62
2018 4,233 01-10-2018 01-10-2018 2,570
R$ 2,820.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº73/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 2,820.00
2018 4,232 01-10-2018 01-10-2018 2,542
R$ 4,177.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2358 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 4,177.66
2018 4,230 01-10-2018 01-10-2018 2,559
R$ 4,916.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 4,916.30
2018 4,228 01-10-2018 01-10-2018 2,561
R$ 250.84
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
R$ 250.84
2018 4,227 01-10-2018 01-10-2018 2,563
R$ 156.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 156.70
2018 4,226 01-10-2018 01-10-2018 2,564
R$ 116.61
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 116.61
2018 4,225 01-10-2018 01-10-2018 2,535
R$ 3,407.68
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 3,407.68
2018 4,224 01-10-2018 01-10-2018 2,556
R$ 18,023.84
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 18,023.84
2018 4,223 01-10-2018 01-10-2018 2,556
R$ 620.77
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 620.77
2018 4,222 01-10-2018 01-10-2018 1,955
R$ 259.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº56/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 259.90
2018 4,221 01-10-2018 01-10-2018 1,943
R$ 3,192.23
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2307 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 3,192.23
2018 4,220 01-10-2018 01-10-2018 1,948
R$ 1,732.36
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1278 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 1,732.36
2018 4,219 01-10-2018 01-10-2018 61
R$ 1,867.56
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 1,867.56
2018 4,218 24-10-2018 24-10-2018 2,487
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS ÓBITOS OCORRIDO NO DIA 21/08/2018 ENTE Mª DAS GRAÇAS SILVA RAMOS.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,217 01-10-2018 01-10-2018 2,300
R$ 1,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,260.00
2018 4,216 01-10-2018 01-10-2018 1,729
R$ 4.61
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 4.61
2018 4,215 01-10-2018 01-10-2018 70
R$ 8,971.32
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 8,971.32
2018 4,214 24-10-2018 24-10-2018 2,420
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS ÓBITO OCORRIDO 13/08/2018 DO ENTE ZENLDA LINDOSO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,213 01-10-2018 01-10-2018 1,726
R$ 668.42
c
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 668.42
2018 4,212 01-10-2018 01-10-2018 2,290
R$ 15,988.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 15,988.60
2018 4,211 16-10-2018 16-10-2018 2,337
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 53,780.00
2018 4,210 16-10-2018 16-10-2018 2,337
R$ 52,580.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 53,780.00
2018 4,209 17-10-2018 17-10-2018 2,336
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
VERA LÚCIA MARQUES
R$ 1,545.58
2018 4,208 17-10-2018 17-10-2018 2,335
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
R$ 2,703.62
2018 4,207 17-10-2018 17-10-2018 2,334
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
R$ 1,545.58
2018 4,206 17-10-2018 17-10-2018 2,333
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
TATIANE PACHECO DOS SANTOS
R$ 1,545.58
2018 4,205 17-10-2018 17-10-2018 2,332
R$ 2,841.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
R$ 2,841.92
2018 4,204 17-10-2018 17-10-2018 2,331
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 1,545.58
2018 4,203 17-10-2018 17-10-2018 2,330
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
R$ 1,545.58
2018 4,202 17-10-2018 17-10-2018 2,329
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
PATRICK ANTONIO MARQUES
R$ 1,545.58
2018 4,201 17-10-2018 17-10-2018 2,328
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
MARILDA IZEL COLARES
R$ 1,545.58
2018 4,200 17-10-2018 17-10-2018 2,327
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
R$ 1,545.58
2018 4,199 17-10-2018 17-10-2018 2,326
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
R$ 1,545.58
2018 4,198 17-10-2018 17-10-2018 2,325
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
LAELSON BARBOSA CETAURO
R$ 1,545.58
2018 4,197 17-10-2018 17-10-2018 2,324
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
R$ 1,545.58
2018 4,196 17-10-2018 17-10-2018 2,323
R$ 594.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. INDÍGENA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO RIO JUTAÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
JUCIMAR RODRIGUES PEREIRA
R$ 594.46
2018 4,195 17-10-2018 17-10-2018 2,322
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
R$ 1,545.58
2018 4,194 17-10-2018 17-10-2018 2,321
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
JANAINA MENDONÇA ULEON
R$ 1,545.58
2018 4,193 17-10-2018 17-10-2018 2,320
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
R$ 1,545.58
2018 4,192 17-10-2018 17-10-2018 2,319
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
ILANA TAMIRES GOMES
R$ 2,703.62
2018 4,191 17-10-2018 17-10-2018 2,318
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
IESA BARBOSA DE SOUZA
R$ 1,545.58
2018 4,190 17-10-2018 17-10-2018 2,317
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
GLAUCIA SERRÃO VINHOTE
R$ 1,545.58
2018 4,189 17-10-2018 17-10-2018 2,316
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
GENIRA BATISTA DE SOUZA
R$ 1,545.58
2018 4,188 17-10-2018 17-10-2018 2,315
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
R$ 2,703.62
2018 4,187 17-10-2018 17-10-2018 2,314
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
R$ 1,545.58
2018 4,186 17-10-2018 17-10-2018 2,313
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 1,545.58
2018 4,185 17-10-2018 17-10-2018 2,312
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
ERIVAN RODRIGUES DE LIMA
R$ 1,545.58
2018 4,184 17-10-2018 17-10-2018 2,311
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
R$ 2,703.62
2018 4,183 17-10-2018 17-10-2018 2,310
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
R$ 1,545.58
2018 4,182 17-10-2018 17-10-2018 2,309
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
ARINOS REGIS BARROS
R$ 1,545.58
2018 4,181 17-10-2018 17-10-2018 2,308
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
R$ 1,545.58
2018 4,180 17-10-2018 17-10-2018 2,307
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
ANDREIA CASTRO DE SÁ
R$ 1,545.58
2018 4,179 12-09-2018 12-09-2018 2,000
R$ 1,329.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A JULHO DE 2018.
TATIANE PACHECO DOS SANTOS
R$ 1,329.97
2018 4,178 12-09-2018 12-09-2018 1,999
R$ 2,588.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
R$ 2,588.32
2018 4,177 12-09-2018 12-09-2018 1,998
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
R$ 851.18
2018 4,176 12-09-2018 12-09-2018 1,997
R$ 1,595.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 1,595.97
2018 4,175 12-09-2018 12-09-2018 1,996
R$ 2,353.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
R$ 2,353.03
2018 4,174 12-09-2018 12-09-2018 1,995
R$ 1,595.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
PATRICK ANTONIO MARQUES
R$ 1,595.97
2018 4,173 12-09-2018 12-09-2018 1,994
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
VERA LÚCIA MARQUES
R$ 851.18
2018 4,172 12-09-2018 12-09-2018 1,993
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
MARILDA IZEL COLARES
R$ 851.18
2018 4,171 12-09-2018 12-09-2018 1,992
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ZONA RURAL, RELATIVO A JULHO DE 2018.
RAFAEL MOREIRA DO NASCIMENTO
R$ 851.18
2018 4,170 12-09-2018 12-09-2018 1,991
R$ 1,329.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A JULHO DE 2018.
MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
R$ 1,329.97
2018 4,169 12-09-2018 12-09-2018 1,990
R$ 1,329.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
R$ 1,329.97
2018 4,168 12-09-2018 12-09-2018 1,989
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
BERNADETH COSTA LINDOSO
R$ 851.18
2018 4,167 12-09-2018 12-09-2018 1,988
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
R$ 851.18
2018 4,166 12-09-2018 12-09-2018 1,987
R$ 2,353.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR PÓLO SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE VILA NOVA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
R$ 2,353.03
2018 4,165 12-09-2018 12-09-2018 1,986
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
R$ 851.18
2018 4,164 14-09-2018 14-09-2018 1,985
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
ARINOS REGIS BARROS
R$ 851.18
2018 4,163 14-09-2018 14-09-2018 1,984
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
GENIRA BATISTA DE SOUZA
R$ 851.18
2018 4,162 12-09-2018 12-09-2018 1,983
R$ 2,353.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
R$ 2,353.03
2018 4,161 14-09-2018 14-09-2018 1,982
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
IESA BARBOSA DE SOUZA
R$ 851.18
2018 4,160 14-09-2018 14-09-2018 1,981
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
R$ 851.18
2018 4,159 12-09-2018 12-09-2018 1,980
R$ 2,353.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A JULHO.
ILANA TAMIRES GOMES
R$ 2,353.03
2018 4,158 14-09-2018 14-09-2018 1,979
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
JANAINA MENDONÇA ULEON
R$ 851.18
2018 4,157 12-09-2018 12-09-2018 1,976
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO.
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
R$ 851.18
2018 4,156 14-09-2018 14-09-2018 1,978
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
ANDREIA CASTRO DE SÁ
R$ 851.18
2018 4,155 14-09-2018 14-09-2018 1,977
R$ 1,329.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
R$ 1,329.97
2018 4,154 14-09-2018 14-09-2018 1,975
R$ 1,595.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A JULHO DE 2018.
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
R$ 1,595.97
2018 4,153 14-09-2018 14-09-2018 1,974
R$ 266.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
R$ 266.00
2018 4,152 27-07-2018 27-07-2018 1,973
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,000.00
2018 4,151 27-07-2018 27-07-2018 1,972
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,000.00
2018 4,150 27-07-2018 27-07-2018 1,971
R$ 5,811.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,811.14
2018 4,149 21-08-2018 21-08-2018 2,486
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
R$ 750.00
2018 4,148 08-08-2018 08-08-2018 2,305
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE 200 (DUZENTOS) SANDUICHES, DESTINADOS PARA LANCHE A AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM BENEFICIOS DO PROGRAMA AEPETI.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 1,000.00
2018 4,147 05-09-2018 05-09-2018 2,477
R$ 5,775.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV DOS IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.
SHIRLENE DE CASTRO CARRIL
R$ 5,775.60
2018 4,146 15-08-2018 15-08-2018 1,970
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 5,000.00
2018 4,145 29-08-2018 29-08-2018 2,087
R$ 5,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 5,850.00
2018 4,144 03-09-2018 03-09-2018 1,969
R$ 0.10
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 0.10
2018 4,143 03-09-2018 03-09-2018 1,741
R$ 11,493.90
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,493.90
2018 4,142 03-09-2018 03-09-2018 1,740
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 4,141 03-09-2018 03-09-2018 1,739
R$ 930.15
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 930.15
2018 4,140 03-09-2018 03-09-2018 1,742
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 4,139 31-07-2018 31-07-2018 1,741
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 4,138 31-07-2018 31-07-2018 1,740
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 4,137 31-07-2018 31-07-2018 1,739
R$ 1,001.70
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 1,001.70
2018 4,136 31-07-2018 31-07-2018 1,742
R$ 3,714.80
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 3,714.80
2018 4,135 02-07-2018 02-07-2018 1,957
R$ 2.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 2.40
2018 4,134 02-07-2018 02-07-2018 1,741
R$ 11,436.31
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,436.31
2018 4,133 01-10-2018 01-10-2018 2,286
R$ 1,522.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 1,522.58
2018 4,132 01-10-2018 01-10-2018 1,700
R$ 0.54
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 0.54
2018 4,131 02-07-2018 02-07-2018 1,740
R$ 8,153.27
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 8,153.27
2018 4,130 02-07-2018 02-07-2018 1,739
R$ 932.05
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 932.05
2018 4,129 01-10-2018 01-10-2018 1,270
R$ 2,204.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 2,204.45
2018 4,128 01-10-2018 01-10-2018 1,951
R$ 1,210.72
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 1,210.72
2018 4,127 01-10-2018 01-10-2018 1,953
R$ 2,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 2,120.00
2018 4,126 01-10-2018 01-10-2018 73
R$ 180.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 180.00
2018 4,125 01-10-2018 01-10-2018 2,301
R$ 2,371.63
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2355/2018- FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 2,371.63
2018 4,124 01-10-2018 01-10-2018 53
R$ 26,315.91
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 26,315.91
2018 4,123 01-10-2018 01-10-2018 1,964
R$ 3,030.81
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2345/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 3,030.81
2018 4,122 01-10-2018 01-10-2018 1,699
R$ 0.51
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 0.51
2018 4,121 01-10-2018 01-10-2018 1,949
R$ 4,888.73
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1271 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 4,888.73
2018 4,120 01-10-2018 01-10-2018 1,947
R$ 8,152.59
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2314 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 8,152.59
2018 4,119 01-10-2018 01-10-2018 1,947
R$ 6,697.76
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2314 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 6,697.76
2018 4,118 01-10-2018 01-10-2018 2,304
R$ 214.65
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 214.65
2018 4,117 01-10-2018 01-10-2018 78
R$ 6,847.39
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 6,847.39
2018 4,116 01-10-2018 01-10-2018 1,703
R$ 5,509.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 5,509.35
2018 4,115 01-10-2018 01-10-2018 1,966
R$ 550.48
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº65/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 550.48
2018 4,114 01-10-2018 01-10-2018 1,703
R$ 1,660.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,660.30
2018 4,113 01-10-2018 01-10-2018 1,705
R$ 4,815.17
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 4,815.17
2018 4,112 01-10-2018 01-10-2018 1,716
R$ 2,500.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª769 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 2,500.10
2018 4,111 01-10-2018 01-10-2018 1,960
R$ 886.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 886.25
2018 4,110 01-10-2018 01-10-2018 57
R$ 10,658.40
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 10,658.40
2018 4,109 01-10-2018 01-10-2018 1,719
R$ 1,359.45
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,359.45
2018 4,108 01-10-2018 01-10-2018 66
R$ 1,399.17
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,399.17
2018 4,107 01-10-2018 01-10-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 4,106 01-10-2018 01-10-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 4,105 01-10-2018 01-10-2018 2,288
R$ 12,976.94
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 12,976.94
2018 4,104 01-10-2018 01-10-2018 2,291
R$ 9,590.45
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 9,590.45
2018 4,103 01-10-2018 01-10-2018 1,952
R$ 2,372.25
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº765/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,372.25
2018 4,102 01-10-2018 01-10-2018 1,304
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 4,101 01-10-2018 01-10-2018 60
R$ 4,694.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,694.00
2018 4,100 01-10-2018 01-10-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 4,099 01-10-2018 01-10-2018 51
R$ 1,287.90
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 4,098 01-10-2018 01-10-2018 28
R$ 10,084.35
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 10,084.35
2018 4,097 01-10-2018 01-10-2018 29
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 4,096 01-10-2018 01-10-2018 71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 4,095 01-10-2018 01-10-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 4,094 01-10-2018 01-10-2018 1,965
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 4,093 28-08-2018 28-08-2018 2,513
R$ 1,168.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE SANTA CLARA RIO MADEIRINHA.
MARIA DE JESUS MELO SILVA
R$ 1,168.00
2018 4,092 31-08-2018 31-08-2018 1,967
R$ 2,835.82
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 2,835.82
2018 4,091 27-08-2018 27-08-2018 1,059
R$ 0.08
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 0.08
2018 4,090 15-08-2018 15-08-2018 1,968
R$ 474.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 474.00
2018 4,089 01-10-2018 01-10-2018 2,297
R$ 956.64
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 956.64
2018 4,088 01-10-2018 01-10-2018 80
R$ 6,102.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 6,102.00
2018 4,087 01-10-2018 01-10-2018 2,295
R$ 29,080.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 29,080.38
2018 4,086 01-10-2018 01-10-2018 86
R$ 13,431.01
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 13,431.01
2018 4,085 01-10-2018 01-10-2018 88
R$ 6,293.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,293.00
2018 4,084 01-10-2018 01-10-2018 91
R$ 11,552.94
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 11,552.94
2018 4,083 01-10-2018 01-10-2018 1,959
R$ 39,798.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 2318/2018 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 39,798.40
2018 4,082 01-10-2018 01-10-2018 2,296
R$ 1,059.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 1,059.65
2018 4,081 01-10-2018 01-10-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 4,080 01-10-2018 01-10-2018 2,293
R$ 4,340.70
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,340.70
2018 4,079 01-10-2018 01-10-2018 1,714
R$ 4,833.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1292 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 4,833.54
2018 4,078 01-10-2018 01-10-2018 94
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,500.00
2018 4,077 01-10-2018 01-10-2018 1,701
R$ 0.95
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 0.95
2018 4,076 01-10-2018 01-10-2018 1,715
R$ 0.55
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1286 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 0.55
2018 4,075 01-10-2018 01-10-2018 52
R$ 18,851.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 18,851.07
2018 4,074 01-10-2018 01-10-2018 2,302
R$ 35.36
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
R$ 35.36
2018 4,073 01-10-2018 01-10-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 4,072 01-10-2018 01-10-2018 37
R$ 8,495.73
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 8,495.73
2018 4,071 01-10-2018 01-10-2018 1,718
R$ 7,651.84
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 7,651.84
2018 4,070 01-10-2018 01-10-2018 2,301
R$ 5,838.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2355/2018- FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 5,838.90
2018 4,069 01-10-2018 01-10-2018 1,944
R$ 10,136.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª50 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 10,136.25
2018 4,068 01-10-2018 01-10-2018 1,956
R$ 8,634.46
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº41/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 8,634.46
2018 4,067 01-10-2018 01-10-2018 101
R$ 23,935.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 23,935.00
2018 4,066 01-10-2018 01-10-2018 1,954
R$ 2,061.69
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2304/2018, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 2,061.69
2018 4,065 01-10-2018 01-10-2018 2,278
R$ 42,770.88
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 42,770.88
2018 4,064 01-10-2018 01-10-2018 2,284
R$ 5,894.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,894.42
2018 4,063 01-10-2018 01-10-2018 2,287
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,862.00
2018 4,062 01-10-2018 01-10-2018 2,286
R$ 13,371.97
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 13,371.97
2018 4,061 01-10-2018 01-10-2018 2,285
R$ 2,788.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,788.00
2018 4,060 01-10-2018 01-10-2018 2,532
R$ 13,412.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 13,412.00
2018 4,059 01-10-2018 01-10-2018 2,292
R$ 572.40
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 572.40
2018 4,058 01-10-2018 01-10-2018 45
R$ 61,997.97
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 61,997.97
2018 4,057 01-10-2018 01-10-2018 2,283
R$ 99,953.50
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 99,953.50
2018 4,056 01-10-2018 01-10-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 4,055 01-10-2018 01-10-2018 1,962
R$ 29,341.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1279/2018, FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 29,341.02
2018 4,054 01-10-2018 01-10-2018 2,282
R$ 966.63
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 966.63
2018 4,053 01-10-2018 01-10-2018 2,281
R$ 9,777.34
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 9,777.34
2018 4,052 01-10-2018 01-10-2018 1,958
R$ 1,083.87
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 1,083.87
2018 4,051 01-10-2018 01-10-2018 81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 4,050 01-10-2018 01-10-2018 2,280
R$ 3,363.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,363.60
2018 4,049 01-10-2018 01-10-2018 89
R$ 5,583.70
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 5,583.70
2018 4,048 01-10-2018 01-10-2018 97
R$ 7,738.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 7,738.00
2018 4,047 01-10-2018 01-10-2018 2,280
R$ 10,494.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,494.00
2018 4,046 01-10-2018 01-10-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 4,045 18-09-2018 18-09-2018 2,084
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 12 MBPS PARA O POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª073/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª021/2018CPL/PMB.
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 7,800.00
2018 4,044 18-09-2018 18-09-2018 2,223
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 06 MBPS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES. CONF TERMO DE CONTRATO Nª073/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª021/2018CPL/PMB.
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 3,900.00
2018 4,043 20-09-2018 20-09-2018 173
R$ 22,306.09
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 22,306.09
2018 4,042 20-09-2018 20-09-2018 1,942
R$ 55,748.19
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 55,748.19
2018 4,041 11-09-2018 11-09-2018 1,362
R$ 9,977.67
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 9,977.67
2018 4,040 18-09-2018 18-09-2018 2,777
R$ 352.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 352.13
2018 4,039 18-09-2018 18-09-2018 293
R$ 21,341.77
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 21,341.77
2018 4,038 28-09-2018 28-09-2018 10
R$ 2,501.28
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 2,501.28
2018 4,037 26-09-2018 26-09-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 4,036 25-09-2018 25-09-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 4,035 18-09-2018 18-09-2018 292
R$ 7,515.71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,515.71
2018 4,034 14-09-2018 14-09-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 4,033 13-09-2018 13-09-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 4,032 12-09-2018 12-09-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 4,031 10-09-2018 10-09-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 4,030 09-10-2018 09-10-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 4,029 04-09-2018 04-09-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 4,028 18-09-2018 18-09-2018 747
R$ 1,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS.
K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
R$ 1,520.00
2018 4,027 18-09-2018 18-09-2018 1,777
R$ 330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (MISS BORBA).
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 330.00
2018 4,026 19-09-2018 19-09-2018 2,407
R$ 12,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALZIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUTEBOL 2018.
L DA R PICANÇO
R$ 12,600.00
2018 4,025 18-09-2018 18-09-2018 2,371
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (ATLETAS DO MECA COMBATE), 12 DIARIAS DE HOSPEDAGEM.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 660.00
2018 4,024 25-09-2018 25-09-2018 2,043
R$ 807.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 011/2018, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 807.90
2018 4,023 25-09-2018 25-09-2018 2,022
R$ 1,077.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 1,077.20
2018 4,022 21-09-2018 21-09-2018 841
R$ 6,540.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 13,040.40
2018 4,021 01-10-2018 01-10-2018 47
R$ 66,109.96
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 66,109.96
2018 4,020 01-10-2018 01-10-2018 1,295
R$ 3,879.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 3,879.23
2018 4,019 01-10-2018 01-10-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 4,018 01-10-2018 01-10-2018 2,294
R$ 65,590.96
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 65,590.96
2018 4,017 01-10-2018 01-10-2018 90
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 7,500.00
2018 4,016 01-10-2018 01-10-2018 2,298
R$ 114,581.73
VALOR QUE SE PAGA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 114,581.73
2018 4,015 01-10-2018 01-10-2018 46
R$ 972,670.14
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 972,670.14
2018 4,014 31-07-2018 31-07-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 4,012 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 4,433.78
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 4,433.78
2018 4,011 27-08-2018 27-08-2018 2,126
R$ 24,905.76
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF PP Nª008/2018, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SEC. MUNICIPAIS.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 24,905.76
2018 4,010 03-09-2018 03-09-2018 2,304
R$ 1,338.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 1,338.95
2018 4,009 03-09-2018 03-09-2018 2,303
R$ 2,361.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,361.30
2018 4,008 03-09-2018 03-09-2018 1,957
R$ 1,002.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 1,002.40
2018 4,007 03-09-2018 03-09-2018 1,294
R$ 452.03
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 452.03
2018 4,006 03-09-2018 03-09-2018 1,704
R$ 2,813.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1293 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 2,813.60
2018 4,005 03-09-2018 03-09-2018 78
R$ 3,450.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,450.62
2018 4,004 03-09-2018 03-09-2018 66
R$ 734.58
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 734.58
2018 4,003 03-09-2018 03-09-2018 2,284
R$ 3,639.97
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 3,639.97
2018 4,002 03-09-2018 03-09-2018 2,287
R$ 2,640.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,640.50
2018 4,001 03-09-2018 03-09-2018 2,302
R$ 107.32
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
R$ 107.32
2018 3,999 03-09-2018 03-09-2018 2,301
R$ 1,789.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2355/2018- FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 1,789.47
2018 3,998 03-09-2018 03-09-2018 1,945
R$ 3,219.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1277 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,219.58
2018 3,997 03-09-2018 03-09-2018 2,300
R$ 2,899.71
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 2,899.71
2018 3,996 03-09-2018 03-09-2018 1,730
R$ 3,992.09
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1280 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 3,992.09
2018 3,995 03-09-2018 03-09-2018 2,293
R$ 2,500.49
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 2,500.49
2018 3,994 03-09-2018 03-09-2018 1,728
R$ 1,840.21
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª43 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 1,840.21
2018 3,993 03-09-2018 03-09-2018 2,292
R$ 609.52
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 609.52
2018 3,992 03-09-2018 03-09-2018 244
R$ 392.18
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 392.18
2018 3,991 03-09-2018 03-09-2018 2,291
R$ 5,033.62
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 5,033.62
2018 3,990 03-09-2018 03-09-2018 1,283
R$ 4,556.84
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 4,556.84
2018 3,989 03-09-2018 03-09-2018 1,726
R$ 3,870.32
VALOR QUE SE PAGA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª776 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 3,870.32
2018 3,988 03-09-2018 03-09-2018 2,290
R$ 699.12
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 699.12
2018 3,987 03-09-2018 03-09-2018 1,698
R$ 15,289.48
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 15,289.48
2018 3,986 03-09-2018 03-09-2018 2,289
R$ 611.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 611.25
2018 3,985 03-09-2018 03-09-2018 1,707
R$ 569.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO 777/2018-FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 569.34
2018 3,984 03-09-2018 03-09-2018 2,288
R$ 3,314.01
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 3,314.01
2018 3,983 03-09-2018 03-09-2018 1,732
R$ 9,662.93
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª791 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 9,662.93
2018 3,981 03-09-2018 03-09-2018 1,305
R$ 221.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 221.50
2018 3,980 03-09-2018 03-09-2018 2,286
R$ 105.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 105.45
2018 3,979 03-09-2018 03-09-2018 1,727
R$ 12,948.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1285 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 12,948.55
2018 3,978 03-09-2018 03-09-2018 2,285
R$ 695.52
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 695.52
2018 3,977 03-09-2018 30-09-2018 39
R$ 2,092.48
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,092.48
2018 3,976 03-09-2018 03-09-2018 2,532
R$ 13,185.03
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 13,185.03
2018 3,975 03-09-2018 03-09-2018 70
R$ 10,033.90
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 10,033.90
2018 3,974 03-09-2018 03-09-2018 1,717
R$ 226.97
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 766/2018 FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 226.97
2018 3,972 03-09-2018 03-09-2018 1,966
R$ 40,826.90
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº65/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 40,826.90
2018 3,971 03-09-2018 03-09-2018 1,273
R$ 2,254.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 2,254.45
2018 3,970 03-09-2018 03-09-2018 1,966
R$ 47,769.44
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº65/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 47,769.44
2018 3,969 03-09-2018 03-09-2018 2,283
R$ 91,516.57
PELA DESPESA PAGA QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 91,516.57
2018 3,968 03-09-2018 03-09-2018 57
R$ 10,817.37
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 10,817.37
2018 3,967 03-09-2018 03-09-2018 1,709
R$ 9,960.02
PELA DESPESA PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1274 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 9,960.02
2018 3,966 03-09-2018 03-09-2018 2,282
R$ 33.37
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 33.37
2018 3,965 03-09-2018 03-09-2018 1,950
R$ 556.38
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO Nº768/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 556.38
2018 3,964 03-09-2018 03-09-2018 2,281
R$ 4,857.89
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 4,857.89
2018 3,963 03-09-2018 03-09-2018 1,711
R$ 3,765.11
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª31 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 3,765.11
2018 3,962 03-09-2018 03-09-2018 2,280
R$ 10,494.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,494.00
2018 3,961 03-09-2018 03-09-2018 2,280
R$ 3,315.57
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.57
2018 3,960 03-09-2018 03-09-2018 1,702
R$ 0.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 0.33
2018 3,959 03-09-2018 03-09-2018 2,279
R$ 259.73
VALOR QUE SE PAGA EMPENHA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG FINANÇAS- ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 259.73
2018 3,958 03-09-2018 03-09-2018 1,956
R$ 17,155.38
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº41/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 17,155.38
2018 3,957 03-09-2018 03-09-2018 1,954
R$ 16,885.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2304/2018, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 16,885.80
2018 3,956 03-09-2018 03-09-2018 2,278
R$ 38,798.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 38,798.02
2018 3,955 03-09-2018 03-09-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 3,954 03-09-2018 03-09-2018 1,733
R$ 3,972.86
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1289 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 3,972.86
2018 3,953 03-09-2018 03-09-2018 80
R$ 5,625.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 5,625.00
2018 3,952 03-09-2018 03-09-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 3,951 03-09-2018 03-09-2018 520
R$ 429.30
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
R$ 429.30
2018 3,950 03-09-2018 03-09-2018 2,298
R$ 8,959.10
VALOR QUE SE PAGA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 8,959.10
2018 3,949 03-09-2018 03-09-2018 84
R$ 105,622.63
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 105,622.63
2018 3,948 03-09-2018 03-09-2018 1,719
R$ 1,574.10
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,574.10
2018 3,947 03-09-2018 03-09-2018 1,703
R$ 1,645.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,645.65
2018 3,946 03-09-2018 03-09-2018 2,297
R$ 43.36
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 43.36
2018 3,945 03-09-2018 03-09-2018 1,963
R$ 600.59
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº796/2018 FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 600.59
2018 3,944 03-09-2018 03-09-2018 2,296
R$ 940.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 940.35
2018 3,943 03-09-2018 03-09-2018 1,703
R$ 5,795.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 5,795.55
2018 3,942 03-09-2018 03-09-2018 1,961
R$ 276.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2317/2018 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 276.00
2018 3,941 03-09-2018 03-09-2018 2,295
R$ 10,595.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 10,595.14
2018 3,940 03-09-2018 03-09-2018 1,301
R$ 18,485.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 18,485.24
2018 3,939 03-09-2018 03-09-2018 2,294
R$ 34,409.04
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 34,409.04
2018 3,938 03-09-2018 03-09-2018 99
R$ 36,879.59
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 36,879.59
2018 3,937 03-09-2018 03-09-2018 1,946
R$ 37,407.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2342 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 37,407.38
2018 3,936 03-09-2018 03-09-2018 61
R$ 32,880.82
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 32,880.82
2018 3,935 03-09-2018 03-09-2018 1,944
R$ 109,876.95
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª50 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 109,876.95
2018 3,934 03-09-2018 03-09-2018 1,947
R$ 6,678.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2314 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 6,678.68
2018 3,933 03-09-2018 03-09-2018 1,948
R$ 6,289.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1278 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 6,289.25
2018 3,932 03-09-2018 03-09-2018 1,962
R$ 29,341.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1279/2018, FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 29,341.02
2018 3,931 03-09-2018 03-09-2018 1,946
R$ 110,047.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2342 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 110,047.79
2018 3,930 03-09-2018 03-09-2018 1,947
R$ 27,607.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2314 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 27,607.30
2018 3,929 03-09-2018 03-09-2018 1,945
R$ 3,906.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1277 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,906.62
2018 3,928 03-09-2018 03-09-2018 1,964
R$ 15,166.49
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2345/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 15,166.49
2018 3,926 03-09-2018 03-09-2018 1,949
R$ 7,056.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1271 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 7,056.80
2018 3,925 03-09-2018 03-09-2018 1,955
R$ 10,687.20
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº56/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 10,687.20
2018 3,924 03-09-2018 03-09-2018 1,959
R$ 49,157.72
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 2318/2018 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 49,157.72
2018 3,923 10-08-2018 10-08-2018 1,797
R$ 8,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
M. L. SOARES
R$ 8,250.00
2018 3,922 03-09-2018 03-09-2018 1,943
R$ 112,784.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2307 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 112,784.14
2018 3,921 03-09-2018 03-09-2018 1,952
R$ 2,372.25
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº765/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,372.25
2018 3,919 21-08-2018 21-08-2018 1,779
R$ 278,185.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL P/ ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DE BORBA.
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
R$ 278,185.00
2018 3,918 25-09-2018 25-09-2018 2,533
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), LANCHES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA CAMPANHA CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,150.00
2018 3,917 25-09-2018 25-09-2018 2,502
R$ 420.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
R$ 420.00
2018 3,916 25-09-2018 25-09-2018 2,501
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO BARCO A SERVIÇO DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
CLETO PEDROSA E SILVA
R$ 3,600.00
2018 3,915 17-08-2018 17-08-2018 2,464
R$ 76,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
R$ 76,000.00
2018 3,914 09-08-2018 09-08-2018 588
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 500.00
2018 3,913 09-08-2018 09-08-2018 252
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
R$ 7,500.00
2018 3,912 17-08-2018 17-08-2018 578
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 3,911 17-08-2018 17-08-2018 578
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 3,910 17-08-2018 17-08-2018 578
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 3,909 09-08-2018 09-08-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 3,908 12-06-2018 12-06-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 3,907 14-08-2018 14-08-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 3,906 10-07-2018 10-07-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 3,905 31-08-2018 31-08-2018 1,059
R$ 88.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 88.00
2018 3,904 31-08-2018 31-08-2018 1,059
R$ 70.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 70.50
2018 3,903 22-08-2018 22-08-2018 2,380
R$ 267,253.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nª 055/2017 COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 267,253.00
2018 3,902 10-08-2018 10-08-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 3,901 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 71.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 71.05
2018 3,900 03-09-2018 03-09-2018 1,951
R$ 4,618.40
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,618.40
2018 3,899 03-09-2018 03-09-2018 1,953
R$ 17,360.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 17,360.00
2018 3,898 03-09-2018 03-09-2018 73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 3,897 03-09-2018 03-09-2018 1,965
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,896 03-09-2018 03-09-2018 1,958
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018 3,895 03-09-2018 03-09-2018 1,958
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 3,894 31-08-2018 31-08-2018 1,059
R$ 437.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 437.00
2018 3,893 27-08-2018 27-08-2018 1,686
R$ 800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
SILVANA MORAES PEREIRA
R$ 800.00
2018 3,892 29-08-2018 29-08-2018 1,596
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
ELISON RODRIGUES VIEIRA
R$ 2,500.00
2018 3,891 29-08-2018 29-08-2018 1,575
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 2,500.00
2018 3,890 07-08-2018 07-08-2018 1,644
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
MANOEL BORGES COIMBRA
R$ 2,000.00
2018 3,889 07-08-2018 07-08-2018 1,597
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
ELIZETE REGIS DA SILVA
R$ 2,500.00
2018 3,888 07-08-2018 07-08-2018 1,665
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
NONATO CORREA DE OLIVEIRA
R$ 455.00
2018 3,887 07-08-2018 07-08-2018 1,635
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
KEZIA FERREIRA DA FONSECA
R$ 2,000.00
2018 3,886 07-08-2018 07-08-2018 1,609
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
GESSILA COSTA CAMPOS
R$ 455.00
2018 3,885 07-08-2018 07-08-2018 1,669
R$ 1,310.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
PEDRO PASSOS DE SOUSA
R$ 1,310.00
2018 3,884 07-08-2018 07-08-2018 1,566
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
R$ 2,500.00
2018 3,883 07-08-2018 07-08-2018 1,617
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
JECIANE DA GAMA PEREIRA
R$ 355.00
2018 3,882 02-08-2018 02-08-2018 1,606
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
R$ 355.00
2018 3,881 02-08-2018 02-08-2018 1,639
R$ 800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
R$ 800.00
2018 3,880 02-08-2018 02-08-2018 1,681
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.
RONNIVON VALE DA SILVA
R$ 2,000.00
2018 3,879 02-08-2018 02-08-2018 1,577
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose de Oliveira, na Comunidade Sao Jose, residentes no trecho Nova Fazendo/Comunidade Sao Jose.
ANDREZA EMANUELE DA SILVA
R$ 355.00
2018 3,878 02-08-2018 02-08-2018 1,623
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
JOELMIR GENTIL FARIAS
R$ 355.00
2018 3,877 02-08-2018 02-08-2018 1,623
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
JOELMIR GENTIL FARIAS
R$ 355.00
2018 3,876 02-08-2018 02-08-2018 1,656
R$ 1,737.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
R$ 1,737.00
2018 3,874 31-07-2018 31-07-2018 1,966
R$ 43,853.18
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº65/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 43,853.18
2018 3,872 15-08-2018 15-08-2018 1,785
R$ 2,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE LANCHE , DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DE SNATO ANTONIO DE BORBA.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 2,480.00
2018 3,871 15-08-2018 15-08-2018 1,538
R$ 462.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DE BOMBEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 462.00
2018 3,870 15-08-2018 15-08-2018 1,509
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA BADALAÇÃO NA FEIJOADA DE STO ANTONIO DE BORBA 03/06/2018, NA ASSOCOAÇÃO DOS PROFESSORES.
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
R$ 1,300.00
2018 3,869 31-07-2018 31-07-2018 1,955
R$ 4,052.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº56/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 4,052.90
2018 3,868 31-07-2018 31-07-2018 1,720
R$ 6,676.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 6,676.68
2018 3,867 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 426.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 426.30
2018 3,866 03-09-2018 03-09-2018 52
R$ 18,851.07
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 18,851.07
2018 3,865 03-09-2018 03-09-2018 1,718
R$ 19,379.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 19,379.03
2018 3,863 03-09-2018 03-09-2018 88
R$ 6,770.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,770.00
2018 3,862 03-09-2018 03-09-2018 91
R$ 12,497.40
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 12,497.40
2018 3,861 03-09-2018 03-09-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 3,860 03-09-2018 03-09-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 3,859 03-09-2018 03-09-2018 793
R$ 4,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,858 03-09-2018 03-09-2018 1,270
R$ 4,287.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 4,287.90
2018 3,857 03-09-2018 03-09-2018 60
R$ 4,694.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,694.00
2018 3,856 03-09-2018 03-09-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 3,855 03-09-2018 03-09-2018 51
R$ 1,287.90
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 3,854 03-09-2018 03-09-2018 28
R$ 10,084.35
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 10,084.35
2018 3,853 03-09-2018 03-09-2018 29
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,852 03-09-2018 03-09-2018 71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 3,851 03-09-2018 03-09-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,850 03-09-2018 03-09-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 3,849 03-09-2018 03-09-2018 1,295
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 4,500.00
2018 3,848 03-09-2018 03-09-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 3,847 03-09-2018 03-09-2018 1,705
R$ 6,568.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018 3,846 31-08-2018 31-08-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 3,845 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 20.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018 3,844 31-08-2018 31-08-2018 1,059
R$ 9.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 9.50
2018 3,843 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 3,842 28-08-2018 28-08-2018 1,059
R$ 542.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 542.05
2018 3,841 15-08-2018 15-08-2018 1,059
R$ 136.74
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 136.74
2018 3,840 03-09-2018 03-09-2018 1,304
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,839 03-09-2018 03-09-2018 1,700
R$ 9,424.33
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 9,424.33
2018 3,838 03-09-2018 03-09-2018 1,716
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª769 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2018 3,837 03-09-2018 03-09-2018 1,714
R$ 31,104.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1292 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 31,104.80
2018 3,836 03-09-2018 03-09-2018 1,715
R$ 16,445.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1286 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,445.70
2018 3,835 03-09-2018 03-09-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 3,834 03-09-2018 03-09-2018 1,701
R$ 54,291.55
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 54,291.55
2018 3,833 03-09-2018 03-09-2018 94
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,500.00
2018 3,832 03-09-2018 03-09-2018 1,699
R$ 72,248.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 72,248.33
2018 3,831 03-09-2018 03-09-2018 53
R$ 100,536.31
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 100,536.31
2018 3,830 31-08-2018 31-08-2018 1,059
R$ 432.84
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 432.84
2018 3,829 03-09-2018 03-09-2018 47
R$ 68,135.61
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 68,135.61
2018 3,828 03-09-2018 03-09-2018 1,729
R$ 222,325.98
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 222,325.98
2018 3,827 03-09-2018 03-09-2018 86
R$ 33,700.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 33,700.00
2018 3,826 03-09-2018 03-09-2018 90
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 7,500.00
2018 3,825 03-09-2018 03-09-2018 89
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 10,500.00
2018 3,824 31-07-2018 31-07-2018 1,943
R$ 94,024.13
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2307 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 94,024.13
2018 3,823 31-07-2018 31-07-2018 1,944
R$ 79,986.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª50 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 79,986.80
2018 3,822 31-07-2018 31-07-2018 1,945
R$ 2,873.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1277 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 2,873.80
2018 3,821 03-09-2018 03-09-2018 97
R$ 7,858.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 7,858.00
2018 3,820 03-09-2018 03-09-2018 1,295
R$ 19,510.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 19,510.05
2018 3,819 03-09-2018 03-09-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 3,818 03-09-2018 03-09-2018 101
R$ 24,554.06
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 24,554.06
2018 3,817 03-09-2018 03-09-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 3,816 03-09-2018 03-09-2018 46
R$ 999,994.52
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 999,994.52
2018 3,815 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 51.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 51.50
2018 3,814 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 40.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018 3,813 31-08-2018 31-08-2018 19
R$ 18.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 18.50
2018 3,812 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 81.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 81.20
2018 3,811 03-09-2018 03-09-2018 81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 3,810 03-09-2018 03-09-2018 45
R$ 62,705.68
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 62,705.68
2018 3,809 15-08-2018 15-08-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 3,808 31-07-2018 31-07-2018 1,947
R$ 863.67
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2314 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 863.67
2018 3,807 31-07-2018 31-07-2018 1,946
R$ 46,138.16
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2342 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 46,138.16
2018 3,806 31-07-2018 31-07-2018 1,948
R$ 6,978.39
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1278 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 6,978.39
2018 3,805 31-07-2018 31-07-2018 1,949
R$ 3,054.47
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1271 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 3,054.47
2018 3,804 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 3,803 31-07-2018 31-07-2018 1,950
R$ 443.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO Nº768/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 443.62
2018 3,802 31-07-2018 31-07-2018 1,951
R$ 4,170.88
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,170.88
2018 3,801 31-07-2018 31-07-2018 1,952
R$ 196.55
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº765/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 196.55
2018 3,800 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 3,799 31-07-2018 31-07-2018 1,953
R$ 520.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 520.00
2018 3,798 31-07-2018 31-07-2018 1,954
R$ 1,052.51
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2304/2018, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,052.51
2018 3,796 31-07-2018 31-07-2018 1,965
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 2,000.00
2018 3,795 31-07-2018 31-07-2018 1,956
R$ 4,210.16
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº41/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 4,210.16
2018 3,794 31-07-2018 31-07-2018 1,957
R$ 930.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 930.80
2018 3,793 31-07-2018 31-07-2018 1,958
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018 3,792 31-07-2018 31-07-2018 1,958
R$ 3,916.13
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 3,916.13
2018 3,791 31-07-2018 31-07-2018 1,959
R$ 11,043.88
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 2318/2018 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 11,043.88
2018 3,789 31-07-2018 31-07-2018 1,961
R$ 724.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2317/2018 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 724.00
2018 3,788 31-07-2018 31-07-2018 1,962
R$ 28,658.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1279/2018, FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 28,658.32
2018 3,787 31-07-2018 31-07-2018 1,963
R$ 431.00
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº796/2018 FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 431.00
2018 3,786 31-07-2018 31-07-2018 1,964
R$ 1,802.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2345/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 1,802.70
2018 3,785 31-07-2018 31-07-2018 1,704
R$ 3,794.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1293 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 3,794.80
2018 3,784 31-07-2018 31-07-2018 78
R$ 3,450.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,450.62
2018 3,783 31-07-2018 31-07-2018 82
R$ 1,447.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 1,447.20
2018 3,782 31-07-2018 31-07-2018 1,294
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO JULHO 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 3,781 31-08-2018 31-08-2018 18
R$ 10.15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018 3,780 31-07-2018 31-07-2018 1,713
R$ 37,212.46
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1296 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP) JULHO 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 37,212.46
2018 3,779 31-07-2018 31-07-2018 1,303
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO JULHO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 2,000.00
2018 3,778 31-07-2018 31-07-2018 1,724
R$ 36,554.34
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 1300 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. JULHO 2018.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 36,554.34
2018 3,777 31-07-2018 31-07-2018 41
R$ 12,945.22
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO REF. JULHO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 12,945.22
2018 3,776 31-07-2018 31-07-2018 1,279
R$ 620.08
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª44 FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO./REF. JULHO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 620.08
2018 3,775 06-09-2018 06-09-2018 841
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 13,040.40
2018 3,774 30-06-2018 30-06-2018 1,059
R$ 471.23
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 471.23
2018 3,773 19-06-2018 19-06-2018 1,558
R$ 74,830.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 81,030.00
2018 3,772 12-09-2018 12-09-2018 2,277
R$ 3,488.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADAO A SEC. OBRAS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 3,488.08
2018 3,771 27-08-2018 27-08-2018 2,276
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAKSON ALAN LEÃO MOREIRA
R$ 200.00
2018 3,770 31-07-2018 31-07-2018 98
R$ 3,083.87
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 3,083.87
2018 3,769 31-07-2018 31-07-2018 1,700
R$ 10,291.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,291.00
2018 3,768 31-07-2018 31-07-2018 1,701
R$ 54,624.85
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 54,624.85
2018 3,767 31-07-2018 31-07-2018 19
R$ 152.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 152.40
2018 3,766 01-10-2018 01-10-2018 2,353
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 3,765 31-07-2018 31-07-2018 56
R$ 5,301.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 5,301.10
2018 3,764 31-07-2018 31-07-2018 793
R$ 4,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,763 31-07-2018 31-07-2018 84
R$ 114,545.96
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 114,545.96
2018 3,762 31-07-2018 31-07-2018 88
R$ 6,770.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,770.00
2018 3,761 31-07-2018 31-07-2018 91
R$ 12,481.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 12,481.50
2018 3,760 31-07-2018 31-07-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 3,759 31-07-2018 31-07-2018 796
R$ 69.85
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 69.85
2018 3,758 31-07-2018 31-07-2018 80
R$ 5,625.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 5,625.00
2018 3,757 31-07-2018 31-07-2018 73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 3,756 31-07-2018 31-07-2018 97
R$ 7,858.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 7,858.00
2018 3,755 31-07-2018 31-07-2018 1,723
R$ 707.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1299 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 707.00
2018 3,754 31-07-2018 31-07-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, JULHO.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 3,753 31-07-2018 31-07-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO,JULHO 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 3,752 31-07-2018 31-07-2018 1,295
R$ 18,302.52
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA JULHO 2018.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 18,302.52
2018 3,751 31-07-2018 31-07-2018 1,283
R$ 9,590.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO JULHO 2018
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 9,590.45
2018 3,750 31-07-2018 31-07-2018 1,270
R$ 4,287.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS JULHO/2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 4,287.90
2018 3,749 31-07-2018 31-07-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, JULHO
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,748 31-07-2018 31-07-2018 244
R$ 1,559.79
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, JULHO 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 1,559.79
2018 3,747 31-07-2018 31-07-2018 45
R$ 79,381.32
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO JULHO.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 79,381.32
2018 3,746 31-07-2018 31-07-2018 1,702
R$ 3,315.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS/JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.90
2018 3,745 31-07-2018 31-07-2018 1,702
R$ 10,494.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS. JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,494.00
2018 3,744 31-07-2018 31-07-2018 1,736
R$ 14,859.57
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1297 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO. JULHO
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 14,859.57
2018 3,743 31-07-2018 31-07-2018 86
R$ 18,273.30
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 18,273.30
2018 3,742 31-07-2018 31-07-2018 1,699
R$ 74,284.24
0 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO. JULHO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 74,284.24
2018 3,741 31-07-2018 31-07-2018 89
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 10,500.00
2018 3,740 31-07-2018 31-07-2018 1,728
R$ 4,340.70
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª43 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,340.70
2018 3,739 31-07-2018 31-07-2018 1,715
R$ 16,445.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1286 FOPAG PENSIONISTA JULHO.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,445.70
2018 3,738 31-07-2018 31-07-2018 47
R$ 68,135.61
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 68,135.61
2018 3,737 31-07-2018 31-07-2018 1,720
R$ 32,020.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO. JULHO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 32,020.68
2018 3,736 31-07-2018 31-07-2018 1,735
R$ 62,603.65
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1291 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO. JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 62,603.65
2018 3,735 31-07-2018 31-07-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 3,734 31-07-2018 31-07-2018 1,730
R$ 5,507.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1280 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO JULHO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 5,507.42
2018 3,733 31-07-2018 31-07-2018 1,304
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,732 31-07-2018 31-07-2018 1,729
R$ 216,565.99
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO JULHO 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 216,565.99
2018 3,731 31-07-2018 31-07-2018 29
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,730 31-07-2018 31-07-2018 1,718
R$ 19,379.03
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO. JULHO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 19,379.03
2018 3,729 31-07-2018 31-07-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 3,728 31-07-2018 31-07-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 3,727 31-07-2018 31-07-2018 1,716
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª769 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, JULHO 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2018 3,726 31-07-2018 31-07-2018 81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 3,725 31-07-2018 31-07-2018 1,717
R$ 13,412.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 766/2018 FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS JULHO 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 13,412.00
2018 3,724 31-07-2018 31-07-2018 1,714
R$ 31,616.38
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1292 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS. JULHO 2018
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 31,616.38
2018 3,723 31-07-2018 31-07-2018 1,726
R$ 2,215.24
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª776 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 2,215.24
2018 3,722 31-07-2018 31-07-2018 1,698
R$ 15,988.60
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 15,988.60
2018 3,721 31-07-2018 31-07-2018 768
R$ 146.13
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO JULHO.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 146.13
2018 3,720 31-07-2018 31-07-2018 1,711
R$ 8,623.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª31 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, JULHO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 8,623.00
2018 3,719 31-07-2018 31-07-2018 39
R$ 2,788.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,788.00
2018 3,718 31-07-2018 31-07-2018 1,705
R$ 6,568.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018 3,717 31-07-2018 31-07-2018 1,710
R$ 16,119.48
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1290 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO JULHO 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 16,119.48
2018 3,716 31-07-2018 31-07-2018 101
R$ 25,375.73
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 25,375.73
2018 3,715 31-07-2018 31-07-2018 1,733
R$ 42,961.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1289 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO. JULHO 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 42,961.62
2018 3,714 31-07-2018 31-07-2018 35
R$ 1,646.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE JULHO 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 1,646.40
2018 3,713 31-07-2018 31-07-2018 1,707
R$ 550.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO 777/2018-FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO JULHO 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 550.94
2018 3,712 31-07-2018 31-07-2018 1,732
R$ 12,976.94
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª791 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO JULHO 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 12,976.94
2018 3,711 31-07-2018 31-07-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 3,710 31-07-2018 31-07-2018 90
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 7,500.00
2018 3,709 10-07-2018 10-07-2018 859
R$ 1,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES DO RIO CANUMA, QUE ESTIVERAM NA SEDE DO MUNCIPIO PARA UMA REUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 1,150.00
2018 3,708 31-07-2018 31-07-2018 66
R$ 734.58
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 734.58
2018 3,707 31-07-2018 31-07-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 3,706 31-07-2018 31-07-2018 1,271
R$ 4,169.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.JULHO 2018.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 4,169.53
2018 3,705 31-07-2018 31-07-2018 1,295
R$ 5,999.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO FLUVIAL RIBEIRINHA JULHO 2018.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 5,999.85
2018 3,704 31-07-2018 31-07-2018 51
R$ 1,287.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018./JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 3,703 31-07-2018 31-07-2018 99
R$ 72,388.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018. JULHO.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 72,388.63
2018 3,702 23-07-2018 23-07-2018 464
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 3,701 31-07-2018 31-07-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 3,700 31-07-2018 31-07-2018 94
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018. JULHO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,500.00
2018 3,699 31-07-2018 31-07-2018 1,277
R$ 1,405.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª115 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO. JULHO 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 1,405.45
2018 3,698 31-07-2018 31-07-2018 50
R$ 27,620.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018/JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 27,620.75
2018 3,697 31-07-2018 31-07-2018 1,273
R$ 6,587.72
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.JULHO 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 6,587.72
2018 3,695 31-07-2018 31-07-2018 1,735
R$ 38,364.13
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1291 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO. JULHO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 38,364.13
2018 3,694 02-07-2018 02-07-2018 1,273
R$ 5,894.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,894.42
2018 3,693 31-07-2018 31-07-2018 1,305
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO./JULHO 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,862.00
2018 3,692 31-07-2018 31-07-2018 28
R$ 10,084.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018./JULHO.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 10,084.35
2018 3,691 31-07-2018 31-07-2018 22
R$ 447.52
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018./JULHO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 447.52
2018 3,690 31-07-2018 31-07-2018 765
R$ 2,175.70
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018/JULHO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,175.70
2018 3,689 31-07-2018 31-07-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018/JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 3,688 31-07-2018 31-07-2018 1,703
R$ 6,081.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO./JULHO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 6,081.75
2018 3,687 31-07-2018 31-07-2018 65
R$ 3,598.29
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018/JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 3,598.29
2018 3,686 31-07-2018 31-07-2018 1,272
R$ 16,520.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª21 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.JULHO 2018
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 16,520.00
2018 3,685 31-07-2018 31-07-2018 1,703
R$ 2,289.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,289.50
2018 3,684 31-07-2018 31-07-2018 65
R$ 41,618.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 41,618.50
2018 3,683 31-07-2018 31-07-2018 1,727
R$ 13,054.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1285 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 13,054.00
2018 3,682 31-07-2018 31-07-2018 1,719
R$ 1,216.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018./JULHO.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,216.35
2018 3,681 31-07-2018 31-07-2018 57
R$ 10,690.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 10,690.20
2018 3,680 31-07-2018 31-07-2018 60
R$ 4,694.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018./JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,694.00
2018 3,679 31-07-2018 31-07-2018 34
R$ 2,289.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018./JULHO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 2,289.60
2018 3,678 31-07-2018 31-07-2018 1,709
R$ 101,195.98
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1274 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO JULHO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 101,195.98
2018 3,676 31-07-2018 31-07-2018 1,278
R$ 749.01
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª110 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO/JULHO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 749.01
2018 3,675 31-07-2018 31-07-2018 61
R$ 34,826.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018/JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 34,826.33
2018 3,674 31-07-2018 31-07-2018 52
R$ 18,851.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 18,851.07
2018 3,673 31-07-2018 31-07-2018 1,301
R$ 29,080.38
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE/JULHO 2018
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 29,080.38
2018 3,672 31-07-2018 31-07-2018 1,721
R$ 3,806.44
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª784 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO./JULHO 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 3,806.44
2018 3,671 31-07-2018 31-07-2018 53
R$ 103,025.77
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 103,025.77
2018 3,670 31-07-2018 31-07-2018 70
R$ 10,435.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018- JULHO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 10,435.50
2018 3,669 31-07-2018 31-07-2018 71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018/REF. JULHO .
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 3,668 31-07-2018 31-07-2018 46
R$ 981,820.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018. REF.FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 981,820.05
2018 3,667 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 68.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 68.35
2018 3,666 31-07-2018 31-07-2018 1,059
R$ 406.52
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 406.52
2018 3,664 31-07-2018 31-07-2018 19
R$ 30.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 30.40
2018 3,662 31-07-2018 31-07-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 3,661 31-07-2018 31-07-2018 1,059
R$ 19.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 19.00
2018 3,660 16-07-2018 16-07-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 3,659 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 78.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 78.50
2018 3,658 05-10-2018 05-10-2018 2,274
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC. DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 3,657 05-10-2018 05-10-2018 2,275
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇÚ.
RITA ALVES DE LIMA FILHA
R$ 950.00
2018 3,656 02-07-2018 02-07-2018 75
R$ 57.69
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 57.69
2018 3,655 02-07-2018 02-07-2018 291
R$ 212.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 212.75
2018 3,654 02-07-2018 02-07-2018 82
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 3,653 05-07-2018 05-07-2018 1,738
R$ 1,657.35
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 1,657.35
2018 3,652 10-07-2018 10-07-2018 1,942
R$ 103,894.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 103,894.50
2018 3,651 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 59.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 59.55
2018 3,650 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 49.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 49.40
2018 3,649 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 59.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 59.10
2018 3,648 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 29.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 3,647 02-07-2018 02-07-2018 60
R$ 4,694.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,694.00
2018 3,646 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 30.45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 30.45
2018 3,645 02-07-2018 02-07-2018 1,712
R$ 2,660.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1288 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 2,660.70
2018 3,644 02-07-2018 02-07-2018 34
R$ 6,993.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,993.97
2018 3,643 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 29.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 3,642 02-07-2018 02-07-2018 1,288
R$ 1,348.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª786 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 1,348.10
2018 3,641 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 3,640 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 70.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 70.15
2018 3,639 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 216.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 216.55
2018 3,638 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 3,637 31-07-2018 31-07-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 3,635 10-07-2018 10-07-2018 132
R$ 86,963.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 86,963.55
2018 3,634 10-07-2018 10-07-2018 174
R$ 40,311.69
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 40,311.69
2018 3,633 11-07-2018 11-07-2018 173
R$ 34,055.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 34,055.66
2018 3,632 11-07-2018 11-07-2018 1,744
R$ 2,349.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,349.70
2018 3,631 11-07-2018 11-07-2018 177
R$ 1,266.43
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,266.43
2018 3,630 11-07-2018 11-07-2018 178
R$ 1,159.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,159.14
2018 3,629 11-07-2018 11-07-2018 176
R$ 1,740.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,740.13
2018 3,628 11-07-2018 11-07-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 3,627 12-07-2018 12-07-2018 1,745
R$ 3,890.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 3,890.16
2018 3,626 11-07-2018 11-07-2018 1,737
R$ 19,695.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 19,695.60
2018 3,625 11-07-2018 11-07-2018 201
R$ 1,873.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,873.03
2018 3,624 11-07-2018 11-07-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 3,623 11-07-2018 11-07-2018 193
R$ 2,263.83
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,263.83
2018 3,622 11-07-2018 11-07-2018 190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
2018 3,621 11-07-2018 11-07-2018 297
R$ 6,608.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,608.35
2018 3,620 11-07-2018 11-07-2018 183
R$ 25,673.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,673.31
2018 3,619 11-07-2018 11-07-2018 186
R$ 1,421.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,421.70
2018 3,618 02-07-2018 02-07-2018 1,702
R$ 3,315.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.90
2018 3,617 02-07-2018 02-07-2018 1,702
R$ 10,494.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,494.00
2018 3,616 11-07-2018 11-07-2018 184
R$ 4,038.99
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 4,038.99
2018 3,615 02-07-2018 02-07-2018 1,736
R$ 15,140.43
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1297 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 15,140.43
2018 3,613 02-07-2018 02-07-2018 1,720
R$ 31,300.64
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 31,300.64
2018 3,612 02-07-2018 02-07-2018 1,735
R$ 99,032.22
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1291 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 99,032.22
2018 3,610 02-07-2018 02-07-2018 1,297
R$ 3,817.44
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 3,817.44
2018 3,609 02-07-2018 02-07-2018 1,699
R$ 75,976.61
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 75,976.61
2018 3,608 15-08-2018 15-08-2018 2,437
R$ 855.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTES SOM E ILUMINAÇÃO.
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
R$ 855.00
2018 3,607 02-07-2018 02-07-2018 244
R$ 572.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 572.40
2018 3,606 14-08-2018 14-08-2018 2,398
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE TROCANÃ-ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
RAIDAN FERNANDES REGES
R$ 1,600.00
2018 3,605 18-09-2018 18-09-2018 2,525
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
R$ 500.00
2018 3,604 25-09-2018 25-09-2018 2,492
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RITA SANTANA
R$ 200.00
2018 3,603 14-08-2018 14-08-2018 2,388
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
R$ 800.00
2018 3,602 26-09-2018 26-09-2018 2,818
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHE ARTISTICO DO CANTOR ODEVALDO MENINEA SOUZA (WALDO CEZAR) NA COMEMORAÇÃO DE 179 ANOS DE EXISTENCIA DO DISTRITO DO AXINIM.
ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
R$ 6,000.00
2018 3,601 18-09-2018 18-09-2018 2,194
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
R$ 1,000.00
2018 3,599 02-07-2018 02-07-2018 1,730
R$ 500.49
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1280 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 500.49
2018 3,598 02-07-2018 02-07-2018 1,703
R$ 2,734.12
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,734.12
2018 3,596 02-07-2018 02-07-2018 1,281
R$ 3,490.73
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª785 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 3,490.73
2018 3,595 26-07-2018 26-07-2018 2,171
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA MOTIVACIOANL E AULA PRATICA PARA ESTUDANTES E JOVENS DE BORBA, NA QUADRA EDIVAR SOUZA.
ALAN PATRICK SILVA ALVES
R$ 15,000.00
2018 3,594 15-08-2018 15-08-2018 1,734
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE PACOVÃO.
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
R$ 700.00
2018 3,593 02-07-2018 02-07-2018 1,733
R$ 43,065.52
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1289 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 43,065.52
2018 3,592 02-07-2018 02-07-2018 1,289
R$ 98.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª788 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 98.68
2018 3,591 02-07-2018 02-07-2018 35
R$ 2,854.80
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 2,854.80
2018 3,590 02-07-2018 02-07-2018 1,732
R$ 7,360.13
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª791 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 7,360.13
2018 3,589 02-07-2018 02-07-2018 791
R$ 6,071.23
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 6,071.23
2018 3,588 02-07-2018 02-07-2018 70
R$ 12,521.31
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 12,521.31
2018 3,587 02-07-2018 02-07-2018 97
R$ 8,175.97
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 8,175.97
2018 3,584 02-07-2018 02-07-2018 1,729
R$ 136,055.42
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 136,055.42
2018 3,583 02-07-2018 02-07-2018 1,728
R$ 3,819.09
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª43 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 3,819.09
2018 3,582 02-07-2018 02-07-2018 43
R$ 521.61
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 521.61
2018 3,581 02-07-2018 02-07-2018 1,727
R$ 717.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1285 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 717.45
2018 3,580 02-07-2018 02-07-2018 1,285
R$ 12,336.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª792 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 12,336.55
2018 3,579 02-07-2018 02-07-2018 1,726
R$ 3,246.02
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª776 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 3,246.02
2018 3,578 02-07-2018 02-07-2018 776
R$ 291.59
FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 291.59
2018 3,577 02-07-2018 02-07-2018 1,698
R$ 17,302.87
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 17,302.87
2018 3,576 02-07-2018 02-07-2018 98
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018 3,575 30-06-2018 02-07-2018 65
R$ 46,283.66
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 46,283.66
2018 3,574 02-07-2018 02-07-2018 1,724
R$ 13,445.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 1300 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 13,445.66
2018 3,573 02-07-2018 02-07-2018 1,706
R$ 1.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 1276/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - TEMPORARIO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 1.70
2018 3,572 02-07-2018 02-07-2018 1,276
R$ 427.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - TEMPORARIO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 427.60
2018 3,571 02-07-2018 02-07-2018 1,281
R$ 1,717.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª785 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,717.20
2018 3,570 02-07-2018 02-07-2018 1,300
R$ 34,957.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 34,957.00
2018 3,569 30-06-2018 02-07-2018 65
R$ 48,007.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 48,007.94
2018 3,568 02-07-2018 02-07-2018 1,707
R$ 1,879.72
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO 777/2018-FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,879.72
2018 3,567 02-07-2018 02-07-2018 777
R$ 9.20
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 9.20
2018 3,566 02-07-2018 02-07-2018 1,708
R$ 1,016.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1287 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS CONTRATO TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,016.15
2018 3,565 02-07-2018 02-07-2018 1,287
R$ 557.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS CONTRATO TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 557.95
2018 3,564 30-06-2018 02-07-2018 78
R$ 3,250.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,250.62
2018 3,563 02-07-2018 02-07-2018 1,290
R$ 15,151.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª787 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 15,151.78
2018 3,562 02-07-2018 02-07-2018 1,710
R$ 3,880.52
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1290 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 3,880.52
2018 3,561 30-06-2018 02-07-2018 1,293
R$ 1,462.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª771 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 1,462.40
2018 3,559 30-06-2018 02-07-2018 1,704
R$ 3,391.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1293 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 3,391.60
2018 3,558 02-07-2018 02-07-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 3,557 02-07-2018 02-07-2018 1,713
R$ 62,787.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1296 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 62,787.54
2018 3,556 02-07-2018 02-07-2018 1,721
R$ 1,871.46
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª784 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 1,871.46
2018 3,555 02-07-2018 02-07-2018 1,723
R$ 293.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1299 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 293.00
2018 3,554 02-07-2018 02-07-2018 1,299
R$ 994.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 781 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 994.90
2018 3,553 02-07-2018 02-07-2018 1,719
R$ 1,741.64
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,741.64
2018 3,552 02-07-2018 02-07-2018 1,718
R$ 3,590.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 3,590.10
2018 3,551 02-07-2018 02-07-2018 1,722
R$ 572.80
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ESTRAT SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG HR EXTRA - ESTRAT S. DA FAM. FLUV/RIB - TEMP
R$ 572.80
2018 3,550 02-07-2018 02-07-2018 1,296
R$ 71,249.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª774 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 71,249.05
2018 3,549 02-07-2018 02-07-2018 1,716
R$ 499.90
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª769 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 499.90
2018 3,548 02-07-2018 02-07-2018 1,714
R$ 22,445.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1292 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 22,445.28
2018 3,547 02-07-2018 02-07-2018 1,286
R$ 10,102.65
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª773 FOPAG PENSIONISTA.- JUNHO 2018.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 10,102.65
2018 3,546 02-07-2018 02-07-2018 1,711
R$ 7,611.89
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª31 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 7,611.89
2018 3,545 02-07-2018 02-07-2018 1,715
R$ 6,343.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1286 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 6,343.05
2018 3,544 02-07-2018 02-07-2018 1,709
R$ 88,844.00
PELA DESPESA VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1274 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 88,844.00
2018 3,543 02-07-2018 02-07-2018 766
R$ 7,050.97
REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 7,050.97
2018 3,542 02-07-2018 02-07-2018 1,717
R$ 6,361.03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 766/2018 FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 6,361.03
2018 3,541 02-07-2018 02-07-2018 1,705
R$ 2,047.43
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 2,047.43
2018 3,540 30-06-2018 30-06-2018 1,274
R$ 9,721.46
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª790 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO REF. JUNHO 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 9,721.46
2018 3,539 30-06-2018 30-06-2018 769
R$ 2,500.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, REF. JUNHO 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 2,500.10
2018 3,538 02-07-2018 02-07-2018 51
R$ 1,287.90
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 3,537 30-06-2018 30-06-2018 1,292
R$ 9,074.24
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª789 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS. REF. JUNHO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 9,074.24
2018 3,536 02-07-2018 02-07-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 3,535 30-06-2018 30-06-2018 31
R$ 1,600.86
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, REF. JUNHO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,600.86
2018 3,534 02-07-2018 02-07-2018 52
R$ 19,184.37
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 19,184.37
2018 3,533 02-07-2018 02-07-2018 523
R$ 856.80
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 856.80
2018 3,532 02-07-2018 02-07-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 3,531 30-06-2018 30-06-2018 69
R$ 4,521.27
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, REF. JUNHO/2018
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 4,521.27
2018 3,530 02-07-2018 02-07-2018 1,294
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 3,529 02-07-2018 02-07-2018 74
R$ 1,375.40
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 1,375.40
2018 3,528 02-07-2018 02-07-2018 1,278
R$ 7,741.71
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª110 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 7,741.71
2018 3,527 02-07-2018 02-07-2018 61
R$ 33,571.08
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 33,571.08
2018 3,526 02-07-2018 02-07-2018 800
R$ 619.51
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 619.51
2018 3,524 02-07-2018 02-07-2018 57
R$ 12,311.97
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 12,311.97
2018 3,523 02-07-2018 02-07-2018 1,272
R$ 16,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª21 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 16,800.00
2018 3,522 02-07-2018 02-07-2018 784
R$ 3,043.98
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 3,043.98
2018 3,521 02-07-2018 02-07-2018 53
R$ 119,335.02
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 119,335.02
2018 3,520 02-07-2018 02-07-2018 45
R$ 133,825.88
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 133,825.88
2018 3,519 02-07-2018 02-07-2018 1,280
R$ 3,451.91
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª107 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 3,451.91
2018 3,518 02-07-2018 02-07-2018 42
R$ 80,243.43
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 80,243.43
2018 3,517 02-07-2018 02-07-2018 765
R$ 2,372.25
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,372.25
2018 3,516 02-07-2018 02-07-2018 22
R$ 5,013.03
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 5,013.03
2018 3,515 30-06-2018 30-06-2018 1,275
R$ 18,051.41
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª767 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 18,051.41
2018 3,514 02-07-2018 02-07-2018 1,301
R$ 32,464.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 32,464.82
2018 3,513 02-07-2018 02-07-2018 28
R$ 11,445.66
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 11,445.66
2018 3,511 02-07-2018 02-07-2018 29
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,510 30-06-2018 30-06-2018 46
R$ 944,672.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018- REF. JUNHO/2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 944,672.90
2018 3,508 02-07-2018 02-07-2018 1,277
R$ 4,757.74
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª115 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 4,757.74
2018 3,507 02-07-2018 02-07-2018 71
R$ 2,697.80
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,697.80
2018 3,506 02-07-2018 02-07-2018 50
R$ 109,625.76
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 109,625.76
2018 3,505 30-06-2018 30-06-2018 1,271
R$ 6,575.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP REF. JUNHO 2018.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 6,575.30
2018 3,504 02-07-2018 02-07-2018 1,282
R$ 7,528.44
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 7,528.44
2018 3,503 02-07-2018 02-07-2018 1,291
R$ 40,171.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 40,171.45
2018 3,502 30-06-2018 30-06-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018. REF. JUNHO/2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 3,501 02-07-2018 02-07-2018 1,701
R$ 58,124.50
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 58,124.50
2018 3,500 02-07-2018 02-07-2018 1,700
R$ 10,291.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,291.00
2018 3,499 02-07-2018 02-07-2018 1,305
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,862.00
2018 3,498 02-07-2018 02-07-2018 1,279
R$ 29,278.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª44 FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 29,278.40
2018 3,497 02-07-2018 02-07-2018 1,303
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,496 02-07-2018 02-07-2018 1,304
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,495 02-07-2018 02-07-2018 1,270
R$ 4,287.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 4,287.90
2018 3,494 02-07-2018 02-07-2018 94
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,500.00
2018 3,493 02-07-2018 02-07-2018 47
R$ 72,655.62
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 72,655.62
2018 3,492 02-07-2018 02-07-2018 1,283
R$ 9,590.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 9,590.45
2018 3,491 02-07-2018 02-07-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 3,490 02-07-2018 02-07-2018 1,282
R$ 3,104.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 3,104.41
2018 3,489 02-07-2018 02-07-2018 99
R$ 74,788.63
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 74,788.63
2018 3,488 02-07-2018 02-07-2018 1,291
R$ 10,939.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 10,939.35
2018 3,486 02-07-2018 20-07-2018 1,295
R$ 17,642.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 17,642.24
2018 3,485 02-07-2018 02-07-2018 1,295
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 4,500.00
2018 3,484 02-07-2018 02-07-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,483 02-07-2018 02-07-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 3,482 02-07-2018 02-07-2018 90
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 7,500.00
2018 3,481 02-07-2018 02-07-2018 66
R$ 1,049.40
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 3,480 02-07-2018 02-07-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 3,479 02-07-2018 02-07-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 3,478 02-07-2018 02-07-2018 41
R$ 17,278.21
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 17,278.21
2018 3,477 02-07-2018 02-07-2018 39
R$ 2,788.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,788.00
2018 3,476 02-07-2018 02-07-2018 793
R$ 4,000.00
FOLHA DE PAGA FINANÇAS SECRETARIA.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 3,475 02-07-2018 02-07-2018 56
R$ 9,354.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 9,354.00
2018 3,474 02-07-2018 02-07-2018 89
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 10,500.00
2018 3,473 02-07-2018 02-07-2018 101
R$ 27,920.63
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 27,920.63
2018 3,472 02-07-2018 02-07-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 3,471 02-07-2018 02-07-2018 84
R$ 116,508.33
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 116,508.33
2018 3,470 02-07-2018 02-07-2018 98
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 3,469 02-07-2018 02-07-2018 88
R$ 6,960.77
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,960.77
2018 3,468 02-07-2018 02-07-2018 86
R$ 20,566.50
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 20,566.50
2018 3,467 02-07-2018 02-07-2018 91
R$ 11,447.91
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 11,447.91
2018 3,466 02-07-2018 02-07-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 3,465 02-07-2018 02-07-2018 81
R$ 4,666.55
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 4,666.55
2018 3,464 02-07-2018 02-07-2018 80
R$ 6,102.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 6,102.00
2018 3,463 02-07-2018 02-07-2018 73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 3,462 10-07-2018 10-07-2018 1,941
R$ 50,000.77
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED. PP N°025/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 50,000.77
2018 3,461 25-07-2018 25-07-2018 1,589
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
DIONES IPI BENTES
R$ 355.00
2018 3,459 25-07-2018 25-07-2018 1,691
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
R$ 2,000.00
2018 3,458 25-07-2018 25-07-2018 1,690
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 3,457 25-07-2018 25-07-2018 1,689
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
TALISON RODRIGUES AUZIER
R$ 2,500.00
2018 3,456 25-07-2018 25-07-2018 1,688
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
SIMAO MARQUES DE SOUSA
R$ 1,500.00
2018 3,455 25-07-2018 25-07-2018 1,687
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
SILVES MACEDO DA SILVA
R$ 355.00
2018 3,454 25-07-2018 25-07-2018 1,685
R$ 500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Aldeia Vila Nova, Rio Mari-Mari.
SIDNEY LABORDA
R$ 500.00
2018 3,453 25-07-2018 25-07-2018 1,684
R$ 300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
R$ 300.00
2018 3,452 25-07-2018 25-07-2018 1,683
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
R$ 1,500.00
2018 3,451 25-07-2018 25-07-2018 1,682
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
R$ 2,500.00
2018 3,450 25-07-2018 25-07-2018 1,694
R$ 1,910.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
PEDRO DA SILVA LEMOS
R$ 1,910.00
2018 3,449 25-07-2018 25-07-2018 1,668
R$ 1,600.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Carapanatuba/Comunidade Ponta Alegre.
PAULO VIEIRA DE SÁ
R$ 1,600.00
2018 3,448 25-07-2018 25-07-2018 1,666
R$ 900.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
NUBIA DA SILVA GENTIL
R$ 900.00
2018 3,447 25-07-2018 25-07-2018 1,664
R$ 6,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
R$ 6,000.00
2018 3,446 25-07-2018 25-07-2018 1,663
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
MONICA DE MELO PAIXÃO
R$ 355.00
2018 3,445 25-07-2018 25-07-2018 1,662
R$ 355.00
valor que se PAGA co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
MOISES PANTOJA RAMOS
R$ 355.00
2018 3,444 25-07-2018 25-07-2018 1,660
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
MENOTT LOPES AROUCA
R$ 3,000.00
2018 3,443 25-07-2018 25-07-2018 1,659
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
MATEUS FERREIRA DA SILVA
R$ 2,500.00
2018 3,442 25-07-2018 25-07-2018 1,658
R$ 1,000.00
valor que se paga com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MATEUS BENTES COLARES
R$ 1,000.00
2018 3,441 25-07-2018 25-07-2018 1,657
R$ 755.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
R$ 755.00
2018 3,440 25-07-2018 25-07-2018 1,655
R$ 2,300.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
R$ 2,300.00
2018 3,439 25-07-2018 25-07-2018 1,654
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
R$ 455.00
2018 3,438 25-07-2018 25-07-2018 1,653
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Terra Preta, residentes nas proximidades da Comunidade Felicidade, Rio Madeirinha.
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNCAO
R$ 355.00
2018 3,437 25-07-2018 25-07-2018 1,652
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
MARIA DANIELE GEBER BRITO
R$ 1,000.00
2018 3,436 25-07-2018 25-07-2018 1,651
R$ 1,200.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Churaraema, residentes nas proximidades da Comunidade Churaraema, Rio Autaz-Acu.
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 3,435 25-07-2018 25-07-2018 1,650
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
R$ 2,000.00
2018 3,434 25-07-2018 25-07-2018 1,649
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
MARCONDES TEIXEIRA
R$ 2,500.00
2018 3,433 25-07-2018 25-07-2018 1,648
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
MANUEL PANTOJA RAMOS
R$ 1,500.00
2018 3,432 25-07-2018 25-07-2018 1,647
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
R$ 2,500.00
2018 3,431 25-07-2018 25-07-2018 1,680
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
R$ 2,500.00
2018 3,430 25-07-2018 25-07-2018 1,679
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
ROBERTO DA MATA PIMENTEL
R$ 655.00
2018 3,429 25-07-2018 25-07-2018 1,646
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
R$ 355.00
2018 3,428 08-06-2018 08-06-2018 1,698
R$ 699.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018. REF. MAIO
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 699.60
2018 3,427 25-07-2018 25-07-2018 1,678
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
RITH BARBOSA DA SILVA
R$ 355.00
2018 3,426 25-07-2018 25-07-2018 1,644
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
MANOEL BORGES COIMBRA
R$ 555.00
2018 3,425 25-07-2018 25-07-2018 1,677
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
RENATO PINHEIRO COELHO
R$ 355.00
2018 3,424 25-07-2018 25-07-2018 1,676
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
RAUL RODRIGUES CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 3,423 25-07-2018 25-07-2018 1,643
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii, Parana do Mandii.
MAIKON DE ASSIS BATISTA
R$ 455.00
2018 3,422 25-07-2018 25-07-2018 1,675
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 3,421 25-07-2018 25-07-2018 1,642
R$ 3,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
R$ 3,000.00
2018 3,420 25-07-2018 25-07-2018 1,641
R$ 305.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
R$ 305.00
2018 3,419 25-07-2018 25-07-2018 1,674
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Pusuru, residentes nas proximidades da Aldeia Apui.
RAIMUNDO FERREIRA VALENTE
R$ 555.00
2018 3,418 25-07-2018 25-07-2018 1,640
R$ 355.00
valor que se paga com despeas referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Gumercindo da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
LOURENCO FERNANDES DA SILVA
R$ 355.00
2018 3,417 25-07-2018 25-07-2018 1,673
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Autaz-Mirim/Comunidade Sempre Viva Santana.
RAIMUNDO BATISTA VALES
R$ 2,500.00
2018 3,416 25-07-2018 25-07-2018 1,638
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Muiratinga/Comunidade Sempre Viva Santana.
LEANDRO FADOUL VALES
R$ 1,500.00
2018 3,415 25-07-2018 25-07-2018 1,671
R$ 305.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
RAIMISSON PEREIRA DE SÁ
R$ 305.00
2018 3,414 25-07-2018 25-07-2018 1,670
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
PEDRO PEREIRA BARBOSA
R$ 2,500.00
2018 3,413 25-07-2018 25-07-2018 1,637
R$ 1,800.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
R$ 1,800.00
2018 3,412 25-07-2018 25-07-2018 1,628
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
JOSE BORBA IPI PALHETA
R$ 355.00
2018 3,411 25-07-2018 25-07-2018 1,627
R$ 2,600.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 2,600.00
2018 3,410 25-07-2018 25-07-2018 1,626
R$ 755.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
JOSE ANTONIO CARDOSO LABORDA
R$ 755.00
2018 3,409 25-07-2018 25-07-2018 1,625
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
JORGE GOMES RAMOS
R$ 355.00
2018 3,408 25-07-2018 25-07-2018 1,624
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
JONATHANS RIBEIRO LOPES
R$ 3,000.00
2018 3,407 08-06-2018 08-06-2018 1,698
R$ 5,274.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018. 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 5,274.45
2018 3,406 25-07-2018 25-07-2018 1,622
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Comunidade Caicara.
JOCIMEY PALHETA DE MELO
R$ 2,000.00
2018 3,405 25-07-2018 25-07-2018 1,636
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 1,500.00
2018 3,404 25-07-2018 25-07-2018 1,621
R$ 2,300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 2,300.00
2018 3,403 25-07-2018 25-07-2018 1,634
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
KATIA LIMA DE SÁ
R$ 2,500.00
2018 3,402 25-07-2018 25-07-2018 1,620
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
JOAO LUIZ LEITE DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 3,401 25-07-2018 25-07-2018 1,619
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
JESSIVALDO SILVA SANTOS
R$ 555.00
2018 3,400 25-07-2018 25-07-2018 1,633
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Adelino Costa, na Sede do Municipio de Borba, residentes no trecho Vila Gomes (Guajara)/Sede do Municipio de Borba.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 1,500.00
2018 3,399 25-07-2018 25-07-2018 1,618
R$ 5,800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
R$ 5,800.00
2018 3,398 25-07-2018 25-07-2018 1,616
R$ 500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
JARDEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 500.00
2018 3,397 27-07-2018 27-07-2018 1,615
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Piquia/Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim.
JAMES SILVA DAS CHAGAS
R$ 2,500.00
2018 3,396 25-07-2018 25-07-2018 1,632
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
R$ 455.00
2018 3,395 25-07-2018 25-07-2018 1,614
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
JAIRO COSTA CAMPOS
R$ 2,000.00
2018 3,394 25-07-2018 25-07-2018 1,631
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Rita, residentes nas proximidades da Adeia Santa Rita, Rio Autaz-Acu.
JOSÉ VIEIRA
R$ 355.00
2018 3,393 25-07-2018 25-07-2018 1,613
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira acima.
JABIS COSTA DE SÁ
R$ 1,000.00
2018 3,392 25-07-2018 25-07-2018 1,630
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
R$ 355.00
2018 3,391 25-07-2018 25-07-2018 1,612
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
ISMAEL BARBOSA CARDOSO
R$ 355.00
2018 3,390 25-07-2018 25-07-2018 1,629
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
R$ 355.00
2018 3,389 25-07-2018 25-07-2018 1,611
R$ 400.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Aco, residentes nas proximidades da Comunidade Piraicu, Rio Madeirinha.
IRENILDES ALVES MOTA
R$ 400.00
2018 3,388 25-07-2018 25-07-2018 1,608
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
GESIEL DA SILVA CARDOSO
R$ 355.00
2018 3,387 25-07-2018 25-07-2018 1,610
R$ 855.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
R$ 855.00
2018 3,386 25-07-2018 25-07-2018 1,586
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
DEMISSON DA SILVA BARBOSA
R$ 355.00
2018 3,385 25-07-2018 25-07-2018 1,585
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
DAVID PAES DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 3,384 08-06-2018 08-06-2018 1,702
R$ 1,019.87
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 1,019.87
2018 3,383 25-07-2018 25-07-2018 1,584
R$ 2,500.00
valo que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 2,500.00
2018 3,382 25-07-2018 25-07-2018 1,607
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
R$ 2,000.00
2018 3,381 25-07-2018 25-07-2018 1,583
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
CLAUDIONOR NATIVIDADE TANANTA
R$ 2,000.00
2018 3,380 25-07-2018 25-07-2018 1,605
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
R$ 1,500.00
2018 3,379 25-07-2018 25-07-2018 1,582
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
CLAUDIO PANTOJA
R$ 2,000.00
2018 3,378 25-07-2018 25-07-2018 1,604
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
FRANCENILDO DOS SANTOS ALVES
R$ 355.00
2018 3,377 25-07-2018 25-07-2018 1,581
R$ 405.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
R$ 405.00
2018 3,376 25-07-2018 25-07-2018 1,603
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Monte Horebe, Rio Madeira acima.
FERNANDO PEREIRA DE SA
R$ 405.00
2018 3,375 25-07-2018 25-07-2018 1,580
R$ 300.00
valor que se PAGA com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
R$ 300.00
2018 3,374 25-07-2018 25-07-2018 1,602
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
FABRICIO COLARES MENEZES
R$ 2,500.00
2018 3,373 25-07-2018 25-07-2018 1,601
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
FABRICIA ISABELLA M. CANTALICE
R$ 2,500.00
2018 3,372 25-07-2018 25-07-2018 1,599
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Espediao Colares, residentes nas proximidades da Comunidade Parana do Mamual, Parana do Mandii.
EUZIANE DE SOUZA DAMASCENO
R$ 555.00
2018 3,371 25-07-2018 25-07-2018 1,579
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
R$ 2,000.00
2018 3,370 25-07-2018 25-07-2018 1,598
R$ 1,500.00
vaslor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Menino Deus, residentes nas proximidades da Comunidade Parica, Rio Abacaxis.
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
R$ 1,500.00
2018 3,369 25-07-2018 25-07-2018 1,695
R$ 2,800.00
valor que se PAGA com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
R$ 2,800.00
2018 3,368 25-07-2018 25-07-2018 1,578
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 555.00
2018 3,367 25-07-2018 25-07-2018 1,595
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Lago do Puruzinho/Comunidade Caicara.
ELIANE TAVARES PINHEIRO
R$ 355.00
2018 3,366 25-07-2018 25-07-2018 1,576
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 3,365 25-07-2018 25-07-2018 1,594
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 07h as 11h.
EDVALDO COUTINHO PAIXAO
R$ 555.00
2018 3,364 25-07-2018 25-07-2018 1,593
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
EDUARDO DE SOUZA VIANA
R$ 1,500.00
2018 3,363 25-07-2018 25-07-2018 1,592
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Altino Prestes de Souza, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Raimundo Jurubebal, Lago do Piaui.
EDSON PRESTES MARQUES MARQUES
R$ 355.00
2018 3,362 25-07-2018 25-07-2018 1,588
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
DEYSIANE ALVES COLARES
R$ 2,000.00
2018 3,361 25-07-2018 25-07-2018 1,591
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Igarape Grande/Aldeia Forno.
EDIONE DOS SANTOS GOES
R$ 2,000.00
2018 3,360 25-07-2018 25-07-2018 1,587
R$ 900.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
DENILSON HAZAN DE GOES
R$ 900.00
2018 3,359 25-07-2018 25-07-2018 1,575
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 2,500.00
2018 3,358 08-06-2018 08-06-2018 1,701
R$ 19,703.15
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 19,703.15
2018 3,357 25-07-2018 25-07-2018 1,574
R$ 3,000.00
valor que se paga com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 3,000.00
2018 3,355 25-07-2018 25-07-2018 1,573
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Pirannha.
ALMIR PASSOS DE ALMEIDA
R$ 355.00
2018 3,354 08-06-2018 08-06-2018 1,700
R$ 2,090.13
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018. 1ªPARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 2,090.13
2018 3,353 25-07-2018 25-07-2018 1,572
R$ 1,200.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 3,352 25-07-2018 25-07-2018 1,571
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
ALEF CORREA TAVARES
R$ 1,000.00
2018 3,351 25-07-2018 25-07-2018 1,569
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
ALDENOR PACIFICO VALENTE
R$ 2,000.00
2018 3,350 08-06-2018 08-06-2018 1,699
R$ 7,079.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 7,079.31
2018 3,349 25-07-2018 25-07-2018 1,570
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
ALDESON LIMA DA SILVA
R$ 355.00
2018 3,348 25-07-2018 25-07-2018 1,565
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 355.00
2018 3,347 25-07-2018 25-07-2018 1,568
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Cumate/Comunidade Barra Mansa, no horário de 13h às 17h.
AGLAILDO REIS DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 3,346 25-07-2018 25-07-2018 1,567
R$ 3,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
ADSON VIEIRA BATANY
R$ 3,000.00
2018 3,345 27-07-2018 27-07-2018 1,566
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
R$ 2,500.00
2018 3,344 25-07-2018 25-07-2018 1,564
R$ 405.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
ADAILSON PEREIRA RAMOS
R$ 405.00
2018 3,343 25-07-2018 25-07-2018 1,667
R$ 3,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 3,000.00
2018 3,342 25-07-2018 25-07-2018 1,563
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
R$ 455.00
2018 3,341 25-07-2018 25-07-2018 1,686
R$ 800.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
SILVANA MORAES PEREIRA
R$ 800.00
2018 3,340 25-07-2018 25-07-2018 1,693
R$ 2,200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Boca do Rio Preto/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 2,200.00
2018 3,339 25-07-2018 25-07-2018 1,562
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 655.00
2018 3,338 25-07-2018 25-07-2018 1,692
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.
MARCIELE TORRES GUERREIRO
R$ 355.00
2018 3,337 27-07-2018 27-07-2018 1,590
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2018 3,336 09-07-2018 09-07-2018 1,578
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 555.00
2018 3,335 09-07-2018 09-07-2018 1,673
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Autaz-Mirim/Comunidade Sempre Viva Santana.
RAIMUNDO BATISTA VALES
R$ 2,500.00
2018 3,334 08-06-2018 08-06-2018 1,298
R$ 29,694.61
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 29,694.61
2018 3,333 09-07-2018 09-07-2018 1,647
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
R$ 2,500.00
2018 3,332 05-07-2018 05-07-2018 1,638
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Muiratinga/Comunidade Sempre Viva Santana.
LEANDRO FADOUL VALES
R$ 1,500.00
2018 3,331 08-06-2018 08-06-2018 1,305
R$ 1,192.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 1,192.50
2018 3,330 05-07-2018 05-07-2018 1,563
R$ 455.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
R$ 455.00
2018 3,329 05-07-2018 05-07-2018 1,678
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
RITH BARBOSA DA SILVA
R$ 355.00
2018 3,328 05-07-2018 05-07-2018 1,594
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 07h as 11h.
EDVALDO COUTINHO PAIXAO
R$ 555.00
2018 3,327 04-07-2018 04-07-2018 1,585
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
DAVID PAES DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 3,326 04-07-2018 04-07-2018 1,607
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
R$ 2,000.00
2018 3,325 08-06-2018 08-06-2018 56
R$ 2,310.34
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018 1ºPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 2,310.34
2018 3,324 04-07-2018 04-07-2018 1,636
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 1,500.00
2018 3,323 08-06-2018 08-06-2018 57
R$ 5,838.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 5,838.00
2018 3,322 04-07-2018 04-07-2018 1,649
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
MARCONDES TEIXEIRA
R$ 2,500.00
2018 3,321 08-06-2018 08-06-2018 28
R$ 5,042.18
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,042.18
2018 3,320 04-07-2018 04-07-2018 1,658
R$ 1,000.00
valor que se paga com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MATEUS BENTES COLARES
R$ 1,000.00
2018 3,319 04-07-2018 04-07-2018 1,670
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
PEDRO PEREIRA BARBOSA
R$ 2,500.00
2018 3,318 08-06-2018 08-06-2018 60
R$ 2,147.01
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 2,147.01
2018 3,317 04-07-2018 04-07-2018 1,686
R$ 800.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
SILVANA MORAES PEREIRA
R$ 800.00
2018 3,316 08-06-2018 08-06-2018 65
R$ 19,022.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 19,022.25
2018 3,315 04-07-2018 04-07-2018 1,689
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
TALISON RODRIGUES AUZIER
R$ 2,500.00
2018 3,314 08-06-2018 08-06-2018 94
R$ 2,750.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 2,750.00
2018 3,313 08-06-2018 08-06-2018 22
R$ 2,205.85
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,205.85
2018 3,312 08-06-2018 08-06-2018 48
R$ 296,589.59
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 296,589.59
2018 3,311 08-06-2018 08-06-2018 1,300
R$ 23,799.11
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 23,799.11
2018 3,310 08-06-2018 08-06-2018 1,301
R$ 14,644.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 14,644.36
2018 3,309 08-06-2018 08-06-2018 69
R$ 1,284.36
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 1,284.36
2018 3,308 08-06-2018 08-06-2018 1,295
R$ 2,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 2,250.00
2018 3,307 08-06-2018 08-06-2018 72
R$ 477.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1º PARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 477.00
2018 3,306 08-06-2018 08-06-2018 1,285
R$ 6,527.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª792 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 6,527.00
2018 3,305 08-06-2018 08-06-2018 1,291
R$ 49,101.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 49,101.79
2018 3,304 08-06-2018 08-06-2018 1,291
R$ 15,991.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 15,991.45
2018 3,303 08-06-2018 08-06-2018 1,295
R$ 8,821.12
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 8,821.12
2018 3,302 08-06-2018 08-06-2018 765
R$ 1,186.13
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 1,186.13
2018 3,301 08-06-2018 08-06-2018 49
R$ 1,431.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 1,431.00
2018 3,300 08-06-2018 08-06-2018 219
R$ 1,445.50
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 1,445.50
2018 3,299 08-06-2018 08-06-2018 71
R$ 1,158.72
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 1,158.72
2018 3,298 08-06-2018 08-06-2018 61
R$ 15,620.85
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 15,620.85
2018 3,297 08-06-2018 08-06-2018 1,292
R$ 10,441.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª789 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 10,441.00
2018 3,296 08-06-2018 08-06-2018 28
R$ 2,947.21
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 2,947.21
2018 3,295 08-06-2018 08-06-2018 1,284
R$ 471.13
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª772 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 471.13
2018 3,294 08-06-2018 08-06-2018 29
R$ 1,666.67
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 1,666.67
2018 3,293 08-06-2018 06-08-2018 1,284
R$ 5,247.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª772 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 5,247.00
2018 3,292 08-06-2018 08-06-2018 769
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 1,500.00
2018 3,291 08-06-2018 08-06-2018 37
R$ 12,141.95
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 12,141.95
2018 3,290 08-06-2018 08-06-2018 1,275
R$ 9,689.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª767 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 9,689.53
2018 3,289 08-06-2018 08-06-2018 39
R$ 1,354.25
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 1,354.25
2018 3,288 08-06-2018 08-06-2018 66
R$ 524.70
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 524.70
2018 3,287 08-06-2018 08-06-2018 31
R$ 2,676.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 2,676.35
2018 3,286 08-06-2018 08-06-2018 1,289
R$ 20,749.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª788 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 20,749.50
2018 3,285 08-06-2018 08-06-2018 1,270
R$ 643.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 643.95
2018 3,284 08-06-2018 08-06-2018 35
R$ 1,491.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 1,491.00
2018 3,283 08-06-2018 08-06-2018 34
R$ 3,339.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 3,339.00
2018 3,282 08-06-2018 08-06-2018 766
R$ 6,706.00
FOPAG REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 6,706.00
2018 3,281 08-06-2018 08-06-2018 70
R$ 5,692.70
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 5,692.70
2018 3,280 08-06-2018 08-06-2018 41
R$ 8,773.18
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 8,773.18
2018 3,279 08-06-2018 08-06-2018 791
R$ 6,488.47
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 6,488.47
2018 3,278 08-06-2018 08-06-2018 80
R$ 2,908.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 2,908.00
2018 3,277 08-06-2018 08-06-2018 1,274
R$ 39,279.18
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª790 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 39,279.18
2018 3,276 08-06-2018 08-06-2018 73
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 1,500.00
2018 3,275 08-06-2018 08-06-2018 83
R$ 1,627.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 1,627.00
2018 3,274 08-06-2018 08-06-2018 75
R$ 7,472.31
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 7,472.31
2018 3,273 08-06-2018 08-06-2018 81
R$ 1,750.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 1,750.00
2018 3,272 08-06-2018 08-06-2018 82
R$ 2,581.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 2,581.00
2018 3,271 08-06-2018 08-06-2018 1,286
R$ 8,222.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª773 FOPAG PENSIONISTA 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 8,222.85
2018 3,270 08-06-2018 08-06-2018 79
R$ 3,535.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 3,535.00
2018 3,269 08-06-2018 08-06-2018 89
R$ 5,250.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 5,250.00
2018 3,268 08-06-2018 08-06-2018 93
R$ 6,609.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ª PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 6,609.35
2018 3,267 08-06-2018 08-06-2018 97
R$ 3,929.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 3,929.00
2018 3,266 08-06-2018 08-06-2018 783
R$ 2,722.04
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADO 1ªPARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 2,722.04
2018 3,265 08-06-2018 08-06-2018 92
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 1,500.00
2018 3,264 08-06-2018 08-06-2018 55
R$ 2,378.29
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13ºSALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 2,378.29
2018 3,263 08-06-2018 08-06-2018 1,279
R$ 9,553.24
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª44 FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO 1ª PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 9,553.24
2018 3,262 08-06-2018 08-06-2018 98
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 4,500.00
2018 3,261 08-06-2018 08-06-2018 42
R$ 107,211.19
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ª PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 107,211.19
2018 3,260 08-06-2018 08-06-2018 98
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 3,500.00
2018 3,259 08-06-2018 08-06-2018 91
R$ 5,247.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 5,247.00
2018 3,258 08-06-2018 08-06-2018 43
R$ 2,170.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018 1º PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 2,170.35
2018 3,257 08-06-2018 08-06-2018 86
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 5,200.00
2018 3,256 08-06-2018 08-06-2018 88
R$ 2,385.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 2,385.00
2018 3,255 08-06-2018 08-06-2018 45
R$ 64,896.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ªPARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 64,896.75
2018 3,254 08-06-2018 08-06-2018 84
R$ 57,291.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 57,291.00
2018 3,253 08-06-2018 08-06-2018 47
R$ 34,067.89
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018 1º PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 34,067.89
2018 3,252 08-06-2018 08-06-2018 46
R$ 426,900.81
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ª PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 426,900.81
2018 3,251 08-06-2018 08-06-2018 100
R$ 1,445.80
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 1,445.80
2018 3,250 08-06-2018 08-06-2018 101
R$ 11,694.25
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 11,694.25
2018 3,249 08-06-2018 08-06-2018 1,271
R$ 3,112.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.1ª PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 3,112.00
2018 3,248 08-06-2018 08-06-2018 52
R$ 7,242.21
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 7,242.21
2018 3,247 08-06-2018 08-06-2018 51
R$ 643.95
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 643.95
2018 3,246 08-06-2018 08-06-2018 74
R$ 4,381.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ª PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 4,381.25
2018 3,245 08-06-2018 08-06-2018 50
R$ 50,320.49
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 50,320.49
2018 3,244 08-06-2018 08-06-2018 65
R$ 21,939.89
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018 1ª PARCELA 13º SALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 21,939.89
2018 3,243 08-06-2018 08-06-2018 53
R$ 54,536.19
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 54,536.19
2018 3,242 08-06-2018 08-06-2018 1,283
R$ 4,461.93
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO 1ª PARCELA 13° SALARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 4,461.93
2018 3,239 08-06-2018 08-06-2018 1,697
R$ 24,131.67
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 24,131.67
2018 3,238 08-06-2018 08-06-2018 1,233
R$ 8,550.54
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 8,550.54
2018 3,237 13-07-2018 13-07-2018 1,362
R$ 9,876.82
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 9,876.82
2018 3,236 15-08-2018 15-08-2018 292
R$ 7,414.46
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,414.46
2018 3,235 10-07-2018 10-07-2018 14
R$ 32.34
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 32.34
2018 3,234 10-07-2018 10-07-2018 14
R$ 149.81
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 149.81
2018 3,233 10-07-2018 10-07-2018 15
R$ 191.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 191.35
2018 3,232 10-07-2018 10-07-2018 13
R$ 103.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 3,231 10-07-2018 10-07-2018 13
R$ 86.76
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.76
2018 3,230 19-06-2018 19-06-2018 1,570
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
ALDESON LIMA DA SILVA
R$ 355.00
2018 3,229 19-06-2018 19-06-2018 1,569
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
ALDENOR PACIFICO VALENTE
R$ 2,000.00
2018 3,228 19-06-2018 19-06-2018 1,562
R$ 655.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 655.00
2018 3,227 19-06-2018 19-06-2018 1,567
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
ADSON VIEIRA BATANY
R$ 3,000.00
2018 3,226 19-06-2018 19-06-2018 1,565
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 355.00
2018 3,224 19-06-2018 19-06-2018 1,694
R$ 1,900.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
PEDRO DA SILVA LEMOS
R$ 1,900.00
2018 3,223 19-06-2018 19-06-2018 1,574
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 2,500.00
2018 3,222 19-06-2018 19-06-2018 1,690
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 3,221 19-06-2018 19-06-2018 1,691
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
R$ 2,000.00
2018 3,220 19-06-2018 19-06-2018 1,688
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
SIMAO MARQUES DE SOUSA
R$ 1,500.00
2018 3,219 19-06-2018 19-06-2018 1,687
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
SILVES MACEDO DA SILVA
R$ 355.00
2018 3,218 19-06-2018 19-06-2018 1,682
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
R$ 2,500.00
2018 3,217 19-06-2018 19-06-2018 1,683
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
R$ 1,500.00
2018 3,216 19-06-2018 19-06-2018 1,680
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
R$ 2,500.00
2018 3,215 19-06-2018 19-06-2018 1,679
R$ 655.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
ROBERTO DA MATA PIMENTEL
R$ 655.00
2018 3,214 19-06-2018 19-06-2018 1,677
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
RENATO PINHEIRO COELHO
R$ 355.00
2018 3,213 19-06-2018 19-06-2018 1,675
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 3,212 19-06-2018 19-06-2018 1,674
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Pusuru, residentes nas proximidades da Aldeia Apui.
RAIMUNDO FERREIRA VALENTE
R$ 555.00
2018 3,211 19-06-2018 19-06-2018 1,671
R$ 305.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
RAIMISSON PEREIRA DE SÁ
R$ 305.00
2018 3,210 19-06-2018 19-06-2018 1,668
R$ 1,600.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Carapanatuba/Comunidade Ponta Alegre.
PAULO VIEIRA DE SÁ
R$ 1,600.00
2018 3,209 19-06-2018 19-06-2018 1,662
R$ 355.00
valor que se paga co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
MOISES PANTOJA RAMOS
R$ 355.00
2018 3,208 19-06-2018 19-06-2018 1,664
R$ 6,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
R$ 6,000.00
2018 3,207 19-06-2018 19-06-2018 1,660
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
MENOTT LOPES AROUCA
R$ 3,000.00
2018 3,206 19-06-2018 19-06-2018 1,657
R$ 755.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
R$ 755.00
2018 3,205 19-06-2018 19-06-2018 1,655
R$ 2,300.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
R$ 2,300.00
2018 3,204 19-06-2018 19-06-2018 1,654
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
R$ 455.00
2018 3,203 19-06-2018 19-06-2018 1,648
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
MANUEL PANTOJA RAMOS
R$ 1,500.00
2018 3,202 19-06-2018 19-06-2018 1,651
R$ 1,200.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Churaraema, residentes nas proximidades da Comunidade Churaraema, Rio Autaz-Acu.
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 3,201 19-06-2018 19-06-2018 1,646
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
R$ 355.00
2018 3,200 19-06-2018 19-06-2018 1,643
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii, Parana do Mandii.
MAIKON DE ASSIS BATISTA
R$ 455.00
2018 3,199 19-06-2018 19-06-2018 1,642
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
R$ 3,000.00
2018 3,198 19-06-2018 19-06-2018 1,641
R$ 305.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
R$ 305.00
2018 3,197 19-06-2018 19-06-2018 1,637
R$ 1,800.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
R$ 1,800.00
2018 3,196 19-06-2018 19-06-2018 1,633
R$ 1,500.00
valor que se PAGA com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Adelino Costa, na Sede do Municipio de Borba, residentes no trecho Vila Gomes (Guajara)/Sede do Municipio de Borba.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 1,500.00
2018 3,195 19-06-2018 19-06-2018 1,630
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
R$ 355.00
2018 3,194 19-06-2018 19-06-2018 1,629
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
R$ 355.00
2018 3,193 19-06-2018 19-06-2018 1,627
R$ 2,600.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 2,600.00
2018 3,192 19-06-2018 19-06-2018 1,626
R$ 755.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
JOSE ANTONIO CARDOSO LABORDA
R$ 755.00
2018 3,191 19-06-2018 19-06-2018 1,625
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
JORGE GOMES RAMOS
R$ 355.00
2018 3,190 19-06-2018 19-06-2018 1,624
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
JONATHANS RIBEIRO LOPES
R$ 3,000.00
2018 3,189 19-06-2018 19-06-2018 1,622
R$ 2,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Comunidade Caicara.
JOCIMEY PALHETA DE MELO
R$ 2,000.00
2018 3,188 19-06-2018 19-06-2018 1,621
R$ 2,300.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 2,300.00
2018 3,187 19-06-2018 19-06-2018 1,619
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
JESSIVALDO SILVA SANTOS
R$ 555.00
2018 3,186 19-06-2018 19-06-2018 1,618
R$ 5,800.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
R$ 5,800.00
2018 3,185 19-06-2018 19-06-2018 1,613
R$ 1,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira acima.
JABIS COSTA DE SÁ
R$ 1,000.00
2018 3,184 19-06-2018 19-06-2018 1,614
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
JAIRO COSTA CAMPOS
R$ 2,000.00
2018 3,183 19-06-2018 19-06-2018 1,610
R$ 855.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
R$ 855.00
2018 3,182 19-06-2018 19-06-2018 1,605
R$ 1,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
R$ 1,500.00
2018 3,181 19-06-2018 19-06-2018 1,608
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
GESIEL DA SILVA CARDOSO
R$ 355.00
2018 3,180 19-06-2018 19-06-2018 1,604
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
FRANCENILDO DOS SANTOS ALVES
R$ 355.00
2018 3,179 19-06-2018 19-06-2018 1,602
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
FABRICIO COLARES MENEZES
R$ 2,500.00
2018 3,178 19-06-2018 19-06-2018 1,603
R$ 405.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Monte Horebe, Rio Madeira acima.
FERNANDO PEREIRA DE SA
R$ 405.00
2018 3,177 19-06-2018 19-06-2018 1,601
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
FABRICIA ISABELLA M. CANTALICE
R$ 2,500.00
2018 3,176 19-06-2018 19-06-2018 1,599
R$ 555.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Espediao Colares, residentes nas proximidades da Comunidade Parana do Mamual, Parana do Mandii.
EUZIANE DE SOUZA DAMASCENO
R$ 555.00
2018 3,175 19-06-2018 19-06-2018 1,595
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Lago do Puruzinho/Comunidade Caicara.
ELIANE TAVARES PINHEIRO
R$ 355.00
2018 3,174 19-06-2018 19-06-2018 1,592
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Altino Prestes de Souza, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Raimundo Jurubebal, Lago do Piaui.
EDSON PRESTES MARQUES MARQUES
R$ 355.00
2018 3,173 19-06-2018 19-06-2018 1,589
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
DIONES IPI BENTES
R$ 355.00
2018 3,172 19-06-2018 19-06-2018 1,591
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Igarape Grande/Aldeia Forno.
EDIONE DOS SANTOS GOES
R$ 2,000.00
2018 3,171 19-06-2018 19-06-2018 1,588
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
DEYSIANE ALVES COLARES
R$ 2,000.00
2018 3,170 19-06-2018 19-06-2018 1,587
R$ 900.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
DENILSON HAZAN DE GOES
R$ 900.00
2018 3,169 19-06-2018 19-06-2018 1,586
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
DEMISSON DA SILVA BARBOSA
R$ 355.00
2018 3,168 19-06-2018 19-06-2018 1,584
R$ 2,500.00
valo que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 2,500.00
2018 3,167 19-06-2018 19-06-2018 1,581
R$ 405.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
R$ 405.00
2018 3,166 19-06-2018 19-06-2018 1,580
R$ 300.00
valor que se paga com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
R$ 300.00
2018 3,165 30-06-2018 30-06-2018 1,059
R$ 19.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 19.00
2018 3,164 19-06-2018 19-06-2018 1,579
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
R$ 2,000.00
2018 3,163 19-06-2018 19-06-2018 1,695
R$ 2,800.00
valor que se paga com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
R$ 2,800.00
2018 3,162 19-06-2018 19-06-2018 1,575
R$ 2,500.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
ANDELSON DA FONSECA MELO
R$ 2,500.00
2018 3,161 07-06-2018 07-06-2018 1,311
R$ 5,232.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
M. L. SOARES
R$ 5,232.50
2018 3,160 19-06-2018 19-06-2018 1,572
R$ 1,200.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 3,159 19-06-2018 19-06-2018 1,576
R$ 655.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
R$ 655.00
2018 3,158 04-06-2018 04-06-2018 1,059
R$ 28.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 28.50
2018 3,157 19-06-2018 19-06-2018 1,571
R$ 1,000.00
valor que se paga com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
ALEF CORREA TAVARES
R$ 1,000.00
2018 3,156 30-07-2018 30-07-2018 804
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 3,000.00
2018 3,155 19-06-2018 19-06-2018 1,645
R$ 555.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 555.00
2018 3,154 19-06-2018 19-06-2018 1,667
R$ 3,000.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 3,000.00
2018 3,153 19-06-2018 19-06-2018 1,590
R$ 2,500.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2018 3,152 19-06-2018 19-06-2018 1,692
R$ 355.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.
MARCIELE TORRES GUERREIRO
R$ 355.00
2018 3,151 19-06-2018 19-06-2018 1,693
R$ 2,200.00
Valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Boca do Rio Preto/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 2,200.00
2018 3,150 21-06-2018 21-06-2018 1,847
R$ 2,950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO, COM PP Nª022/2017,023/2017 E 024/2017; TP Nª001/2017.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 2,950.00
2018 3,149 27-07-2018 27-07-2018 300
R$ 80,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 80,000.00
2018 3,148 04-07-2018 04-07-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 3,147 03-07-2018 03-07-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 3,146 13-07-2018 13-07-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 3,144 11-07-2018 11-07-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 3,143 06-07-2018 06-07-2018 253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018 3,142 17-07-2018 17-07-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 3,141 12-07-2018 12-07-2018 1,319
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2018 3,140 03-07-2018 03-07-2018 252
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
R$ 7,500.00
2018 3,139 13-07-2018 13-07-2018 587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018 3,138 10-07-2018 10-07-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 3,137 03-07-2018 03-07-2018 588
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 500.00
2018 3,136 18-07-2018 18-07-2018 808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018 3,135 18-07-2018 18-07-2018 808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018 3,134 18-07-2018 18-07-2018 808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018 3,133 03-07-2018 03-07-2018 531
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2018 3,132 06-06-2018 06-06-2018 1,696
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 950.00
2018 3,131 21-06-2018 21-06-2018 1,824
R$ 58,907.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 58,907.70
2018 3,130 30-06-2018 30-06-2018 1,059
R$ 9.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 9.50
2018 3,129 05-06-2018 05-06-2018 1,221
R$ 2,260.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
FRANCISCO GERALDO CAMPOS
R$ 2,260.00
2018 3,128 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 116.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 116.40
2018 3,127 30-06-2018 30-06-2018 1,059
R$ 218.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 218.50
2018 3,126 30-06-2018 30-06-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 3,124 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 3,123 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 29.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 3,122 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 3,121 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 3,120 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 3,119 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 3,118 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 3,117 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 3,116 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 106.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 106.70
2018 3,115 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 3,114 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 48.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 48.50
2018 3,113 30-06-2018 30-06-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 3,111 30-06-2018 30-06-2018 1,059
R$ 829.18
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 829.18
2018 3,110 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 2,226.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 2,226.55
2018 3,109 15-06-2018 15-06-2018 19
R$ 101.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 101.20
2018 3,108 30-06-2018 30-06-2018 19
R$ 11.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 11.00
2018 3,107 17-08-2018 17-08-2018 2,417
R$ 120.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
BRUNO SILVA DA FONSECA
R$ 120.00
2018 3,106 23-08-2018 23-08-2018 1,356
R$ 86,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
R$ 86,000.00
2018 3,105 26-07-2018 26-07-2018 1,356
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
R$ 20,000.00
2018 3,104 12-07-2018 12-07-2018 1,356
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
R$ 5,000.00
2018 3,103 06-07-2018 06-07-2018 1,356
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
R$ 20,000.00
2018 3,102 30-07-2018 30-07-2018 1,059
R$ 36.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 36.50
2018 3,098 17-08-2018 17-08-2018 1,514
R$ 120.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POUSADA DISTRITO DE AXINIM.
ALDEINEI PINHEIRO TENORIO
R$ 120.00
2018 3,097 28-08-2018 28-08-2018 1,852
R$ 351.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA ADMIN. PÚBLICA COMO: ESCOLHA DO POLO NA COMUNIDADE PARICÁ RIO ABACAXI, ABERTURA DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE CAIÇARA, REUNIÃO DA SEDUC NA COMUNIDADE LARANJAL RIO MARI-MARI E REUNIÃO COM A COMUNIDADE NO DISTRITO DO AXINIM.
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
R$ 351.50
2018 3,096 27-08-2018 27-08-2018 2,085
R$ 3,890.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 6 MBPS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 3,890.00
2018 3,095 23-08-2018 23-08-2018 1,387
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2017, COR MARRON, CHASSI Nª9535H5TBXJR816215, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS E VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
R$ 6,000.00
2018 3,094 30-08-2018 30-08-2018 13
R$ 346.32
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 346.32
2018 3,093 30-08-2018 30-08-2018 13
R$ 238.13
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 238.13
2018 3,092 30-08-2018 30-08-2018 13
R$ 342.13
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 342.13
2018 3,091 30-08-2018 30-08-2018 13
R$ 201.26
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 201.26
2018 3,090 30-08-2018 30-08-2018 15
R$ 415.68
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 415.68
2018 3,089 30-08-2018 30-08-2018 13
R$ 262.31
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 262.31
2018 3,088 13-08-2018 13-08-2018 14
R$ 33.27
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.27
2018 3,087 10-08-2018 10-08-2018 13
R$ 103.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 3,086 10-08-2018 10-08-2018 15
R$ 195.42
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 195.42
2018 3,085 10-08-2018 10-08-2018 13
R$ 88.69
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 88.69
2018 3,084 10-08-2018 10-08-2018 14
R$ 150.74
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 150.74
2018 3,083 16-08-2018 16-08-2018 1,795
R$ 11,112.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA PARA ATENDEMENTO DE FAMILIA EM COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA ZONA RURAL, CONF. PP N°001/2018-CPL
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 11,112.00
2018 3,081 24-08-2018 24-08-2018 1,781
R$ 2,375.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPÍO DE BORBA E BALNEARIO DO LIRA.
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
R$ 2,375.00
2018 3,080 15-08-2018 15-08-2018 1,532
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS E CILIDROS DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018 3,079 16-08-2018 16-08-2018 1,786
R$ 9,664.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 9,664.00
2018 3,078 09-08-2018 09-08-2018 1,782
R$ 2,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,650.00
2018 3,077 09-08-2018 09-08-2018 1,799
R$ 7,125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 7,125.00
2018 3,076 17-08-2018 17-08-2018 1,871
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇO 001/2017 - PUBLICADA NO DOU DIA 06/06/2017, TERMO DE CONTRATO 045/2017, PUBLICADO DIA 07/06/2018 - EXTRATO DE CONTRATO Nª003/2017, PUBLICADO DIA 11/10/2017.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,950.00
2018 3,075 28-08-2018 28-08-2018 1,783
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DO MOTOR DE LUZ MWN 180 KVA QUE DEU SUPORTE NOS FESTEJO DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
EDINEU SARAIVA BATISTA
R$ 900.00
2018 3,074 20-08-2018 20-08-2018 1,501
R$ 4,561.86
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 4,561.86
2018 3,073 20-08-2018 20-08-2018 1,500
R$ 1,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTO DE INFORMATICA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,850.00
2018 3,072 20-08-2018 20-08-2018 1,499
R$ 5,020.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 5,020.00
2018 3,071 20-08-2018 20-08-2018 1,484
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) BARCO CIDADE DE CANINDÉ AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE GUERREIROS DO ADVENTO, PERTENCENTE À IGREJA ADVENTISTA.
KLENGER FONSECA FONTENELE
R$ 2,500.00
2018 3,070 15-08-2018 15-08-2018 1,239
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
KELIANE SILVA MENEZES
R$ 2,500.00
2018 3,069 14-08-2018 14-08-2018 1,819
R$ 547.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO INCRA.
KATRINE PINHEIRO REGES
R$ 547.37
2018 3,068 17-08-2018 17-08-2018 1,454
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMUNINAÇÃO, DESTINADO PARA A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLHA DA MISS BORBA 2018 NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
R$ 800.00
2018 3,067 14-08-2018 14-08-2018 1,236
R$ 1,032.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 1,032.00
2018 3,066 16-08-2018 16-08-2018 1,237
R$ 1,836.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 1,836.00
2018 3,065 02-08-2018 02-08-2018 1,360
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL HIDRAULICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 8,000.00
2018 3,064 17-08-2018 17-08-2018 1,058
R$ 522.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO AXININ.
MICHEL NEVES MACHADO
R$ 522.50
2018 3,063 21-08-2018 21-08-2018 1,037
R$ 3,662.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NAS PARTES EXTERNA DO SETORES PUBLICO E TROCA DOS TELHADOS DA GARAGEM DA UBS HERACLITO EMILIANO MODA NO DISTRITO DE AXINIM.
SILAS DA SILVA MARIANO
R$ 3,662.00
2018 3,062 17-08-2018 17-08-2018 1,057
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUAS DO DISTRITO DO AXININ
MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
R$ 1,000.00
2018 3,061 17-08-2018 17-08-2018 1,038
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLITS DOS SETORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
R$ 1,700.00
2018 3,060 15-08-2018 15-08-2018 283
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
MIGUEL LIMA DA SILVA
R$ 10,000.00
2018 3,059 04-06-2018 04-06-2018 283
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
MIGUEL LIMA DA SILVA
R$ 10,000.00
2018 3,058 14-08-2018 14-08-2018 2,270
R$ 5,551.73
VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 5,551.73
2018 3,057 14-08-2018 14-08-2018 2,269
R$ 1,726.90
VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,726.90
2018 3,056 14-08-2018 14-08-2018 293
R$ 30,774.61
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 30,774.61
2018 3,055 14-08-2018 14-08-2018 293
R$ 22,722.53
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 22,722.53
2018 3,054 14-08-2018 14-08-2018 2,268
R$ 1,467.53
VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,467.53
2018 3,053 14-08-2018 14-08-2018 292
R$ 8,134.93
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,134.93
2018 3,052 17-08-2018 17-08-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 3,051 17-08-2018 17-08-2018 253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018 3,050 14-08-2018 14-08-2018 464
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 1,500.00
2018 3,049 14-08-2018 14-08-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 3,048 14-08-2018 14-08-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 3,046 08-08-2018 08-08-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 3,045 21-08-2018 21-08-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 3,044 30-08-2018 30-08-2018 534
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
ELIETE MODA DE SOUZA
R$ 4,000.00
2018 3,043 14-08-2018 14-08-2018 529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018 3,042 07-08-2018 07-08-2018 532
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
R$ 7,500.00
2018 3,041 16-08-2018 16-08-2018 808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018 3,040 17-08-2018 17-08-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 3,039 02-08-2018 02-08-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 3,038 28-08-2018 28-08-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 3,037 15-08-2018 15-08-2018 587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018 3,036 14-08-2018 14-08-2018 1,104
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018 3,035 27-08-2018 27-08-2018 804
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 3,000.00
2018 3,034 07-08-2018 07-08-2018 533
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 7,500.00
2018 3,033 14-08-2018 14-08-2018 1,319
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2018 3,032 14-08-2018 14-08-2018 1,362
R$ 9,924.89
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 9,924.89
2018 3,031 03-08-2018 03-08-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 3,030 06-08-2018 06-08-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 3,029 03-08-2018 03-08-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 3,028 27-08-2018 27-08-2018 1,556
R$ 64,076.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
CONSTRUTURA MARK LTDA
R$ 64,076.20
2018 3,027 07-08-2018 07-08-2018 2,048
R$ 70,402.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETOS NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N 005/2018 - SEINFRA/AM.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 70,402.97
2018 3,026 07-08-2018 07-08-2018 2,047
R$ 1,333,078.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETO NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N005/2018 - SEINFRA/AM.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 1,333,078.66
2018 3,025 25-09-2018 25-09-2018 2,493
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SIMI SALGADO DE LEMOS
R$ 200.00
2018 3,024 25-09-2018 25-09-2018 2,524
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSEFA JARICE MACHADO VALENTE
R$ 200.00
2018 3,023 09-08-2018 09-08-2018 2,392
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AGNALDO CARDOSO RODRIGUES
R$ 200.00
2018 3,022 25-09-2018 25-09-2018 2,485
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
R$ 200.00
2018 3,021 25-09-2018 25-09-2018 2,500
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANGELA MARIA BEZERRA
R$ 200.00
2018 3,020 25-07-2018 25-07-2018 1,560
R$ 59,680.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 59,680.00
2018 3,019 25-07-2018 25-07-2018 1,561
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 3,600.00
2018 3,018 18-09-2018 18-09-2018 2,379
R$ 532.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018 3,017 04-06-2018 04-06-2018 1,559
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO COM 1,30M DE LARGURA POR 6,00M DE COMPRIMENTOO, COMO MOTOR DE POUCA E POPA 40HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DAS ZONA RURAL RIO MADEIRA ABAIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE BORBA.
SANDRA FERREIRA PALHETA
R$ 1,500.00
2018 3,016 13-09-2018 13-09-2018 2,267
R$ 6,172.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,172.30
2018 3,015 13-09-2018 13-09-2018 2,266
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELOGIO PONTO C/ 100 UND DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 4,000.00
2018 3,014 13-09-2018 13-09-2018 2,365
R$ 676.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 676.48
2018 3,013 13-09-2018 13-09-2018 2,364
R$ 408.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 408.03
2018 3,012 13-09-2018 13-09-2018 2,265
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 3,011 13-09-2018 13-09-2018 2,363
R$ 5,622.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 5,622.00
2018 3,010 13-09-2018 13-09-2018 2,264
R$ 608.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 608.00
2018 3,009 13-09-2018 13-09-2018 2,263
R$ 6,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 6,520.00
2018 3,008 18-09-2018 18-09-2018 2,416
R$ 3,790.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M R BENTES E SOUZA
R$ 3,790.00
2018 3,007 18-09-2018 18-09-2018 2,362
R$ 3,149.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
M R BENTES E SOUZA
R$ 3,149.70
2018 3,006 18-09-2018 18-09-2018 2,415
R$ 3,252.67
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M R BENTES E SOUZA
R$ 3,252.67
2018 3,005 13-09-2018 13-09-2018 2,414
R$ 5,100.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 5,100.10
2018 3,004 13-09-2018 13-09-2018 2,262
R$ 8,859.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,859.78
2018 3,003 13-09-2018 13-09-2018 2,261
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 3,002 13-09-2018 13-09-2018 2,361
R$ 1,287.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,287.50
2018 3,001 13-09-2018 13-09-2018 2,260
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 3,000 13-09-2018 13-09-2018 2,413
R$ 33,770.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 33,770.10
2018 2,999 13-09-2018 13-09-2018 2,412
R$ 4,320.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,320.00
2018 2,998 13-09-2018 13-09-2018 2,259
R$ 2,976.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COOMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,976.00
2018 2,997 13-09-2018 13-09-2018 2,258
R$ 10,102.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,102.92
2018 2,996 22-08-2018 22-08-2018 2,257
R$ 15,637.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,637.64
2018 2,995 13-09-2018 13-09-2018 2,256
R$ 570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 570.00
2018 2,994 04-09-2018 04-09-2018 2,411
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
R$ 1,970.00
2018 2,993 22-08-2018 22-08-2018 2,360
R$ 2,508.99
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,508.99
2018 2,992 22-08-2018 22-08-2018 2,359
R$ 961.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 961.32
2018 2,991 22-08-2018 22-08-2018 2,397
R$ 6,910.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,910.75
2018 2,990 04-09-2018 04-09-2018 2,531
R$ 1,870.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 1,870.00
2018 2,989 22-08-2018 22-08-2018 2,255
R$ 16,172.72
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,172.72
2018 2,988 04-09-2018 04-09-2018 2,530
R$ 1,632.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 1,632.00
2018 2,987 13-09-2018 13-09-2018 2,254
R$ 14,299.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 14,299.00
2018 2,986 22-08-2018 22-08-2018 2,253
R$ 17,137.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,137.60
2018 2,985 28-08-2018 28-08-2018 2,252
R$ 122,860.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 122,860.00
2018 2,984 23-08-2018 23-08-2018 2,436
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 3,150.00
2018 2,983 21-08-2018 21-08-2018 2,378
R$ 2,015.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 2,015.00
2018 2,982 23-08-2018 23-08-2018 2,251
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO PARA VIAGEM A SERVIÇOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA.
CLETO PEDROSA E SILVA
R$ 2,700.00
2018 2,981 17-08-2018 17-08-2018 2,250
R$ 70,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAUDE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 70,000.00
2018 2,980 14-09-2018 14-09-2018 2,249
R$ 4,165.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,165.00
2018 2,979 18-09-2018 18-09-2018 2,248
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DE AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018 2,978 20-09-2018 20-09-2018 2,377
R$ 4,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLICAÇÃO DE SEIS CASULOS DA ESCOLA BEZERRA COMO, ALVENARIA, REBOCO E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DE AXINIM.
SILAS DA SILVA MARIANO
R$ 4,650.00
2018 2,977 14-09-2018 14-09-2018 2,529
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0334/2018-GPMB.
ANTONIO ALVES DE LIMA
R$ 880.00
2018 2,976 14-09-2018 14-09-2018 2,432
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0349/2018-GPMB.
MARINEIA PRESTES LINHARES
R$ 750.00
2018 2,975 29-08-2018 29-08-2018 2,443
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DAS EQUIPES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O JEAS ETAPA ESTADUAL E SEMANA DA PATRIA.
PATRICK ANTONIO MARQUES
R$ 3,300.00
2018 2,974 18-09-2018 18-09-2018 2,247
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
MARIA ALICE RABELO
R$ 15,000.00
2018 2,973 30-08-2018 30-08-2018 2,499
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0321/2018-GPMB.
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
R$ 900.00
2018 2,972 18-09-2018 18-09-2018 2,376
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEMED PARA MERENDA ESCOLAR.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 8,011.50
2018 2,971 30-08-2018 30-08-2018 2,246
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SECRETARIA DE OBRAS.
RAIMUNDO RIBEIRO DE SÁ
R$ 1,500.00
2018 2,970 27-08-2018 27-08-2018 2,503
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ISAEL CARDOSO DA SILVA
R$ 500.00
2018 2,969 21-09-2018 21-09-2018 2,523
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERLICE DA FONSECA DEODATO
R$ 200.00
2018 2,968 21-09-2018 21-09-2018 2,522
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MAURINEY DA SILVA GOES
R$ 200.00
2018 2,967 14-08-2018 14-08-2018 2,431
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 2,966 14-08-2018 14-08-2018 2,430
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 2,965 14-08-2018 14-08-2018 2,429
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 2,964 14-08-2018 14-08-2018 2,428
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 2,963 14-08-2018 14-08-2018 2,427
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 2,962 17-08-2018 17-08-2018 2,463
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2018-GPMB.
PERPETUA MACHADO GOES
R$ 750.00
2018 2,961 18-09-2018 18-09-2018 2,521
R$ 4,399.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA E LIMPEZA DO POÇO SEMI-ARTESIANO DA COMUNIDADE CAIÇARA.
ROBERT A. RODRIGUES
R$ 4,399.00
2018 2,960 21-08-2018 21-08-2018 2,484
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA COORDENADORA PEDAGOFICA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO MODULO III DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS PNAI/2017/2018.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 750.00
2018 2,959 03-07-2018 03-07-2018 1,556
R$ 168,699.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
CONSTRUTURA MARK LTDA
R$ 168,699.26
2018 2,958 03-09-2018 03-09-2018 1,931
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE UM ENTE QUERIDO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 2,957 20-07-2018 20-07-2018 2,143
R$ 88,082.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DA ZONA URBA E RURAL, CONF PP Nª 007/2018.
F G CAMPOS - ME
R$ 88,082.05
2018 2,956 17-08-2018 17-08-2018 2,177
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,955 08-08-2018 08-08-2018 2,159
R$ 43,916.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CRECHE BEIRA MAR.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 43,916.80
2018 2,953 19-06-2018 19-06-2018 1,557
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 3,300.00
2018 2,952 22-06-2018 22-06-2018 1,870
R$ 4,750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS EM HONRA A SÃO JOÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO.
SABRIBA CABRAL MAMEDE
R$ 4,750.00
2018 2,951 19-06-2018 19-06-2018 1,838
R$ 60,980.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
R$ 60,980.50
2018 2,950 27-06-2018 27-06-2018 1,549
R$ 16,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
KAMILA MACHADO DE CASTRO
R$ 16,000.00
2018 2,949 30-08-2018 30-08-2018 2,528
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDILENE MOREIRA VALENTE
R$ 300.00
2018 2,948 11-09-2018 11-09-2018 2,527
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO EM NOVA OLINDA DO NORTE NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0330/2018-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 360.00
2018 2,947 04-09-2018 04-09-2018 2,526
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0331/2018-GPMB.
AMARILDO BENTES COLARES
R$ 880.00
2018 2,946 27-08-2018 27-08-2018 2,505
R$ 868.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM ALVENARIA.
ALBERTINA BARBASO RIBEIRO
R$ 868.50
2018 2,945 30-08-2018 30-08-2018 2,520
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
R$ 200.00
2018 2,944 11-09-2018 11-09-2018 2,519
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
R$ 200.00
2018 2,943 29-08-2018 29-08-2018 2,518
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANIA SANTOS PINTO
R$ 500.00
2018 2,942 29-08-2018 29-08-2018 2,517
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 880.00
2018 2,941 28-08-2018 28-08-2018 2,516
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. POSTO DE SAÚDE PEDRAL.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,940 28-08-2018 28-08-2018 2,515
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA VIVINA CANTALICE.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,939 28-08-2018 28-08-2018 2,514
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA RIO MADEIRA ABAIXO.
ARILSON LOPES MENDONÇA
R$ 1,500.00
2018 2,938 11-09-2018 11-09-2018 2,504
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO HELIO BARBOSA COLARES
R$ 200.00
2018 2,937 28-08-2018 28-08-2018 2,498
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 1,100.00
2018 2,936 28-08-2018 28-08-2018 2,497
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0319/2018-GPMB.
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
R$ 630.00
2018 2,935 27-08-2018 27-08-2018 2,496
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2018-GPMB.
FELIPE CAMPOS DA SILVA
R$ 540.00
2018 2,934 28-08-2018 28-08-2018 2,495
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0318/2018-GPMB.
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,050.00
2018 2,933 24-08-2018 24-08-2018 2,494
R$ 5,000.00
ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DA COPA DO BRAULHÃO NO ESTADIO GERDILSON BENNTES.
GUSTAVO DINIZ DO ROSARIO
R$ 5,000.00
2018 2,932 23-08-2018 23-08-2018 2,491
R$ 1,000.00
ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PROGRAMAÇÃO DE UM TORNEIO BENEFICENTE NA COMUNIDADE SÃO JOSE - ESTRADA DO MAPIÁ.
MACIEL CONCEIÇÃO GUERREIRO
R$ 1,000.00
2018 2,931 29-08-2018 29-08-2018 2,490
R$ 1,456.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS (BOMBA SUBMERSA)DESTINADA A VILA DE CANUMA.
B A ELETRICA LTDA
R$ 1,456.00
2018 2,930 22-08-2018 22-08-2018 2,483
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 660.00
2018 2,929 11-09-2018 11-09-2018 2,482
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIETE MOTA FARIAS
R$ 500.00
2018 2,928 03-09-2018 03-09-2018 2,481
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TAISE FERREIRA DA FONSECA
R$ 200.00
2018 2,927 30-08-2018 30-08-2018 2,480
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TAISE FERREIRA DA FONSECA
R$ 200.00
2018 2,926 27-08-2018 27-08-2018 2,479
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA PINHEIRO COELHO
R$ 200.00
2018 2,925 21-08-2018 21-08-2000 2,478
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA GRANDIOSA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DEUS É PAI.
GLECIA VIEIRA VALES
R$ 1,500.00
2018 2,924 20-08-2018 20-08-2018 2,475
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL NA COMUNIDADE KWATA.
ROMENIO BARBOSA DAS CHAGAS
R$ 1,000.00
2018 2,923 20-08-2018 20-08-2018 2,474
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA NO PERIODO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE.
JOZELE PEREIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 2,922 11-09-2018 11-09-2018 2,473
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREIA DE CASTRO MASCARENHAS
R$ 500.00
2018 2,921 28-08-2018 28-08-2018 2,489
R$ 3,480.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MOTOR DE LUZ DA ALDEIA COBRAS RIO CANUMÃ.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 3,480.45
2018 2,920 27-08-2018 27-08-2018 2,472
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DA FEIRA MUNICIPAL DO BELA VISTA.
SELMA GOMES DOS SANTOS
R$ 1,200.00
2018 2,919 27-08-2018 27-08-2018 2,471
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR
R$ 1,000.00
2018 2,918 27-08-2018 27-08-2018 2,461
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALFREDO MACHADO TENOR
R$ 200.00
2018 2,917 20-08-2018 20-08-2018 2,462
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAQUEANE BARROS PINTO
R$ 200.00
2018 2,916 24-08-2018 24-08-2018 2,460
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
R$ 500.00
2018 2,915 17-08-2018 17-08-2018 2,459
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0301/2018-GPMB.
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
R$ 750.00
2018 2,914 17-08-2018 17-08-2018 2,458
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 1,100.00
2018 2,913 17-08-2018 17-08-2018 2,457
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0305/2018-GPMB.
ADRIANA DE LIMA BARROS
R$ 750.00
2018 2,912 17-08-2018 17-08-2018 2,456
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0304/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
2018 2,911 17-08-2018 17-08-2018 2,455
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2018-GPMB.
JUCIANI GONZAGA LOPES
R$ 750.00
2018 2,910 17-08-2018 17-08-2018 2,454
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2018-GPMB.
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
R$ 750.00
2018 2,909 17-08-2018 17-08-2018 2,453
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2018-GPMB.
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
R$ 750.00
2018 2,908 17-08-2018 17-08-2018 2,452
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0303/2018-GPMB.
ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
R$ 750.00
2018 2,907 17-08-2018 17-08-2018 2,451
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0300/2018-GPMB.
ILDETH PANTOJA LINDOSO
R$ 750.00
2018 2,906 20-08-2018 20-08-2018 2,450
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BELEM-PA NO PERIODO DE 19 A 27/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2018-GPMB.
ANGELA SOCORRO F. BARBA
R$ 3,600.00
2018 2,905 17-08-2018 17-08-2018 2,449
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 27/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0307/2018-GPMB.
DAYANA VILHENA DA SILVA
R$ 2,700.00
2018 2,904 16-08-2018 16-08-2018 2,442
R$ 1,017.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM ALVENARIA, O QUAL RESIDE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
JOSE ANDERSON TAVARES DOS SANTOS
R$ 1,017.50
2018 2,903 17-08-2018 17-08-2018 2,448
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 23/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0295/2018-GPMB.
MARLISON DA PALMA JATAÍ
R$ 450.00
2018 2,902 17-08-2018 17-08-2018 2,447
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE SOM E ILUMINAÇÃO.
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
R$ 1,000.00
2018 2,901 17-08-2018 17-08-2018 2,446
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
LILIANA VALENTE MARQUES
R$ 1,900.00
2018 2,900 17-08-2018 17-08-2018 2,445
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA.
ANAIDE CORREA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 2,899 17-08-2018 17-08-2018 2,444
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA.
ROBERT A. RODRIGUES
R$ 7,000.00
2018 2,898 27-08-2018 27-08-2018 2,441
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLON PINTO PEDRAÇA
R$ 200.00
2018 2,897 27-08-2018 27-08-2018 2,435
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HENRIQUE TAVARES PINTO
R$ 200.00
2018 2,896 27-08-2018 27-08-2018 2,440
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GLAUCIA SANTANA GUILHERME
R$ 200.00
2018 2,895 16-08-2018 16-08-2018 2,439
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
FABIO JUNIOR GOMES DE ALMEIDA
R$ 1,000.00
2018 2,894 27-08-2018 27-08-2018 2,438
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROMUALDO DE SOUZA DIAS
R$ 200.00
2018 2,893 16-08-2018 16-08-2018 2,434
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0293/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 660.00
2018 2,892 29-08-2018 29-08-2018 2,433
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0292/2018-GPMB.
RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
R$ 1,100.00
2018 2,891 27-08-2018 27-08-2018 2,426
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOAO BOSCO DA SILVA RAMOS
R$ 200.00
2018 2,890 14-08-2018 14-08-2018 2,425
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
MAXWELL ULISSES PEREIRA
R$ 600.00
2018 2,889 27-08-2018 27-08-2018 2,424
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 2,888 14-09-2018 14-09-2018 2,410
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO RIO AUTAZ AÇÚ.
CLEUTON SOUZA DA SILVA
R$ 954.00
2018 2,887 14-08-2018 14-08-2018 2,423
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
R$ 600.00
2018 2,886 03-09-2018 03-09-2018 2,409
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DIVERSOS - CEMA, FVS, SUSAM, VACINAS, REFERENTE A 04/07/2018 A 03/08/2018.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,000.00
2018 2,885 10-09-2018 10-09-2018 2,408
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATÉ O HOPSITAL VO MUNDOCA.
JOSE ROMERSON ALVES RODRIGUES
R$ 3,000.00
2018 2,884 27-08-2018 27-08-2018 2,406
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
R$ 200.00
2018 2,883 27-08-2018 27-08-2018 2,405
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018 2,882 27-08-2018 27-08-2018 2,404
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PONCE ROCHA PRESTES
R$ 200.00
2018 2,881 27-08-2018 27-08-2018 2,403
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILDA BRASIL LABORDA
R$ 200.00
2018 2,880 27-08-2018 27-08-2018 2,402
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RUBENITA PEREIRA SOARES
R$ 200.00
2018 2,879 27-08-2018 27-08-2018 2,401
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SHEILA DO REGO SERRAO
R$ 200.00
2018 2,878 27-08-2018 27-08-2018 2,400
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DENILSON GOMES DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,877 23-08-2018 23-08-2018 2,399
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
R$ 200.00
2018 2,876 29-08-2018 29-08-2018 2,470
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER MONITORAMENTO ESCOLAR NO RIO CANUMA E RIO MARI-MARI.
IMPORTADORA E REP. PEÇAS ALFAIA LTDA
R$ 6,000.00
2018 2,875 04-09-2018 04-09-2018 2,469
R$ 11,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.
EMILY MODA DA FONSECA
R$ 11,900.00
2018 2,874 11-09-2018 11-09-2018 2,468
R$ 3,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE GERADORES DIVERSOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
R$ 3,760.00
2018 2,873 29-08-2018 29-08-2018 2,467
R$ 2,540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS AO MOTOR DE CENTRO DA SAÚDE DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 2,540.00
2018 2,872 17-08-2018 17-08-2018 2,396
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 16/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0289/2018-GPMB.
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 600.00
2018 2,871 17-08-2018 17-08-2018 2,394
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSITENCIA SOCIAL E SEC. DE OBRAS.
AMAURY MOTTA CAVALCANTE
R$ 1,050.00
2018 2,870 17-08-2018 17-08-2018 2,393
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL DA VILA DE NOVA ISABEL, RIO MADEIRA ABAIXO.
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
R$ 954.00
2018 2,869 27-08-2018 27-08-2018 2,391
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CERLY GOMES CAMPOS
R$ 200.00
2018 2,868 14-08-2018 14-08-2018 2,387
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ESTELIO RABELO LOPES
R$ 200.00
2018 2,867 14-08-2018 14-08-2018 2,386
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
R$ 200.00
2018 2,866 14-08-2018 14-08-2018 2,385
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERISON BRICIO SOARES
R$ 200.00
2018 2,865 23-08-2018 23-08-2018 2,384
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 2,864 14-08-2018 14-08-2018 2,382
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 12/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 750.00
2018 2,863 07-08-2018 07-08-2018 2,381
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO RIO MADEIRA ACIMA.
MARIA LUIZA DA FONSECA
R$ 1,000.00
2018 2,862 07-08-2018 07-08-2018 2,375
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0280/2018-GPMB.
ROSE MARA ALVES MACHADO
R$ 450.00
2018 2,861 06-08-2018 06-08-2018 2,374
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0281/2018-GPMB.
ALDERLANE MOREIRA CRUZ
R$ 450.00
2018 2,860 14-08-2018 14-08-2018 2,373
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2018-GPMB.
JOSE MELO DE SOUZA
R$ 1,100.00
2018 2,859 09-08-2018 09-08-2018 2,372
R$ 535.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL COM 1.024M2 PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, EM PARCERIA COM MINISTÉRIO DA SAÚDE.
IVO ALMEIDA RODRIGUES
R$ 535.10
2018 2,858 08-08-2018 08-08-2018 2,355
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 660.00
2018 2,857 06-08-2018 06-08-2018 2,370
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA VILA DE CANUMÃ.
MARIA JEANE BATISTA SILVA
R$ 1,500.00
2018 2,856 02-08-2018 02-08-2018 2,245
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2018-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 880.00
2018 2,855 31-08-2018 31-08-2018 2,369
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA NO DESENVILVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO AEPETI.
LOHAINE SÁ DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 2,854 17-09-2018 17-09-2018 2,368
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELETRICOS E HIDRAULICOS, EXECUTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
JOSE DE ARIMATEA MIRANDA BUZAGLO
R$ 8,000.00
2018 2,853 03-08-2018 03-08-2018 2,358
R$ 9,130.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 9,130.00
2018 2,852 14-08-2018 14-08-2018 2,244
R$ 3,390.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES MACHADO DE LEMOS.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 3,390.00
2018 2,851 03-08-2018 03-08-2018 2,357
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES DO TORNEIO E A AJUDA PARA PAGAR UM SOM DE MANAUS.
LEVY RODRIGUES DA SILVA
R$ 2,000.00
2018 2,850 11-09-2018 11-09-2018 2,356
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA COMUNIDADE PIRANHA.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 1,500.00
2018 2,849 03-08-2018 03-08-2018 2,354
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2018-GPMB.
CLEUDER MODA DE SOUZA
R$ 1,100.00
2018 2,848 27-08-2018 27-08-2018 2,352
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDETE DA SILVA DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,847 02-08-2018 02-08-2018 2,351
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TORNEIO MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNINDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
AILTON ALVES COSTA
R$ 7,000.00
2018 2,846 02-08-2018 02-08-2018 2,350
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOSE E O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA ALDEIA SÃO JOSE.
GENIVAL BARBOSA JAPECA
R$ 2,000.00
2018 2,845 06-08-2018 06-08-2018 2,243
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2018-GPMB.
ALESSANDRA LEITE VILHENA
R$ 600.00
2018 2,844 17-09-2018 17-09-2018 2,241
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS IN NATURA (BANANA, MILHO, MACAXEIRA, CARÁ),BEM COMO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
ANA MARIA VALENTE MARQUES
R$ 10,000.00
2018 2,843 08-08-2018 08-08-2018 2,242
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMANETO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.
MARIVANE BENTES COLARES
R$ 1,053.00
2018 2,842 08-08-2018 08-08-2018 2,240
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, PARA O CENSO ESCOLAR.
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
R$ 1,053.00
2018 2,841 17-09-2018 17-09-2018 2,239
R$ 3,465.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
R$ 3,465.00
2018 2,840 17-09-2018 17-09-2018 2,238
R$ 8,085.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
R$ 8,085.00
2018 2,839 11-09-2018 11-09-2018 2,237
R$ 33,916.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA. PP Nº010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 33,916.20
2018 2,838 11-09-2018 11-09-2018 2,236
R$ 79,137.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA, CONF. PP Nª010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 79,137.80
2018 2,837 10-08-2018 10-08-2018 2,235
R$ 41,075.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
M. L. SOARES
R$ 41,075.00
2018 2,836 28-08-2018 28-08-2018 2,234
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: PIRAIÇÚ, ESPIRITO SANTO MADEIRA ACIMA.
DANTES BRASIL REGES
R$ 4,000.00
2018 2,835 27-08-2018 27-08-2018 2,233
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO,COM COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 10,000.00
2018 2,834 09-08-2018 09-08-2018 2,232
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI.
PEDRO FERREIRA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 2,833 17-08-2018 17-08-2018 2,231
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE ALEXANDRE E COMUNIDADE CASTANHAL.
GISLEINE DE ALMEIDA MAR
R$ 2,000.00
2018 2,832 01-08-2018 01-08-2018 2,230
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DO CARMO.
VALMIR DOS SANTOS COLARES
R$ 1,500.00
2018 2,831 14-08-2018 14-08-2018 2,229
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
R$ 200.00
2018 2,830 06-08-2018 06-08-2018 2,228
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TIAGO DA COSTA TEIXEIRA
R$ 200.00
2018 2,829 06-08-2018 06-08-2018 2,227
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
R$ 200.00
2018 2,828 23-08-2018 23-08-2018 2,226
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 2,827 23-08-2018 23-08-2018 2,225
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROSILANE DE LIMA ALVES
R$ 200.00
2018 2,826 23-08-2018 23-08-2018 2,224
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLEUCE SOUZA DA CRUZ
R$ 200.00
2018 2,825 28-08-2018 28-08-2018 9
R$ 5.14
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 5.14
2018 2,824 14-08-2018 14-08-2018 9
R$ 13.38
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 13.38
2018 2,823 07-08-2018 07-08-2018 9
R$ 3.86
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.86
2018 2,822 21-08-2018 21-08-2018 8
R$ 145.74
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 145.74
2018 2,821 31-08-2018 31-08-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 2,820 21-08-2018 21-08-2018 2
R$ 298.83
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 298.83
2018 2,817 10-08-2018 10-08-2018 1,233
R$ 34,239.63
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 34,239.63
2018 2,816 30-08-2018 30-08-2018 1
R$ 5,025.40
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,025.40
2018 2,815 20-08-2018 20-08-2018 1
R$ 1,569.38
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,569.38
2018 2,814 10-08-2018 10-08-2018 1
R$ 9,100.96
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 9,100.96
2018 2,813 24-07-2018 24-07-2018 9
R$ 4.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 4.36
2018 2,812 17-07-2018 17-07-2018 9
R$ 11.77
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 11.77
2018 2,811 03-07-2018 03-07-2018 9
R$ 3.93
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.93
2018 2,810 24-07-2018 24-07-2018 8
R$ 150.76
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 150.76
2018 2,809 17-08-2018 17-08-2018 2,079
R$ 28,536.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 016/2018.
RM NAVECA EPP
R$ 28,536.75
2018 2,808 20-07-2018 20-07-2018 2,142
R$ 37,130.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
F G CAMPOS - ME
R$ 37,130.25
2018 2,807 10-07-2018 10-07-2018 6
R$ 192.65
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
R$ 192.65
2018 2,806 30-07-2018 30-07-2018 4
R$ 0.15
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.15
2018 2,805 31-07-2018 31-07-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 2,804 23-07-2018 23-07-2018 2
R$ 307.57
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 307.57
2018 2,803 20-07-2018 20-07-2018 1,233
R$ 35,501.21
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 35,501.21
2018 2,802 10-07-2018 10-07-2018 1,233
R$ 1,184.40
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 1,184.40
2018 2,798 30-07-2018 30-07-2018 1
R$ 5,395.03
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,395.03
2018 2,797 20-07-2018 20-07-2018 1
R$ 1,955.93
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,955.93
2018 2,796 10-07-2018 10-07-2018 1
R$ 5,090.58
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,090.58
2018 2,795 09-07-2018 09-07-2018 1
R$ 8,660.73
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 8,660.73
2018 2,794 11-07-2018 11-07-2018 1,929
R$ 2,059.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2017.
BORBAPREV
R$ 2,059.08
2018 2,793 11-07-2018 11-07-2018 2,108
R$ 1,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - MAC (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO/2017.
BORBAPREV
R$ 1,760.00
2018 2,792 11-07-2018 11-07-2018 1,928
R$ 72.74
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
BORBAPREV
R$ 72.74
2018 2,791 11-07-2018 11-07-2018 1,927
R$ 55.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
BORBAPREV
R$ 55.00
2018 2,790 12-07-2018 12-07-2018 1,928
R$ 386.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
BORBAPREV
R$ 386.08
2018 2,789 12-07-2018 12-07-2018 1,927
R$ 330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
BORBAPREV
R$ 330.00
2018 2,788 11-07-2018 11-07-2018 1,926
R$ 20.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO SCFV COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
BORBAPREV
R$ 20.63
2018 2,787 11-07-2018 11-07-2018 1,925
R$ 17.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - SCFV (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
BORBAPREV
R$ 17.18
2018 2,786 11-07-2018 11-07-2018 1,926
R$ 219.04
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO SCFV COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
BORBAPREV
R$ 219.04
2018 2,785 11-07-2018 11-07-2018 1,925
R$ 206.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - SCFV (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
BORBAPREV
R$ 206.14
2018 2,784 12-07-2018 12-07-2018 1,924
R$ 104.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAEF COMP 01,02,03,04/2018.
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 104.18
2018 2,783 12-07-2018 12-07-2018 179
R$ 385.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 385.00
2018 2,782 12-07-2018 12-07-2018 1,924
R$ 101.64
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAEF COMP 01,02,03,04/2018.
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 101.64
2018 2,781 12-07-2018 12-07-2018 179
R$ 385.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 385.00
2018 2,780 12-07-2018 12-07-2018 1,924
R$ 180.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAEF COMP 01,02,03,04/2018.
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 180.41
2018 2,779 12-07-2018 12-07-2018 179
R$ 385.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 385.00
2018 2,778 12-07-2018 12-07-2018 1,924
R$ 251.56
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAEF COMP 01,02,03,04/2018.
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 251.56
2018 2,777 12-07-2018 12-07-2018 179
R$ 385.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 385.00
2018 2,776 12-07-2018 12-07-2018 2,123
R$ 98.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 98.32
2018 2,775 12-07-2018 12-07-2018 1,923
R$ 330.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 330.00
2018 2,774 12-07-2018 12-07-2018 2,123
R$ 95.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 95.92
2018 2,773 12-07-2018 12-07-2018 1,923
R$ 330.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 330.00
2018 2,772 12-07-2018 12-07-2018 2,123
R$ 170.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 170.26
2018 2,771 12-07-2018 12-07-2018 1,923
R$ 330.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 330.00
2018 2,770 12-07-2018 12-07-2018 2,123
R$ 237.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01/2018.
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 237.40
2018 2,769 12-07-2018 12-07-2018 1,923
R$ 260.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 260.00
2018 2,768 12-07-2018 12-07-2018 165
R$ 70.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 70.00
2018 2,767 11-07-2018 11-07-2018 2,107
R$ 908.04
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 02/2018.
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
R$ 908.04
2018 2,766 11-07-2018 11-07-2018 206
R$ 1,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC E MAC/CAPS(EFETIVO).
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
R$ 1,760.00
2018 2,765 11-07-2018 11-07-2018 2,106
R$ 1,233.17
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 01/2018.
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
R$ 1,233.17
2018 2,764 11-07-2018 11-07-2018 206
R$ 1,714.17
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC E MAC/CAPS(EFETIVO).
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
R$ 1,714.17
2018 2,763 14-09-2018 14-09-2018 1,922
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA COMUNIDADE VILA IZABEL.
ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 2,862.00
2018 2,762 24-08-2018 24-08-2018 2,184
R$ 10,625.29
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED PARA ESCOLAS URBANA E RUARAIS ONDE POSSUEM REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 10,625.29
2018 2,761 27-07-2018 27-07-2018 2,200
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO EM REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL QUE SERA REALIZADO NI DIA 28 DE JULHO DE 2018.
ARILDO DA CRUZ PRESTE
R$ 3,500.00
2018 2,760 15-08-2018 15-08-2018 2,219
R$ 4,770.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO , REPAROS E OUTRAS ATIVIDADES COM FINALIDADE DE BOM DESEMPENHO DO COMPUTARDOR E CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.
KELIANE SILVA MENEZES
R$ 4,770.00
2018 2,759 14-08-2018 14-08-2018 1,921
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA NO HORARIO ESTENDIDO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 5,000.00
2018 2,758 08-08-2018 08-08-2018 1,920
R$ 26,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 26,000.00
2018 2,757 14-08-2018 14-08-2018 2,218
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
R$ 1,050.00
2018 2,756 12-09-2018 12-09-2018 2,217
R$ 2,534.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 2,534.70
2018 2,755 11-09-2018 11-09-2018 2,044
R$ 50,135.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.
M. L. SOARES
R$ 50,135.00
2018 2,754 18-07-2018 18-07-2018 1,919
R$ 7,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E CABEAMENTO ESTRUTURADO.
IVANEY DE CASTRO PINTO
R$ 7,900.00
2018 2,753 12-07-2018 12-07-2018 1,918
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TINTAS NAS IMPRESSORAS MODELO A LASER&JATO DE TINTA.
DENNY WILKER COLARES LOPES
R$ 7,800.00
2018 2,752 12-07-2018 12-07-2018 1,917
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICRO-COMPUTADORES E NOTEBOOKS.
LUCAS VINICIUS RAPACA
R$ 7,800.00
2018 2,751 11-07-2018 11-07-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 2,750 27-07-2018 27-07-2018 2,207
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 2,749 31-07-2018 31-07-2018 2,222
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR IDA A MANAUS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES, MOBILIZADOR E ADOLESCENTE (NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE).
WELLINGTON COLARES SOARES
R$ 500.00
2018 2,748 03-08-2018 03-08-2018 2,221
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0265/2018-GPMB.
MARIA MARTA PEREIRA SOARES
R$ 450.00
2018 2,747 31-07-2018 31-07-2018 2,220
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0266/2018-GPMB.
EMILIA TIAGO DE SOUZA
R$ 600.00
2018 2,746 06-08-2018 06-08-2018 2,216
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DORANILCE DE OURO DAMASCENO
R$ 200.00
2018 2,745 20-08-2018 20-08-2018 2,215
R$ 42,840.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 42,840.00
2018 2,744 06-08-2018 06-08-2018 2,214
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
R$ 200.00
2018 2,743 23-08-2018 23-08-2018 2,213
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIVANETE PINTO DA COSTA
R$ 200.00
2018 2,742 23-08-2018 23-08-2018 2,206
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 2,741 03-08-2018 03-08-2018 2,205
R$ 7,903.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 7,903.20
2018 2,740 27-07-2018 27-07-2018 2,204
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE SANTA ANA
CLAUDIONOR VALENTE
R$ 2,000.00
2018 2,739 27-07-2018 27-07-2018 2,203
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
WALDEMARINA VALENTE ASSIS
R$ 3,000.00
2018 2,738 06-08-2018 06-08-2018 2,202
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
R$ 200.00
2018 2,737 30-07-2018 30-07-2018 2,201
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0259/2018-GPMB.
ANDRIL SOUZA PEREIRA
R$ 600.00
2018 2,736 17-08-2018 17-08-2018 2,199
R$ 2,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS QUE RESIDEM EM COMUNIDADES DO RIO CANUMA PARA ATIVAR O PROGRAMA PAIF.
EWERTON RODRIGUES TIAGO
R$ 2,520.00
2018 2,735 26-07-2018 26-07-2018 2,198
R$ 304.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUIDADE DE 2018 DO COEGEMAS, PELOS COLEGIADOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
COEGEMAS
R$ 304.00
2018 2,734 30-07-2018 30-07-2018 2,197
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DINAIZE SANTANA SOUZA
R$ 200.00
2018 2,733 14-08-2018 14-08-2018 2,193
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM REFORMA DE AMPLIAÇÃO NA ESCADA DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 1,280.00
2018 2,732 06-08-2018 06-08-2018 2,196
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,731 30-07-2018 30-07-2018 2,195
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,730 06-08-2018 06-08-2018 2,192
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
R$ 200.00
2018 2,729 24-07-2018 24-07-2018 2,191
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A COMUNIDADE SÃO LÁZARO AUTAZ AÇU.
ANTONIO ALICE LEMOS FILHO
R$ 2,700.00
2018 2,728 06-08-2018 06-08-2018 2,190
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLON PINTO PEDRAÇA
R$ 200.00
2018 2,727 30-07-2018 30-07-2018 2,189
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
R$ 200.00
2018 2,726 06-08-2018 06-08-2018 2,188
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018 2,725 24-07-2018 24-07-2018 2,187
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2018-GPMB.
JAMIE REGIS RAMOS
R$ 450.00
2018 2,724 06-08-2018 06-08-2018 2,186
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO DA SILVA PAES
R$ 200.00
2018 2,723 24-08-2018 24-08-2018 2,182
R$ 10,497.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 10,497.60
2018 2,722 20-08-2018 20-08-2018 2,183
R$ 52,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 52,410.00
2018 2,721 09-08-2018 09-08-2018 2,181
R$ 16,986.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADA AO MANTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED E DAS ESCOLAS MUNIC. URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,986.50
2018 2,720 02-08-2018 02-08-2018 2,180
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO, DESTIANDO PARA TRANSPORTAR O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE AS COMUNIDADES, FOZ DE CANUMA, KWATA E VILA DE CANUMÃ.
ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
R$ 2,500.00
2018 2,719 06-08-2018 06-08-2018 2,176
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SONIA GUERREIRO DIAS
R$ 200.00
2018 2,718 06-08-2018 06-08-2018 2,175
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SERGIO DE SOUZA LOBO
R$ 200.00
2018 2,717 20-07-2018 20-07-2018 2,173
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 2,716 30-07-2018 30-07-2018 2,174
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2018-GPMB.
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
R$ 750.00
2018 2,715 06-08-2018 06-08-2018 2,170
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HILDA PALHETA MACIEL
R$ 200.00
2018 2,714 20-08-2018 20-08-2018 2,172
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORNATAN DE SÁ SANTOS
R$ 1,000.00
2018 2,713 27-07-2018 27-07-2018 2,168
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANDA LUCIA COLARES
R$ 200.00
2018 2,712 27-07-2018 27-07-2018 2,169
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERLICE DA FONSECA DEODATO
R$ 200.00
2018 2,711 30-07-2018 30-07-2018 2,167
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSEFA JARICE MACHADO VALENTE
R$ 200.00
2018 2,710 14-08-2018 14-08-2018 2,166
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) CANOA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 07MX1,20 METROS, PARA SERVIR DE APOIO A COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL.
ANA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA
R$ 400.00
2018 2,709 25-07-2018 25-07-2018 2,165
R$ 2,769.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
R$ 2,769.00
2018 2,708 25-07-2018 25-07-2018 2,164
R$ 6,804.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO DO LIRA.
B A ELETRICA LTDA
R$ 6,804.50
2018 2,707 02-08-2018 02-08-2018 2,158
R$ 485.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (MANIPULADO), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
R$ 485.00
2018 2,706 19-07-2018 19-07-2018 2,163
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 2,705 18-07-2018 18-07-2018 2,157
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 2,704 18-07-2018 18-07-2018 2,156
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
FELIPE LOPES DE CASTRO
R$ 2,000.00
2018 2,703 18-07-2018 18-07-2018 2,155
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE PORTO VERA LAGO DO CÁWA PARANÁ DO JACARÉ (RIO MADEIRA ACIMA).
ADMILZA GOMES DOS SANTOS
R$ 2,000.00
2018 2,702 18-07-2018 18-07-2018 2,154
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 2,701 18-07-2018 18-07-2018 2,153
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 117 PASSAGENS DE INTEGRANTES ENTRE PROFESSORES ATLETAS PRA REPRESENTAR O MUNIC. DE BORBA NO XLI JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS.
DIEGO ARLANDO DE LIMA RIBEIRO
R$ 2,000.00
2018 2,700 18-07-2018 18-07-2018 2,152
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 2,699 30-07-2018 30-07-2018 2,151
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DAMIANA OLIVEIRA MAR
R$ 200.00
2018 2,698 30-07-2018 30-07-2018 2,150
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TEREZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,697 30-07-2018 30-07-2018 2,149
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
R$ 200.00
2018 2,696 17-07-2018 17-07-2018 2,148
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMVEL DESTINADO A COSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,695 03-08-2018 03-08-2018 2,147
R$ 6,439.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª015/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 6,439.00
2018 2,694 17-07-2018 17-07-2018 2,146
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA DO PREDIO DA SEC. MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,693 17-07-2018 17-07-2018 2,145
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,692 03-08-2018 03-08-2018 2,140
R$ 25,040.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 25,040.00
2018 2,691 03-08-2018 03-08-2018 2,139
R$ 8,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 8,880.00
2018 2,690 03-08-2018 03-08-2018 2,138
R$ 6,832.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª015/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 6,832.00
2018 2,689 03-08-2018 03-08-2018 2,137
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 3,000.00
2018 2,688 24-07-2018 24-07-2018 2,136
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇOES DE SALGADOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 2,687 24-07-2018 24-07-2018 2,135
R$ 3,910.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
JONNES DAVID DE CASTRO SOARES
R$ 3,910.00
2018 2,686 25-07-2018 25-07-2018 2,134
R$ 61,165.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 61,165.00
2018 2,685 24-07-2018 24-07-2018 2,133
R$ 63,812.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 63,812.00
2018 2,684 24-07-2018 24-07-2018 2,132
R$ 74,625.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 74,625.00
2018 2,683 25-07-2018 25-07-2018 2,131
R$ 20,008.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 20,008.00
2018 2,682 20-08-2018 20-08-2018 2,130
R$ 47,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 47,250.00
2018 2,681 03-08-2018 03-08-2018 2,129
R$ 101,311.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES TERRESTRE E FLUVIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PP Nº001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 101,311.00
2018 2,680 14-08-2018 14-08-2018 2,128
R$ 2,350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,350.00
2018 2,679 18-07-2018 18-07-2018 2,125
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PARA AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM BASE NA SUPERAÇÃO NA FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLUSÃO SOCIAL.
MARCIA ASSUNÇÃO MOTTA VILANOVA
R$ 1,055.00
2018 2,678 12-07-2018 12-07-2018 2,122
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 22/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0227/2018-GPMB.
NAIANE PIMENTEL DE MELO
R$ 1,350.00
2018 2,677 12-07-2018 12-07-2018 2,121
R$ 1,396.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E AS DESPESAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PETI PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DO CPF EM MANAUS.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 1,396.50
2018 2,676 03-08-2018 03-08-2018 2,120
R$ 463.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), SETOR FINANCEIRO (SEFIN) E INSS DIGITAL.
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
R$ 463.00
2018 2,675 03-08-2018 03-08-2018 2,119
R$ 34,125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO.
M. L. SOARES
R$ 34,125.00
2018 2,674 12-07-2018 12-07-2018 2,118
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTINO BAIRRO BELA VISTA.
ELONIA RIBEIRO DA COSTA
R$ 1,500.00
2018 2,673 17-07-2018 17-07-2018 2,117
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICOANDO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 900.00
2018 2,672 01-08-2018 01-08-2018 2,116
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GENIVAL DOS SANTOS RAMOS
R$ 200.00
2018 2,671 06-08-2018 06-08-2018 2,115
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
R$ 200.00
2018 2,670 18-07-2018 18-07-2018 2,114
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0225/2018-GPMB.
MARINEIA PRESTES LINHARES
R$ 750.00
2018 2,669 12-07-2018 12-07-2018 2,113
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA.
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
R$ 2,000.00
2018 2,668 18-07-2018 18-07-2018 2,112
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 2,667 19-07-2018 19-07-2018 2,111
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0226/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 2,666 03-08-2018 03-08-2018 2,110
R$ 3,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL P O MUNICIPIO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,760.00
2018 2,665 25-07-2018 25-07-2018 2,105
R$ 16,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
DANIEL NAVEGANTE DA SILVA
R$ 16,400.00
2018 2,664 27-07-2018 27-07-2018 2,104
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 200.00
2018 2,663 11-07-2018 11-07-2018 2,103
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA EXECUÇÃO QUADRA BARRA MANSA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,662 11-07-2018 11-07-2018 2,102
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS S.V SANTANA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,661 11-07-2018 11-07-2018 2,101
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS PIRANHA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,660 11-07-2018 11-07-2018 2,100
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS ESPIRITO SANTO.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,659 11-07-2018 11-07-2018 2,099
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM PRODUTOS ARREMATADOS DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
R$ 1,500.00
2018 2,658 11-07-2018 11-07-2018 2,098
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS SÃO SEBASTIÃO DO MANDÍ.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,657 11-07-2018 11-07-2018 2,097
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALA KWATÁ.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,656 11-07-2018 11-07-2018 2,096
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA VILA GOMES.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,655 11-07-2018 11-07-2018 2,095
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA MONTE HEROBE.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,654 11-07-2018 11-07-2018 2,094
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FELICIDADE.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,653 11-07-2018 11-07-2018 2,093
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FLORESTA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,652 11-07-2018 11-07-2018 2,092
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA ESCONDIDO.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,651 11-07-2018 11-07-2018 2,091
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 4 SALAS.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,650 11-07-2018 11-07-2018 2,090
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 SALA PIRAIÇU.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,649 11-07-2018 11-07-2018 2,089
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 CASA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,648 25-07-2018 25-07-2018 2,088
R$ 15,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - I (CENTRO DE ATENÇÃO PSOCOSSOCIAL).
ALEXANDRE GOMES DE QUEIROZ
R$ 15,400.00
2018 2,647 10-07-2018 10-07-2018 2,083
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA GOMES
MARIA AUXILIADORA BARROS DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 2,646 10-07-2018 10-07-2018 2,082
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0222/2018-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 880.00
2018 2,645 20-08-2018 20-08-2018 2,081
R$ 3,555.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA E UMA CONSTRUÇÃO DE HOUSE MIX.
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 3,555.34
2018 2,644 03-08-2018 03-08-2018 2,078
R$ 4,890.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 4,890.00
2018 2,643 03-08-2018 03-08-2018 2,077
R$ 5,579.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 5,579.00
2018 2,642 19-07-2018 19-07-2018 2,076
R$ 65,911.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 65,911.70
2018 2,641 19-07-2018 19-07-2018 2,075
R$ 13,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE.
RM NAVECA EPP
R$ 13,300.00
2018 2,640 13-07-2018 13-07-2018 2,074
R$ 61,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 61,000.00
2018 2,639 13-07-2018 13-07-2018 2,073
R$ 60,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 60,050.00
2018 2,638 19-07-2018 19-07-2018 2,124
R$ 16,025.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RM NAVECA EPP
R$ 16,025.60
2018 2,637 25-07-2018 25-07-2018 2,109
R$ 5,398.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UNICOS PARA A SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 015/2018.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 5,398.00
2018 2,636 25-07-2018 25-07-2018 2,072
R$ 15,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª13/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 15,050.00
2018 2,635 09-07-2018 09-07-2018 2,071
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.
TEREZA LUANA DOS SANTOS BARBOSA
R$ 500.00
2018 2,634 18-07-2018 18-07-2018 2,070
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2018-GPMB.
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
R$ 1,100.00
2018 2,633 09-07-2018 09-07-2018 2,069
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA BOM INTENTO TERRA INDIGENA KWATA/LARANJAL.
ANTONIO FRANZ SARMENTO GUEDES
R$ 1,000.00
2018 2,632 09-07-2018 09-07-2018 2,068
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018 2,631 07-08-2018 07-08-2018 2,067
R$ 4,106.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES, VILA SANTA ISABEL, ESPIRITO SANTO, PONTA ALEGRE, PIRAIÇU E COMUNIDADE FORNO.
NARGLEJAME LINHARES COLARES
R$ 4,106.00
2018 2,630 29-08-2018 29-08-2018 2,066
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 2,629 08-08-2018 08-08-2018 2,065
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
RITA ALVES DE LIMA FILHA
R$ 954.00
2018 2,628 24-08-2018 24-08-2018 2,064
R$ 8,295.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CASULO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA COMO: FORRO, ALVENARIA, REBOÇO, PORTAS, JANELAS E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DO AXINIM.
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
R$ 8,295.00
2018 2,627 10-07-2018 10-07-2018 2,063
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 880.00
2018 2,626 01-08-2018 01-08-2018 2,055
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA SILVA DE ARUDA
R$ 200.00
2018 2,625 06-07-2018 06-07-2018 2,054
R$ 2,461.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNERAL DE UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,461.06
2018 2,624 03-08-2018 03-08-2018 2,053
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA SILVA DE ARUDA
R$ 200.00
2018 2,623 24-07-2018 24-07-2018 2,080
R$ 236.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,CONF PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 236.00
2018 2,622 05-07-2018 05-07-2018 2,052
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CATIANE DE SA
R$ 400.00
2018 2,621 11-07-2018 11-07-2018 2,051
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COONSERTO EMANUTENÇÃO DAS MESAS DO REFEITÓRIO DA CRECHE MARIA DAS DORES.
ALFREDO LOMAS DA CRUZ
R$ 950.00
2018 2,620 19-07-2018 19-07-2018 2,042
R$ 15,789.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,789.50
2018 2,619 19-07-2018 19-07-2018 2,041
R$ 1,684.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 1,684.55
2018 2,618 12-07-2018 12-07-2018 2,040
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 2,617 19-07-2018 19-07-2018 2,039
R$ 16,761.88
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,761.88
2018 2,616 19-07-2018 19-07-2018 2,038
R$ 5,553.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,553.92
2018 2,615 04-07-2018 04-07-2018 2,037
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO NO RIO AUTAZ AÇU.
FLOR DE ASSIS DA FONSECA
R$ 3,900.00
2018 2,614 19-07-2018 19-07-2018 2,036
R$ 14,347.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,347.32
2018 2,613 19-07-2018 19-07-2018 2,035
R$ 6,821.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,821.00
2018 2,612 04-07-2018 04-07-2018 2,034
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO DISTRITO DE AXINIM.
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
R$ 700.00
2018 2,611 04-07-2018 04-07-2018 2,033
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE PENALTI NA COMUNIDADE RURAL RIO MADEIRA ACIMA.
JORGE PALHETA MACIEL FILHO
R$ 800.00
2018 2,610 03-08-2018 03-08-2018 2,032
R$ 1,174.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,174.41
2018 2,609 03-08-2018 03-08-2018 2,031
R$ 2,424.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 2,424.45
2018 2,608 03-08-2018 03-08-2018 2,030
R$ 18,768.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 18,768.53
2018 2,607 12-07-2018 12-07-2018 2,029
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 200.00
2018 2,606 12-07-2018 12-07-2018 2,028
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA MARIA P. COLARES
R$ 200.00
2018 2,605 26-07-2018 26-07-2018 2,027
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE.
DAVI AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
R$ 8,000.00
2018 2,604 03-08-2018 03-08-2018 2,026
R$ 85.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FLUVIAL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 85.50
2018 2,603 12-07-2018 12-07-2018 2,025
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALCILANE SOUZA LOPES
R$ 200.00
2018 2,602 12-07-2018 12-07-2018 2,024
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SHEILA DO REGO SERRAO
R$ 200.00
2018 2,601 03-08-2018 03-08-2018 2,023
R$ 2,045.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
M. L. SOARES
R$ 2,045.00
2018 2,600 04-07-2018 04-07-2018 2,021
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 12/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0218/2018-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 880.00
2018 2,599 03-08-2018 03-08-2018 2,020
R$ 475.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 475.00
2018 2,598 03-08-2018 03-08-2018 2,019
R$ 665.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 665.00
2018 2,597 03-08-2018 03-08-2018 2,018
R$ 9,709.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,709.10
2018 2,596 03-08-2018 03-08-2018 2,017
R$ 8,770.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,770.32
2018 2,595 03-08-2018 03-08-2018 2,179
R$ 1,588.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª007/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,588.10
2018 2,594 03-08-2018 03-08-2018 2,016
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª01/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS ACS.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 2,593 03-08-2018 03-08-2018 2,015
R$ 6,388.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,388.00
2018 2,592 03-08-2018 03-08-2018 2,014
R$ 9,615.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,615.75
2018 2,591 03-08-2018 03-08-2018 2,013
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 2,590 03-08-2018 03-08-2018 2,012
R$ 2,364.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,364.00
2018 2,589 03-08-2018 03-08-2018 2,011
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 2,588 12-07-2018 12-07-2018 2,062
R$ 33,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 33,000.00
2018 2,587 12-07-2018 12-07-2018 2,061
R$ 19,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 19,050.00
2018 2,586 04-07-2018 04-07-2018 2,010
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 750.00
2018 2,585 12-07-2018 12-07-2018 2,060
R$ 17,625.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 17,625.00
2018 2,584 12-07-2018 12-07-2018 2,059
R$ 14,849.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 14,849.15
2018 2,583 12-07-2018 12-07-2018 2,058
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 14,400.00
2018 2,582 04-07-2018 04-07-2018 2,009
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0217/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,100.00
2018 2,581 12-07-2018 12-07-2018 2,057
R$ 15,925.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2018.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 15,925.00
2018 2,580 09-07-2018 09-07-2018 2,008
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0215/2018-GPMB.
JAIR PIRES MACIEL
R$ 900.00
2018 2,579 03-07-2018 03-07-2018 2,007
R$ 6,973.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVENIO/APLICAÇÃO (PENAE).
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
R$ 6,973.31
2018 2,578 10-07-2018 10-07-2018 2,006
R$ 2,584.12
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 2,584.12
2018 2,577 03-08-2018 03-08-2018 2,005
R$ 4,005.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AÇÕES DE ENDEMIAS, CONF. PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,005.00
2018 2,576 28-08-2018 28-08-2018 1,916
R$ 3,816.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
R$ 3,816.00
2018 2,575 15-08-2018 15-08-2018 1,915
R$ 10,499.88
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
R$ 10,499.88
2018 2,574 30-07-2018 30-07-2018 1,914
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
R$ 8,011.50
2018 2,573 30-08-2018 30-08-2018 1,913
R$ 10,746.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,746.63
2018 2,572 30-08-2018 30-08-2018 1,912
R$ 25,075.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 25,075.47
2018 2,571 10-07-2018 10-07-2018 1,911
R$ 50,000.77
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 50,000.77
2018 2,570 20-08-2018 20-08-2018 1,910
R$ 30,052.49
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A PREFEITURA E ORGÃOS VINCULADO A DEMAIS SECRETARIA E GABINETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 30,052.49
2018 2,569 20-08-2018 20-08-2018 1,909
R$ 40,188.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEMED E ORGÃOS VINCULADO A SECRETARIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 40,188.40
2018 2,568 30-07-2018 30-07-2018 1,907
R$ 3,745.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 3,745.00
2018 2,567 02-07-2018 02-07-2018 1,906
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DISTRITO DE CANUMA.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 2,566 24-07-2018 24-07-2018 1,905
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROCOPIAR DO SETOR DE CONTABILIDADE.
GELFY MATOS DE SOUZA
R$ 2,200.00
2018 2,565 12-07-2018 12-07-2018 1,904
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE.
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 2,564 27-08-2018 27-08-2018 1,903
R$ 3,648.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA CANUMA.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 3,648.00
2018 2,563 17-08-2018 17-08-2018 1,902
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2018-GPMB.
ALFREDO DA SILVA MARIANO
R$ 1,100.00
2018 2,562 17-08-2018 17-08-2018 1,901
R$ 120.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFEENTE SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO AO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DE AXINIM.
LUCAS MACHADO DA FONSECA
R$ 120.00
2018 2,561 29-08-2018 29-08-2018 1,900
R$ 9,152.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
MARIA SEBASTIANA LEITE MOREIRA
R$ 9,152.00
2018 2,560 30-08-2018 30-08-2018 1,899
R$ 35,266.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
PAULO CESAR VIEIRA JONAS
R$ 35,266.00
2018 2,559 16-08-2018 16-08-2018 1,898
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENTREVISTADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
NOEMI DINIZ DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 2,558 08-08-2018 08-08-2018 1,897
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO DO RIO AUTAZ AÇU.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 954.00
2018 2,557 17-08-2018 17-08-2018 1,895
R$ 7,824.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 7,824.00
2018 2,556 09-08-2018 09-08-2018 1,896
R$ 33,881.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 33,881.70
2018 2,555 09-08-2018 09-08-2018 1,894
R$ 79,057.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 79,057.30
2018 2,554 17-08-2018 17-08-2018 1,893
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 3,000.00
2018 2,553 17-08-2018 17-08-2018 1,892
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINIS. N°0077/2018-PMB. PP Nº023/2018/2018-CPL/PMB.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,100.00
2018 2,552 21-06-2018 21-06-2018 1,849
R$ 293.63
VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 04/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 293.63
2018 2,551 21-06-2018 21-06-2018 293
R$ 14,681.77
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 14,681.77
2018 2,550 21-06-2018 21-06-2018 1,848
R$ 160.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 160.41
2018 2,549 11-06-2018 11-06-2018 1,517
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
R$ 31,500.00
2018 2,548 06-06-2018 06-06-2018 1,517
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
R$ 31,500.00
2018 2,547 08-06-2018 08-06-2018 1,768
R$ 194,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA. CONF CONTRATO Nª 051/2018.
J. O. SANTOS PUBLICIDADE E EVENTOS-EPP
R$ 194,500.00
2018 2,546 15-06-2018 15-06-2018 1,362
R$ 9,833.03
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 9,833.03
2018 2,545 06-06-2018 06-06-2018 1,160
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÃO RAIMUNDO DO MAPIÁ,PONTA ALEGRE E DISTRITO DO AXINIM.
DANTES BRASIL REGES
R$ 5,000.00
2018 2,544 06-06-2018 06-06-2018 1,179
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE: AUTAZ MIRIM, RETIRO E DO KAWA.
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
R$ 4,800.00
2018 2,543 06-06-2018 06-06-2018 1,149
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADES, PIAUI, SANTA HELENA DO MAPIA, COMUNIDADE PIRAIÇU.
RADILA BARBOSA BENTES
R$ 4,500.00
2018 2,542 20-06-2018 20-06-2018 171
R$ 24,035.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% (EFETIVO).
BORBAPREV - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 24,035.55
2018 2,541 20-06-2018 20-06-2018 165
R$ 330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
R$ 330.00
2018 2,540 20-06-2018 20-06-2018 179
R$ 385.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 385.00
2018 2,539 28-06-2018 28-06-2018 300
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 30,000.00
2018 2,538 08-06-2018 08-06-2018 10
R$ 507.09
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 507.09
2018 2,537 08-06-2018 08-06-2018 10
R$ 438.19
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 438.19
2018 2,536 08-06-2018 08-06-2018 10
R$ 416.43
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 416.43
2018 2,535 08-06-2018 08-06-2018 10
R$ 377.54
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 377.54
2018 2,534 07-06-2018 07-06-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 2,532 21-06-2018 21-06-2018 292
R$ 8,020.44
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,020.44
2018 2,531 03-07-2018 03-07-2018 1,889
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 3,000.00
2018 2,530 12-07-2018 12-07-2018 1,887
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SANDRA DO CARMO BARBOSA
R$ 200.00
2018 2,529 29-06-2018 29-06-2018 1,890
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 2,527 12-07-2018 12-07-2018 1,886
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2018 2,526 13-07-2018 13-07-2018 1,881
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO BIOLOGICO, DURANTE OS FESTEJOS SÃO PEDRO NO DISTRITO DO CAIÇARA.
NOEME DINIZ DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 2,525 28-06-2018 28-06-2018 1,879
R$ 16,455.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,455.85
2018 2,524 28-06-2018 28-06-2018 1,880
R$ 19,674.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 19,674.30
2018 2,523 28-06-2018 28-06-2018 1,878
R$ 7,180.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,180.00
2018 2,522 28-06-2018 28-06-2018 1,877
R$ 17,686.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,686.32
2018 2,521 04-07-2018 04-07-2018 1,873
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE GULOSEIMAS PARA DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
RITA ALVES DE LIMA FILHA
R$ 954.00
2018 2,520 04-07-2018 04-07-2018 1,872
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 954.00
2018 2,519 19-07-2018 19-07-2018 1,874
R$ 2,772.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDIVAR SOUZA E CONFECÇÃO DE 36 CAVALETES P/ SUPORTE NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 2,772.00
2018 2,518 22-06-2018 22-06-2018 1,853
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA INTER ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA HELENA E TERRA PRETA DO MAPIAZINHO NA ESCOLA DR. DANILO DE MATOS AREOSA.
NERO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 2,700.00
2018 2,517 22-06-2018 22-06-2018 1,851
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NAALDEIA INDIGENA LARANJAL.
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
R$ 3,000.00
2018 2,516 22-06-2018 22-06-2018 1,850
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO MASCULINO EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SÃO JÃO BATISTA EM JUNHO.
TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
R$ 5,000.00
2018 2,515 22-06-2018 22-06-2018 1,854
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE RURAL AÇAIZAL NO PERIODO DOS FESTEJOS.
SILVIO CIDADE DA SILVA
R$ 5,000.00
2018 2,514 22-06-2018 22-06-2018 1,855
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TORNEIO DE DOMINIO REALIZADO21/06/2018 NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.
MARCIO COLARES REGES
R$ 900.00
2018 2,513 20-06-2018 20-06-2018 1,845
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 2,512 20-06-2018 20-06-2018 1,843
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 2,511 20-06-2018 20-06-2018 1,841
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 2,510 20-06-2018 20-06-2018 1,844
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 2,509 20-06-2018 20-06-2018 1,842
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 2,508 06-07-2018 06-07-2018 1,840
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CRISTINA DA CRUZ FARIAS
R$ 200.00
2018 2,507 06-07-2018 06-07-2018 1,839
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 200.00
2018 2,506 21-06-2018 21-06-2018 1,837
R$ 2,238.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS COM 40.000M2 PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E REGISTRO DE IMÓVEL COM 6.605M2 PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA.
CARTORIO DO JUDICIAL
R$ 2,238.00
2018 2,505 09-07-2018 09-07-2018 1,835
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ELIZETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 2,504 12-07-2018 12-07-2018 1,836
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLICE MARTINS AVELINO
R$ 200.00
2018 2,503 12-07-2018 12-07-2018 1,834
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
R$ 200.00
2018 2,502 12-07-2018 12-07-2018 1,833
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOEL BATISTA E SILVA
R$ 200.00
2018 2,501 10-07-2018 10-07-2018 1,829
R$ 123.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL).
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
R$ 123.00
2018 2,500 09-07-2018 09-07-2018 1,827
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCINEIA FONSECA FROES
R$ 200.00
2018 2,499 22-06-2018 22-06-2018 1,830
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURAS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE AXININ.
JOSE AUGUSTO MERCADO FERREIRA
R$ 2,880.00
2018 2,498 12-07-2018 12-07-2018 1,828
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR PROTOCOLO E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.
LIONEI ALHO RODRIGUES
R$ 950.00
2018 2,497 21-06-2018 21-06-2018 1,826
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,496 15-08-2018 15-08-2018 1,825
R$ 520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NA PONTE JONAS SOARES DE SOUZA QIE DA ACESSO AO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E TAMPA BURACO NA ESTRADA DO AEROPORTO.
ISRAEL BENTES VALENTE
R$ 520.00
2018 2,495 15-06-2018 15-06-2018 1,818
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 2,000.00
2018 2,494 21-06-2018 21-06-2018 1,812
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS VARIADOS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
ALEX ANDERSON DOS S. FORTHE
R$ 8,000.00
2018 2,493 26-07-2018 26-07-2018 1,810
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.PP N°01/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,880.00
2018 2,492 26-07-2018 26-07-2018 1,809
R$ 5,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA E ABERTURA DE RAMAIS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 5,960.00
2018 2,491 25-07-2018 25-07-2018 1,808
R$ 23,360.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 23,360.00
2018 2,490 14-06-2018 14-06-2018 1,813
R$ 1,425.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DIVULGAÇÕES DOS FESTEJOS DO JARAQUI QUE SERA REALIZADO NA FOZ DO CANUMÃ.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 1,425.00
2018 2,489 14-06-2018 14-06-2018 1,811
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE ORÇAMENTO ESC. MUNIC. ALCIDES BRANDÃO E SM ARCANJO.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,488 20-06-2018 20-06-2018 1,817
R$ 112,840.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 112,840.00
2018 2,487 14-06-2018 14-06-2018 1,804
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
R$ 20,000.00
2018 2,486 12-06-2018 12-06-2018 1,804
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
R$ 30,000.00
2018 2,485 12-06-2018 12-06-2018 1,803
R$ 1,330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE RURAL NO DISTRITO DO CANUMÃ E LARANJAL.
ANDERSON ALMEIDA DE ARAUJO
R$ 1,330.00
2018 2,484 12-06-2018 12-06-2018 1,805
R$ 1,330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL PEDRAL NA FOZ DE CANUMÃ.
WELLYTHON DA COSTA FERNANDES
R$ 1,330.00
2018 2,483 02-07-2018 02-07-2018 1,790
R$ 2,955.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,955.00
2018 2,482 19-06-2018 19-06-2018 1,788
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS E MANUTENCÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TUBULAÇÃO.
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
R$ 1,600.00
2018 2,481 22-06-2018 22-06-2018 1,793
R$ 4,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2017 A 20220.
FRANCISCA RODRIGUES LUZ
R$ 4,200.00
2018 2,480 04-07-2018 04-07-2018 1,794
R$ 7,275.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 7,275.00
2018 2,479 12-07-2018 12-07-2018 1,796
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE PÃO DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS RIO CANUMÃ.
MARIA DE JESUS MELO SILVA
R$ 950.00
2018 2,478 11-06-2018 11-06-2018 1,780
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 800.00
2018 2,477 02-07-2018 02-07-2018 1,791
R$ 20,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 20,600.00
2018 2,476 22-06-2018 22-06-2018 1,798
R$ 4,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PANFLETOS, ARTES GRAFICAS, DESTINADO A CAMPANHA DE COMPANIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL.
MONICA AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES
R$ 4,600.00
2018 2,475 14-06-2018 14-06-2018 1,789
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,000.00
2018 2,474 04-07-2018 04-07-2018 1,792
R$ 490.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CAMPANHA NACIONAL DO COMBATE DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 12 DE JUNHO.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 490.00
2018 2,473 04-07-2018 04-07-2018 1,797
R$ 45,810.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
M. L. SOARES
R$ 45,810.00
2018 2,472 12-07-2018 12-07-2018 1,775
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 NO BALNEARIO DO LIRA E NO DIA 28 NA COMUNIDADE DO CAIÇARA.
EDMILSON IPI JATAI
R$ 2,300.00
2018 2,471 15-06-2018 15-06-2018 1,774
R$ 24,037.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 24,037.00
2018 2,470 07-06-2018 07-06-2018 1,770
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APRESENTAÇÃO DA MELHOR IDADE DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE BORBA.
HEVELEN SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 2,469 07-06-2018 07-06-2018 1,769
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COPM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE LAGUINHO QUE ACONTECERA DO DIA 01.06.2018.
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 2,468 07-06-2018 07-06-2018 1,767
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE SERA NO DIA 10 E 11 DE JUNHO, COM A PRESENCIAS DE OUTRAS ALDEIAS.
TARCILO FERREIRA PAIXÃO
R$ 1,000.00
2018 2,467 20-06-2018 20-06-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 2,466 07-06-2018 07-06-2018 1,771
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTAER CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 NA COMUNIDADE SÃO JOSE.
SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
R$ 800.00
2018 2,465 06-06-2018 06-06-2018 1,765
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS CONFEÇÕES DE ROUPAS DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2018.
PATRICIA CARVALHO GATO
R$ 2,000.00
2018 2,464 20-06-2018 20-06-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 2,463 06-06-2018 06-06-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 2,462 12-06-2018 12-06-2018 296
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
P P LOPES E CIA LTDA
R$ 14,900.00
2018 2,461 06-06-2018 06-06-2018 1,760
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T - STO ANTONIO - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,460 06-06-2018 06-06-2018 1,758
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MONTE HEROBE - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,459 28-06-2018 28-06-2018 464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 2,458 06-06-2018 06-06-2018 1,756
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NOVA ESPERANÇA - FNDE - (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,457 06-06-2018 06-06-2018 1,754
R$ 82.94
NULL
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,456 26-06-2018 26-06-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 2,455 06-06-2018 06-06-2018 1,764
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO (BOLSA DOS ATLETAS, ALUGUEL DO OCTOGONO, ILUMINAÇÃO).
MARGILA ADRIÃO DE SOUZA
R$ 6,000.00
2018 2,454 06-06-2018 06-06-2018 1,761
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T AXINIM - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,453 26-06-2018 26-06-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 2,452 01-06-2018 01-06-2018 253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018 2,450 06-06-2018 06-06-2018 1,759
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MAPIÁ - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,449 06-06-2018 06-06-2018 1,757
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T PONTA ALEGRE - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,448 11-06-2018 11-06-2018 14
R$ 149.81
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 149.81
2018 2,447 06-06-2018 06-06-2018 1,755
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO O ESCRITORIO DA DMK.
MARGARETE FERNANDES BRITO
R$ 1,500.00
2018 2,446 11-06-2018 11-06-2018 13
R$ 103.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 2,445 11-06-2018 11-06-2018 15
R$ 191.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 191.35
2018 2,444 26-06-2018 26-06-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 2,443 06-06-2018 06-06-2018 1,762
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 2,442 04-06-2018 04-06-2018 584
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
ELISANGELA CABRAL VIANA
R$ 500.00
2018 2,441 06-06-2018 06-06-2018 1,753
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DOS ATLETAS DE MMA QUE VÃO LUTAR DIA 07/06/2018.
KLEBER MOURA DE ABREU
R$ 4,000.00
2018 2,440 05-06-2018 05-06-2018 1,750
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE NOVA MORADA NO RIO AUTAZ AÇU POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE.
ELIAS DOS SANTOS DE AQUINO
R$ 1,500.00
2018 2,439 05-06-2018 05-06-2018 1,752
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS EVENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE MONTE HOREBE.
ANTONIO PEREIRA VIDAL
R$ 3,900.00
2018 2,438 05-06-2018 05-06-2018 1,751
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PÊNALTI NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
LANA MILENA PANTOJA
R$ 1,000.00
2018 2,437 20-06-2018 20-06-2018 1,749
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ESTELIO RABELO LOPES
R$ 200.00
2018 2,436 10-07-2018 10-07-2018 1,748
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,435 11-06-2018 11-06-2018 1,537
R$ 680.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DA SEC. FINAÇAS DA PREFEITURA DE BORBA.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 680.00
2018 2,434 19-06-2018 19-06-2018 1,747
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONF DL Nª046/2018-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 24,400.00
2018 2,433 20-06-2018 20-06-2018 1,535
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MICHELE GOMES RODRIGUES
R$ 200.00
2018 2,432 07-06-2018 07-06-2018 1,539
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS E FAIXAS E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM HOMENAGEM AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
SALOMAO ARAUJO RABELO
R$ 3,000.00
2018 2,431 05-07-2018 05-07-2018 1,533
R$ 550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 030/2018 - SRP Nª016/2018.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 550.00
2018 2,430 22-06-2018 22-06-2018 1,531
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0176/2018-PMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 880.00
2018 2,429 28-06-2018 28-06-2018 1,529
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPAROS DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (CPL).
MARLY MAR MARQUES
R$ 954.00
2018 2,428 03-07-2018 03-07-2018 1,536
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESC. MUNIC. DR. AUZIER.
MARIVANE BENTES COLARES
R$ 1,000.00
2018 2,427 09-07-2018 09-07-2018 1,534
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROZANE COLARES NOGUEIRA
R$ 200.00
2018 2,426 30-07-2018 30-07-2018 1,530
R$ 3,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 3,980.00
2018 2,425 19-06-2018 19-06-2018 1,528
R$ 4,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO DE BORBA.
MERIVONE VITOR DE PAIVA
R$ 4,600.00
2018 2,424 21-06-2018 21-06-2018 1,822
R$ 137,451.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 137,451.30
2018 2,423 14-06-2018 14-06-2018 1,526
R$ 631.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESCOLA M. DR. ADELINO COSTA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
R$ 631.58
2018 2,422 12-07-2018 12-07-2018 1,527
R$ 5,263.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDUCADOR FISICO PARA MELHOR IDADE.
TIAGO MORENO DOS SANTOS
R$ 5,263.16
2018 2,421 27-07-2018 27-07-2018 1,823
R$ 11,090.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 11,090.31
2018 2,420 27-07-2018 27-07-2018 1,821
R$ 25,877.39
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 25,877.39
2018 2,419 12-06-2018 12-06-2018 1,525
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
MARIA DE JESUS MELO SILVA
R$ 950.00
2018 2,418 08-06-2018 08-06-2018 1,523
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFCÇÃO DE BANNER, CRACHÁ E BANDEIROLAS PARA O FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
MEIRIANE SIMAS VILHENA
R$ 750.00
2018 2,417 04-07-2018 04-07-2018 1,521
R$ 194,774.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTES ESCOLARES, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 194,774.00
2018 2,416 12-06-2018 12-06-2018 1,519
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS DO SETOR DE TERRAS NO HORÁRIO ESTENDIDO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 2,415 12-06-2018 12-06-2018 1,524
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS BANHEIROS PUBLICOS DO BALNEARIO DO LIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
NOEME DINIZ DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 2,414 18-07-2018 18-07-2018 1,522
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
R$ 950.00
2018 2,413 12-06-2018 12-06-2018 1,520
R$ 6,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE ATÉ O BALNEÁRIO DO LIRA.
JOSE MARCOS CORREA DA SILVA
R$ 6,520.00
2018 2,412 22-06-2018 22-06-2018 1,518
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DO AXINIM.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 1,500.00
2018 2,411 26-06-2018 26-06-2018 8
R$ 129.85
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 129.85
2018 2,410 26-06-2018 26-06-2018 9
R$ 3.90
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.90
2018 2,409 12-06-2018 12-06-2018 9
R$ 15.94
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 15.94
2018 2,408 05-06-2018 05-06-2018 9
R$ 2.31
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.31
2018 2,407 06-06-2018 06-06-2018 1,763
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA CANDIDATA A MISS BORBA NAS REALIZAÇOES DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
DORIMAR GOMES FERREIRA
R$ 3,000.00
2018 2,406 21-06-2018 21-06-2018 1,776
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DA ESTRUTURA DO PALCI E CAMAROTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA 12/06/2018 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
R$ 1,300.00
2018 2,405 15-06-2018 15-06-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 2,404 30-06-2018 30-06-2018 18
R$ 135.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 135.80
2018 2,403 12-06-2018 12-06-2018 1,806
R$ 0.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1247 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 0.50
2018 2,402 08-06-2018 08-06-2018 176
R$ 1,574.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,574.85
2018 2,401 08-06-2018 08-06-2018 178
R$ 1,129.09
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,129.09
2018 2,400 08-06-2018 08-06-2018 177
R$ 1,296.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,296.48
2018 2,399 08-06-2018 08-06-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 2,398 08-06-2018 08-06-2018 1,745
R$ 3,348.87
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 3,348.87
2018 2,397 08-06-2018 08-06-2018 1,744
R$ 2,636.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,636.92
2018 2,396 08-06-2018 08-06-2018 190
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,575.00
2018 2,395 08-06-2018 08-06-2018 297
R$ 6,569.39
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,569.39
2018 2,394 08-06-2018 08-06-2018 1,555
R$ 18,782.29
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 18,782.29
2018 2,393 08-06-2018 08-06-2018 208
R$ 913.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 913.31
2018 2,391 08-06-2018 08-06-2018 193
R$ 2,270.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,270.50
2018 2,390 08-06-2018 08-06-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 2,389 08-06-2018 08-06-2018 201
R$ 4,038.99
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 4,038.99
2018 2,388 08-06-2018 08-06-2018 201
R$ 1,734.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,734.16
2018 2,387 08-06-2018 08-06-2018 186
R$ 1,488.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,488.46
2018 2,386 08-06-2018 08-06-2018 183
R$ 25,517.22
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,517.22
2018 2,385 08-06-2018 08-06-2018 174
R$ 123,270.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 123,270.75
2018 2,384 08-06-2018 08-06-2018 173
R$ 30,555.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 30,555.28
2018 2,383 08-06-2018 08-06-2018 132
R$ 91,790.98
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 91,790.98
2018 2,382 17-08-2018 17-08-2018 1,816
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO.
RADILA BARBOSA BENTES
R$ 6,000.00
2018 2,381 10-07-2018 10-07-2018 1,547
R$ 25,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 25,200.00
2018 2,380 19-06-2018 19-06-2018 1,800
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIACO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
R$ 1,380.00
2018 2,379 22-06-2018 22-06-2018 1,820
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FIBRAGEM DO MOTOR CORONEL TUPINAMBÁ PERTECENTE A ESTA PREFEITURA.
COMERCIAL IDM LTDA
R$ 1,200.00
2018 2,378 14-06-2018 14-06-2018 1,548
R$ 5,070.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA
R$ 5,070.00
2018 2,377 11-07-2018 11-07-2018 1,882
R$ 8,729.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,729.00
2018 2,376 10-07-2018 10-07-2018 1,773
R$ 20,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 20,800.00
2018 2,375 11-07-2018 11-07-2018 1,883
R$ 10,396.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 10,396.97
2018 2,374 11-07-2018 11-07-2018 1,884
R$ 6,167.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,167.50
2018 2,373 11-07-2018 11-07-2018 1,550
R$ 2,908.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,908.00
2018 2,372 11-07-2018 11-07-2018 1,551
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 2,371 11-07-2018 11-07-2018 1,552
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 2,370 11-07-2018 11-07-2018 1,553
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 2,369 11-07-2018 11-07-2018 1,814
R$ 2,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,960.00
2018 2,368 11-07-2018 11-07-2018 1,815
R$ 25,025.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 25,025.00
2018 2,367 11-07-2018 11-07-2018 1,885
R$ 9,142.99
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENI E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,142.99
2018 2,366 19-06-2018 19-06-2018 1,801
R$ 1,075.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS MICRO COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 1,075.00
2018 2,365 26-07-2018 26-07-2018 1,554
R$ 3,807.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,807.00
2018 2,364 15-08-2018 15-08-2018 1,802
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA JURUBEBAL.
ARILDO DA CRUZ PRESTE
R$ 2,000.00
2018 2,363 04-07-2018 04-07-2018 1,876
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA, NOS FORROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MANUEL DE PAULA SÁ JUNIOR, SIMONE CAVALCANTE DA SILVA BONFIM E Pe JORGE ALBERTINI.
ANTONIO EVANDRO DA SILVA PINHEIRO
R$ 8,000.00
2018 2,362 14-08-2018 14-08-2018 1,869
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2018-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 1,320.00
2018 2,361 20-06-2018 20-06-2018 806
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 6,000.00
2018 2,360 19-06-2018 19-06-2018 579
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 3,000.00
2018 2,359 19-06-2018 19-06-2018 579
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 3,000.00
2018 2,358 22-06-2018 22-06-2018 1,104
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018 2,357 12-06-2018 12-06-2018 807
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 5,000.00
2018 2,356 19-06-2018 19-06-2018 586
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 3,000.00
2018 2,355 11-06-2018 11-06-2018 13
R$ 86.76
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.76
2018 2,354 12-06-2018 12-06-2018 14
R$ 19.17
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 19.17
2018 2,353 19-06-2018 19-06-2018 586
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2018 2,352 19-06-2018 19-06-2018 586
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2018 2,351 08-06-2018 08-06-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 2,350 11-06-2018 11-06-2018 529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018 2,349 11-06-2018 11-06-2018 535
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2018 2,348 04-06-2018 04-06-2018 584
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
ELISANGELA CABRAL VIANA
R$ 500.00
2018 2,347 27-06-2018 27-06-2018 1,875
R$ 2,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VITORIA CRISTINA PUCAS GUIMARÃES
R$ 2,850.00
2018 2,346 04-07-2018 04-07-2018 1,868
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23/06 A 02/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0209/2018-GPMB.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 1,200.00
2018 2,345 25-06-2018 25-06-2018 1,867
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 750.00
2018 2,344 25-06-2018 25-06-2018 1,866
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0205/2018-GPMB.
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
R$ 750.00
2018 2,343 22-06-2018 22-06-2018 1,860
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 27/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 207/2018-GPMB.
EMILIA TIAGO DE SOUZA
R$ 750.00
2018 2,342 25-06-2018 25-06-2018 1,859
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 203/2018-GPMB.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 750.00
2018 2,341 25-06-2018 25-06-2018 1,858
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 197/2018-GPMB.
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
R$ 750.00
2018 2,340 22-06-2018 22-06-2018 1,865
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2018-GPMB.
PERPETUA MACHADO GOES
R$ 750.00
2018 2,339 25-06-2018 25-06-2018 1,857
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 202/2018-GPMB.
ILDETH PANTOJA LINDOSO
R$ 750.00
2018 2,338 20-06-2018 20-06-2018 1,832
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 191/2018-GPMB.
MAURICIO ASSUNÇÃO MOTTA
R$ 880.00
2018 2,337 25-06-2018 25-06-2018 1,864
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0199/2018-GPMB.
ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
R$ 750.00
2018 2,336 22-06-2018 22-06-2018 1,856
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 27/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 206/2018-GPMB.
ALEXANDRE LEITE VILHENA
R$ 1,100.00
2018 2,335 22-06-2018 22-06-2018 1,846
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 196/2018-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 2,200.00
2018 2,334 20-06-2018 20-06-2018 1,831
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 190/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 1,100.00
2018 2,333 25-06-2018 25-06-2018 1,863
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0201/2018-GPMB.
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
R$ 750.00
2018 2,332 22-06-2018 22-06-2018 1,862
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0198/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
2018 2,331 07-06-2018 07-06-2018 1,766
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 180/2018-GPMB.
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
R$ 440.00
2018 2,330 19-06-2018 19-06-2018 1,772
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 18/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183/2018-GPMB.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 1,500.00
2018 2,329 25-06-2018 25-06-2018 1,861
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0200/2018-GPMB.
ADRIANA DE LIMA BARROS
R$ 750.00
2018 2,328 07-06-2018 07-06-2018 1,546
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 174/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 750.00
2018 2,327 04-06-2018 04-06-2018 1,545
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 169/2018-GPMB.
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
R$ 1,540.00
2018 2,326 07-06-2018 07-06-2018 1,543
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 173/2018-GPMB.
ELSON RAMOS DE SOUZA
R$ 750.00
2018 2,325 07-06-2018 07-06-2018 1,540
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2018-GPMB.
GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
R$ 1,100.00
2018 2,324 07-06-2018 07-06-2018 1,541
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 171/2018-GPMB.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 750.00
2018 2,323 07-06-2018 07-06-2018 1,544
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2018-GPMB.
ALDENORA SOUZA NASCIMENTO
R$ 450.00
2018 2,322 06-06-2018 06-06-2018 1,542
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 2,200.00
2018 2,321 29-05-2018 29-05-2018 55
R$ 14,939.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 14,939.20
2018 2,320 18-05-2018 18-05-2018 1,378
R$ 11,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 11,760.00
2018 2,319 29-05-2018 29-05-2018 1,273
R$ 5,263.41
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,263.41
2018 2,318 18-05-2018 18-05-2018 1,309
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 3,000.00
2018 2,317 02-05-2018 02-05-2018 1,308
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE BARRA MANSA NO RIO ABACAXIS.
HERMENEGILDO DOS SANTOS DE CASTRO
R$ 500.00
2018 2,316 02-05-2018 02-05-2018 1,307
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO FESTEJOS DE SÃO JOSE NO CASTANHAL I, RIO MADEIRA ABAIXO.
ORDENE COLARES RODRIGUES
R$ 3,000.00
2018 2,315 02-05-2018 02-05-2018 1,306
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDIGENA DAS ESCOLAS DO RIO IGAPÓ AÇÚ, NA ALDEIA CUNHA.
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018 2,314 29-05-2018 29-05-2018 1,301
R$ 5,325.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 5,325.20
2018 2,313 29-05-2018 29-05-2018 1,300
R$ 41,243.89
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 41,243.89
2018 2,312 29-05-2018 29-05-2018 1,299
R$ 1,005.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 781 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 1,005.10
2018 2,311 29-05-2018 29-05-2018 1,304
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 2,310 29-05-2018 29-05-2018 1,305
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,862.00
2018 2,309 29-05-2018 29-05-2018 1,303
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 2,308 29-05-2018 29-05-2018 1,297
R$ 16,182.56
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 16,182.56
2018 2,307 29-05-2018 29-05-2018 1,298
R$ 70,305.39
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 70,305.39
2018 2,306 08-05-2018 08-05-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 2,305 18-05-2018 18-05-2018 1,302
R$ 13,048.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 13,048.00
2018 2,304 18-05-2018 18-05-2018 1,349
R$ 4,996.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,996.25
2018 2,303 29-06-2018 29-06-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 2,302 22-06-2018 22-06-2018 2
R$ 255.70
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 255.70
2018 2,297 29-06-2018 29-06-2018 1
R$ 5,353.80
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,353.80
2018 2,296 20-06-2018 20-06-2018 1
R$ 3,756.45
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 3,756.45
2018 2,295 08-06-2018 08-06-2018 1
R$ 9,208.38
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 9,208.38
2018 2,294 30-05-2018 30-05-2018 317
R$ 8,756.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO, PARA SUPRI NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,756.00
2018 2,293 18-05-2018 18-05-2018 1,464
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 3,000.00
2018 2,292 04-05-2018 04-05-2018 1,333
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 2,291 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 6,272.29
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 6,272.29
2018 2,290 25-05-2018 25-05-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 2,289 16-05-2018 16-05-2018 1,059
R$ 450.75
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 450.75
2018 2,288 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 58.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 58.20
2018 2,287 29-05-2018 29-05-2018 770
R$ 6,634.13
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
R$ 6,634.13
2018 2,286 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 58.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 58.20
2018 2,285 29-05-2018 29-05-2018 71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 2,284 29-05-2018 29-05-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 2,283 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 29.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 2,282 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 29.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 2,281 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 2,280 03-05-2018 03-05-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 2,279 30-05-2018 30-05-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 2,278 30-05-2018 30-05-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 2,277 02-05-2018 02-05-2018 1,059
R$ 9.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 9.50
2018 2,276 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 2,275 29-05-2018 29-05-2018 109
R$ 1,689.49
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 1,689.49
2018 2,274 29-05-2018 29-05-2018 781
R$ 211.25
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 211.25
2018 2,273 29-05-2018 29-05-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 2,272 29-05-2018 29-05-2018 1,270
R$ 4,287.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
R$ 4,287.90
2018 2,271 29-05-2018 29-05-2018 1,271
R$ 6,143.17
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 6,143.17
2018 2,270 29-05-2018 29-05-2018 1,272
R$ 16,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª21 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 16,680.00
2018 2,269 29-05-2018 29-05-2018 1,274
R$ 80,999.36
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª790 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 80,999.36
2018 2,267 29-05-2018 29-05-2018 1,275
R$ 2,259.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª767 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 2,259.06
2018 2,266 29-05-2018 29-05-2018 1,276
R$ 572.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - TEMPORARIO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 572.40
2018 2,265 29-05-2018 29-05-2018 1,277
R$ 3,836.81
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª115 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,836.81
2018 2,264 29-05-2018 29-05-2018 1,278
R$ 6,509.28
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª110 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 6,509.28
2018 2,263 29-05-2018 29-05-2018 1,279
R$ 10,548.28
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª44 FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 10,548.28
2018 2,262 29-05-2018 29-05-2018 1,281
R$ 4,792.07
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª785 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 4,792.07
2018 2,261 29-05-2018 29-05-2018 785
R$ 1,146.58
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,146.58
2018 2,260 29-05-2018 29-05-2018 65
R$ 47,065.77
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 47,065.77
2018 2,259 29-05-2018 29-05-2018 1,283
R$ 1,800.33
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 1,800.33
2018 2,258 29-05-2018 29-05-2018 64
R$ 7,756.79
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 7,756.79
2018 2,257 29-05-2018 29-05-2018 1,284
R$ 9,281.87
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª772 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 9,281.87
2018 2,256 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 72.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 72.25
2018 2,255 29-05-2018 29-05-2018 772
R$ 1,212.13
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 1,212.13
2018 2,254 29-05-2018 29-05-2018 1,285
R$ 11,136.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª792 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 11,136.45
2018 2,253 29-05-2018 29-05-2018 792
R$ 1,917.55
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 1,917.55
2018 2,252 29-05-2018 29-05-2018 1,286
R$ 6,674.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª773 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 6,674.50
2018 2,251 29-05-2018 29-05-2018 773
R$ 9,771.20
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 9,771.20
2018 2,250 29-05-2018 29-05-2018 1,287
R$ 1,442.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS CONTRATO TEMPORARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,442.05
2018 2,249 29-05-2018 29-05-2018 778
R$ 275.15
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 275.15
2018 2,248 29-05-2018 29-05-2018 35
R$ 2,982.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 2,982.00
2018 2,247 29-05-2018 29-05-2018 1,288
R$ 651.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª786 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 651.90
2018 2,246 29-05-2018 29-05-2018 786
R$ 492.90
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GUARDA CANUMÃ - CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
R$ 492.90
2018 2,245 29-05-2018 29-05-2018 34
R$ 6,678.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,678.00
2018 2,244 29-05-2018 29-05-2018 1,290
R$ 14,848.22
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª787 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 14,848.22
2018 2,243 29-05-2018 29-05-2018 787
R$ 642.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 642.35
2018 2,242 29-05-2018 29-05-2018 1,289
R$ 39,151.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª788 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 39,151.82
2018 2,241 29-05-2018 29-05-2018 788
R$ 3,555.46
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS EFETIVOS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 3,555.46
2018 2,240 29-05-2018 29-05-2018 1,280
R$ 1,548.09
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª107 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,548.09
2018 2,239 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 87.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 87.30
2018 2,238 29-05-2018 29-05-2018 1,282
R$ 5,916.76
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 5,916.76
2018 2,237 29-05-2018 29-05-2018 797
R$ 683.90
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 683.90
2018 2,236 29-05-2018 29-05-2018 779
R$ 35,775.83
FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA I E II-ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 35,775.83
2018 2,235 29-05-2018 29-05-2018 1,282
R$ 33,450.39
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 33,450.39
2018 2,234 29-05-2018 29-05-2018 1,291
R$ 83,795.96
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 83,795.96
2018 2,233 29-05-2018 29-05-2018 779
R$ 20,990.99
FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA I E II-ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 20,990.99
2018 2,232 29-05-2018 29-05-2018 1,292
R$ 25,484.76
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª789 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 25,484.76
2018 2,231 29-05-2018 29-05-2018 789
R$ 3,964.96
FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 3,964.96
2018 2,230 29-05-2018 29-05-2018 1,293
R$ 3,537.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª771 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 3,537.60
2018 2,229 29-05-2018 29-05-2018 771
R$ 42.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG SCFV CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 42.40
2018 2,228 29-05-2018 29-05-2018 78
R$ 3,450.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,450.62
2018 2,227 29-05-2018 29-05-2018 75
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 2,226 29-05-2018 29-05-2018 1,294
R$ 3,921.31
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 3,921.31
2018 2,225 30-05-2018 30-05-2018 1,059
R$ 304.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 304.00
2018 2,224 29-05-2018 29-05-2018 780
R$ 385.20
FOLHA DE PAGAMENTO PHORA EXTRA PAIF-PREFEITURA.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 385.20
2018 2,223 29-05-2018 29-05-2018 74
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 2,222 29-05-2018 29-05-2018 1,295
R$ 14,594.99
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 14,594.99
2018 2,221 29-05-2018 29-05-2018 96
R$ 3,047.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 3,047.25
2018 2,220 29-05-2018 29-05-2018 1,296
R$ 128,750.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª774 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 128,750.95
2018 2,219 29-05-2018 29-05-2018 774
R$ 5,285.64
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 5,285.64
2018 2,218 30-05-2018 30-05-2018 18
R$ 174.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 174.60
2018 2,217 11-05-2018 11-05-2018 847
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 01/2018-002/2018, DA CPL/PMB-2018, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 02/02/2018 E 14/02/2018, COMP. MARÇO/2018.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,100.00
2018 2,216 11-05-2018 11-05-2018 325
R$ 550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 031/2017, DA CPL/PMB-2017, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 21/12/2017, COMP. DEZEMBRO/2017.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 550.00
2018 2,215 19-07-2018 19-07-2018 1,188
R$ 2,376.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA DO DISTRITO DE AXINIM.
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 2,376.00
2018 2,214 03-05-2018 03-05-2018 1,321
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASC. DA COMUNIDADE TERRA PRETA NO RIO MADEIRINHA.
RAFAEL MARTINS DA SILVA
R$ 800.00
2018 2,213 30-05-2018 30-05-2018 19
R$ 72.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 72.20
2018 2,212 03-05-2018 03-05-2018 529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018 2,211 21-05-2018 21-05-2018 1,104
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2018 2,210 08-05-2018 08-05-2018 808
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
ERINEIDE LEITE VILHENA
R$ 1,500.00
2018 2,209 15-05-2018 15-05-2018 588
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 500.00
2018 2,208 03-05-2018 03-05-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 2,207 09-05-2018 09-05-2018 587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018 2,206 17-05-2018 17-05-2018 173
R$ 30,620.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 30,620.33
2018 2,205 17-05-2018 17-05-2018 166
R$ 2,591.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,591.82
2018 2,204 17-05-2018 17-05-2018 177
R$ 1,296.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,296.48
2018 2,203 17-05-2018 17-05-2018 176
R$ 1,680.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,680.03
2018 2,202 17-05-2018 17-05-2018 167
R$ 4,014.61
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 4,014.61
2018 2,201 17-05-2018 17-05-2018 178
R$ 1,084.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,084.02
2018 2,200 17-05-2018 17-05-2018 174
R$ 159,196.52
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 159,196.52
2018 2,199 17-05-2018 17-05-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 2,198 10-05-2018 10-05-2018 132
R$ 93,444.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 93,444.35
2018 2,197 17-05-2018 17-05-2018 190
R$ 1,795.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,795.50
2018 2,196 17-05-2018 17-05-2018 193
R$ 2,203.74
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,203.74
2018 2,195 17-05-2018 17-05-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 2,194 17-05-2018 17-05-2018 201
R$ 1,734.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,734.16
2018 2,193 17-05-2018 17-05-2018 184
R$ 3,969.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 3,969.00
2018 2,192 17-05-2018 17-05-2018 186
R$ 1,488.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,488.46
2018 2,191 17-05-2018 17-05-2018 183
R$ 25,368.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,368.18
2018 2,190 17-05-2018 17-05-2018 297
R$ 6,722.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,722.37
2018 2,189 17-05-2018 17-05-2018 208
R$ 19,695.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 19,695.60
2018 2,188 11-05-2018 11-05-2018 1,343
R$ 78,575.77
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 78,575.77
2018 2,187 29-05-2018 29-05-2018 1,476
R$ 5,790.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO CENTRO DE BORBA.
JORGE PALHETA MACIEL FILHO
R$ 5,790.00
2018 2,186 29-05-2018 29-05-2018 1,475
R$ 4,737.00
VALOR QUE QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO NA ORLA DA CIDADE DE BORBA.
ECIONE SOUZA DE OURO
R$ 4,737.00
2018 2,185 10-05-2018 10-05-2018 1,377
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA DE PEDAGOGIA REALIZADA NA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE LAGO DO RETIRO.
ROSSILDA DE LIMA PEIXOTO
R$ 5,000.00
2018 2,184 07-05-2018 07-05-2018 1,269
R$ 44,999.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 44,999.78
2018 2,183 07-05-2018 07-05-2018 1,268
R$ 104,999.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 104,999.50
2018 2,182 11-06-2018 11-06-2018 1,498
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, REATORES, FOTO ELETRICO E BASE DAS RUAS DA CIDADE DE BORBA.
CARLOS JOSE DA SILVA
R$ 2,500.00
2018 2,181 18-05-2018 18-05-2018 1,408
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
R$ 4,800.00
2018 2,180 11-05-2018 11-05-2018 1,386
R$ 11,129.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 11,129.45
2018 2,179 12-07-2018 12-07-2018 1,376
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE EVENTOS BRAÚLIO MOTA 11/05/2018, NO EVENTO ESCOLHA MISS BORBA.
AUDREY NARA MACHADO
R$ 500.00
2018 2,178 08-05-2018 08-05-2018 1,267
R$ 25,699.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 25,699.60
2018 2,177 08-05-2018 08-05-2018 1,266
R$ 25,762.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 25,762.00
2018 2,176 16-05-2018 16-05-2018 1,438
R$ 366.31
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
CARTORIO DO JUDICIAL
R$ 366.31
2018 2,175 16-05-2018 16-05-2018 1,437
R$ 441.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
CARTORIO DO JUDICIAL
R$ 441.94
2018 2,174 29-05-2018 29-05-2018 782
R$ 12,095.06
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 12,095.06
2018 2,173 30-05-2018 30-05-2018 316
R$ 13,129.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DO INSS DIGITAL, REDE DE AGUA POTÁVEL NA ESQUINA EFIGENIO SALES, CONF. PP Nª 018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 13,129.45
2018 2,172 30-05-2018 30-05-2018 318
R$ 7,980.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SEC. MUNIC.E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. PP Nª 0258/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,980.20
2018 2,171 29-05-2018 29-05-2018 42
R$ 220,220.91
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 220,220.91
2018 2,170 04-05-2018 04-05-2018 1,258
R$ 60,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIROP/ REALIZAÇÃO DE SHOWS MUNICIPAIS PIROTECNICOS E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIACÕES FOLCLÓRICOS JARAQUI DA ESCAMA FINA E JARAQUI DA ESCAMA GROSSA NO FESTIVAL DO JARAQUI 2018.
ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
R$ 60,000.00
2018 2,169 15-05-2018 15-05-2018 1,362
R$ 9,791.65
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2018 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 9,791.65
2018 2,168 29-05-2018 29-05-2018 44
R$ 18,056.27
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 18,056.27
2018 2,167 30-05-2018 30-05-2018 1,515
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA REDE DE JOVENS DA ASSEMBLEIA DE DEUS - ABALA BORBA 05/05/2018.
DEJANE RIBEIRO SALES
R$ 1,500.00
2018 2,166 30-05-2018 30-05-2018 1,513
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR A COPA AGNALDO RODRIGUES DA SILVA DE FUTEBOL MÁSTER, EDIÇÃO 2018.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 4,000.00
2018 2,165 20-06-2018 20-06-2018 1,512
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
R$ 200.00
2018 2,164 07-06-2018 07-06-2018 1,511
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02/06 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0167/2018-GPMB.
SANDREIA SOARES VILAÇA
R$ 880.00
2018 2,163 20-06-2018 20-06-2018 1,510
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
R$ 200.00
2018 2,162 30-05-2018 30-05-2018 1,508
R$ 25,454.51
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PP 018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 25,454.51
2018 2,161 30-05-2018 30-05-2018 1,507
R$ 31,866.19
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 025/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 31,866.19
2018 2,160 12-06-2018 12-06-2018 1,505
R$ 570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DO INSS DIGITAL.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 570.00
2018 2,159 09-07-2018 09-07-2018 1,506
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DANIEL BARBOSA DA SILVA
R$ 200.00
2018 2,158 29-05-2018 29-05-2018 1,503
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0165/2018-GPMB.
MATHEUS SARAIVA VILAÇA
R$ 1,320.00
2018 2,157 09-07-2018 09-07-2018 1,504
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 2,156 09-07-2018 09-07-2018 1,497
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
R$ 200.00
2018 2,155 29-05-2018 29-05-2018 1,502
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MACAJÁ.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 2,154 09-07-2018 09-07-2018 1,496
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,153 10-07-2018 10-07-2018 1,495
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,152 05-07-2018 05-07-2018 1,494
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 063/2018 - TOMADA DE PREÇO Nª001/2018 E PREGÃO 015/2018, DA CPL/PMB - 2018.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 1,100.00
2018 2,151 10-07-2018 10-07-2018 1,493
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TALITA ALENCAR DE ASSIS
R$ 200.00
2018 2,150 29-05-2018 29-05-2018 110
R$ 860.37
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 860.37
2018 2,149 29-05-2018 29-05-2018 1,492
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0162/2018-GPMB.
GENICE SILVA E SILVA
R$ 750.00
2018 2,148 29-05-2018 29-05-2018 61
R$ 32,626.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 32,626.05
2018 2,147 29-05-2018 29-05-2018 1,491
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0160/2018-GPMB.
ANANDA MATTA CAVALCANTE
R$ 750.00
2018 2,146 29-05-2018 29-05-2018 115
R$ 193.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 193.94
2018 2,145 29-05-2018 29-05-2018 50
R$ 112,267.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 112,267.30
2018 2,144 08-06-2018 08-06-2018 1,490
R$ 1,206.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CIDADE DAS CRIANÇAS.
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
R$ 1,206.00
2018 2,143 29-05-2018 29-05-2018 87
R$ 25,088.38
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 25,088.38
2018 2,142 29-05-2018 29-05-2018 70
R$ 11,941.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 11,941.90
2018 2,141 12-06-2018 12-06-2018 1,488
R$ 1,270.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANNER DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS(JEAS).
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 1,270.00
2018 2,140 30-05-2018 30-05-2018 1,489
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0161/2018-GPMB.
BRUNA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 750.00
2018 2,139 29-05-2018 29-05-2018 767
R$ 17,859.61
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 17,859.61
2018 2,138 29-05-2018 29-05-2018 790
R$ 6,867.90
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISS.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 6,867.90
2018 2,137 29-05-2018 29-05-2018 26
R$ 631.01
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 631.01
2018 2,136 29-05-2018 29-05-2018 21
R$ 520.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 520.00
2018 2,135 20-06-2018 20-06-2018 1,487
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
R$ 900.00
2018 2,134 30-05-2018 30-05-2018 1,486
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXINIM.
NAILSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 6,000.00
2018 2,133 25-05-2018 25-05-2018 1,485
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO MASTER.
LEIA DE CASTRO COSTA
R$ 1,500.00
2018 2,132 29-05-2018 29-05-2018 1,483
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 1,000.00
2018 2,131 20-06-2018 20-06-2018 1,481
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
R$ 200.00
2018 2,130 29-05-2018 29-05-2018 775
R$ 398.80
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 398.80
2018 2,129 09-07-2018 09-07-2018 1,482
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHE ARTISTICO DA BANDA ZÉ CARLOS E ANDERSON PARA FEIJOADA DE SANTO ANTONIO.
JOSE CARLOS DE LEMOS LOPES
R$ 1,000.00
2018 2,128 09-07-2018 09-07-2018 1,478
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BRUCE LEE DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 2,127 05-06-2018 05-06-2018 1,474
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.
VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
R$ 2,200.00
2018 2,126 09-07-2018 09-07-2018 1,473
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018 2,125 09-07-2018 09-07-2018 1,472
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALCIMAR VALENTE DA CRUZ
R$ 200.00
2018 2,124 11-06-2018 11-06-2018 1,471
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
ARNOBIO NOGUEIRA BATISTA
R$ 8,000.00
2018 2,123 12-06-2018 12-06-2018 1,470
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS DE 01(UM) TRATOR PARA REALIZAR LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CANUMÃ.
JOSE BATISTA GARCIA
R$ 1,500.00
2018 2,122 05-06-2018 05-06-2018 1,469
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREA EXTERNA DOS PRÉDIOS CRAS E CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO.
ANTONIO GRISSON DE PAULA
R$ 3,000.00
2018 2,121 08-06-2018 08-06-2018 1,468
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE REBOBINAMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: PONTA ALEGRE,DIVINO ESPIRITO SANTO, FLORESTA E VILA IZABEL.
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
R$ 2,700.00
2018 2,120 29-05-2018 29-05-2018 244
R$ 1,001.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 1,001.70
2018 2,119 30-05-2018 30-05-2018 1,467
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE FARMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇÚ.
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 2,118 29-05-2018 29-05-2018 796
R$ 214.65
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 214.65
2018 2,117 29-05-2018 29-05-2018 80
R$ 5,816.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 5,816.00
2018 2,116 29-05-2018 29-05-2018 45
R$ 132,563.61
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 132,563.61
2018 2,115 29-05-2018 29-05-2018 84
R$ 122,253.91
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 122,253.91
2018 2,114 29-05-2018 29-05-2018 86
R$ 19,233.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 19,233.30
2018 2,113 29-05-2018 29-05-2018 88
R$ 6,770.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,770.00
2018 2,112 29-05-2018 29-05-2018 89
R$ 11,666.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 11,666.55
2018 2,111 29-05-2018 29-05-2018 90
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 7,500.00
2018 2,110 29-05-2018 29-05-2018 91
R$ 10,780.17
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 10,780.17
2018 2,109 11-06-2018 11-06-2018 1,465
R$ 3,315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTARNA E PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE CAIÇARA PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO.
KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
R$ 3,315.79
2018 2,108 29-05-2018 29-05-2018 92
R$ 3,999.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,999.90
2018 2,107 29-05-2018 29-05-2018 93
R$ 55,791.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 55,791.35
2018 2,106 11-06-2018 11-06-2018 1,466
R$ 3,315.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DO AXINIM PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA.
JOAO DE SOUZA MAR
R$ 3,315.79
2018 2,105 29-05-2018 29-05-2018 94
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,500.00
2018 2,104 29-05-2018 29-05-2018 96
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 4,500.00
2018 2,103 29-05-2018 29-05-2018 97
R$ 8,919.22
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 8,919.22
2018 2,102 29-05-2018 29-05-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 2,101 29-05-2018 29-05-2018 98
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018 2,100 18-05-2018 18-05-2018 1,462
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 146/2018-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 1,540.00
2018 2,099 18-05-2018 18-05-2018 1,461
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (MANAUS-AM) NO PERIODO DE 20 A 27/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0147/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,540.00
2018 2,098 29-05-2018 29-05-2018 98
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 2,097 29-05-2018 29-05-2018 99
R$ 74,788.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 74,788.63
2018 2,096 29-05-2018 29-05-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 2,095 20-06-2018 20-06-2018 1,460
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DA FESTA DO JARAQUI E FESTA DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
ANTONIO JOÃO MACHADO DE SOUZA
R$ 5,000.00
2018 2,094 29-05-2018 29-05-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 2,093 18-05-2018 18-05-2018 1,459
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2018-GPMB.
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
R$ 1,000.00
2018 2,092 29-05-2018 29-05-2018 101
R$ 28,576.79
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 28,576.79
2018 2,091 29-05-2018 29-05-2018 22
R$ 4,618.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,618.40
2018 2,090 20-06-2018 20-06-2018 1,458
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDENORA RABELO MACHADO
R$ 200.00
2018 2,089 29-05-2018 29-05-2018 219
R$ 7,521.27
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 7,521.27
2018 2,088 18-05-2018 18-05-2018 1,457
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJO DO DIVINO ESPIRITO SANTO REALIZADO NO DIA 19/05/2018.
OLICINEIDE P. NOGUEIRA
R$ 2,000.00
2018 2,087 18-05-2018 18-05-2018 1,456
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
CRISTINA BORGES SERRÃO
R$ 1,400.00
2018 2,086 18-05-2018 18-05-2018 1,455
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COMDO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO COM SÃO RAIMUNDO NO RIO MAPIÁ.
FAUSTO JOSE FERNANDES DA SILVA
R$ 2,000.00
2018 2,084 29-05-2018 29-05-2018 765
R$ 2,372.25
GABINETE ESTAVEIS
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,372.25
2018 2,083 18-05-2018 18-05-2018 1,453
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0149/2018-GPMB.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 1,500.00
2018 2,082 29-05-2018 29-05-2018 766
R$ 13,412.00
REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 13,412.00
2018 2,081 29-05-2018 29-05-2018 28
R$ 10,084.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 10,084.35
2018 2,080 18-05-2018 18-05-2018 1,452
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - SÃO SEBASTIÃO.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,079 18-05-2018 18-05-2018 1,451
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0148/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 2,000.00
2018 2,078 29-05-2018 29-05-2018 29
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 2,077 29-05-2018 29-05-2018 768
R$ 589.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 589.75
2018 2,076 18-05-2018 18-05-2018 1,450
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - STO. ANTONIO.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,075 29-05-2018 29-05-2018 31
R$ 5,378.59
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 5,378.59
2018 2,074 29-05-2018 29-05-2018 769
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2018 2,073 29-05-2018 29-05-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 2,072 18-05-2018 18-05-2018 1,448
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2018-GPMB.
ANALICE RODRIGUES DA LUZ
R$ 540.00
2018 2,071 29-05-2018 29-05-2018 39
R$ 2,788.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,788.00
2018 2,070 29-05-2018 29-05-2018 41
R$ 17,855.38
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 17,855.38
2018 2,069 18-05-2018 18-05-2018 1,449
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0150/2018-GPMB.
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 4,000.00
2018 2,068 29-05-2018 29-05-2018 793
R$ 4,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 2,067 22-06-2018 22-06-2018 1,447
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE JOGOS DE MESA, DESTINADO PARA A SEMANA DO BEBÊ NA QUADRA DAIA MUNIZ.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 750.00
2018 2,066 29-05-2018 29-05-2018 43
R$ 4,340.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,340.70
2018 2,065 29-05-2018 29-05-2018 46
R$ 900,410.93
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 900,410.93
2018 2,064 27-06-2018 27-06-2018 1,446
R$ 420.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS HERÁCLIO EMILIANO MODA NAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA VILA DO AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES.
NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
R$ 420.00
2018 2,063 30-05-2018 30-05-2018 1,445
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLON PINTO PEDRAÇA
R$ 200.00
2018 2,062 29-05-2018 29-05-2018 47
R$ 72,655.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 72,655.62
2018 2,061 30-05-2018 30-05-2018 1,444
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCIENE DE FRANCA
R$ 200.00
2018 2,060 29-05-2018 29-05-2018 48
R$ 681,990.13
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 681,990.13
2018 2,059 29-05-2018 29-05-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 2,058 29-05-2018 29-05-2018 51
R$ 1,287.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 2,057 06-06-2018 06-06-2018 1,443
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL - SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 2,056 29-05-2018 29-05-2018 52
R$ 18,814.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 18,814.40
2018 2,055 17-05-2018 17-05-2018 1,442
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INDIGENA TERRA VERMELHA.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 500.00
2018 2,054 29-05-2018 29-05-2018 56
R$ 9,317.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 9,317.33
2018 2,053 29-05-2018 29-05-2018 783
R$ 10,257.67
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,257.67
2018 2,052 17-05-2018 17-05-2018 1,441
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A II COPA NOVA VILA ISABEL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.
RONEY BENTES DA CRUZ
R$ 3,000.00
2018 2,051 07-06-2018 07-06-2018 1,440
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 200.00
2018 2,050 18-05-2018 18-05-2018 1,436
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 17 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2018-GPMB.
HENRIQUE DOS ANJOS VALE
R$ 1,540.00
2018 2,049 24-05-2018 24-05-2018 1,435
R$ 648.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REPROGRAFICA MONOCROMATICA.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 648.65
2018 2,048 24-05-2018 24-05-2018 1,434
R$ 4,084.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 4,084.16
2018 2,047 25-05-2018 25-05-2018 1,432
R$ 6,837.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO.
AGRO LESTE COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA
R$ 6,837.00
2018 2,046 09-07-2018 09-07-2018 1,433
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDILENE MOREIRA VALENTE
R$ 200.00
2018 2,045 09-07-2018 09-07-2018 1,431
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUSA CAMPOS PINHEIRO
R$ 200.00
2018 2,044 04-06-2018 04-06-2018 1,430
R$ 1,070.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCADARIA E MADEIRA MEDIDO 20 DE COMPRIMENTO POR 1,20 DE LARGURA NA COMUNIDADE DE CAIÇARA.
FELIPE LOPES DE CASTRO
R$ 1,070.00
2018 2,043 20-06-2018 20-06-2018 1,439
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
R$ 200.00
2018 2,042 16-05-2018 16-05-2018 1,428
R$ 7,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE UM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE PARA CMPEONATO JUVENIL NOS BAIRROS.
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
R$ 7,100.00
2018 2,041 20-06-2018 20-06-2018 1,429
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RITA SANTANA
R$ 200.00
2018 2,040 20-06-2018 20-06-2018 1,427
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MESSIAS BRASIL ALHO
R$ 200.00
2018 2,039 20-06-2018 20-06-2018 1,426
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
R$ 200.00
2018 2,038 24-05-2018 24-05-2018 1,425
R$ 4,759.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,759.65
2018 2,037 30-05-2018 30-05-2018 1,424
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCICLEIDE CAMPOS DOS ANJOS
R$ 200.00
2018 2,036 24-05-2018 24-05-2018 1,423
R$ 509.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 509.37
2018 2,035 24-05-2018 24-05-2018 1,422
R$ 9.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AS PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DA MAQUINA REPROGRÁFICA MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO BIZHUB 211S.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 9.82
2018 2,034 07-06-2018 07-06-2018 1,421
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,000.00
2018 2,033 15-05-2018 15-05-2018 1,419
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS DE ART-QUADRA 31 DE MARÇO - PROJETO BÁSICO DE FERRAGENS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,032 15-05-2018 15-05-2018 1,420
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXAS DE A.R.T QUADRA 31 DE MARÇO - PROJETO BÁSICO DE FUNDAÇÃO.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,031 15-05-2018 15-05-2018 1,417
R$ 32.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 32.34
2018 2,030 15-05-2018 15-05-2018 1,418
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 1,000.00
2018 2,029 15-05-2018 15-05-2018 1,415
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO RAMIREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 2,028 15-05-2018 15-05-2018 1,416
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 2,027 15-05-2018 15-05-2018 1,414
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 2,026 15-05-2018 15-05-2018 1,413
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVES MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 2,025 30-05-2018 30-05-2018 1,412
R$ 3,042.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR DE UMA RETRO ESCAVADEIRA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
R$ 3,042.00
2018 2,024 17-05-2018 17-05-2018 1,411
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 16 A 21/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0143/2018-GPMB.
JOSE MELO DE SOUZA
R$ 880.00
2018 2,023 15-05-2018 15-05-2018 1,410
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 2,022 07-06-2018 07-06-2018 1,409
R$ 30,940.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP 001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 30,940.00
2018 2,021 11-06-2018 11-06-2018 1,407
R$ 1,160.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO ED REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,160.00
2018 2,020 10-05-2018 10-05-2018 1,375
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E PENALTI REALIZADO NA COMUNIDADE ALEXANDRE.
ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 5,000.00
2018 2,019 25-05-2018 25-05-2018 1,406
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
OSENIL LEMOS SANTANA
R$ 8,000.00
2018 2,018 16-05-2018 16-05-2018 1,405
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 660.00
2018 2,017 17-05-2018 17-05-2018 1,404
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 700.00
2018 2,016 17-05-2018 17-05-2018 1,403
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0140/2018-GPMB.
JUCIANI GONZAGA LOPES
R$ 600.00
2018 2,015 18-05-2018 18-05-2018 1,402
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA XOTE COM PIMENTA NA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
RUBENILSON FELIX SILVA
R$ 5,000.00
2018 2,014 14-05-2018 14-05-2018 1,401
R$ 282.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 282.82
2018 2,013 14-05-2018 14-05-2018 1,400
R$ 1,047.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 1,047.42
2018 2,012 14-05-2018 14-05-2018 1,399
R$ 259.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 259.06
2018 2,011 14-05-2018 14-05-2018 1,398
R$ 1,247.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 1,247.53
2018 2,010 25-05-2018 25-05-2018 1,397
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CULTURA, CONFECÇÃO CAMISAS PARA À REALIZAÇÃO DA FEIJOADA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
R. V. F. DE OLIVEIRA - ME
R$ 5,000.00
2018 2,009 18-05-2018 18-05-2018 1,396
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO DO CANTOR RICART DONÃ NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,000.00
2018 2,008 18-05-2018 18-05-2018 1,395
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA SOM DE BAR NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DO CANUMÃ.
LIDSON DA FONSECA CORREA
R$ 2,000.00
2018 2,007 14-05-2018 14-05-2018 1,394
R$ 2,047.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 2,047.79
2018 2,006 14-05-2018 14-05-2018 1,393
R$ 722.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 722.58
2018 2,005 05-06-2018 05-06-2018 1,391
R$ 6,606.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CRAS,CREAS,SEMASDH,CHAPEU DE PALHA DO IDOSO E OUTROS.
CLEUDIANE RAMOS DA SILVA
R$ 6,606.00
2018 2,004 14-05-2018 14-05-2018 1,392
R$ 1,552.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 1,552.47
2018 2,003 20-06-2018 20-06-2018 1,390
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BENEDITA DE GOES MARTINS
R$ 200.00
2018 2,002 16-05-2018 16-05-2018 1,389
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DO VIII FEMIC - FESTIVAL DE MUSICA INTERCOLEGIO.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 4,400.00
2018 2,001 11-05-2018 11-05-2018 1,385
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E DA BANDA NA DISPUTA DOS CAMP~EOS ENTRE BORBA E NOVO OLINDA DO NORTE.
RONISSON ARAUJO BARROS
R$ 1,000.00
2018 2,000 07-06-2018 07-06-2018 1,388
R$ 1,160.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES CAMPANHA NACIOANAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,160.00
2018 1,999 17-05-2018 17-05-2018 1,384
R$ 2,189.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
R$ 2,189.00
2018 1,998 30-05-2018 30-05-2018 1,383
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 1,997 15-05-2018 15-05-2018 1,382
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
R$ 400.00
2018 1,996 17-05-2018 17-05-2018 1,380
R$ 1,710.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA MICHIGAN 75 III DO SETOR RODOVIÁRIO. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016008.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 1,710.00
2018 1,995 16-05-2018 16-05-2018 1,381
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0135/2018-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 1,540.00
2018 1,994 30-05-2018 30-05-2018 1,374
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTOS RIO AUTAZ AÇÚ.
RITA ALVES DE LIMA FILHA
R$ 950.00
2018 1,993 22-05-2018 22-05-2018 1,379
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, PREPAROS DE BOLO,DOCES,SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
R$ 6,000.00
2018 1,992 17-05-2018 17-05-2018 1,373
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
R$ 7,200.00
2018 1,991 20-06-2018 20-06-2018 1,372
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILMA ARAUJO DIAS
R$ 200.00
2018 1,990 10-05-2018 10-05-2018 1,370
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 5,000.00
2018 1,989 30-05-2018 30-05-2018 1,371
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDENILDO DE S[A LIMA
R$ 200.00
2018 1,988 09-05-2018 09-05-2018 1,366
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE RURAL PACOVÇAO NO RIO IGAPÓ AÇÚ.
NERO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 5,000.00
2018 1,987 30-05-2018 30-05-2018 1,369
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE (ISABELE RAMOS DE OLIVEIRA) NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS
R$ 200.00
2018 1,986 11-06-2018 11-06-2018 1,368
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA DESTINADO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS VIAGENS NAS COMUNIDADES RURAIS DO RIO CANUMÃ E DISTRITO AXINIM.
LESSANDRA DE OLIVEIRA SANTANA
R$ 2,000.00
2018 1,985 09-05-2018 09-05-2018 1,365
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO REALIZADO NA ESCOLA RURAL MANOEL LOPO SARAIVA COMUNIDADE CAIÇARA.
MARIA ARLETE DA SILVA RAMOS
R$ 5,000.00
2018 1,984 09-05-2018 09-05-2018 1,364
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA OFICINA EDUCACIOANL COM A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, SANTA CATARINA, SANTA HELENA , SÃO RAIMUNDO NO RIO MAPIÁ.
ALDEVAN DOS SANTOS ASSUNÇÃO
R$ 5,000.00
2018 1,983 09-05-2018 09-05-2018 1,363
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE A.R.T DA QUADRA 31 DE MARÇO.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 1,982 09-05-2018 09-05-2018 1,361
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
ADRIANO DINIZ DE ALMEIDA
R$ 5,000.00
2018 1,981 15-05-2018 15-05-2018 1,359
R$ 2,032.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO PARA SELEÇÃO BORBENSE , QUE IRA PARTICIPAR DA COPA DOS RIOS 2018.
M C SPORTS LTDA
R$ 2,032.47
2018 1,980 17-05-2018 17-05-2018 1,358
R$ 4,997.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO DESTINADO AO BORBASAN PARA MANUNTENÇÃO AOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,997.50
2018 1,979 17-05-2018 17-05-2018 1,357
R$ 6,399.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE JERUSALEM EXTENSÃO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 6,399.28
2018 1,978 15-05-2018 15-05-2018 1,355
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2018-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 1,100.00
2018 1,977 08-05-2018 08-05-2018 1,354
R$ 9,774.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE LIMPEZA PARA USO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA E CANTEIROS, PINTURAS DOS PRÉDIOS E COMUNIDADES RURAIS.
M R BENTES E SOUZA
R$ 9,774.20
2018 1,976 08-05-2018 08-05-2018 1,353
R$ 48,902.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINTURAS E REPAROS DE SOLDAGENS DIVERSAS, DESTINADOS AS QUADRAS DA S COMUNIDADES RURAIS, DAS SEC DO MUNICIPIO E VIAS PUBLICAS DAS COMUNIDADES AXINIM, CANUMA E CAIÇARA.
M R BENTES E SOUZA
R$ 48,902.16
2018 1,975 29-05-2018 29-05-2018 60
R$ 4,660.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 4,660.67
2018 1,974 09-05-2018 09-05-2018 1,352
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0128/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 1,100.00
2018 1,973 15-05-2018 15-05-2018 1,351
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0130/2018-GPMB.
ALEXANDRE LEITE VILHENA
R$ 1,100.00
2018 1,972 08-05-2018 08-05-2018 1,350
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE VILA GOMES.
LUCAS ARAUJO MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 1,971 18-05-2018 18-05-2018 1,348
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA NO HORARIO ESTENDIDO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 1,970 09-07-2018 09-07-2018 1,347
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2018 1,969 09-07-2018 09-07-2018 1,346
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
R$ 200.00
2018 1,968 17-05-2018 17-05-2018 1,339
R$ 11,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 11,280.00
2018 1,967 29-05-2018 29-05-2018 772
R$ 3,315.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.90
2018 1,966 08-06-2018 08-06-2018 1,345
R$ 35,163.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 35,163.78
2018 1,965 29-05-2018 29-05-2018 66
R$ 1,049.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 1,964 29-05-2018 29-05-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 1,963 17-05-2018 17-05-2018 1,344
R$ 1,209.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
R$ 1,209.00
2018 1,961 17-05-2018 17-05-2018 1,342
R$ 1,331.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
R$ 1,331.00
2018 1,960 29-05-2018 29-05-2018 69
R$ 6,568.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018 1,959 07-05-2018 07-05-2018 1,341
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ.
ADRIANA SANTOS CARDOSO
R$ 5,300.00
2018 1,958 29-05-2018 29-05-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 1,957 30-05-2018 30-05-2018 1,340
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
R$ 200.00
2018 1,956 29-05-2018 29-05-2018 73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 1,955 07-05-2018 07-05-2018 1,338
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGENS DE TECNICOS DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO PARA AÇÃO NA FOZ DE CANUMÃ DO PROJETO (MELHORIA DA FARINHA).
MESSIAS BRASIL ALHO
R$ 600.00
2018 1,954 10-05-2018 10-05-2018 1,337
R$ 1,750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PREMIAÇÕES NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO-RIO AUTAZ AÇU.
FRANCIMAR DA SILVA DE SOUZA
R$ 1,750.00
2018 1,953 29-05-2018 29-05-2018 81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 1,952 05-06-2018 05-06-2018 1,336
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA E TAPA BURACO DE RUAS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
ADAMIR DE PAULA SERRÃO
R$ 3,000.00
2018 1,951 29-05-2018 29-05-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 1,950 16-05-2018 16-05-2018 1,335
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DA PREFEITURA.
MARIA DO PERPETUO SOCORRO S. VILAÇA
R$ 2,000.00
2018 1,949 29-05-2018 29-05-2018 800
R$ 2,314.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 2,314.75
2018 1,947 17-05-2018 17-05-2018 1,334
R$ 7,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA E TAPA BURACO DE RUAS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
ELIAS PAZ VIEIRA
R$ 7,400.00
2018 1,946 29-05-2018 29-05-2018 785
R$ 2,218.05
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,218.05
2018 1,945 15-05-2018 15-05-2018 1,328
R$ 6,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHA DA LAS.
GENIVALDO SOUZA DE ARAUJO - EPP
R$ 6,760.00
2018 1,944 29-05-2018 29-05-2018 65
R$ 45,056.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 45,056.40
2018 1,943 29-05-2018 29-05-2018 784
R$ 4,128.39
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 4,128.39
2018 1,942 29-05-2018 29-05-2018 53
R$ 116,619.01
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 116,619.01
2018 1,941 08-05-2018 08-05-2018 1,332
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018-GPMB.
GLAUCIA GUIMARÃES DE RAMOS
R$ 600.00
2018 1,940 29-05-2018 29-05-2018 800
R$ 1,860.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,860.30
2018 1,939 08-05-2018 08-05-2018 1,331
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018-GPMB.
ALESSANDRA LEITE VILHENA
R$ 600.00
2018 1,938 09-05-2018 09-05-2018 1,330
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLO E SUCOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO INDIGENA NA COMUNIDADE KWATÁ.
MARIA DE SOCORRO DE SÁ
R$ 750.00
2018 1,937 07-06-2018 07-06-2018 1,329
R$ 2,045.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP. Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,045.00
2018 1,936 30-05-2018 30-05-2018 1,327
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 07/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0125/2018-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 880.00
2018 1,935 17-05-2018 17-05-2018 1,326
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018-GPMB.
CLARINDA DA SILVA GERONIMO
R$ 750.00
2018 1,934 07-06-2018 07-06-2018 1,325
R$ 18,815.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 18,815.80
2018 1,933 09-05-2018 09-05-2018 1,324
R$ 90.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
R$ 90.00
2018 1,932 04-05-2018 04-05-2018 1,323
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO FESTEJOS DA COMUNIDADE MARI-MARI.
JOSE PAZ DE OLIVEIRA
R$ 2,000.00
2018 1,931 29-05-2018 29-05-2018 57
R$ 11,994.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 11,994.00
2018 1,930 29-05-2018 29-05-2018 291
R$ 357.75
.VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 357.75
2018 1,929 04-05-2018 04-05-2018 1,322
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS.
MARTA LUCIA ALVES NOGUEIRA
R$ 3,000.00
2018 1,928 29-05-2018 29-05-2018 82
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 1,927 07-06-2018 07-06-2018 1,318
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 1,926 07-06-2018 07-06-2018 1,317
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 1,925 07-05-2018 07-05-2018 1,315
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
R$ 950.00
2018 1,924 08-05-2018 08-05-2018 1,316
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DO ATELIÊ DA PREFEITURA.
RAIMUNDA VANIA BRAGA DE AZEVEDO
R$ 2,200.00
2018 1,923 07-06-2018 07-06-2018 1,314
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 1,922 07-06-2018 07-06-2018 1,312
R$ 15,963.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 15,963.80
2018 1,921 17-05-2018 17-05-2018 1,313
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 600.00
2018 1,920 29-05-2018 29-05-2018 777
R$ 944.46
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 944.46
2018 1,919 07-06-2018 07-06-2018 1,310
R$ 3,384.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,384.00
2018 1,918 29-05-2018 29-05-2018 791
R$ 12,931.78
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 12,931.78
2018 1,917 18-05-2018 18-05-2018 1,265
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOBREMESAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ.
ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
R$ 150.00
2018 1,915 28-06-2018 28-06-2018 1,264
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEC. MUNIC. DE OBRAS.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 650.00
2018 1,914 15-05-2018 15-05-2018 1,263
R$ 316.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM HORARIO ESTENDIDO.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 316.00
2018 1,913 08-05-2018 08-05-2018 1,262
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
MARIA DE JESUS MELO SILVA
R$ 950.00
2018 1,912 08-06-2018 08-06-2018 1,261
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU NO BAIRRO CRISTO REI.
JOYCILENE TAVARES GONÇALVES
R$ 450.00
2018 1,911 18-05-2018 18-05-2018 1,259
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 2,800.00
2018 1,910 08-06-2018 08-06-2018 1,260
R$ 850.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANADOS.
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
R$ 850.50
2018 1,909 30-05-2018 30-05-2018 1,257
R$ 33,001.44
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 33,001.44
2018 1,908 11-07-2018 11-07-2018 1,256
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA BORBA.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,500.00
2018 1,907 08-05-2018 08-05-2018 1,255
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAL, PORTA E JANELA DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
R$ 1,380.00
2018 1,906 09-05-2018 09-05-2018 1,254
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA OFICINA REALIZADA PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
R$ 950.00
2018 1,905 11-05-2018 11-05-2018 1,253
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.
EDITORA ANA CASSIA S.A
R$ 2,400.00
2018 1,904 18-05-2018 18-05-2018 1,252
R$ 35,440.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL PARA AS AÇÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 35,440.00
2018 1,903 18-05-2018 18-05-2018 1,251
R$ 29,257.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 29,257.00
2018 1,902 18-05-2018 18-05-2018 1,250
R$ 30,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SECRETARIA VINCULADA AO GABINETE.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 30,280.00
2018 1,901 30-05-2018 30-05-2018 1,249
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 30,000.00
2018 1,900 20-06-2018 20-06-2018 1,248
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E INDÍGENA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
JANDER WILSON DE A. LACERDA
R$ 1,000.00
2018 1,899 12-06-2018 12-06-2018 1,247
R$ 4,442.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,442.00
2018 1,898 17-05-2018 17-05-2018 1,246
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
ANA SARINA VALENTE MARQUES
R$ 2,000.00
2018 1,897 04-05-2018 04-05-2018 1,245
R$ 627.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATELIÊ PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA SELETIVA DO MISS BORBA.
RAIMUNDO NONATO MARQUES CONFECÇÕES
R$ 627.70
2018 1,896 02-05-2018 02-05-2018 1,244
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁSICO - 40 ESCOLAS SEDUC.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,895 09-05-2018 09-05-2018 1,243
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE RAMAL KWATÁ.
JUNIOR ALMEIDA JAPECA
R$ 1,500.00
2018 1,894 18-05-2018 18-05-2018 1,242
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA REFORMA DO BARCO PAULO FREIRE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS.
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
R$ 8,000.00
2018 1,893 07-05-2018 07-05-2018 1,241
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR PROTOCOLO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BORBA.
LIONEI ALHO RODRIGUES
R$ 950.00
2018 1,892 22-06-2018 22-06-2018 1,240
R$ 2,395.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,395.00
2018 1,891 18-05-2018 18-05-2018 1,238
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
R$ 1,000.00
2018 1,890 02-05-2018 02-05-2018 1,235
R$ 162,935.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 162,935.95
2018 1,889 10-05-2018 10-05-2018 253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018 1,888 10-05-2018 10-05-2018 253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018 1,887 07-05-2018 07-05-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 1,886 30-05-2018 30-05-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 1,885 30-05-2018 30-05-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 1,884 10-05-2018 10-05-2018 13
R$ 86.76
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.76
2018 1,883 10-05-2018 10-05-2018 13
R$ 103.62
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 103.62
2018 1,882 10-05-2018 10-05-2018 15
R$ 191.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 191.35
2018 1,881 10-05-2018 10-05-2018 14
R$ 147.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 147.92
2018 1,880 10-05-2018 10-05-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 1,879 14-05-2018 14-05-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 1,878 14-05-2018 14-05-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 1,877 02-05-2018 02-05-2018 464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 1,876 08-05-2018 08-05-2018 296
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
P P LOPES E CIA LTDA
R$ 14,900.00
2018 1,875 09-05-2018 09-05-2018 17
R$ 143.75
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 143.75
2018 1,874 09-05-2018 09-05-2018 17
R$ 73.17
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 73.17
2018 1,873 09-05-2018 09-05-2018 17
R$ 296.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 296.12
2018 1,872 09-05-2018 09-05-2018 17
R$ 242.14
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 242.14
2018 1,871 09-05-2018 09-05-2018 13
R$ 138.02
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 138.02
2018 1,870 29-05-2018 29-05-2018 300
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 50,000.00
2018 1,869 09-05-2018 09-05-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 1,868 08-05-2018 08-05-2018 255
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2018 1,867 15-05-2018 15-05-2018 19
R$ 6.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 6.60
2018 1,866 31-05-2018 31-05-2018 1,059
R$ 85.82
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 85.82
2018 1,865 22-05-2018 22-05-2018 9
R$ 4.80
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 4.80
2018 1,864 15-05-2018 15-05-2018 9
R$ 14.53
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 14.53
2018 1,863 08-05-2018 08-05-2018 9
R$ 3.18
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 3.18
2018 1,862 22-05-2018 22-05-2018 8
R$ 119.06
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 119.06
2018 1,861 02-05-2018 02-05-2018 1,234
R$ 225,616.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEBITOS DE AJUSTES DO FUNDEB.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
R$ 225,616.08
2018 1,860 30-05-2018 30-05-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 1,859 23-05-2018 23-05-2018 2
R$ 232.57
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 232.57
2018 1,858 10-05-2018 10-05-2018 1,233
R$ 20,524.22
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 20,524.22
2018 1,857 10-05-2018 10-05-2018 298
R$ 14,335.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 14,335.05
2018 1,854 30-05-2018 30-05-2018 1
R$ 5,094.27
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,094.27
2018 1,853 18-05-2018 18-05-2018 1
R$ 1,579.56
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,579.56
2018 1,852 10-05-2018 10-05-2018 1
R$ 12,887.91
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 12,887.91
2018 1,851 08-05-2018 08-05-2018 754
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
R$ 954.00
2018 1,850 17-05-2018 17-05-2018 1,056
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2018-GPMB.
EMINA LINDOSO
R$ 750.00
2018 1,849 07-05-2018 07-05-2018 1,039
R$ 2,559.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS DIVERSAS, DESTINADO AO SCFV DOS IDOSOS E PETI.
EDMILSON DUARTE CARVALHO
R$ 2,559.00
2018 1,848 17-05-2018 17-05-2018 1,035
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0060/2018-GPMB.
KISSIA KARINE MAUES PEDRAÇA
R$ 750.00
2018 1,847 18-05-2018 18-05-2018 909
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0034/2018-GPMB.
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 3,000.00
2018 1,846 17-05-2018 17-05-2018 927
R$ 3,010.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ACESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
R$ 3,010.00
2018 1,845 09-05-2018 09-05-2018 911
R$ 34,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº018326.
A. F. COIMBRA ME
R$ 34,300.00
2018 1,844 09-05-2018 09-05-2018 746
R$ 39,995.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
REGILSON BORGES COIMBRA ME
R$ 39,995.00
2018 1,843 17-05-2018 17-05-2018 1,200
R$ 1,610.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA E FISCAL DA ADMIN. PUBLICA.
ELZIANE FREITAS SARAIVA
R$ 1,610.00
2018 1,842 16-05-2018 16-05-2018 1,185
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DINAIZE SANTANA SOUZA
R$ 200.00
2018 1,841 11-04-2018 11-04-2018 1,084
R$ 740.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANOA MEDINDO 1 DE LARGURA POR 7 DE COMPRI. PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO IGARAPÉ DO PIABA.
ELDETES TEXEIRA ALVES
R$ 740.00
2018 1,840 26-02-2018 26-02-2018 732
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2018 1,839 26-02-2018 26-02-2018 731
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2018 1,838 26-02-2018 26-02-2018 730
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2018 1,837 08-02-2018 08-02-2018 488
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE BICO CATERPILLAR DO TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA.
UNIVERSAL DIESEL COMERCIO DE PEÇA
R$ 7,500.00
2018 1,836 18-01-2018 18-01-2018 412
R$ 2,511.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
R$ 2,511.00
2018 1,835 18-01-2018 18-01-2018 311
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NAS COMUNIDADES KWATA E FRONTEIRA NO RIO CANUMÃ.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 10,000.00
2018 1,834 06-02-2018 06-02-2018 465
R$ 1,330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE APOIO DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 1,330.00
2018 1,833 04-04-2018 04-04-2018 1,092
R$ 219,651.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 219,651.15
2018 1,832 04-04-2018 04-04-2018 1,091
R$ 12,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
R$ 12,400.00
2018 1,830 16-02-2018 16-02-2018 292
R$ 7,489.76
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,489.76
2018 1,829 09-05-2018 09-05-2018 1,209
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0113/2018-GPMB.
ANDRIL SOUZA PEREIRA
R$ 600.00
2018 1,828 25-04-2018 25-04-2018 1,167
R$ 35,103.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 35,103.60
2018 1,827 23-04-2018 23-04-2018 1,077
R$ 2,021.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO E DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 2,021.60
2018 1,826 25-04-2018 25-04-2018 20
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 1,825 11-04-2018 11-04-2018 20
R$ 36.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 36.50
2018 1,824 02-04-2018 02-04-2018 850
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 1,823 02-04-2018 02-04-2018 846
R$ 2,350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 2,350.00
2018 1,822 02-04-2018 02-04-2018 860
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 1,819 09-04-2018 09-04-2018 987
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 30,000.00
2018 1,816 10-04-2018 10-04-2018 580
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE/CANOA EM ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS QUE ENVOLVAM DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2018 1,815 10-04-2018 10-04-2018 529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018 1,814 10-04-2018 10-04-2018 535
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 4,500.00
2018 1,813 24-04-2018 24-04-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 1,812 12-04-2018 12-04-2018 15
R$ 69.08
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 69.08
2018 1,811 12-04-2018 12-04-2018 14
R$ 21.56
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 21.56
2018 1,810 12-04-2018 12-04-2018 15
R$ 17.27
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 17.27
2018 1,809 12-04-2018 12-04-2018 15
R$ 69.22
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 69.22
2018 1,808 10-04-2018 10-04-2018 15
R$ 191.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 191.35
2018 1,807 10-04-2018 10-04-2018 14
R$ 146.82
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 146.82
2018 1,806 10-04-2018 10-04-2018 13
R$ 84.73
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 84.73
2018 1,805 10-04-2018 10-04-2018 13
R$ 100.87
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 100.87
2018 1,804 11-04-2018 11-04-2018 13
R$ 81.13
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 81.13
2018 1,803 12-04-2018 12-04-2018 13
R$ 71.19
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 71.19
2018 1,802 12-04-2018 12-04-2018 13
R$ 35.51
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 35.51
2018 1,801 06-04-2018 06-04-2018 283
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
MIGUEL LIMA DA SILVA
R$ 10,000.00
2018 1,800 10-04-2018 10-04-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 1,799 24-04-2018 24-04-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 1,798 13-04-2018 13-04-2018 19
R$ 35.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 35.20
2018 1,797 10-04-2018 10-04-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 1,796 10-04-2018 10-04-2018 588
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 500.00
2018 1,795 11-04-2018 11-04-2018 292
R$ 7,289.02
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,289.02
2018 1,794 30-04-2018 30-04-2018 581
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTORES, TIPO KOMBI, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES NO TRECHO DE CANUMÃ/NOVA OLINDA.
JOSE BATISTA GARCIA
R$ 2,000.00
2018 1,793 10-04-2018 10-04-2018 581
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTORES, TIPO KOMBI, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES NO TRECHO DE CANUMÃ/NOVA OLINDA.
JOSE BATISTA GARCIA
R$ 2,000.00
2018 1,792 11-04-2018 11-04-2018 284
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2018 1,791 17-04-2018 17-04-2018 586
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 3,000.00
2018 1,790 03-04-2018 03-04-2018 300
R$ 600,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 600,000.00
2018 1,789 25-04-2018 25-04-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 1,788 12-04-2018 12-04-2018 176
R$ 1,529.77
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,529.77
2018 1,787 12-04-2018 12-04-2018 181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 1,786 12-04-2018 12-04-2018 1,147
R$ 40.17
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 40.17
2018 1,784 12-04-2018 12-04-2018 1,146
R$ 30.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 30.37
2018 1,783 12-04-2018 12-04-2018 178
R$ 1,129.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,129.10
2018 1,782 12-04-2018 12-04-2018 1,145
R$ 38.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 38.13
2018 1,781 12-04-2018 12-04-2018 177
R$ 1,361.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,361.34
2018 1,780 12-04-2018 12-04-2018 1,144
R$ 19.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 19.33
2018 1,778 12-04-2018 12-04-2018 1,143
R$ 77.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 77.20
2018 1,777 12-04-2018 12-04-2018 897
R$ 2,621.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,621.90
2018 1,776 11-04-2018 11-04-2018 294
R$ 3,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 3,480.00
2018 1,775 10-04-2018 10-04-2018 464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 1,774 12-04-2018 12-04-2018 1,142
R$ 1,954.96
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 1,954.96
2018 1,773 10-04-2018 10-04-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 1,772 12-04-2018 12-04-2018 174
R$ 77,221.04
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 77,221.04
2018 1,771 12-04-2018 12-04-2018 1,141
R$ 180.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 180.20
2018 1,770 10-04-2018 10-04-2018 296
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
P P LOPES E CIA LTDA
R$ 14,900.00
2018 1,769 12-04-2018 12-04-2018 297
R$ 6,382.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,382.50
2018 1,768 20-04-2018 20-04-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 1,767 12-04-2018 12-04-2018 1,140
R$ 97.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DE 2018.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 97.47
2018 1,766 17-04-2018 17-04-2018 584
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
ELISANGELA CABRAL VIANA
R$ 500.00
2018 1,765 17-04-2018 17-04-2018 584
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
ELISANGELA CABRAL VIANA
R$ 500.00
2018 1,764 11-04-2018 11-04-2018 13
R$ 143.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 143.92
2018 1,763 12-04-2018 12-04-2018 169
R$ 3,499.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 3,499.23
2018 1,762 12-04-2018 12-04-2018 1,139
R$ 963.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - SEC. SAÚDE. - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 963.05
2018 1,761 12-04-2018 12-04-2018 183
R$ 25,602.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,602.41
2018 1,760 12-04-2018 12-04-2018 186
R$ 1,541.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,541.90
2018 1,759 12-04-2018 12-04-2018 190
R$ 1,470.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,470.00
2018 1,758 12-04-2018 12-04-2018 193
R$ 2,337.29
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,337.29
2018 1,757 12-04-2018 12-04-2018 184
R$ 4,758.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 4,758.18
2018 1,756 12-04-2018 12-04-2018 201
R$ 945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 945.00
2018 1,755 12-04-2018 12-04-2018 1,138
R$ 454.27
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO MAC COMP 02/2018.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 454.27
2018 1,754 12-04-2018 12-04-2018 208
R$ 19,695.49
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 19,695.49
2018 1,753 02-04-2018 02-04-2018 255
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2018 1,752 02-04-2018 02-04-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 1,751 17-04-2018 17-04-2018 533
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 1,500.00
2018 1,750 11-04-2018 11-04-2018 7
R$ 21,967.23
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 21,967.23
2018 1,749 09-04-2018 09-04-2018 11
R$ 298.36
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 298.36
2018 1,748 09-04-2018 09-04-2018 11
R$ 355.51
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 355.51
2018 1,747 12-04-2018 12-04-2018 1,137
R$ 571.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 571.78
2018 1,746 12-04-2018 12-04-2018 173
R$ 22,585.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 22,585.40
2018 1,745 26-04-2018 26-04-2018 48
R$ 581,483.71
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 581,483.71
2018 1,742 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 184.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 184.30
2018 1,741 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 97.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 97.00
2018 1,740 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 135.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 135.80
2018 1,739 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 73.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 73.25
2018 1,738 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 116.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 116.40
2018 1,737 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 2,913.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 2,913.55
2018 1,736 30-04-2018 30-04-2018 19
R$ 58.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 58.30
2018 1,735 30-04-2018 30-04-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 1,734 30-04-2018 30-04-2018 19
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 9.70
2018 1,733 30-04-2018 30-04-2018 1,059
R$ 1,711.85
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 1,711.85
2018 1,732 25-04-2018 25-04-2018 1,059
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 1,731 30-04-2018 30-04-2018 1,059
R$ 74.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 74.30
2018 1,730 30-04-2018 30-04-2018 1,059
R$ 199.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 199.50
2018 1,729 30-04-2018 30-04-2018 1,059
R$ 406.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 406.55
2018 1,728 30-04-2018 30-04-2018 1,059
R$ 36.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 36.30
2018 1,727 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 1,726 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 1,725 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 1,724 12-04-2018 12-04-2018 801
R$ 182,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 182,050.00
2018 1,723 12-04-2018 12-04-2018 802
R$ 17,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 17,850.00
2018 1,722 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,721 15-05-2018 15-05-2018 1,076
R$ 11,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 11,250.00
2018 1,720 11-05-2018 11-05-2018 1,076
R$ 9,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 9,600.00
2018 1,719 15-05-2018 15-05-2018 1,075
R$ 49,460.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 49,460.00
2018 1,718 11-05-2018 11-05-2018 1,075
R$ 151,680.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 151,680.00
2018 1,717 26-04-2018 26-04-2018 1,215
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO FEMININO NA COMUNIDADE INDIGINA PIRANHA.
RAIANE RODRIGUES DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 1,716 15-05-2018 15-05-2018 1,227
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018 1,715 18-05-2018 18-05-2018 1,230
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA BADALAÇÃO DO FORRO REFERENTE A 1ª DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
LOURENÇO COLARES
R$ 2,000.00
2018 1,714 03-05-2018 03-05-2018 1,229
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 04/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0120/2018-GPMB.
ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
R$ 360.00
2018 1,713 18-05-2018 18-05-2018 1,228
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
R$ 3,200.00
2018 1,712 30-04-2018 30-04-2018 1,226
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BANDA MUSICAL,PREMIAÇÃO DA CORRIDA,DAS CFANDIDATAS A GAROTA 1º DE MAIO NO BALNEARIO DO LIRA.
FRANKLEM SOARES DA FONSECA
R$ 2,800.00
2018 1,711 02-05-2018 02-05-2018 1,225
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 06/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0116/2018-GPMB.
SANDREIA SOARES VILAÇA
R$ 1,100.00
2018 1,710 08-05-2018 08-05-2018 1,223
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO LIRA PRA REALIZAÇÃO DO DIA 1º MAIO DIA DO TRABALHADOR.
DANIELLA MARIA DE GOES
R$ 3,900.00
2018 1,709 15-05-2018 15-05-2018 1,224
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELOIDES CARLOS SOARES
R$ 200.00
2018 1,708 30-04-2018 30-04-2018 1,222
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA DE CANUMÃ.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,707 25-04-2018 25-04-2018 1,216
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,706 30-04-2018 30-04-2018 1,219
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE PACOVÃO.
ROZINEIDE VIEIRA GOES
R$ 1,500.00
2018 1,705 04-05-2018 04-05-2018 1,218
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
THALITA BRUNA DE P. LOPES
R$ 7,800.00
2018 1,704 15-05-2018 15-05-2018 1,220
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
R$ 200.00
2018 1,703 09-05-2018 09-05-2018 1,217
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0109/2018-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 660.00
2018 1,702 30-04-2018 30-04-2018 1,214
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DO ROSARIO GATO
R$ 1,000.00
2018 1,701 24-04-2018 24-04-2018 1,213
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,700 24-04-2018 24-04-2018 1,212
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-FLUTUANTE.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 1,699 24-04-2018 24-04-2018 1,211
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-MSO
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,698 24-04-2018 24-04-2018 1,210
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROGRAMA BASICO -PIRANHA
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,696 09-05-2018 09-05-2018 1,199
R$ 560.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 560.00
2018 1,695 03-05-2018 03-05-2018 1,198
R$ 995.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 995.00
2018 1,694 09-05-2018 09-05-2018 1,197
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSÉ.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 1,000.00
2018 1,693 03-05-2018 03-05-2018 1,196
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0114/2018-GPMB.
SONIA DA SILVA DE SOUZA
R$ 900.00
2018 1,692 18-05-2018 18-05-2018 1,195
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUARAÇÚ E MUDANÇA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MAQUINA.
OTAZIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR
R$ 8,000.00
2018 1,691 16-05-2018 16-05-2018 1,194
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS IPIRANGA E CENTRO.
JEAN SHELLEN MAIA ABDON
R$ 1,000.00
2018 1,690 17-05-2018 17-05-2018 1,203
R$ 7,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR NO RIO MADEIRINHA ATÉ A COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
NELSON PAES VIEIRA
R$ 7,700.00
2018 1,689 30-05-2018 30-05-2018 1,202
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TALITA ALENCAR DE ASSIS
R$ 200.00
2018 1,688 15-05-2018 15-05-2018 1,201
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELANE FERNANDES DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 1,687 08-05-2018 08-05-2018 1,205
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS IGAPÓ-AÇU-SEMED.
JANDER WILSON DE A. LACERDA
R$ 1,000.00
2018 1,686 04-05-2018 04-05-2018 1,204
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0112/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 880.00
2018 1,685 08-05-2018 08-05-2018 1,193
R$ 5,735.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 5,735.00
2018 1,684 25-04-2018 25-04-2018 1,208
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO MASCULINO E FEMININO DESTINADO A COMUNIDADE INDIGENA.
GLAIDEN CAMPOS RABELO
R$ 2,000.00
2018 1,683 18-05-2018 18-05-2018 1,207
R$ 7,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
DEIVID JATAÍ RIBEIRO
R$ 7,600.00
2018 1,682 17-05-2018 17-05-2018 1,206
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE CORTE E SOLDA DA LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 5,000.00
2018 1,681 20-04-2018 20-04-2018 1,192
R$ 372.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE.
PAGSEGURO INTERNET
R$ 372.00
2018 1,680 16-05-2018 16-05-2018 1,191
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RENILDA GOMES DIAS
R$ 200.00
2018 1,679 03-05-2018 03-05-2018 1,190
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0103/2018-GPMB.
ANANDA MIRANDA DE LIMA
R$ 900.00
2018 1,678 30-04-2018 30-04-2018 1,189
R$ 2,185.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 2,185.00
2018 1,677 08-05-2018 08-05-2018 1,187
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO,VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
R$ 954.00
2018 1,676 30-05-2018 30-05-2018 1,186
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIANE RAMOS DIAS
R$ 200.00
2018 1,674 18-05-2018 18-05-2018 1,184
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROZEANE BATISTA GONÇALVES
R$ 200.00
2018 1,673 03-05-2018 03-05-2018 1,183
R$ 842.11
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL.
ANDERSON SOUZA DE SOUZA
R$ 842.11
2018 1,672 25-04-2018 25-04-2018 1,182
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE E ALCIDES BRANDÃO.
ROGERIO PANTOJA RIBEIRO
R$ 2,500.00
2018 1,671 25-04-2018 25-04-2018 1,181
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. DR. AUZIER MOREIRA E MARLY DE CASTRO.
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
R$ 2,500.00
2018 1,670 30-04-2018 30-04-2018 1,178
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERLONIA RIBEIRO DA COSTA
R$ 900.00
2018 1,669 30-04-2018 30-04-2018 1,177
R$ 4,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,520.00
2018 1,668 02-05-2018 02-05-2018 1,176
R$ 20,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2017-CPL/BORBA.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 20,060.00
2018 1,667 30-04-2018 30-04-2018 1,175
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 1,280.00
2018 1,666 17-04-2018 17-04-2018 1,174
R$ 21,890.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MERENDA ESCOLAR.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 21,890.00
2018 1,665 17-04-2018 17-04-2018 1,173
R$ 48,042.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 48,042.00
2018 1,664 18-05-2018 18-05-2018 1,172
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 18 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0101/2018-GPMB.
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 1,500.00
2018 1,663 16-05-2018 16-05-2018 1,171
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LOUDES PEREIRA SOARES
R$ 200.00
2018 1,662 17-04-2018 17-04-2018 1,170
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NO RIO ABACAXI.
SABRINA DA FONSECA LOPES
R$ 1,000.00
2018 1,661 17-05-2018 17-05-2018 1,169
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MISONIA FERREIRA DE SA
R$ 200.00
2018 1,660 17-04-2018 17-04-2018 1,168
R$ 30,049.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº015/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 30,049.00
2018 1,659 25-04-2018 25-04-2018 1,166
R$ 23,407.83
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A FMAS.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 23,407.83
2018 1,658 09-05-2018 09-05-2018 1,163
R$ 3,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,520.00
2018 1,657 09-05-2018 09-05-2018 1,162
R$ 24,570.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 24,570.00
2018 1,656 23-04-2018 23-04-2018 1,164
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JORGE NO IGAPÓ-AÇU.
ALDISON PEREIRA DINIZ
R$ 950.00
2018 1,655 09-05-2018 09-05-2018 1,161
R$ 2,364.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE QUE REALIZARAM TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FOZ DO CANUMÃ E VILA DE AXINIM. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,364.00
2018 1,654 24-04-2018 24-04-2018 1,159
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL CULTURAL INDEGENA MURA DAS ALDEIAS DO RIO IGAPÓ AÇU E OUTRAS COMUNIDADES.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 5,000.00
2018 1,653 20-04-2018 20-04-2018 1,158
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FESTIVAL CULTURAL MUNDURUKU, NA ALDEIA INDEGENA KWATÁ- RIO CANUMÃ.
MARICILDA SARMENTO ROLLIN
R$ 5,000.00
2018 1,652 19-04-2018 19-04-2018 1,157
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL INTERCULTURAL INDEGENA MUNDURUKU E SATERE MAWE DO RIO MARIMARI.
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
R$ 5,000.00
2018 1,651 30-04-2018 30-04-2018 1,156
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE BECAS DA TURMA DO CURSO LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.
MANUEL VICENTE RAMOS JUNIOR
R$ 3,000.00
2018 1,650 08-05-2018 08-05-2018 1,155
R$ 3,778.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA GERAL, EM PINTURA, TOLDA, LONA, TROCA DE TABUA E ZINCO DA CANOA DO PARAUÁ E DA CANOA DA ALDEIA SAURÚ - RIO CANUMÃ.
ELIZEU LEITE DOS SANTOS
R$ 3,778.00
2018 1,649 24-04-2018 24-04-2018 1,154
R$ 117,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 117,000.00
2018 1,648 25-04-2018 25-04-2018 1,153
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 1,400.00
2018 1,647 14-05-2018 14-05-2018 1,152
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GEL REFERENCIAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PROGRAMA CARTÃO REFORMA.
GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
R$ 2,300.00
2018 1,646 17-04-2018 17-04-2018 1,151
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DELMA GOMES LOPES
R$ 500.00
2018 1,645 03-05-2018 03-05-2018 1,148
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA PIC À SEMPRA.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 1,644 03-05-2018 03-05-2018 1,150
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NUBIA DEODATO VALENTE
R$ 200.00
2018 1,643 20-04-2018 20-04-2018 1,134
R$ 1,901.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,901.00
2018 1,642 19-04-2018 19-04-2018 1,133
R$ 640.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 640.00
2018 1,641 19-04-2018 19-04-2018 1,132
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 880.00
2018 1,640 12-04-2018 12-04-2018 1,131
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LINCENÇAS DE ANTIVIRUS.
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
R$ 1,600.00
2018 1,639 12-04-2018 12-04-2018 1,136
R$ 400.93
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO MUNICIPIO.
J. R. BENTES MELO
R$ 400.93
2018 1,638 12-04-2018 12-04-2018 1,135
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 13 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0098/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 440.00
2018 1,637 12-04-2018 12-04-2018 1,130
R$ 469.23
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, A SRA. DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
R$ 469.23
2018 1,636 16-04-2018 16-04-2018 1,129
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENCONTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESCOLAS RURAIS.
MIGUEL COLARES DE OLIVEIRA
R$ 1,300.00
2018 1,635 20-04-2018 20-04-2018 1,128
R$ 2,124.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA SEMED.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,124.00
2018 1,634 16-04-2018 16-04-2018 1,127
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARISANE DE LIMA ALVES
R$ 300.00
2018 1,633 11-04-2018 11-04-2018 1,126
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA CRECHE VILA AXINIM.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 1,632 12-04-2018 12-04-2018 1,125
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 1,631 12-04-2018 12-04-2018 1,124
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 1,630 12-04-2018 12-04-2018 1,123
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 1,629 12-04-2018 12-04-2018 1,122
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 1,628 12-04-2018 12-04-2018 1,121
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 1,627 25-04-2018 25-04-2018 1,120
R$ 5,969.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
R$ 5,969.00
2018 1,626 25-04-2018 25-04-2018 1,119
R$ 439.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARA ACESSO A INTERNET, BEM COMO RELACIONADO.
L S C DA SILVA PRADOR - ME
R$ 439.90
2018 1,625 10-04-2018 10-04-2018 1,118
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 11 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0094/2018-GPMB.
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
R$ 1,600.00
2018 1,624 09-05-2018 09-05-2018 1,117
R$ 6,082.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 6,082.00
2018 1,623 10-04-2018 10-04-2018 1,116
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0095/2018-GPMB.
GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
R$ 750.00
2018 1,622 16-04-2018 16-04-2018 1,115
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDA DE LEMOS TAVARES
R$ 500.00
2018 1,621 16-04-2018 16-04-2018 1,114
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 500.00
2018 1,620 07-05-2018 07-05-2018 1,165
R$ 5,710.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS.
LUAN RICARDO PANTOJA
R$ 5,710.00
2018 1,619 16-04-2018 16-04-2018 1,113
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
R$ 500.00
2018 1,618 16-04-2018 16-04-2018 1,112
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARKIZANE ALVES DA SILVA
R$ 500.00
2018 1,617 12-04-2018 12-04-2018 1,110
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCAS IPI MARQUES
R$ 800.00
2018 1,616 10-04-2018 10-04-2018 1,111
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
R$ 2,000.00
2018 1,615 30-05-2018 30-05-2018 1,109
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SORAIA DE C. DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 1,614 23-04-2018 23-04-2018 1,107
R$ 2,239.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
R$ 2,239.00
2018 1,613 30-05-2018 30-05-2018 1,108
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADRIANA SARAIVA FRANCA
R$ 200.00
2018 1,612 16-04-2018 16-04-2018 1,106
R$ 1,106.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLOS E SUCOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
R$ 1,106.00
2018 1,611 20-04-2018 20-04-2018 1,105
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PINTURAS FEITAS EM CAMISAS FORNECIDAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARE DO AMAZONAS JEAS.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 2,200.00
2018 1,610 16-04-2018 16-04-2018 1,103
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 500.00
2018 1,609 16-04-2018 16-04-2018 1,102
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDA PEREIRA MARQUES
R$ 200.00
2018 1,608 06-04-2018 06-04-2018 1,101
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0090/2018-GPMB.
POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
R$ 750.00
2018 1,607 10-04-2018 10-04-2018 1,098
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE EDUCAÇÃO INDÍGENAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
RAIMUNDO VIANA COSTA
R$ 1,000.00
2018 1,606 06-04-2018 06-04-2018 1,100
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2018-GPMB.
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
R$ 900.00
2018 1,605 09-05-2018 09-05-2018 1,096
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 2,410.00
2018 1,604 09-04-2018 09-04-2018 1,099
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0091/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 450.00
2018 1,603 06-04-2018 06-04-2018 1,097
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 07 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0088/2018-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 880.00
2018 1,602 11-04-2018 11-04-2018 1,094
R$ 4,989.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 4,989.00
2018 1,601 09-05-2018 09-05-2018 1,095
R$ 2,758.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,758.00
2018 1,600 10-04-2018 10-04-2018 1,090
R$ 25,043.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 25,043.46
2018 1,599 16-04-2018 16-04-2018 1,093
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICO AZEVEDO E SILVA NETO
R$ 200.00
2018 1,598 10-04-2018 10-04-2018 1,089
R$ 127,950.72
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 127,950.72
2018 1,596 06-04-2018 06-04-2018 1,087
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CRISTIANE DE JESUS V. GRAÇA
R$ 1,000.00
2018 1,595 10-04-2018 10-04-2018 1,088
R$ 63,973.86
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 63,973.86
2018 1,593 11-04-2018 11-04-2018 1,086
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (ELETRICA E HIDRAULICA).
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
R$ 2,700.00
2018 1,592 30-04-2018 30-04-2018 1,085
R$ 560.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DA PASCOA NA ESC. MUNIC. FRANCISCO B. BEZERRA NO DISTRITO DE AXINIM.
CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
R$ 560.00
2018 1,590 16-04-2018 16-04-2018 1,082
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO DISTRITO CANUMÃ.
ALDO DA SILVA COELHO
R$ 2,862.00
2018 1,589 10-04-2018 10-04-2018 1,080
R$ 640.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
R$ 640.00
2018 1,588 09-05-2018 09-05-2018 1,083
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 1,586 09-05-2018 09-05-2018 1,081
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 1,585 30-04-2018 30-04-2018 1,073
R$ 4,057.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS EM DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
CARTORIO DO JUDICIAL
R$ 4,057.68
2018 1,584 03-05-2018 03-05-2018 1,231
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0080/2018-GPMB.
ELISMARA SALVADOR TEIXEIRA
R$ 900.00
2018 1,583 11-05-2018 11-05-2018 1,071
R$ 34,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 34,650.00
2018 1,582 17-05-2018 17-05-2018 1,070
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PMB.
CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
R$ 2,100.00
2018 1,581 04-05-2018 04-05-2018 1,069
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPAROS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMCULT,SEMEJ,SEMOTU,CETAM FNDE,SEMASDH E ASSESSORIA JURIDICA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 2,800.00
2018 1,580 11-04-2018 11-04-2018 1,068
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E CONTABILIDADE.
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
R$ 1,600.00
2018 1,579 06-04-2018 06-04-2018 1,067
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAROS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO COMUNIDADE MUCAJÁ.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 2,600.00
2018 1,578 18-05-2018 18-05-2018 1,066
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 04/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0092/2018-GPMB.
SIMÃO PEIXOTO LIMA
R$ 1,500.00
2018 1,577 03-05-2018 03-05-2018 1,079
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 1,576 16-04-2018 16-04-2018 1,078
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
R$ 400.00
2018 1,575 12-04-2018 12-04-2018 1,065
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA I- AMOSTRA INTERDISCIPLINAR DO CETAM.
MONIQUE PINHEIRO SILVA
R$ 500.00
2018 1,574 09-04-2018 09-04-2018 1,064
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIOMARA DA FONSECA PARENTE
R$ 200.00
2018 1,573 17-05-2018 17-05-2018 1,074
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
R$ 2,000.00
2018 1,572 05-04-2018 05-04-2018 928
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE POSTURA - RIC.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 1,571 16-04-2018 16-04-2018 1,042
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
R$ 2,300.00
2018 1,570 15-02-2018 15-02-2018 681
R$ 21,712.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 21,712.05
2018 1,569 12-04-2018 12-04-2018 542
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 1,568 06-02-2018 06-02-2018 541
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
R$ 1,000.00
2018 1,567 26-04-2018 26-04-2018 75
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 1,566 03-04-2018 03-04-2018 75
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 1,565 01-03-2018 01-03-2018 75
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 1,564 31-01-2018 31-01-2018 75
R$ 11,494.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,494.00
2018 1,563 13-03-2018 13-03-2018 930
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0046/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
R$ 440.00
2018 1,562 24-01-2018 24-01-2018 484
R$ 145.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
CREA - AM
R$ 145.15
2018 1,561 24-01-2018 24-01-2018 485
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 1,560 21-03-2018 21-03-2018 972
R$ 82.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,559 02-01-2018 02-01-2018 170
R$ 214.82
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART
CREA - AM
R$ 214.82
2018 1,558 24-04-2018 24-04-2018 8
R$ 109.13
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 109.13
2018 1,557 24-04-2018 24-04-2018 9
R$ 4.48
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 4.48
2018 1,556 17-04-2018 17-04-2018 9
R$ 13.57
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 13.57
2018 1,555 03-04-2018 03-04-2018 9
R$ 2.83
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.83
2018 1,554 11-04-2018 11-04-2018 6
R$ 193.16
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
R$ 193.16
2018 1,553 30-04-2018 30-04-2018 4
R$ 2.03
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 2.03
2018 1,552 20-04-2018 20-04-2018 4
R$ 0.04
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.04
2018 1,551 30-04-2018 30-04-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 1,550 26-04-2018 26-04-2018 2
R$ 211.79
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 211.79
2018 1,549 30-04-2018 30-04-2018 1
R$ 6,468.91
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 6,468.91
2018 1,548 20-04-2018 20-04-2018 1
R$ 1,612.20
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,612.20
2018 1,547 10-04-2018 10-04-2018 1
R$ 7,858.48
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 7,858.48
2018 1,546 18-05-2018 18-05-2018 1,063
R$ 544.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
ADALBERTO MENDONÇA CARNEIRO
R$ 544.00
2018 1,545 18-05-2018 18-05-2018 1,062
R$ 544.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
FRANKSINATRA GONÇALVES DE ARAÚJO
R$ 544.00
2018 1,544 18-05-2018 18-05-2018 1,061
R$ 544.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO DIA 1ª DE ABRIL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA CANUMÃ.
SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO
R$ 544.00
2018 1,543 18-05-2018 18-05-2018 1,060
R$ 544.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
ADEILZA LIMA MENDONÇA
R$ 544.00
2018 1,542 16-03-2018 16-03-2018 954
R$ 23,734.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO: DA PRAÇA INFANTIL - Nª 784838/2013.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 23,734.00
2018 1,541 03-01-2018 03-01-2018 310
R$ 4,675.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA NÃO EXECUTADA DO CONVENIO Nª 479/PCN/2014 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA SHAM (OBRA COM 99,52% DE CONCLUSÃO).
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 4,675.38
2018 1,540 19-03-2018 19-03-2018 967
R$ 683.38
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 683.38
2018 1,539 06-03-2018 06-03-2018 576
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
JORGE ELIAS RODRIGUES
R$ 2,000.00
2018 1,538 19-03-2018 19-03-2018 966
R$ 472.24
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 472.24
2018 1,537 19-03-2018 19-03-2018 966
R$ 545.56
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 545.56
2018 1,536 19-03-2018 19-03-2018 966
R$ 648.52
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 648.52
2018 1,535 19-03-2018 19-03-2018 966
R$ 534.12
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 534.12
2018 1,534 19-03-2018 19-03-2018 966
R$ 460.47
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 460.47
2018 1,533 31-03-2018 31-03-2018 18
R$ 184.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 184.30
2018 1,532 23-03-2018 23-03-2018 806
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 3,000.00
2018 1,531 23-03-2018 23-03-2018 807
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2018 1,530 29-03-2018 29-03-2018 251
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2018 1,529 23-03-2018 23-03-2018 250
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2018 1,528 19-03-2018 19-03-2018 578
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 4,000.00
2018 1,524 31-03-2018 31-03-2018 19
R$ 71.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 71.50
2018 1,521 22-03-2018 22-03-2018 1,014
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.
ERIVANE ACO PINHEIRO
R$ 750.00
2018 1,520 13-03-2018 13-03-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 1,519 21-02-2018 21-02-2018 710
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
R$ 3,600.00
2018 1,518 22-03-2018 22-03-2018 938
R$ 134,897.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 134,897.50
2018 1,517 21-03-2018 21-03-2018 7
R$ 48,604.21
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
R$ 48,604.21
2018 1,516 09-03-2018 09-03-2018 915
R$ 227.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO MAC COMP 01/2018.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 227.13
2018 1,515 09-03-2018 09-03-2018 208
R$ 19,695.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 19,695.60
2018 1,514 02-03-2018 02-03-2018 255
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2018 1,513 31-03-2018 31-03-2018 1,059
R$ 143.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 143.70
2018 1,512 31-03-2018 31-03-2018 20
R$ 133.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 133.10
2018 1,511 31-03-2018 31-03-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,510 21-03-2018 21-03-2018 740
R$ 95,625.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 95,625.50
2018 1,509 31-03-2018 31-03-2018 18
R$ 174.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 174.60
2018 1,508 31-03-2018 31-03-2018 20
R$ 394.69
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 394.69
2018 1,507 31-03-2018 31-03-2018 20
R$ 34.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 34.60
2018 1,506 26-03-2018 26-03-2018 803
R$ 2,552.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 2,552.00
2018 1,505 12-03-2018 12-03-2018 924
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 750.00
2018 1,504 01-03-2018 01-03-2018 47
R$ 65,170.98
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 65,170.98
2018 1,503 31-03-2018 31-03-2018 18
R$ 48.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 48.50
2018 1,502 31-03-2018 31-03-2018 18
R$ 58.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 58.20
2018 1,501 21-03-2018 21-03-2018 48
R$ 599,225.73
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 599,225.73
2018 1,500 21-03-2018 21-03-2018 48
R$ 1,233.69
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 1,233.69
2018 1,499 20-03-2018 20-03-2018 932
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEANE DA SILVA MONTEIRO
R$ 200.00
2018 1,498 31-03-2018 31-03-2018 18
R$ 29.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 1,497 31-03-2018 31-03-2018 18
R$ 1,056.24
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1,056.24
2018 1,496 31-03-2018 31-03-2018 20
R$ 40.67
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 40.67
2018 1,495 31-03-2018 31-03-2018 20
R$ 43.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 43.25
2018 1,494 31-03-2018 31-03-2018 19
R$ 271.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 271.60
2018 1,493 31-03-2018 31-03-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 1,492 10-01-2018 10-01-2018 365
R$ 46,126.71
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS 11/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 46,126.71
2018 1,491 09-02-2018 09-02-2018 676
R$ 87,888.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG 60% DE COMP 09/2017.
BORBAPREV
R$ 87,888.42
2018 1,490 28-02-2018 28-02-2018 18
R$ 358.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 358.90
2018 1,489 28-02-2018 28-02-2018 19
R$ 1.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 1.50
2018 1,488 15-02-2018 15-02-2018 16
R$ 3,675.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 1,487 01-03-2018 01-03-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 1,486 08-02-2018 08-02-2018 650
R$ 22,105.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 22,105.00
2018 1,484 28-02-2018 28-02-2018 18
R$ 48.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 48.50
2018 1,482 28-02-2018 28-02-2018 18
R$ 223.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 223.10
2018 1,481 07-02-2018 07-02-2018 529
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2018 1,480 26-04-2018 26-04-2018 800
R$ 1,205.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,205.44
2018 1,477 14-02-2018 14-02-2018 680
R$ 5,639.22
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
INSS
R$ 5,639.22
2018 1,476 14-02-2018 14-02-2018 680
R$ 5,639.22
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
INSS
R$ 5,639.22
2018 1,475 14-02-2018 14-02-2018 680
R$ 5,639.22
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
INSS
R$ 5,639.22
2018 1,474 14-02-2018 14-02-2018 680
R$ 15,266.90
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
INSS
R$ 15,266.90
2018 1,473 14-02-2018 14-02-2018 680
R$ 15,266.90
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
INSS
R$ 15,266.90
2018 1,472 14-02-2018 14-02-2018 680
R$ 15,266.90
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
INSS
R$ 15,266.90
2018 1,471 23-01-2018 23-01-2018 478
R$ 386,166.67
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO - NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ABONO SALARIAL
R$ 386,166.67
2018 1,470 28-02-2018 28-02-2018 20
R$ 249.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 249.50
2018 1,469 26-04-2018 26-04-2018 789
R$ 25,353.06
FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 25,353.06
2018 1,468 26-04-2018 26-04-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 1,467 26-04-2018 26-04-2018 27
R$ 11,314.23
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 11,314.23
2018 1,465 03-04-2018 03-04-2018 774
R$ 677.77
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 677.77
2018 1,464 28-02-2018 28-02-2018 20
R$ 190.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 190.30
2018 1,463 28-02-2018 28-02-2018 20
R$ 17.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 17.30
2018 1,462 28-02-2018 28-02-2018 20
R$ 17.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 17.30
2018 1,461 21-02-2018 21-02-2018 659
R$ 1,092.50
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEREPAROSNAS CALÇADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALCIDES BRANDÃO, DR. AUZIER, MARLY DE CASTRO E ADELINO COSTA.
JORIMAR ALVES RABELO
R$ 1,092.50
2018 1,460 28-02-2018 28-02-2018 20
R$ 1,251.27
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 1,251.27
2018 1,459 26-02-2018 26-02-2018 20
R$ 42.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 1,458 28-02-2018 28-02-2018 20
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 38.80
2018 1,457 28-02-2018 28-02-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 1,456 28-02-2018 28-02-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,455 01-02-2018 01-02-2018 18
R$ 29.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 1,454 28-02-2018 28-02-2018 18
R$ 1,337.56
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1,337.56
2018 1,453 07-02-2018 07-02-2018 18
R$ 9.70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,452 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 897.75
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 897.75
2018 1,451 31-01-2018 31-01-2018 20
R$ 825.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 825.92
2018 1,450 24-01-2018 24-01-2018 493
R$ 2,501.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 2,501.00
2018 1,449 03-04-2018 03-04-2018 773
R$ 3,783.10
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 3,783.10
2018 1,448 30-01-2018 30-01-2018 492
R$ 44,378.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO: CALÇADA MEIO FIO E SARJETA - CALHA NORTE Nª 408/2014.
MINISTERIO DA DEFESA
R$ 44,378.37
2018 1,447 22-01-2018 22-01-2018 443
R$ 12,418.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA PP N° 008/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 12,418.00
2018 1,446 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 58.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 58.30
2018 1,445 18-01-2018 18-01-2018 329
R$ 526.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO DJ CHIQUINHO NA APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
FRANCISCO LOPES DE LEMOS NETO
R$ 526.32
2018 1,444 26-04-2018 26-04-2018 96
R$ 35,526.83
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 35,526.83
2018 1,443 26-04-2018 26-04-2018 96
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 4,500.00
2018 1,442 03-04-2018 03-04-2018 96
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 4,500.00
2018 1,441 03-04-2018 03-04-2018 96
R$ 34,808.79
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 34,808.79
2018 1,440 01-03-2018 01-03-2018 96
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 4,500.00
2018 1,439 01-02-2018 01-02-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 1,438 01-03-2018 01-03-2018 96
R$ 33,642.24
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 33,642.24
2018 1,437 31-01-2018 31-01-2018 96
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 4,500.00
2018 1,436 31-01-2018 31-01-2018 96
R$ 40,474.89
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
R$ 40,474.89
2018 1,435 01-03-2018 01-03-2018 19
R$ 50.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 50.90
2018 1,434 21-03-2018 21-03-2018 1,001
R$ 3,734.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO R.P DE COMP 01/2018.
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 3,734.79
2018 1,433 21-03-2018 21-03-2018 132
R$ 135,204.52
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 135,204.52
2018 1,431 09-02-2018 09-02-2018 673
R$ 184,652.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB 60% DE COMP 09/2017.
BORBAPREV
R$ 184,652.48
2018 1,430 09-02-2018 09-02-2018 675
R$ 107,749.96
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG 60% DE COMP 08/2017.
BORBAPREV
R$ 107,749.96
2018 1,429 09-02-2018 09-02-2018 671
R$ 184,198.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB 60% DE COMP 08/2017.
BORBAPREV
R$ 184,198.46
2018 1,428 09-02-2018 09-02-2018 674
R$ 128,995.56
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG 60% DE COMP 07/2017.
BORBAPREV
R$ 128,995.56
2018 1,427 09-02-2018 09-02-2018 672
R$ 184,913.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB 60% DE COMP 07/2017.
BORBAPREV
R$ 184,913.36
2018 1,426 09-02-2018 09-02-2018 670
R$ 18,972.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 09/2017.
BORBAPREV
R$ 18,972.79
2018 1,425 09-02-2018 09-02-2018 667
R$ 39,861.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB DE COMP 09/2017.
BORBAPREV
R$ 39,861.60
2018 1,424 09-02-2018 09-02-2018 669
R$ 23,894.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 08/2017.
BORBAPREV
R$ 23,894.66
2018 1,423 09-02-2018 09-02-2018 666
R$ 40,847.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB DE COMP 08/2017.
BORBAPREV
R$ 40,847.90
2018 1,422 09-02-2018 09-02-2018 668
R$ 27,991.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 07/2017.
BORBAPREV
R$ 27,991.25
2018 1,421 09-02-2018 09-02-2018 665
R$ 40,125.07
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB DE COMP 07/2017.
BORBAPREV
R$ 40,125.07
2018 1,420 09-02-2018 09-02-2018 664
R$ 65,646.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 07/2017.
BORBAPREV
R$ 65,646.79
2018 1,419 09-02-2018 09-02-2018 662
R$ 94,103.77
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 07/2017.
BORBAPREV
R$ 94,103.77
2018 1,418 09-02-2018 09-02-2018 663
R$ 69,444.13
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 06/2017.
BORBAPREV
R$ 69,444.13
2018 1,417 09-02-2018 09-02-2018 661
R$ 94,153.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 06/2017.
BORBAPREV
R$ 94,153.02
2018 1,416 21-03-2018 21-03-2018 1,000
R$ 1,194.51
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2017.
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 1,194.51
2018 1,415 26-04-2018 26-04-2018 799
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,862.00
2018 1,414 21-03-2018 21-03-2018 999
R$ 38,622.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 38,622.68
2018 1,413 03-04-2018 03-04-2018 799
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
R$ 2,862.00
2018 1,412 03-04-2018 03-04-2018 777
R$ 1,101.88
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,101.88
2018 1,411 26-04-2018 26-04-2018 783
R$ 7,020.29
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 7,020.29
2018 1,410 26-04-2018 26-04-2018 797
R$ 6,778.78
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 6,778.78
2018 1,409 26-04-2018 26-04-2018 797
R$ 35,468.77
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 35,468.77
2018 1,408 03-04-2018 03-04-2018 797
R$ 31,460.21
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 31,460.21
2018 1,407 03-04-2018 03-04-2018 797
R$ 5,608.34
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 5,608.34
2018 1,406 26-04-2018 26-04-2018 796
R$ 357.75
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 357.75
2018 1,405 26-04-2018 26-04-2018 80
R$ 5,816.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 5,816.00
2018 1,404 16-04-2018 16-04-2018 798
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS , NOS RIOS ABACAXI E CANUMA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,300.00
2018 1,403 03-04-2018 03-04-2018 796
R$ 357.75
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 357.75
2018 1,402 03-04-2018 03-04-2018 80
R$ 5,814.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 5,814.00
2018 1,401 16-04-2018 16-04-2018 540
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS RIO MADEIRA ACIMA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,300.00
2018 1,400 16-04-2018 16-04-2018 301
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS RIO MADEIRA ABAIXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,300.00
2018 1,399 26-04-2018 26-04-2018 777
R$ 944.46
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 944.46
2018 1,398 26-04-2018 26-04-2018 791
R$ 4,508.52
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 4,508.52
2018 1,397 26-04-2018 26-04-2018 23
R$ 6,349.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 6,349.60
2018 1,396 26-04-2018 26-04-2018 790
R$ 84,820.15
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISS.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 84,820.15
2018 1,395 03-04-2018 03-04-2018 790
R$ 8,311.95
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISS.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 8,311.95
2018 1,394 23-03-2018 23-03-2018 953
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0051/2018-GPMB.
NAIANE PIMENTEL DE MELO
R$ 440.00
2018 1,392 03-04-2018 03-04-2018 789
R$ 681.98
FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 681.98
2018 1,391 26-04-2018 26-04-2018 787
R$ 17,529.75
FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - GUARDAS EFETIVOS
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 17,529.75
2018 1,390 26-04-2018 26-04-2018 788
R$ 44,615.10
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS EFETIVOS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 44,615.10
2018 1,389 03-04-2018 03-04-2018 787
R$ 1,827.90
FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - GUARDAS EFETIVOS
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,827.90
2018 1,388 03-04-2018 03-04-2018 788
R$ 1,829.44
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS EFETIVOS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 1,829.44
2018 1,387 26-04-2018 26-04-2018 786
R$ 858.60
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GUARDA CANUMÃ - CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
R$ 858.60
2018 1,386 26-04-2018 26-04-2018 34
R$ 6,678.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,678.00
2018 1,385 03-04-2018 03-04-2018 786
R$ 2,148.50
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GUARDA CANUMÃ - CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
R$ 2,148.50
2018 1,384 26-04-2018 26-04-2018 779
R$ 93,233.18
FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA I E II-ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 93,233.18
2018 1,383 26-04-2018 26-04-2018 62
R$ 11,016.53
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 11,016.53
2018 1,382 26-04-2018 26-04-2018 62
R$ 33,318.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 33,318.75
2018 1,381 03-04-2018 03-04-2018 785
R$ 1,144.80
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,144.80
2018 1,380 03-04-2018 03-04-2018 785
R$ 7,155.00
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 7,155.00
2018 1,379 26-04-2018 26-04-2018 785
R$ 2,039.17
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,039.17
2018 1,378 26-04-2018 26-04-2018 785
R$ 6,296.40
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 6,296.40
2018 1,377 26-04-2018 26-04-2018 65
R$ 46,020.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 46,020.94
2018 1,376 26-04-2018 26-04-2018 65
R$ 49,587.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 49,587.90
2018 1,375 26-04-2018 26-04-2018 784
R$ 827.63
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 827.63
2018 1,374 26-04-2018 26-04-2018 782
R$ 81,075.30
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 81,075.30
2018 1,373 03-04-2018 03-04-2018 782
R$ 6,829.64
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 6,829.64
2018 1,372 26-04-2018 26-04-2018 781
R$ 429.30
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 429.30
2018 1,371 03-04-2018 03-04-2018 781
R$ 359.45
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 359.45
2018 1,370 26-04-2018 26-04-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 1,369 26-04-2018 26-04-2018 792
R$ 10,954.00
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 10,954.00
2018 1,368 03-04-2018 03-04-2018 792
R$ 2,128.45
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 2,128.45
2018 1,367 26-04-2018 26-04-2018 793
R$ 4,000.00
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 1,366 09-01-2018 09-01-2018 346
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2018 1,365 26-03-2018 26-03-2018 1,013
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DENILSON GOMES DA SILVA
R$ 200.00
2018 1,364 11-04-2018 11-04-2018 445
R$ 1,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
R$ 1,650.00
2018 1,363 25-01-2018 25-01-2018 445
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
R$ 1,500.00
2018 1,362 26-03-2018 26-03-2018 1,012
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SHEILA DO REGO SERRAO
R$ 200.00
2018 1,361 16-03-2018 16-03-2018 952
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
R$ 500.00
2018 1,360 13-03-2018 13-03-2018 933
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
CLEUDER MODA DE SOUZA
R$ 880.00
2018 1,359 08-03-2018 08-03-2018 795
R$ 4,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO BARCO COMANDANTE ALLAN PARA REALIZAR TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA NAS AREAS RIBEIRINHAS
ERINEU ALVES DA SILVA
R$ 4,980.00
2018 1,358 25-04-2018 25-04-2018 794
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 31,500.00
2018 1,357 02-03-2018 02-03-2018 819
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
AMILTON MOREIRA BRAZ
R$ 1,250.00
2018 1,356 26-04-2018 26-04-2018 780
R$ 214.80
FOLHA DE PAGAMENTO PHORA EXTRA PAIF-PREFEITURA.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 214.80
2018 1,355 26-04-2018 26-04-2018 77
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 1,354 26-03-2018 26-03-2018 587
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2018 1,353 26-04-2018 26-04-2018 74
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 1,352 26-04-2018 26-04-2018 778
R$ 1,717.20
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,717.20
2018 1,351 26-04-2018 26-04-2018 35
R$ 2,982.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 2,982.00
2018 1,350 03-04-2018 03-04-2018 778
R$ 1,007.65
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,007.65
2018 1,349 03-04-2018 03-04-2018 776
R$ 394.51
FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 394.51
2018 1,348 26-04-2018 26-04-2018 776
R$ 1,813.90
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,813.90
2018 1,347 26-04-2018 26-04-2018 55
R$ 14,939.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 14,939.20
2018 1,346 26-04-2018 26-04-2018 775
R$ 6,575.30
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 6,575.30
2018 1,345 03-04-2018 03-04-2018 775
R$ 1,025.90
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 1,025.90
2018 1,344 26-04-2018 26-04-2018 774
R$ 134,036.59
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 134,036.59
2018 1,342 26-04-2018 26-04-2018 773
R$ 16,445.70
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,445.70
2018 1,340 26-04-2018 26-04-2018 772
R$ 7,156.07
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA 1 ESTÁVEIS 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 7,156.07
2018 1,339 26-04-2018 26-04-2018 772
R$ 3,315.90
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA 2 ESTÁVEIS 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.90
2018 1,338 03-04-2018 03-04-2018 771
R$ 2,155.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SCFV-PREFEITURA 2018..
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 2,155.20
2018 1,337 26-04-2018 26-04-2018 771
R$ 1,002.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SCFV-PREFEITURA 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 1,002.40
2018 1,336 26-04-2018 26-04-2018 78
R$ 3,450.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,450.62
2018 1,334 26-04-2018 26-04-2018 770
R$ 43,365.87
PELA DESPESA EMPENHADA PSF- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
R$ 43,365.87
2018 1,333 07-02-2018 07-02-2018 300
R$ 582,770.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 582,770.02
2018 1,332 26-04-2018 26-04-2018 769
R$ 2,999.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS COMISSIONADO DO EXERCICIO 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 2,999.90
2018 1,331 26-04-2018 26-04-2018 768
R$ 264.12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE HORA EXTRA SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO DO EXERCICIO 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 264.12
2018 1,330 26-04-2018 26-04-2018 767
R$ 2,140.39
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PRODUÇÃO RURAL ESTATUTARIO DO EXERCICIO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 2,140.39
2018 1,329 26-04-2018 26-04-2018 766
R$ 2,831.03
REPRESENT. COMISSIONADOS
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 2,831.03
2018 1,328 26-04-2018 26-04-2018 765
R$ 1,893.67
GABINETE ESTAVEIS
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 1,893.67
2018 1,327 26-04-2018 26-04-2018 764
R$ 1,074.83
FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO HORA EXTRA.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,074.83
2018 1,326 06-03-2018 06-03-2018 874
R$ 84.73
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 84.73
2018 1,325 06-03-2018 06-03-2018 873
R$ 2,824.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 13/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 2,824.42
2018 1,321 06-03-2018 06-03-2018 872
R$ 44.16
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 44.16
2018 1,320 06-03-2018 06-03-2018 871
R$ 1,472.12
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 1,472.12
2018 1,319 09-03-2018 09-03-2018 914
R$ 1,247.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2018.
INSS
R$ 1,247.55
2018 1,318 09-03-2018 09-03-2018 913
R$ 41,585.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 13/2017.
INSS
R$ 41,585.14
2018 1,317 08-03-2018 08-03-2018 844
R$ 211.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 211.68
2018 1,316 05-03-2018 05-03-2018 843
R$ 7,056.09
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - ENDEMIAS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 13/2017.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 7,056.09
2018 1,315 19-03-2018 19-03-2018 763
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO DEWSTINADO A ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUEL SOCIAL).
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 4,000.00
2018 1,314 09-03-2018 09-03-2018 763
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO DEWSTINADO A ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUEL SOCIAL).
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 2,000.00
2018 1,313 26-04-2018 26-04-2018 81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 1,312 03-04-2018 03-04-2018 81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 1,311 01-03-2018 01-03-2018 81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 1,310 31-01-2018 31-01-2018 81
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
R$ 3,500.00
2018 1,309 26-04-2018 26-04-2018 291
R$ 214.85
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 214.85
2018 1,308 26-04-2018 26-04-2018 82
R$ 5,161.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,161.80
2018 1,307 09-04-2018 09-04-2018 845
R$ 4,972.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E ORNAMNETAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,972.00
2018 1,306 29-03-2018 29-03-2018 986
R$ 1,030.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
OSEIAS RODRIGUES DE SOUZA - ME - DIGITAL CENTER
R$ 1,030.00
2018 1,305 29-03-2018 29-03-2018 985
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO RELACIONADO.
OSEIAS R DE SOUZA EPP
R$ 1,300.00
2018 1,304 03-04-2018 03-04-2018 984
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU, DESTINADOS PARA OS PRESIDENTES DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 1,050.00
2018 1,303 01-03-2018 01-03-2018 539
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAÇÃO DE POSTURA - PIC, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 1,302 26-04-2018 26-04-2018 69
R$ 7,424.84
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 7,424.84
2018 1,301 26-04-2018 26-04-2018 68
R$ 17,865.64
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 17,865.64
2018 1,299 26-04-2018 26-04-2018 70
R$ 12,037.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 12,037.30
2018 1,298 29-03-2018 29-03-2018 1,011
R$ 25,368.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 25,368.00
2018 1,297 26-04-2018 26-04-2018 26
R$ 5,894.42
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,894.42
2018 1,296 28-03-2018 28-03-2018 998
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESBLOQUEIO DA CENTRAL PARA IMOBILIZAÇÃO DO SISTEMA CATALITICO DA AMBULANCIA, UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
MAURICIO FRANCISCO ALMEIDA BRAGA
R$ 2,000.00
2018 1,295 26-04-2018 26-04-2018 22
R$ 4,046.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,046.00
2018 1,294 26-04-2018 26-04-2018 21
R$ 17,040.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 17,040.00
2018 1,293 26-04-2018 26-04-2018 115
R$ 3,775.34
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,775.34
2018 1,292 26-04-2018 26-04-2018 50
R$ 109,315.37
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 109,315.37
2018 1,291 26-04-2018 26-04-2018 52
R$ 17,751.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 17,751.07
2018 1,290 26-04-2018 26-04-2018 51
R$ 1,287.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,287.90
2018 1,289 26-04-2018 26-04-2018 41
R$ 15,943.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 15,943.30
2018 1,288 26-04-2018 26-04-2018 39
R$ 2,788.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,788.00
2018 1,287 26-04-2018 26-04-2018 44
R$ 12,245.23
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 12,245.23
2018 1,286 26-04-2018 26-04-2018 43
R$ 4,293.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,293.00
2018 1,285 26-04-2018 26-04-2018 116
R$ 3,136.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 3,136.20
2018 1,284 26-04-2018 26-04-2018 53
R$ 119,259.21
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 119,259.21
2018 1,283 26-04-2018 26-04-2018 46
R$ 890,938.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 890,938.45
2018 1,282 26-04-2018 26-04-2018 47
R$ 72,655.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 72,655.62
2018 1,281 26-04-2018 26-04-2018 56
R$ 7,887.26
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 7,887.26
2018 1,280 26-04-2018 26-04-2018 108
R$ 82.46
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 82.46
2018 1,279 26-04-2018 26-04-2018 57
R$ 12,311.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 12,311.97
2018 1,278 26-04-2018 26-04-2018 60
R$ 7,494.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 7,494.00
2018 1,277 26-04-2018 26-04-2018 110
R$ 6,475.28
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 6,475.28
2018 1,276 26-04-2018 26-04-2018 61
R$ 32,834.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 32,834.30
2018 1,275 26-04-2018 26-04-2018 93
R$ 53,791.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 53,791.55
2018 1,274 26-04-2018 26-04-2018 94
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,500.00
2018 1,273 26-04-2018 26-04-2018 29
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 1,272 26-04-2018 26-04-2018 28
R$ 10,084.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 10,084.35
2018 1,271 26-04-2018 26-04-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 1,270 26-04-2018 26-04-2018 66
R$ 1,112.82
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,112.82
2018 1,269 26-04-2018 26-04-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 1,268 26-04-2018 26-04-2018 103
R$ 325.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 325.63
2018 1,267 26-04-2018 26-04-2018 31
R$ 4,541.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 4,541.80
2018 1,266 26-04-2018 26-04-2018 73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 1,265 26-04-2018 26-04-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 1,264 26-04-2018 26-04-2018 64
R$ 7,590.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 7,590.45
2018 1,263 26-04-2018 26-04-2018 45
R$ 133,256.14
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 133,256.14
2018 1,262 26-04-2018 26-04-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 1,261 26-04-2018 26-04-2018 71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 1,259 26-04-2018 26-04-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 1,258 26-04-2018 26-04-2018 84
R$ 121,510.64
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 121,510.64
2018 1,257 26-04-2018 26-04-2018 86
R$ 19,231.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 19,231.30
2018 1,256 26-04-2018 26-04-2018 88
R$ 7,087.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 7,087.97
2018 1,255 23-03-2018 23-03-2018 997
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 27/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0063/2018-GPMB.
MATHEUS SARAIVA VILAÇA
R$ 1,320.00
2018 1,254 29-03-2018 29-03-2018 994
R$ 1,210.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 1,210.00
2018 1,253 21-03-2018 21-03-2018 993
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 1,252 20-03-2018 20-03-2018 983
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0056/2018-GPM
ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
R$ 750.00
2018 1,251 03-04-2018 03-04-2018 981
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UMA FAMILIA.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 200.00
2018 1,250 03-04-2018 03-04-2018 980
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA EQUIPE DA AMAZONAS PARA COLOCAR SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO DE BORBA.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 3,100.00
2018 1,249 23-03-2018 23-03-2018 978
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIDINALVA LEITE GUIMARAES
R$ 200.00
2018 1,248 21-03-2018 21-03-2018 975
R$ 218.54
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRIO.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 1,247 22-03-2018 22-03-2018 976
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANIA SILVA DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 1,245 23-03-2018 23-03-2018 1,002
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,244 21-03-2018 21-03-2018 988
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,243 21-03-2018 21-03-2018 996
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0052/2018-GPMB.
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
R$ 630.00
2018 1,242 21-03-2018 21-03-2018 991
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 1,241 21-03-2018 21-03-2018 995
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2018-GPMB.
RICK JUNIOR MACIEL GUIMARÃES
R$ 450.00
2018 1,240 21-03-2018 21-03-2018 990
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 1,239 21-03-2018 21-03-2018 989
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 1,238 21-03-2018 21-03-2018 992
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 1,237 20-03-2018 20-03-2018 982
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0057/2018-GPMB.
ANA LUCIA GARCIA DE MORAES
R$ 450.00
2018 1,236 23-03-2018 23-03-2018 979
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
THIANE CAROLINA PALMA DE SOUZA
R$ 300.00
2018 1,235 21-03-2018 21-03-2018 977
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) COMPUTADORES COM INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE CONTABILIDADE.
GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
R$ 1,320.00
2018 1,234 21-03-2018 21-03-2018 974
R$ 82.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE MARÇO INSTALAÇÃO.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,233 21-03-2018 21-03-2018 973
R$ 82.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE PROF. MARIA DAS DORES DE LEMOS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,231 21-03-2018 21-03-2018 971
R$ 82.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXINIM.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,230 20-03-2018 20-03-2018 970
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0062/2018-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 1,100.00
2018 1,229 05-04-2018 05-04-2018 965
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADAS PARA GUARDA-MIRIM.
SARA CAROLINE DA SILVA ARAUJO
R$ 1,060.00
2018 1,228 21-03-2018 21-03-2018 962
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUIZ H DOS REIS MARQUES
R$ 300.00
2018 1,227 23-03-2018 23-03-2018 960
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ARLEY FERREIRA DE SA
R$ 300.00
2018 1,226 26-03-2018 26-03-2018 955
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
SALOMAO ARAUJO RABELO
R$ 1,500.00
2018 1,225 23-04-2018 23-04-2018 958
R$ 8,375.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. PP Nº018/2017-CPL.
M R BENTES E SOUZA
R$ 8,375.00
2018 1,224 11-04-2018 11-04-2018 964
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISITCO NA APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
EDMILSON IPI JATAI
R$ 800.00
2018 1,223 22-03-2018 22-03-2018 969
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LIA CRISTINA ARAÚJO LEAL
R$ 1,000.00
2018 1,222 20-03-2018 20-03-2018 968
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0061/2018-GPMB.
GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
R$ 600.00
2018 1,221 03-04-2018 03-04-2018 961
R$ 30,005.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO A SEMED,CONF. PP Nº30/2017-CPL.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 30,005.00
2018 1,220 23-04-2018 23-04-2018 963
R$ 6,437.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF PP Nª018/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 6,437.65
2018 1,219 20-03-2018 20-03-2018 959
R$ 218.54
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE FOZ DE CANUMA/JANIELY.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 1,218 26-03-2018 26-03-2018 956
R$ 2,232.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SANDUICHES, SUCOS E SALGADOS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL ELY SENA.
FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
R$ 2,232.00
2018 1,217 23-03-2018 23-03-2018 951
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 1,216 16-03-2018 16-03-2018 950
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO DA COMUNIDADE DO FLECHAL.
JOAO BRICIO FILHO
R$ 3,000.00
2018 1,215 26-03-2018 26-03-2018 948
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
LORANA EMANUELY ALVES MACHADO
R$ 2,500.00
2018 1,214 23-03-2018 23-03-2018 946
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
R$ 7,500.00
2018 1,213 23-03-2018 23-03-2018 944
R$ 1,000.00
LOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 1,000.00
2018 1,212 23-04-2018 23-04-2018 941
R$ 3,263.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇÚ.
M R BENTES E SOUZA
R$ 3,263.40
2018 1,211 21-03-2018 21-03-2018 943
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2018 1,210 16-03-2018 16-03-2018 949
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
VALCIRA OLIVEIRA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 1,209 23-03-2018 23-03-2018 947
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE FESTEJO NO RIO PRETO MAPIAZINHO.
ANTONIO GENEZIO DA SILVA
R$ 1,500.00
2018 1,208 23-03-2018 23-03-2018 945
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
R$ 500.00
2018 1,207 20-03-2018 20-03-2018 942
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLAIZA DE SOUZA DIAS
R$ 300.00
2018 1,206 23-04-2018 23-04-2018 940
R$ 1,966.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA GERENCIA DE ANDEMIAS.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 1,966.40
2018 1,205 14-03-2018 14-03-2018 937
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2018-GPMB.
MARLENE MALAFAIA DA SILVA
R$ 440.00
2018 1,204 14-03-2018 14-03-2018 935
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIOD0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0048/2018-GPMB.
PATRICK DOS SANTOS TORRES
R$ 440.00
2018 1,202 29-03-2018 29-03-2018 925
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONICO DE INJEÇÃO CAMMONRAY DO TRATOR.
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
R$ 6,000.00
2018 1,201 11-04-2018 11-04-2018 919
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO LAGO DO PIAUÍ.
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
R$ 800.00
2018 1,200 11-04-2018 11-04-2018 934
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ALMOFADA EM MADEIRA E BANCADA DE ATENDIMENTO.
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
R$ 3,000.00
2018 1,199 14-03-2018 14-03-2018 931
R$ 880.00
1219VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0044/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 880.00
2018 1,198 14-03-2018 14-03-2018 929
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0045/2018-GPMB.
JOSÉ MARIA MAR MARQUES
R$ 600.00
2018 1,197 22-03-2018 22-03-2018 926
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULAR PERTENCENTE AO SETOR RODOVIÁRIO.
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018 1,196 09-04-2018 09-04-2018 939
R$ 3,481.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALLIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 3,481.00
2018 1,195 14-03-2018 14-03-2018 936
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0049/2018-GPMB.
JERFFERSON RAMOS BARBA
R$ 440.00
2018 1,193 21-03-2018 21-03-2018 923
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
R$ 200.00
2018 1,192 20-03-2018 20-03-2018 922
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LILIAN FONSECA DE SA
R$ 200.00
2018 1,191 20-03-2018 20-03-2018 920
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOÃO LEANDRO DINIZ DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 1,190 20-03-2018 20-03-2018 921
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
R$ 300.00
2018 1,189 02-04-2018 02-04-2018 918
R$ 15,925.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 15,925.00
2018 1,188 02-04-2018 02-04-2018 917
R$ 2,560.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,560.00
2018 1,187 13-03-2018 13-03-2018 916
R$ 82.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,186 12-03-2018 12-03-2018 908
R$ 360.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
R$ 360.00
2018 1,185 09-03-2018 09-03-2018 906
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2018-GPMB.
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
R$ 600.00
2018 1,184 12-04-2018 12-04-2018 903
R$ 3,427.98
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA REFORMA DE ASSENTOS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR.
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
R$ 3,427.98
2018 1,183 21-03-2018 21-03-2018 879
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
R$ 300.00
2018 1,182 16-04-2018 16-04-2018 881
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLO E SUCO DESTINADO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018 1,181 20-03-2018 20-03-2018 878
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WALDEIR PACHECO SOBRINHO
R$ 200.00
2018 1,180 07-03-2018 07-03-2018 882
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 1,179 20-03-2018 20-03-2018 901
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MEIRE JANE MACIEL SANTANA
R$ 200.00
2018 1,178 20-03-2018 20-03-2018 884
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSE RIBAMAR F. DA SILVA
R$ 200.00
2018 1,177 20-03-2018 20-03-2018 883
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLEDIONE FERNANDES DA SILVA
R$ 200.00
2018 1,176 29-03-2018 29-03-2018 877
R$ 1,546.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE SALGADOS,BOLOS,SANDUICHE E SUCOS DESTINADO PARA O LANCHE NO EVENTO DA CHEFIA DE GABINETE.
NOEME DINIZ DOS SANTOS
R$ 1,546.00
2018 1,175 20-03-2018 20-03-2018 876
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0030/2018-GPMB.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 880.00
2018 1,174 15-03-2018 15-03-2018 869
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANDA LUCIA COLARES
R$ 200.00
2018 1,173 13-03-2018 13-03-2018 875
R$ 8,482.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº000.000.344.
M R BENTES E SOUZA
R$ 8,482.25
2018 1,172 09-03-2018 09-03-2018 868
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANIZE LOBO CARDOSO
R$ 200.00
2018 1,171 16-03-2018 16-03-2018 867
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEMUC.
PAULO DA PALMA LIMA
R$ 2,500.00
2018 1,170 12-03-2018 12-03-2018 866
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
R$ 200.00
2018 1,169 09-03-2018 09-03-2018 912
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES AO 1ª EVENTO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI, REALIZADA EM MANAUS.
ROBSON SOARES FIGUEIREDO
R$ 1,000.00
2018 1,168 09-03-2018 09-03-2018 910
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
R$ 10,000.00
2018 1,167 13-03-2018 13-03-2018 907
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0041/2018-GPMB.
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
R$ 900.00
2018 1,166 15-03-2018 15-03-2018 904
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DA PLACA DO GERADOR DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA E REBOBINADOR DE UM GERADOR DE 12,5 KVA DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
R$ 900.00
2018 1,165 09-03-2018 09-03-2018 905
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0038/2018-GPMB.
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
R$ 880.00
2018 1,164 12-03-2018 12-03-2018 902
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0037/2018-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 1,540.00
2018 1,163 06-04-2018 06-04-2018 880
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0031/2018-GPMB.
CLAUDIO DE SOUZA REIS
R$ 600.00
2018 1,162 23-03-2018 23-03-2018 1,004
R$ 82.94
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PROJETO ELETRICOSPDA DA QUADRA 31 DE MARÇO.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,161 29-03-2018 29-03-2018 1,007
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUAN LUCAS A. CARDOSO
R$ 200.00
2018 1,160 29-03-2018 29-03-2018 1,017
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
NOEME DINIZ DOS SANTOS
R$ 1,380.00
2018 1,159 29-03-2018 29-03-2018 1,015
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ELIZETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 1,158 23-03-2018 23-03-2018 1,019
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0069/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,320.00
2018 1,157 23-04-2018 23-04-2018 1,022
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2018-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 750.00
2018 1,156 24-04-2018 24-04-2018 1,020
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0066/2018-GPMB.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 750.00
2018 1,155 23-04-2018 23-04-2018 1,023
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0078/2018-GPMB.
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
R$ 750.00
2018 1,154 26-03-2018 26-03-2018 1,030
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0065/2018-GPMB.
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
R$ 880.00
2018 1,153 23-04-2018 23-04-2018 1,025
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0077/2018-GPMB.
ADRIANA DE LIMA BARROS
R$ 750.00
2018 1,152 23-04-2018 23-04-2018 1,027
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
2018 1,151 25-04-2018 25-04-2018 1,028
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2018-GPMB.
PERPETUA MACHADO GOES
R$ 750.00
2018 1,149 23-03-2018 23-03-2018 1,031
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MIRIANE GALVÃO BARBALHO
R$ 1,000.00
2018 1,148 26-03-2018 26-03-2018 1,033
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0068/2018-GPMB.
FELIPE CAMPOS DA SILVA
R$ 450.00
2018 1,147 09-04-2018 09-04-2018 1,036
R$ 4,836.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,836.00
2018 1,146 23-03-2018 23-03-2018 1,003
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELANE FERNANDES RODRIGUES
R$ 200.00
2018 1,145 29-03-2018 29-03-2018 1,005
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGERIO FONSECA DE SÁ
R$ 200.00
2018 1,144 23-03-2018 23-03-2018 1,006
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO DE QUADRA DO AXINIM.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,143 23-03-2018 23-03-2018 1,008
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA PONTA ALEGRE.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,142 23-03-2018 23-03-2018 1,009
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO BASICO DE QUADRA ALDEIA LIMÃO.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,141 23-03-2018 23-03-2018 1,010
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CRECHE Mª DAS DORES DE LEMOS.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 1,140 23-03-2018 23-03-2018 1,016
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0070/2018-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 1,320.00
2018 1,139 23-03-2018 23-03-2018 1,018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DDO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/18.
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 1,138 25-04-2018 25-04-2018 1,021
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 600.00
2018 1,137 23-04-2018 23-04-2018 1,024
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0071/2018-GPMB.
ILDETH PANTOJA LINDOSO
R$ 750.00
2018 1,136 23-04-2018 23-04-2018 1,026
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2018-GPMB.
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
R$ 750.00
2018 1,135 23-04-2018 23-04-2018 1,029
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2018-GPMB.
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
R$ 750.00
2018 1,134 25-04-2018 25-04-2018 1,032
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2018-GPMB.
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
R$ 750.00
2018 1,133 26-03-2018 26-03-2018 1,034
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0067/2018-GPMB.
ABIMAEL DA PALMA MARQUES
R$ 450.00
2018 1,132 10-04-2018 10-04-2018 1,040
R$ 3,490.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICCOS EXECUTADOS NA ESC. DR. ADELINO COSTA.
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
R$ 3,490.00
2018 1,131 16-04-2018 16-04-2018 1,041
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E CAPINA NA COMUNIDADE DISTRITO CANUMA.
ABRAHIM MARQUES MIRANDA
R$ 1,800.00
2018 1,130 29-03-2018 29-03-2018 1,043
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LILIAN ALVES RODRIGUES
R$ 500.00
2018 1,129 29-03-2018 29-03-2018 1,047
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO RONIE ALVES RODRIGUES
R$ 300.00
2018 1,128 29-03-2018 29-03-2018 1,044
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
R$ 200.00
2018 1,127 23-04-2018 23-04-2018 1,049
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0087/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 1,126 12-04-2018 12-04-2018 1,051
R$ 3,895.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS, REMOÇÃO DE VIRUS E RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA DO SETOR DE CONTABILIDADE.
MARINETE CAMPOS FREITAS
R$ 3,895.00
2018 1,125 23-04-2018 23-04-2018 1,054
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03 A 06/0/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0086/2018-GPMB.
MARINEIA PRESTES LINHARES
R$ 750.00
2018 1,124 29-03-2018 29-03-2018 1,045
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CRICINEIDE BATISTA VALES
R$ 200.00
2018 1,123 29-03-2018 29-03-2018 1,046
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 29/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0084/2018-GPMB.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 900.00
2018 1,122 23-04-2018 23-04-2018 1,050
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2018-GPMB.
DANUZIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 1,121 11-04-2018 11-04-2018 1,052
R$ 550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃO DO MESMO NO BARCO JOJO QUE FAS TRANSPORTE PARA O POLO CASTANHAL II.
VALMIR DE JESUS RIBEIRO
R$ 550.00
2018 1,120 06-03-2018 06-03-2018 854
R$ 4,787.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 4,787.32
2018 1,119 23-04-2018 23-04-2018 1,053
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0085/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
2018 1,118 06-03-2018 06-03-2018 853
R$ 116,172.57
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 116,172.57
2018 1,117 16-03-2018 16-03-2018 865
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.
MARILIS SILVA MOTTA
R$ 2,500.00
2018 1,116 23-04-2018 23-04-2018 1,055
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2018-GPMB.
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
R$ 750.00
2018 1,115 09-03-2018 09-03-2018 870
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA BERNADETE PALMA DE SOUZA
R$ 300.00
2018 1,114 15-03-2018 15-03-2018 842
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
R$ 2,000.00
2018 1,113 06-03-2018 06-03-2018 858
R$ 1,149.56
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 1,149.56
2018 1,112 06-03-2018 06-03-2018 857
R$ 28,014.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 28,014.08
2018 1,111 16-03-2018 16-03-2018 864
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.
PAULO HENRIQUE MOTTA LIMA
R$ 2,400.00
2018 1,109 12-03-2018 12-03-2018 863
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA NAVE DO AROCHA MANAUS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO DO AXININ.
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 1,108 02-04-2018 02-04-2018 862
R$ 65,004.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 65,004.75
2018 1,107 02-04-2018 02-04-2018 861
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,920.00
2018 1,106 12-03-2018 12-03-2018 856
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUIZ CARLOS F DO NASCIMENTO
R$ 200.00
2018 1,105 12-03-2018 12-03-2018 855
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSE GOMES COLARES
R$ 200.00
2018 1,104 02-04-2018 02-04-2018 840
R$ 1,497.79
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇU. PP Nº007/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,497.79
2018 1,102 02-04-2018 02-04-2018 852
R$ 18,568.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 18,568.00
2018 1,101 02-04-2018 02-04-2018 839
R$ 6,481.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 6,481.60
2018 1,100 02-04-2018 02-04-2018 838
R$ 868.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 868.00
2018 1,099 02-04-2018 02-04-2018 837
R$ 4,788.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,788.35
2018 1,098 02-04-2018 02-04-2018 836
R$ 2,585.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 2,585.95
2018 1,097 02-04-2018 02-04-2018 835
R$ 2,580.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 2,580.00
2018 1,096 12-03-2018 12-03-2018 830
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA FIAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIC. DOS DISTRITOS DE AXINIM E CANUMÃ.
FRANCINEY DE OLIVEIRA PEREIRA
R$ 3,300.00
2018 1,095 02-04-2018 02-04-2018 834
R$ 17,506.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº012/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 17,506.00
2018 1,094 21-03-2018 21-03-2018 832
R$ 4,390.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NA ESC. MUNIC. DESEMBARGADOR FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA.
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
R$ 4,390.00
2018 1,093 02-04-2018 02-04-2018 831
R$ 4,945.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,945.80
2018 1,092 02-04-2018 02-04-2018 827
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ.PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,060.00
2018 1,091 02-04-2018 02-04-2018 826
R$ 2,272.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,272.50
2018 1,090 02-04-2018 02-04-2018 824
R$ 884.07
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 884.07
2018 1,089 02-04-2018 02-04-2018 821
R$ 6,096.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 6,096.00
2018 1,088 08-03-2018 08-03-2018 818
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO MODELO CAMINHONETE.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 1,060.00
2018 1,087 09-03-2018 09-03-2018 833
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIZABETH MACIEL DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 1,086 09-03-2018 09-03-2018 829
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
R$ 200.00
2018 1,085 12-03-2018 12-03-2018 828
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDILSON DE SOUZA CAMPOS
R$ 200.00
2018 1,084 02-04-2018 02-04-2018 825
R$ 5,512.00
VALOR QUE SE PAGA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 5,512.00
2018 1,083 02-04-2018 02-04-2018 823
R$ 18,794.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 18,794.00
2018 1,082 02-04-2018 02-04-2018 822
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAMENTO DE BARCOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE NA VIAGEM DE FOZ DO CANUMA, RIOS ABACAXI,SUCUNDURI E ADJACENTES.
CLETO PEDROSA E SILVA
R$ 4,500.00
2018 1,081 12-03-2018 12-03-2018 817
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MICAEL DA SILVA BORGES
R$ 200.00
2018 1,080 02-03-2018 02-03-2018 816
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA CLARA.
ANTONIO LIMA ALVES
R$ 3,000.00
2018 1,079 02-03-2018 02-03-2018 814
R$ 4,235.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ALUGUEL DE IMOVEL JOSÉ ANTONIO CAMPOS.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 4,235.95
2018 1,078 12-03-2018 12-03-2018 812
R$ 200.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
R$ 200.00
2018 1,077 02-04-2018 02-04-2018 761
R$ 8,911.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 8,911.50
2018 1,076 09-03-2018 09-03-2018 759
R$ 2,210.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AÇÃO CULTURAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 2,210.00
2018 1,075 08-03-2018 08-03-2018 815
R$ 925.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES CULTURAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
D. MORAES CORREA & CIA LTDA
R$ 925.00
2018 1,074 02-04-2018 02-04-2018 756
R$ 1,884.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 1,884.75
2018 1,073 02-04-2018 02-04-2018 755
R$ 6,943.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº007/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,943.00
2018 1,072 04-04-2018 04-04-2018 750
R$ 31,150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 31,150.00
2018 1,071 03-04-2018 03-04-2018 752
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA PROFESSORES DA FORMAÇÃO INDIGENAS-HUMANAS E SOCIAIS.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 2,100.00
2018 1,070 02-04-2018 02-04-2018 762
R$ 3,049.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO, CONF. PP Nª 009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,049.75
2018 1,069 02-03-2018 02-03-2018 813
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DO TORNEIO NA COMUNIDADE CAIÇARA (RIO MADEIRA ABAIXO).
LEIA DE CASTRO COSTA
R$ 1,000.00
2018 1,068 02-04-2018 02-04-2018 758
R$ 8,375.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nª 009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,375.50
2018 1,067 02-04-2018 02-04-2018 760
R$ 3,776.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª003/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,776.00
2018 1,066 07-03-2018 07-03-2018 753
R$ 2,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRINT E CONVENCIONAL.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 2,850.00
2018 1,065 12-03-2018 12-03-2018 757
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 1,064 02-04-2018 02-04-2018 751
R$ 428.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 428.00
2018 1,063 12-04-2018 12-04-2018 749
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUÇÃO EM AULAS DE ARTESANADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULO.
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 1,062 19-04-2018 19-04-2018 748
R$ 6,834.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 6,834.00
2018 1,060 26-04-2018 26-04-2018 87
R$ 30,413.58
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 30,413.58
2018 1,059 26-04-2018 26-04-2018 90
R$ 6,565.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 6,565.50
2018 1,058 26-04-2018 26-04-2018 89
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 10,500.00
2018 1,057 26-04-2018 26-04-2018 97
R$ 8,257.96
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 8,257.96
2018 1,056 26-04-2018 26-04-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 1,055 26-04-2018 26-04-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 1,054 26-04-2018 26-04-2018 91
R$ 10,811.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 10,811.97
2018 1,053 26-04-2018 26-04-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 1,052 26-04-2018 26-04-2018 101
R$ 28,391.29
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 28,391.29
2018 1,051 26-04-2018 26-04-2018 98
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 1,050 26-04-2018 26-04-2018 98
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018 1,049 26-04-2018 26-04-2018 99
R$ 74,788.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 74,788.63
2018 1,048 26-04-2018 26-04-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 1,046 26-04-2018 26-04-2018 32
R$ 0.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 0.10
2018 1,044 26-04-2018 26-04-2018 85
R$ 6,291.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
R$ 6,291.80
2018 1,043 26-04-2018 26-04-2018 63
R$ 3,242.53
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,242.53
2018 1,042 26-04-2018 26-04-2018 109
R$ 18,300.52
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 18,300.52
2018 1,041 26-04-2018 26-04-2018 107
R$ 1,136.73
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,136.73
2018 1,040 26-04-2018 26-04-2018 42
R$ 215,142.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 215,142.35
2018 1,039 26-04-2018 26-04-2018 24
R$ 785.58
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 785.58
2018 1,037 26-04-2018 26-04-2018 58
R$ 1,637.34
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 1,637.34
2018 1,036 02-03-2018 02-03-2018 538
R$ 25,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 25,200.00
2018 1,035 03-04-2018 03-04-2018 84
R$ 120,800.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 120,800.90
2018 1,034 03-04-2018 03-04-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 1,032 03-04-2018 03-04-2018 82
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 1,031 03-04-2018 03-04-2018 71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 1,030 03-04-2018 03-04-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 1,029 03-04-2018 03-04-2018 86
R$ 18,898.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 18,898.00
2018 1,028 05-03-2018 05-03-2018 714
R$ 16,670.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 16,670.60
2018 1,027 03-04-2018 03-04-2018 85
R$ 48,157.82
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
R$ 48,157.82
2018 1,026 26-02-2018 26-02-2018 693
R$ 22,439.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº014/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 22,439.00
2018 1,024 03-04-2018 03-04-2018 88
R$ 7,087.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 7,087.97
2018 1,022 06-04-2018 06-04-2018 564
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 31,500.00
2018 1,021 03-04-2018 03-04-2018 87
R$ 29,080.38
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 29,080.38
2018 1,020 19-04-2018 19-04-2018 595
R$ 6,720.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
R$ 6,720.00
2018 1,019 26-02-2018 26-02-2018 692
R$ 15,338.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 15,338.00
2018 1,018 15-02-2018 15-02-2018 649
R$ 42,665.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 42,665.00
2018 1,017 03-04-2018 03-04-2018 90
R$ 8,550.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 8,550.00
2018 1,016 21-03-2018 21-03-2018 611
R$ 101,707.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 101,707.00
2018 1,015 03-04-2018 03-04-2018 89
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 10,500.00
2018 1,014 06-02-2018 06-02-2018 606
R$ 1,050.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,050.20
2018 1,013 06-02-2018 06-02-2018 607
R$ 3,060.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,060.50
2018 1,011 02-03-2018 02-03-2018 594
R$ 39,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 39,480.00
2018 1,010 02-03-2018 02-03-2018 593
R$ 53,085.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
REGILSON BORGES COIMBRA ME
R$ 53,085.00
2018 1,009 02-03-2018 02-03-2018 565
R$ 9,314.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,314.15
2018 1,008 20-02-2018 20-02-2018 563
R$ 9,030.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 9,030.50
2018 1,007 03-04-2018 03-04-2018 97
R$ 8,257.96
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL- TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 8,257.96
2018 1,006 02-03-2018 02-03-2018 562
R$ 2,762.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,762.80
2018 1,005 03-04-2018 03-04-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM.RIBEIRINHA. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 1,004 02-04-2018 02-04-2018 957
R$ 7,368.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, BEM COMO RELACIOANDO.
GERLIANE PANTOJA RIBEIRO
R$ 7,368.42
2018 1,002 02-04-2018 02-04-2018 851
R$ 3,316.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,316.00
2018 1,001 03-04-2018 03-04-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 1,000 02-04-2018 02-04-2018 820
R$ 61,325.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 61,325.00
2018 999 03-04-2018 03-04-2018 91
R$ 10,494.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 10,494.00
2018 998 08-03-2018 08-03-2018 849
R$ 380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA.
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
R$ 380.00
2018 997 02-04-2018 02-04-2018 848
R$ 17,411.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 17,411.00
2018 996 03-04-2018 03-04-2018 100
R$ 3,855.37
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 3,855.37
2018 995 02-04-2018 02-04-2018 745
R$ 5,398.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 5,398.65
2018 994 02-04-2018 02-04-2018 742
R$ 6,741.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº009/2017-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,741.50
2018 993 02-04-2018 02-04-2018 741
R$ 17,079.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº007/2017-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,079.30
2018 992 02-04-2018 02-04-2018 743
R$ 2,264.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,264.40
2018 991 02-04-2018 02-04-2018 744
R$ 9,409.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,409.10
2018 990 03-04-2018 03-04-2018 101
R$ 28,155.96
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 28,155.96
2018 989 05-03-2018 05-03-2018 511
R$ 98,932.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 98,932.60
2018 988 01-02-2018 01-02-2018 477
R$ 28,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 28,600.00
2018 987 20-02-2018 20-02-2018 491
R$ 20,210.93
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº025/2017.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 20,210.93
2018 986 20-02-2018 20-02-2018 468
R$ 4,794.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DIVERSOS.
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
R$ 4,794.00
2018 985 06-02-2018 06-02-2018 467
R$ 5,196.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRICOS NA UNIDADE BASICA VO MUNDOCA.
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
R$ 5,196.00
2018 984 18-01-2018 18-01-2018 454
R$ 22,845.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 22,845.80
2018 983 19-01-2018 19-01-2018 441
R$ 58,473.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 58,473.00
2018 982 18-01-2018 18-01-2018 453
R$ 3,060.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,060.50
2018 981 03-04-2018 03-04-2018 77
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 980 03-04-2018 03-04-2018 74
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 979 03-04-2018 03-04-2018 98
R$ 8,166.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 8,166.55
2018 978 03-04-2018 03-04-2018 98
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 9,000.00
2018 976 06-02-2018 06-02-2018 442
R$ 13,547.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 13,547.00
2018 975 06-02-2018 06-02-2018 433
R$ 9,514.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,514.95
2018 974 15-01-2018 15-01-2018 440
R$ 31,841.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 31,841.00
2018 973 06-02-2018 06-02-2018 432
R$ 10,013.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 10,013.25
2018 972 06-02-2018 06-02-2018 431
R$ 3,185.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,185.80
2018 971 06-02-2018 06-02-2018 430
R$ 6,658.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,658.90
2018 970 06-02-2018 06-02-2018 429
R$ 16,464.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 16,464.00
2018 969 21-03-2018 21-03-2018 345
R$ 6,384.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 6,384.30
2018 967 17-01-2018 17-01-2018 366
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
R$ 2,100.00
2018 966 21-03-2018 21-03-2018 344
R$ 24,281.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 24,281.28
2018 965 20-02-2018 20-02-2018 299
R$ 51,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 51,800.00
2018 964 06-02-2018 06-02-2018 338
R$ 21,208.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DO MUNCIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª18/2017.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 21,208.40
2018 963 03-04-2018 03-04-2018 99
R$ 74,788.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 74,788.63
2018 962 03-04-2018 03-04-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 961 03-04-2018 03-04-2018 48
R$ 756,827.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 756,827.10
2018 960 09-03-2018 09-03-2018 298
R$ 20,856.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 20,856.47
2018 959 09-02-2018 09-02-2018 298
R$ 24,150.01
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 24,150.01
2018 958 19-01-2018 19-01-2018 298
R$ 647.21
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 647.21
2018 957 10-01-2018 10-01-2018 298
R$ 40,011.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
INSS
R$ 40,011.26
2018 956 21-03-2018 21-03-2018 293
R$ 8,226.88
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 8,226.88
2018 955 09-03-2018 09-03-2018 201
R$ 2,595.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 2,595.18
2018 954 09-03-2018 09-03-2018 184
R$ 3,163.98
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 3,163.98
2018 953 09-03-2018 09-03-2018 193
R$ 2,250.47
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,250.47
2018 952 09-03-2018 09-03-2018 190
R$ 1,365.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 1,365.00
2018 951 09-03-2018 09-03-2018 186
R$ 1,421.70
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,421.70
2018 950 09-03-2018 09-03-2018 900
R$ 467.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 467.38
2018 949 09-03-2018 09-03-2018 183
R$ 25,105.59
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,105.59
2018 947 09-03-2018 09-03-2018 177
R$ 1,221.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,221.36
2018 946 09-03-2018 09-03-2018 899
R$ 17.06
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 17.06
2018 945 09-03-2018 09-03-2018 898
R$ 35.41
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 35.41
2018 944 09-03-2018 09-03-2018 897
R$ 2,391.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,391.48
2018 943 09-03-2018 09-03-2018 896
R$ 14.88
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 14.88
2018 942 09-03-2018 09-03-2018 895
R$ 1,084.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,084.02
2018 941 09-03-2018 09-03-2018 894
R$ 45.31
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 45.31
2018 940 09-03-2018 09-03-2018 169
R$ 3,228.59
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 3,228.59
2018 939 09-03-2018 09-03-2018 893
R$ 87.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 87.90
2018 938 09-03-2018 09-03-2018 297
R$ 6,212.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,212.15
2018 937 09-03-2018 09-03-2018 892
R$ 375.61
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 375.61
2018 936 09-03-2018 09-03-2018 891
R$ 29,560.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 29,560.32
2018 933 09-03-2018 09-03-2018 890
R$ 220.49
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 220.49
2018 932 09-03-2018 09-03-2018 889
R$ 15,605.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 15,605.55
2018 931 09-03-2018 09-03-2018 888
R$ 9.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 9.66
2018 930 09-03-2018 09-03-2018 887
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018 929 09-03-2018 09-03-2018 885
R$ 1,529.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,529.78
2018 928 09-03-2018 09-03-2018 886
R$ 20.08
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 20.08
2018 926 11-01-2018 11-01-2018 387
R$ 1,526.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,526.92
2018 924 03-04-2018 03-04-2018 69
R$ 6,568.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018 923 03-04-2018 03-04-2018 68
R$ 19,379.03
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 19,379.03
2018 922 03-04-2018 03-04-2018 58
R$ 8,921.27
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 8,921.27
2018 921 03-04-2018 03-04-2018 26
R$ 5,894.42
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,894.42
2018 920 03-04-2018 03-04-2018 27
R$ 12,112.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 12,112.00
2018 919 03-04-2018 03-04-2018 32
R$ 3,999.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,999.90
2018 918 03-04-2018 03-04-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 917 03-04-2018 03-04-2018 41
R$ 15,220.18
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 15,220.18
2018 916 03-04-2018 03-04-2018 40
R$ 11,525.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 11,525.55
2018 915 03-04-2018 03-04-2018 39
R$ 2,788.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,788.00
2018 914 03-04-2018 03-04-2018 44
R$ 11,522.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 11,522.40
2018 913 03-04-2018 03-04-2018 43
R$ 4,293.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,293.00
2018 912 03-04-2018 03-04-2018 46
R$ 783,884.86
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 783,884.86
2018 911 03-04-2018 03-04-2018 47
R$ 64,918.11
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 64,918.11
2018 910 03-04-2018 03-04-2018 52
R$ 17,751.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 17,751.07
2018 909 06-03-2018 06-03-2018 295
R$ 1,034.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 1,034.55
2018 908 03-04-2018 03-04-2018 51
R$ 1,240.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,240.20
2018 907 03-04-2018 03-04-2018 56
R$ 7,154.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 7,154.00
2018 906 03-04-2018 03-04-2018 60
R$ 7,494.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 7,494.00
2018 905 03-04-2018 03-04-2018 63
R$ 10,398.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,398.60
2018 904 03-04-2018 03-04-2018 64
R$ 7,951.86
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 7,951.86
2018 903 03-04-2018 03-04-2018 63
R$ 3,749.26
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,749.26
2018 902 03-04-2018 03-04-2018 30
R$ 28,671.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 28,671.07
2018 901 03-04-2018 03-04-2018 93
R$ 53,791.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 53,791.55
2018 900 03-04-2018 03-04-2018 94
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,200.00
2018 899 03-04-2018 03-04-2018 95
R$ 131,558.82
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 131,558.82
2018 898 03-04-2018 03-04-2018 54
R$ 5,549.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 5,549.40
2018 897 03-04-2018 03-04-2018 29
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 3,500.00
2018 896 03-04-2018 03-04-2018 28
R$ 10,084.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
R$ 10,084.35
2018 895 03-04-2018 03-04-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 894 03-04-2018 03-04-2018 38
R$ 12,662.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 12,662.60
2018 893 03-04-2018 03-04-2018 66
R$ 1,049.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 892 03-04-2018 03-04-2018 25
R$ 75,708.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 75,708.44
2018 891 03-04-2018 03-04-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 890 03-04-2018 03-04-2018 22
R$ 4,046.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 4,046.00
2018 889 03-04-2018 03-04-2018 24
R$ 2,679.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,679.25
2018 888 03-04-2018 03-04-2018 21
R$ 16,800.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 16,800.00
2018 887 03-04-2018 03-04-2018 23
R$ 10,858.12
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 10,858.12
2018 886 03-04-2018 03-04-2018 103
R$ 442.31
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 442.31
2018 885 03-04-2018 03-04-2018 31
R$ 4,541.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 4,541.80
2018 884 03-04-2018 03-04-2018 104
R$ 14,413.95
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 14,413.95
2018 883 03-04-2018 03-04-2018 33
R$ 39,669.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 39,669.50
2018 882 03-04-2018 03-04-2018 34
R$ 6,993.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,993.97
2018 881 03-04-2018 03-04-2018 106
R$ 709.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 709.55
2018 880 03-04-2018 03-04-2018 35
R$ 2,982.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 2,982.00
2018 879 03-04-2018 03-04-2018 107
R$ 1,651.72
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,651.72
2018 878 03-04-2018 03-04-2018 42
R$ 219,577.59
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 219,577.59
2018 877 03-04-2018 03-04-2018 108
R$ 1,130.49
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,130.49
2018 876 03-04-2018 03-04-2018 57
R$ 12,291.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 12,291.97
2018 875 03-04-2018 03-04-2018 109
R$ 17,307.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 17,307.45
2018 874 03-04-2018 03-04-2018 59
R$ 70,102.86
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 70,102.86
2018 873 03-04-2018 03-04-2018 110
R$ 8,013.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 8,013.60
2018 872 03-04-2018 03-04-2018 61
R$ 32,834.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 32,834.30
2018 871 03-04-2018 03-04-2018 113
R$ 852.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 852.00
2018 870 03-04-2018 03-04-2018 78
R$ 4,596.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 4,596.04
2018 868 03-04-2018 03-04-2018 115
R$ 3,632.24
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,632.24
2018 867 03-04-2018 03-04-2018 50
R$ 110,265.14
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 110,265.14
2018 866 03-04-2018 03-04-2018 116
R$ 4,629.23
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 4,629.23
2018 865 03-04-2018 03-04-2018 53
R$ 117,496.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 117,496.35
2018 864 03-04-2018 03-04-2018 117
R$ 549.95
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 549.95
2018 863 03-04-2018 03-04-2018 55
R$ 15,257.17
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 15,257.17
2018 862 03-04-2018 03-04-2018 119
R$ 570.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 570.70
2018 861 03-04-2018 03-04-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 860 03-04-2018 03-04-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 859 03-04-2018 03-04-2018 244
R$ 429.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 429.30
2018 858 08-02-2018 08-02-2018 646
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTADORES ESCOLARES REF A 31 ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSSO COMUNIDADE VILA NOVA/ GARAPE DO ANTA.
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
R$ 700.00
2018 857 03-04-2018 03-04-2018 45
R$ 133,857.42
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 133,857.42
2018 856 03-04-2018 03-04-2018 62
R$ 32,700.98
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 32,700.98
2018 855 08-02-2018 08-02-2018 641
R$ 65.79
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 65.79
2018 854 08-02-2018 08-02-2018 628
R$ 150.00
PELA DESPESA PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 150.00
2018 853 03-04-2018 03-04-2018 62
R$ 104,797.91
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 104,797.91
2018 852 03-04-2018 03-04-2018 65
R$ 48,396.79
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 48,396.79
2018 851 03-04-2018 03-04-2018 65
R$ 22,121.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 22,121.90
2018 850 03-04-2018 03-04-2018 520
R$ 357.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
R$ 357.75
2018 849 03-04-2018 03-04-2018 70
R$ 10,129.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 10,129.30
2018 848 03-04-2018 03-04-2018 73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 847 08-02-2018 08-02-2018 648
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
ADELSON SÁ DE SOUZA
R$ 150.00
2018 846 08-02-2018 08-02-2018 647
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
PAULO VIEIRA DE SÁ
R$ 800.00
2018 844 08-02-2018 08-02-2018 633
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATE A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED.
NORMA LOPES
R$ 100.00
2018 843 08-02-2018 08-02-2018 643
R$ 50.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
R$ 50.00
2018 841 08-02-2018 08-02-2018 640
R$ 340.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/CARAPANATUBA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
VALDISON PEREIRA DE SÁ
R$ 340.00
2018 840 08-02-2018 08-02-2018 638
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 250.00
2018 839 08-02-2018 08-02-2018 637
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
R$ 200.00
2018 838 08-02-2018 08-02-2018 636
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
R$ 100.00
2018 837 08-02-2018 08-02-2018 635
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
CARLIANE DIAS DA SILVA
R$ 150.00
2018 836 08-02-2018 08-02-2018 634
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDADE TARTARUGUINHA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA INDIGENA SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
MAURICIO MARINHO DA SILVA
R$ 400.00
2018 834 08-02-2018 08-02-2018 632
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
PAULO DE ALMEIDA VIANA
R$ 250.00
2018 833 08-02-2018 08-02-2018 631
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 832 08-02-2018 08-02-2018 630
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO RIBEIRO
JORGE GOMES RAMOS
R$ 150.00
2018 831 08-02-2018 08-02-2018 629
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
R$ 1,500.00
2018 829 08-02-2018 08-02-2018 627
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
R$ 750.00
2018 828 08-02-2018 08-02-2018 626
R$ 125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
ERICKLISSON MARQUES DIAS
R$ 125.00
2018 827 08-02-2018 08-02-2018 625
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERCUSO DO DISTRITO AXININ, SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
R$ 1,250.00
2018 826 08-02-2018 08-02-2018 624
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN - MANDIÍ ATE A ESCOLA MARIA BORGES.
MARCLEIDE ARAUJO RABELO
R$ 1,250.00
2018 825 08-02-2018 08-02-2018 623
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
R$ 600.00
2018 824 08-02-2018 08-02-2018 622
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 1,250.00
2018 823 08-02-2018 08-02-2018 621
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
EDNELSON LIMA DAMASCENO
R$ 1,000.00
2018 822 08-02-2018 08-02-2018 620
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
R$ 1,500.00
2018 821 08-02-2018 08-02-2018 619
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
R$ 1,500.00
2018 820 08-02-2018 08-02-2018 639
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 150.00
2018 819 08-02-2018 08-02-2018 642
R$ 85.53
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 85.53
2018 817 08-02-2018 08-02-2018 618
R$ 300.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
R$ 300.00
2018 816 08-02-2018 08-02-2018 644
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
ELISON MOREIRA CASTRO
R$ 150.00
2018 815 08-02-2018 08-02-2018 645
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
R$ 150.00
2018 814 19-03-2018 19-03-2018 296
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
P P LOPES E CIA LTDA
R$ 14,900.00
2018 813 12-03-2018 12-03-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 812 20-03-2018 20-03-2018 10
R$ 545.31
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 545.31
2018 811 11-01-2018 11-01-2018 383
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA DA DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA/PARANÁ DO MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIÃO COLARES.
WIDILAN DE SOUZA COLARES
R$ 300.00
2018 810 11-01-2018 11-01-2018 382
R$ 680.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/CARAPANATUBA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
VALDISON PEREIRA DE SÁ
R$ 680.00
2018 809 11-01-2018 11-01-2018 381
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 65 ALUNOS DA DO DESTRITO DE AXINIM, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
R$ 2,500.00
2018 808 11-01-2018 11-01-2018 380
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA VILA CANUMÃ ATÉ A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
R$ 3,000.00
2018 807 11-01-2018 11-01-2018 379
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 33 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA PARAWÁ/SÃO PEDRO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARAWÁ ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
R$ 3,000.00
2018 806 11-01-2018 11-01-2018 378
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
R$ 2,000.00
2018 805 11-01-2018 11-01-2018 377
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
PAULO DE ALMEIDA VIANA
R$ 500.00
2018 804 11-01-2018 11-01-2018 376
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
NORMA LOPES
R$ 200.00
2018 803 11-01-2018 11-01-2018 375
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM / MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
MARCLEIDE ARAUJO RABELO
R$ 2,500.00
2018 802 11-01-2018 11-01-2018 374
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
R$ 3,000.00
2018 801 11-01-2018 11-01-2018 373
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE APUÍ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PUSURU, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
R$ 1,200.00
2018 798 02-03-2018 02-03-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 797 29-03-2018 29-03-2018 464
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 796 14-03-2018 14-03-2018 253
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2018 795 13-03-2018 13-03-2018 13
R$ 127.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 127.35
2018 792 13-03-2018 13-03-2018 13
R$ 109.68
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 109.68
2018 789 11-01-2018 11-01-2018 410
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
ERICKLISSON MARQUES DIAS
R$ 250.00
2018 788 12-03-2018 12-03-2018 15
R$ 100.17
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 100.17
2018 787 11-01-2018 11-01-2018 409
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 2,500.00
2018 786 11-01-2018 11-01-2018 408
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
R$ 400.00
2018 784 11-01-2018 11-01-2018 407
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
R$ 200.00
2018 783 11-01-2018 11-01-2018 406
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE CUMATÉ/SÃO JOSÉ/BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/CUMATÉ.
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
R$ 1,500.00
2018 782 11-01-2018 11-01-2018 405
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ALDEIA LIMÃO/MANOEL MACEDO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
R$ 500.00
2018 780 11-01-2018 11-01-2018 404
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
ADEMAR MARQUES DO CARMO
R$ 300.00
2018 779 11-01-2018 11-01-2018 403
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
EDNELSON LIMA DAMASCENO
R$ 2,000.00
2018 778 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 86.59
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.59
2018 775 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 168.51
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 168.51
2018 774 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 126.82
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 126.82
2018 772 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 113.49
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 113.49
2018 771 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 102.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 770 12-03-2018 12-03-2018 14
R$ 31.27
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 31.27
2018 769 12-03-2018 12-03-2018 14
R$ 141.93
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 141.93
2018 768 12-03-2018 12-03-2018 13
R$ 52.43
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 52.43
2018 767 12-03-2018 12-03-2018 15
R$ 100.17
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 100.17
2018 766 12-03-2018 12-03-2018 15
R$ 198.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 198.10
2018 765 09-03-2018 09-03-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 764 08-03-2018 08-03-2018 537
R$ 40,950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 40,950.00
2018 763 08-02-2018 08-02-2018 428
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DIVERSAS.
GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
R$ 3,900.00
2018 762 16-02-2018 16-02-2018 660
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE O BORBA FOLIA.
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
R$ 1,000.00
2018 761 23-02-2018 23-02-2018 697
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NAS AR4EAS DA VILA DE AXINIM.
ELANE CAVALCANTE PROTAZIO
R$ 5,000.00
2018 760 19-02-2018 19-02-2018 696
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0093/2018-GPMB.
TUANY LIMA DE SOUZA
R$ 900.00
2018 759 08-02-2018 08-02-2018 592
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
R$ 300.00
2018 758 16-02-2018 16-02-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 757 08-02-2018 08-02-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 756 19-02-2018 19-02-2018 294
R$ 2,455.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 2,455.00
2018 755 08-02-2018 08-02-2018 284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 754 20-02-2018 20-02-2018 293
R$ 16,769.88
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 16,769.88
2018 753 14-02-2018 14-02-2018 13
R$ 68.72
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 68.72
2018 752 14-02-2018 14-02-2018 15
R$ 102.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 751 14-02-2018 14-02-2018 13
R$ 102.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 750 14-02-2018 14-02-2018 15
R$ 102.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 749 14-02-2018 14-02-2018 13
R$ 86.26
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.26
2018 748 14-02-2018 14-02-2018 14
R$ 146.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 146.12
2018 747 14-02-2018 14-02-2018 15
R$ 189.66
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 189.66
2018 746 14-02-2018 14-02-2018 15
R$ 160.13
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 160.13
2018 744 14-02-2018 14-02-2018 14
R$ 32.34
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 32.34
2018 743 06-02-2018 06-02-2018 254
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2018 742 14-02-2018 14-02-2018 13
R$ 235.93
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 235.93
2018 741 15-02-2018 15-02-2018 439
R$ 650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
D P A CONTABILIDADE
R$ 650.00
2018 740 09-02-2018 09-02-2018 114
R$ 1,263.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,263.00
2018 739 14-02-2018 14-02-2018 13
R$ 176.36
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 176.36
2018 738 22-02-2018 22-02-2018 283
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
MIGUEL LIMA DA SILVA
R$ 10,000.00
2018 737 06-02-2018 06-02-2018 255
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2018 736 27-02-2018 27-02-2018 588
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 500.00
2018 735 17-01-2018 17-01-2018 427
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DENICE PEREIRA
R$ 200.00
2018 733 28-02-2018 28-02-2018 739
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDEGENAS DAS ESCOLAS MARI-MARI.
RAIMUNDO VIANA COSTA
R$ 1,000.00
2018 732 05-03-2018 05-03-2018 738
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS DA AÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO INSS DIGITAL.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 300.00
2018 731 27-02-2018 27-02-2018 734
R$ 20.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 12/2017.
INSS
R$ 20.06
2018 730 12-03-2018 12-03-2018 733
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIANE RAMOS DIAS
R$ 300.00
2018 729 28-02-2018 28-02-2018 736
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FRANCINEIA MEIRELES DIAS
R$ 2,000.00
2018 728 26-02-2018 26-02-2018 728
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
R$ 400.00
2018 727 28-02-2018 28-02-2018 737
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/02 A 05/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
KLEUTON LOPES DE MATOS
R$ 540.00
2018 726 28-02-2018 28-02-2018 735
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIETE DA FONSECA CASTRO
R$ 2,000.00
2018 725 09-03-2018 09-03-2018 727
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DANIELE PEREIRA FROTA
R$ 300.00
2018 724 05-03-2018 05-03-2018 725
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS MICRO COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
AMARINILDO OSORIO DE SOUZA
R$ 8,000.00
2018 723 27-02-2018 27-02-2018 726
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0020/2018-GPMB.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 450.00
2018 722 28-02-2018 28-02-2018 724
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROGEANO ALEGRIA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 721 07-03-2018 07-03-2018 729
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
R$ 200.00
2018 717 07-03-2018 07-03-2018 700
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A REPAROS DE 03 (TRÊS) CANOAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.
PEDRO CAMPOS RABELO
R$ 1,000.00
2018 716 02-03-2018 02-03-2018 723
R$ 5,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SERVIÇOS DE ESTAMPAS DIVERSAS.
ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
R$ 5,250.00
2018 715 23-02-2018 23-02-2018 721
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDMILSON BARROS MACHADO
R$ 1,000.00
2018 714 02-03-2018 02-03-2018 720
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,970.00
2018 713 02-03-2018 02-03-2018 718
R$ 4,174.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 4,174.00
2018 712 02-03-2018 02-03-2018 717
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 13,650.00
2018 711 02-03-2018 02-03-2018 715
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,280.00
2018 710 02-03-2018 02-03-2018 719
R$ 1,660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
M. L. SOARES
R$ 1,660.00
2018 709 05-03-2018 05-03-2018 716
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA DE 15HP - YAMAHA.
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
R$ 8,000.00
2018 708 12-03-2018 12-03-2018 722
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEILANE DA FONSECA SILVA
R$ 200.00
2018 707 02-03-2018 02-03-2018 713
R$ 16,474.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 16,474.10
2018 706 23-02-2018 23-02-2018 712
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE 01 (UM) BARCO, DESTINADO PARA VIAGEM DA SELEÇÃO MASTER DE BORBA, NO TRECHO DE BORBA/NOVO ARIPUANA/BORBA.
ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
R$ 2,300.00
2018 705 07-03-2018 07-03-2018 711
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
R$ 500.00
2018 704 21-02-2018 21-02-2018 709
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,000.00
2018 703 26-02-2018 26-02-2018 707
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TALITA ALENCAR DE ASSIS
R$ 200.00
2018 702 21-02-2018 21-02-2018 705
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 701 21-02-2018 21-02-2018 704
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 700 21-02-2018 21-02-2018 702
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 699 26-02-2018 26-02-2018 708
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
R$ 200.00
2018 698 21-02-2018 21-02-2018 706
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 697 21-02-2018 21-02-2018 703
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 696 22-02-2018 22-02-2018 701
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUIZA DEMARILAK BRAZ MAUES
R$ 200.00
2018 695 20-02-2018 20-02-2018 699
R$ 14,214.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 14,214.92
2018 694 20-02-2018 20-02-2018 698
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIAGNOSTICO DA PATROL 120HMN DO SETOR RODOVIARIO.
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
R$ 1,400.00
2018 693 21-02-2018 21-02-2018 694
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 300.00
2018 692 23-03-2018 23-03-2018 682
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 691 19-02-2018 19-02-2018 695
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A DESPESAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE TABOCAL-RETIRO.
TEREZINHA FONSECA GOES
R$ 1,500.00
2018 690 22-02-2018 22-02-2018 691
R$ 7,844.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE USO EM IMPRESSORAS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
OSEIAS RODRIGUES DE SOUZA - ME - DIGITAL CENTER
R$ 7,844.00
2018 689 19-02-2018 19-02-2018 689
R$ 1,980.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 26/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0015/2017-GPMB.
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
R$ 1,980.00
2018 688 16-02-2018 16-02-2018 686
R$ 30.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 10/2017.
INSS
R$ 30.00
2018 687 28-02-2018 28-02-2018 683
R$ 6,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRIT E CONVECIONAL, PERTECENTES A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 6,760.00
2018 686 26-02-2018 26-02-2018 684
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 500.00
2018 685 26-02-2018 26-02-2018 690
R$ 16,469.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
RM NAVECA EPP
R$ 16,469.82
2018 684 16-02-2018 16-02-2018 687
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS AS REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAL DESTE MUNICIPIO.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,000.00
2018 683 16-02-2018 16-02-2018 688
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS DE SÃO LÁZARO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
ROSEANE MOREIRA MACIEL
R$ 1,000.00
2018 682 16-02-2018 16-02-2018 685
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO.
JODAT SAHDO JUNIOR
R$ 2,100.00
2018 681 28-02-2018 28-02-2018 678
R$ 100,210.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOSDE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 100,210.00
2018 680 08-03-2018 08-03-2018 426
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES,DIGITADORES E COORDENADOR DO CAD'UNICO E BOLSA FAMILIA.
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
R$ 1,700.00
2018 679 09-04-2018 09-04-2018 679
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,400.00
2018 678 16-02-2018 16-02-2018 677
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CACHÊ ARTÍSTICO DE APRESENTADOR DOS BLOCOS CARNAVALESCOS.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 1,000.00
2018 677 08-02-2018 08-02-2018 617
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 10/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0008/2018-GPMB.
CLEUDER MODA DE SOUZA
R$ 1,540.00
2018 676 09-02-2018 09-02-2018 658
R$ 7,945.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
R$ 7,945.00
2018 674 16-02-2018 16-02-2018 657
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMB.
MARDSON SOARES PANTOJA
R$ 1,000.00
2018 673 09-02-2018 09-02-2018 656
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DOS FESTEJO DE SÃO LAZARO DA ALDEIA PIRANHA LOCALIZADA NO RIO IGAPÓ.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 672 22-02-2018 22-02-2018 655
R$ 248,254.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº015/2017-CPL/PMB.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 248,254.00
2018 671 16-02-2018 16-02-2018 653
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBA FOLIA.
ROBERT DE PAULA BORGES
R$ 7,200.00
2018 670 09-02-2018 09-02-2018 652
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINACEIROP PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DA Sº ELANY.
ELANY MOREIRA GUEDES
R$ 250.00
2018 669 09-02-2018 09-02-2018 651
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO DA VILA NOVA (PEIXINHO) DE FUTEBOL DE CAMPO.
EMERSON FERREIRA MOREIRA
R$ 3,000.00
2018 668 01-03-2018 01-03-2018 615
R$ 372.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE LANCHE DESTINADO PARA COORDENAÇÃODO BORBA FOLIA.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 372.00
2018 667 16-02-2018 16-02-2018 654
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBAFOLIA.
EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
R$ 7,800.00
2018 666 02-03-2018 02-03-2018 614
R$ 6,748.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,748.34
2018 665 08-02-2018 08-02-2018 612
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KATIA GONZAGA DA FONSECA
R$ 800.00
2018 664 09-02-2018 09-02-2018 613
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA CAROLINA MARTINS PINTO
R$ 1,000.00
2018 663 08-02-2018 08-02-2018 616
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO COM FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO LAZARO DA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
ANTONIO DE CASTRO PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018 662 21-02-2018 21-02-2018 602
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARLICE GONZAGA PASSOS
R$ 200.00
2018 661 07-02-2018 07-02-2018 610
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 13/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2017-GPMB.
TUANNY DOS SANTOS LIMA
R$ 1,050.00
2018 660 07-02-2018 07-02-2018 609
R$ 4,008.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 4,008.30
2018 659 06-02-2018 06-02-2018 600
R$ 10,899.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 10,899.40
2018 658 09-02-2018 09-02-2018 608
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RITA SANTANA
R$ 400.00
2018 657 09-02-2018 09-02-2018 601
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HEVELLEN RIBEIRO LEMOS
R$ 800.00
2018 656 07-03-2018 07-03-2018 598
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 655 20-02-2018 20-02-2018 604
R$ 10,813.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 10,813.00
2018 654 06-02-2018 06-02-2018 603
R$ 8,716.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 8,716.80
2018 653 02-04-2018 02-04-2018 596
R$ 22,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 22,100.00
2018 652 06-02-2018 06-02-2018 605
R$ 11,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 11,050.00
2018 651 06-02-2018 06-02-2018 599
R$ 29,225.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDAS MUNICIPAIS NO CENTRO DE EVENTO BRÁULIO MOTTA, NOS FESTEJOS DE REIVEILLON DE BORBA.
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
R$ 29,225.80
2018 650 20-02-2018 20-02-2018 575
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO.
WALDEMAR MACHIOLE LOPES
R$ 3,000.00
2018 649 22-02-2018 22-02-2018 574
R$ 1,120.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,120.00
2018 648 22-02-2018 22-02-2018 573
R$ 7,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO HIDROSANITÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
R$ 7,980.00
2018 647 05-02-2018 05-02-2018 572
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
R$ 450.00
2018 646 21-02-2018 21-02-2018 571
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CARRETO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 660.00
2018 645 07-02-2018 07-02-2018 570
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.
ALESSANDRO L DE ANDRADE
R$ 4,000.00
2018 644 16-02-2018 16-02-2018 569
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA COMUNIDADE BARRA MANSA-RIO ABACAXI.
EMERSON FERREIRA MOREIRA
R$ 900.00
2018 643 09-02-2018 09-02-2018 568
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO NA IGREJA DE VILA ISABEL.
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
R$ 800.00
2018 642 09-03-2018 09-03-2018 597
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AULAS EXTRAOCULARES DE ASTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
R$ 2,000.00
2018 641 09-02-2018 09-02-2018 567
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIARIO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS (UPA).
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
R$ 1,000.00
2018 640 16-03-2018 16-03-2018 566
R$ 1,610.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MOVENORTE COM. E REPRE.
R$ 1,610.00
2018 639 06-02-2018 06-02-2018 559
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARRO ALEGÓRICO E CONFECÇÃO DE ABADAS E CAMISAS PARA AÇÃO CULTURAL DO BLOCO DA MELHOR IDADE.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 4,800.00
2018 638 07-02-2018 07-02-2018 558
R$ 5,610.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DE LUZ COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7854.
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
R$ 5,610.00
2018 637 06-02-2018 06-02-2018 557
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AURÁ GRANDE E CASTANHAL.
GISELLE DO REGO SERRAO
R$ 2,000.00
2018 636 06-02-2018 06-02-2018 556
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU E AUTAZ MIRIM.
GISELLE DO REGO SERRAO
R$ 2,000.00
2018 635 07-02-2018 07-02-2018 555
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
R$ 2,000.00
2018 634 06-02-2018 06-02-2018 554
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
NUNES GOMES COLARES
R$ 2,000.00
2018 633 06-02-2018 06-02-2018 553
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
NUNES GOMES COLARES
R$ 2,000.00
2018 632 09-02-2018 09-02-2018 552
R$ 6,028.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E JANELAS DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
R$ 6,028.20
2018 631 14-02-2018 14-02-2018 551
R$ 7,583.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMIN. DAS SEC. E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 7,583.50
2018 630 02-02-2018 02-02-2018 550
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUCAJÁ (MASCULINO,FEMININO E MASTER).
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
R$ 5,300.00
2018 629 09-02-2018 09-02-2018 549
R$ 8,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PP Nº30/2017-CPL.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 8,500.00
2018 628 02-03-2018 02-03-2018 548
R$ 3,310.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº009/2017-CPL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,310.00
2018 627 02-03-2018 02-03-2018 560
R$ 5,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,410.00
2018 626 20-02-2018 20-02-2018 547
R$ 15,778.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº007/2017-CPL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,778.00
2018 625 02-03-2018 02-03-2018 561
R$ 11,007.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 11,007.00
2018 624 26-02-2018 26-02-2018 545
R$ 5,040.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 5,040.00
2018 623 02-03-2018 02-03-2018 546
R$ 6,765.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº018/2017-CPL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,765.40
2018 622 01-02-2018 01-02-2018 524
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.
DANIEL GUTERRES PANTOJA
R$ 937.00
2018 621 26-02-2018 26-02-2018 544
R$ 17,020.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 17,020.00
2018 620 26-02-2018 26-02-2018 543
R$ 14,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº008/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 14,700.00
2018 619 06-02-2018 06-02-2018 521
R$ 751.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
R$ 751.00
2018 618 23-02-2018 23-02-2018 522
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL AMAZONIA DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO.
PETHER BRASIL GONÇALVES - HOTEL DA AMAZONIA
R$ 1,200.00
2018 617 01-02-2018 01-02-2018 527
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 937.00
2018 616 06-02-2018 06-02-2018 526
R$ 855.00
VALOR QUE SE PAGA COM DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SEMPRA.
VALDER DOS SANTOS COLARES
R$ 855.00
2018 615 01-02-2018 01-02-2018 525
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AXINIM ATE A CIDADE DE BORBA PARA UMA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DO AXINIM.
MAYARA FAÇANHA BENTES
R$ 200.00
2018 611 01-03-2018 01-03-2018 31
R$ 4,541.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 4,541.80
2018 610 01-03-2018 01-03-2018 52
R$ 18,543.16
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 18,543.16
2018 609 01-03-2018 01-03-2018 523
R$ 143.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 143.20
2018 608 01-03-2018 01-03-2018 520
R$ 400.68
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
R$ 400.68
2018 606 02-02-2018 02-02-2018 57
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 603 01-03-2018 01-03-2018 291
R$ 214.65
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 214.65
2018 602 01-03-2018 01-03-2018 113
R$ 1,718.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 1,718.40
2018 601 31-01-2018 31-01-2018 113
R$ 429.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
R$ 429.60
2018 600 01-03-2018 01-03-2018 78
R$ 3,450.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,450.62
2018 598 01-03-2018 01-03-2018 80
R$ 6,482.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 6,482.60
2018 597 08-02-2018 08-02-2018 455
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 1,000.00
2018 596 18-01-2018 18-01-2018 364
R$ 11,240.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 11,240.30
2018 595 01-03-2018 01-03-2018 82
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 593 01-03-2018 01-03-2018 119
R$ 214.65
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 214.65
2018 592 01-03-2018 01-03-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 591 10-01-2018 10-01-2018 114
R$ 1,228.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,228.00
2018 590 26-01-2018 26-01-2018 510
R$ 132,975.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 132,975.06
2018 589 31-01-2018 31-01-2018 515
R$ 24,582.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
INSS
R$ 24,582.05
2018 588 26-01-2018 26-01-2018 509
R$ 70,823.84
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 70,823.84
2018 587 31-01-2018 31-01-2018 514
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA. PP Nº028/2017 CPL.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 24,400.00
2018 586 02-02-2018 02-02-2018 513
R$ 300.00
VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZANDRIELE TORRES DE LEMOS
R$ 300.00
2018 585 07-02-2018 07-02-2018 512
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MAKSON MACIEL FERNANDES
R$ 700.00
2018 584 26-01-2018 26-01-2018 503
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
R$ 1,100.00
2018 583 26-01-2018 26-01-2018 504
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO RIO MAPIÁ.
LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
R$ 1,500.00
2018 582 26-01-2018 26-01-2018 506
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COMUNIDADE.
ELLIZER PERPETUA DOARES
R$ 2,000.00
2018 581 30-01-2018 31-01-2018 505
R$ 500.00
VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LEIA DA CRUZ DE GOES
R$ 500.00
2018 580 09-02-2018 09-02-2018 507
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 09/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0009/2017-GPMB.
JANEIDE COLARES JATAI
R$ 1,320.00
2018 579 26-01-2018 26-01-2018 502
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GEOGINA DE CASTRO FREITAS
R$ 500.00
2018 578 05-03-2018 05-03-2018 501
R$ 69,111.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº 008/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 69,111.00
2018 577 26-01-2018 26-01-2018 508
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO.
KELLEM GEIZIANE ALVES ARAUJO
R$ 1,500.00
2018 576 06-02-2018 06-02-2018 500
R$ 1,260.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NO CILINDRO DE DIREÇÃO DA ESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA.
NACIONAL HIDRAULICA
R$ 1,260.00
2018 575 07-02-2018 07-02-2018 499
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0007/2018-GPMB.
DANNY VIEIRA BESSA
R$ 1,050.00
2018 574 25-01-2018 25-01-2018 498
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO.
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018 573 20-02-2018 20-02-2018 497
R$ 2,070.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
R$ 2,070.00
2018 572 25-01-2018 25-01-2018 496
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
A T VIANA
R$ 900.00
2018 571 25-01-2018 25-01-2018 495
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
A T VIANA
R$ 1,800.00
2018 570 25-01-2018 25-01-2018 494
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA UM ENTE QUERIDO.
A T VIANA
R$ 1,800.00
2018 569 20-02-2018 20-02-2018 486
R$ 35,236.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº025/2017.
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
R$ 35,236.70
2018 567 21-02-2018 21-02-2018 490
R$ 200.00
VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CELICE PAIXÃO SANTOS RAIO
R$ 200.00
2018 566 24-01-2018 24-01-2018 489
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
EURICO R FARIAS FH
R$ 1,500.00
2018 564 21-02-2018 21-02-2018 487
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
THEYLON LAVAREDA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 562 15-03-2018 15-03-2018 483
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E SEC. FINANÇAS E GABINETE DE PREFEITO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 1,400.00
2018 561 23-01-2018 23-01-2018 474
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DO DISTRITO DE AXINIM.
MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
R$ 1,100.00
2018 560 23-01-2018 23-01-2018 473
R$ 31,586.16
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 31,586.16
2018 559 08-02-2018 08-02-2018 476
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR A FORMATURA DA ESCOLA MUNIC. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RUTH COLARES JATAI DE ALMEIDA
R$ 1,500.00
2018 558 18-04-2018 18-04-2018 475
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA VIAGEM AO INTERIOR PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PIRAIÇÚ E FLORESTA.
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
R$ 1,300.00
2018 557 31-01-2018 31-01-2018 469
R$ 37,553.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 37,553.60
2018 556 07-02-2018 07-02-2018 472
R$ 2,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNIC. DR. ADELINO COSTA.
LUIZ ALBERTO DA SILVA
R$ 2,060.00
2018 555 24-01-2018 24-01-2018 471
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE TREINAMENTOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO.
GILCINEIA ALVES IPI
R$ 880.00
2018 554 23-01-2018 23-01-2018 470
R$ 7,394.74
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 7,394.74
2018 553 16-04-2018 16-04-2018 466
R$ 1,805.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 1,805.00
2018 551 06-02-2018 06-02-2018 462
R$ 1,052.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO COM OXIGENIO SERVIÇO DE SOLDA AMARELA.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 1,052.00
2018 550 24-01-2018 24-01-2018 463
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
R$ 300.00
2018 549 06-02-2018 06-02-2018 461
R$ 183,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº025/2017-CPL/PMB.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 183,500.00
2018 548 07-02-2018 07-02-2018 460
R$ 3,743.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOR MODELO SPLIT DA ESC. MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DO DISTRITO DE AXINIM.
ROBERT M. P. DE ALMEIDA - RMP COM. E SERVIÇOS
R$ 3,743.00
2018 547 06-02-2018 06-02-2018 459
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A HANSENIASE.
ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
R$ 1,400.00
2018 546 19-01-2018 19-01-2018 458
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ.
EDINEIO SENA BESTES
R$ 2,000.00
2018 545 17-01-2018 17-01-2018 448
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 544 22-01-2018 22-01-2018 457
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEINFRA (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA) REFERENTES A PROJETOS DE ENGENHARIA.
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
R$ 450.00
2018 543 23-01-2018 23-01-2018 456
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 541 23-01-2018 23-01-2018 451
R$ 1,312.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 1,312.00
2018 540 23-01-2018 23-01-2018 449
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
THAYSSIELLE M. FERREIRA
R$ 300.00
2018 539 18-01-2018 18-01-2018 450
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO E SOM DO FESTEJO DEM HONRA A SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DA COMUNIDADE FLORESTA RIO NEGRO.
JOEL PEREIRA MOREIRA
R$ 2,500.00
2018 538 17-01-2018 17-01-2018 447
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBA.
C J SA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICA
R$ 1,900.00
2018 537 05-02-2018 05-02-2018 452
R$ 101,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 101,500.00
2018 536 23-01-2018 23-01-2018 446
R$ 975.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 975.00
2018 534 19-01-2018 19-01-2018 444
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUBVENCIONAR A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
ELESON MARINHO CRUZ
R$ 1,400.00
2018 532 20-02-2018 20-02-2018 438
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.
P P LOPES E CIA LTDA
R$ 14,900.00
2018 531 25-01-2018 25-01-2018 437
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ENCONTRO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO AMAZONAS COM FINALIDADE DE REALIZAR O PLANEJAMENTO ESPORTIVO.
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
R$ 660.00
2018 530 21-03-2018 21-03-2018 436
R$ 24,723.05
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 24,723.05
2018 529 19-01-2018 19-01-2018 435
R$ 60,414.30
VALOR QUE SE PÁGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°013/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 60,414.30
2018 528 19-01-2018 19-01-2018 434
R$ 10,664.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°012-2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 10,664.40
2018 527 19-01-2018 19-01-2018 425
R$ 31,049.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº008/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 31,049.50
2018 526 30-01-2018 30-01-2018 424
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ANDREIA PANTOJA DE SA
R$ 1,000.00
2018 525 12-01-2018 12-01-2018 422
R$ 15,270.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 15,270.00
2018 524 24-01-2018 24-01-2018 423
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
ANDREIA PANTOJA DE SA
R$ 1,000.00
2018 523 12-01-2018 12-01-2018 421
R$ 1,364.82
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,364.82
2018 522 07-02-2018 07-02-2018 414
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIANA FERNANDES DE SOUZA
R$ 300.00
2018 521 23-01-2018 23-01-2018 420
R$ 8,412.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,412.00
2018 519 23-01-2018 23-01-2018 419
R$ 6,572.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,572.00
2018 517 23-01-2018 23-01-2018 418
R$ 5,188.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,188.50
2018 515 23-01-2018 23-01-2018 417
R$ 11,753.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 11,753.00
2018 514 23-01-2018 23-01-2018 416
R$ 3,682.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 3,682.00
2018 509 12-01-2018 12-01-2018 415
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0002/2017-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 1,540.00
2018 503 18-01-2018 18-01-2018 413
R$ 3,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.
L O P COMERCIAL LTDA
R$ 3,050.00
2018 501 17-01-2018 17-01-2018 411
R$ 2,805.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALDEIA JUTAI E VILA ISABEL.
B A ELETRICA LTDA
R$ 2,805.00
2018 500 22-02-2018 22-02-2018 289
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
J F P DA SILVA - ME
R$ 25,000.00
2018 499 19-01-2018 19-01-2018 288
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
J F P DA SILVA - ME
R$ 50,000.00
2018 498 20-02-2018 20-02-2018 287
R$ 23,564.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
J F P DA SILVA - ME
R$ 23,564.24
2018 490 12-01-2018 12-01-2018 362
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0001/2018-GPMB.
MICHELE DE SÁ DIAS
R$ 1,540.00
2018 489 12-01-2018 12-01-2018 361
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
GRACILOI MARQUES BATISTA
R$ 1,000.00
2018 488 10-01-2018 10-01-2018 360
R$ 111.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 111.10
2018 487 21-03-2018 21-03-2018 359
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE A MANUNTENÇÃO (CAPINA EROÇAGEM) NAS AREAS EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
TIAGO PACIFICO DOS SANTOS
R$ 3,900.00
2018 486 10-01-2018 10-01-2018 355
R$ 86.26
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 86.26
2018 485 10-01-2018 10-01-2018 357
R$ 102.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.92
2018 484 10-01-2018 10-01-2018 354
R$ 189.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 189.95
2018 483 10-01-2018 10-01-2018 358
R$ 146.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 146.12
2018 482 18-01-2018 18-01-2018 351
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE.
WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
R$ 8,000.00
2018 481 18-01-2018 18-01-2018 356
R$ 2,099.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 2,099.48
2018 480 06-02-2018 06-02-2018 350
R$ 2,777.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE DE USO UNICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 2,777.60
2018 479 10-01-2018 10-01-2018 349
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 500.00
2018 478 10-01-2018 10-01-2018 348
R$ 1,059.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,059.40
2018 477 10-01-2018 10-01-2018 353
R$ 33.08
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 33.08
2018 476 23-01-2018 23-01-2018 352
R$ 62,876.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURALE URBANA PP N°008/2017-CPL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 62,876.00
2018 474 10-01-2018 10-01-2018 347
R$ 529.00
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 529.00
2018 473 21-03-2018 21-03-2018 343
R$ 104,256.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 104,256.00
2018 472 18-01-2018 18-01-2018 328
R$ 1,368.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
MARCELO GOMES RODRIGUES
R$ 1,368.42
2018 471 23-01-2018 23-01-2018 335
R$ 43,829.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. R. BENTES E SOUZA
R$ 43,829.30
2018 469 18-01-2018 18-01-2018 330
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
LOURENÇO COLARES
R$ 2,105.26
2018 468 18-01-2018 18-01-2018 331
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU NA APRESENTAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
DANTES BRASIL REGES
R$ 1,052.63
2018 467 18-01-2018 18-01-2018 334
R$ 3,157.89
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICARTH DINÃ APRESENTAÇÃO DP REVEILLON.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,157.89
2018 466 12-01-2018 12-01-2018 327
R$ 20,550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
R$ 20,550.00
2018 465 11-04-2018 11-04-2018 336
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATÉRIAIS BORBA/DISTRITO DO CANUMÃ.
DAGUACI FERREIRA DOS SANTOS
R$ 800.00
2018 464 01-03-2018 01-03-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 463 21-03-2018 21-03-2018 342
R$ 30,667.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 30,667.00
2018 462 15-02-2018 15-02-2018 341
R$ 73,416.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
RM NAVECA EPP
R$ 73,416.00
2018 461 15-02-2018 15-02-2018 340
R$ 92,530.00
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 92,530.00
2018 460 15-02-2018 15-02-2018 339
R$ 33,417.60
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017
RM NAVECA EPP
R$ 33,417.60
2018 459 20-02-2018 20-02-2018 337
R$ 7,630.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EWUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
R$ 7,630.00
2018 458 01-03-2018 01-03-2018 77
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 457 01-03-2018 01-03-2018 74
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018 456 01-03-2018 01-03-2018 73
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 3,000.00
2018 455 06-02-2018 06-02-2018 333
R$ 8,456.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,456.24
2018 454 06-02-2018 06-02-2018 332
R$ 7,098.41
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,098.41
2018 453 04-01-2018 04-01-2018 315
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
R$ 2,600.00
2018 452 04-01-2018 04-01-2018 313
R$ 1,637.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,637.20
2018 451 06-02-2018 06-02-2018 312
R$ 4,567.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª013/2017-CPL.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 4,567.80
2018 450 12-01-2018 12-01-2018 314
R$ 635.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DA PREFEITURA DE BORBA.
ELANE DOS SANTOS CRUZ
R$ 635.00
2018 449 06-02-2018 06-02-2018 303
R$ 1,299.68
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017
M. L. SOARES
R$ 1,299.68
2018 448 06-02-2018 06-02-2018 309
R$ 406.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACO, BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 008/17.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 406.35
2018 447 12-04-2018 12-04-2018 302
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE TAXI FRETE NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES EM MANAUS PARA BORBA.
JOSE DA SILVA PIMENTEL
R$ 1,000.00
2018 446 06-02-2018 06-02-2018 304
R$ 9,447.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, PP N°008/2017
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 9,447.60
2018 445 01-03-2018 01-03-2018 517
R$ 1,717.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,717.20
2018 444 14-02-2018 14-02-2018 308
R$ 4,174.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,174.00
2018 443 01-03-2018 01-03-2018 517
R$ 5,311.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 5,311.70
2018 442 01-03-2018 01-03-2018 516
R$ 28,000.68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 28,000.68
2018 441 01-03-2018 01-03-2018 516
R$ 5,311.24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 5,311.24
2018 440 01-03-2018 01-03-2018 518
R$ 172.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 172.27
2018 439 06-02-2018 06-02-2018 307
R$ 3,459.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 3,459.80
2018 438 01-03-2018 01-03-2018 519
R$ 2,437.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
R$ 2,437.80
2018 437 06-02-2018 06-02-2018 306
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2018 436 04-01-2018 04-01-2018 286
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DO DISTRITO DE FOZ DE CANUMÃ.
DANIEL LIMA DA SILVA
R$ 2,000.00
2018 435 01-03-2018 01-03-2018 103
R$ 442.31
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 442.31
2018 434 01-03-2018 01-03-2018 102
R$ 1,149.98
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 1,149.98
2018 433 01-03-2018 01-03-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 432 01-03-2018 01-03-2018 49
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 2,862.00
2018 431 01-03-2018 01-03-2018 58
R$ 10,490.89
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,490.89
2018 430 01-03-2018 01-03-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 429 01-03-2018 01-03-2018 106
R$ 1,645.65
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,645.65
2018 428 01-03-2018 01-03-2018 35
R$ 3,381.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 3,381.05
2018 427 01-03-2018 01-03-2018 105
R$ 996.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
R$ 996.60
2018 426 01-03-2018 01-03-2018 34
R$ 6,995.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,995.97
2018 425 01-03-2018 01-03-2018 32
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2018 424 01-03-2018 01-03-2018 104
R$ 21,965.85
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 21,965.85
2018 423 01-03-2018 01-03-2018 33
R$ 38,830.95
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 38,830.95
2018 422 01-03-2018 01-03-2018 22
R$ 3,855.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 3,855.20
2018 421 01-03-2018 01-03-2018 24
R$ 3,162.92
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 3,162.92
2018 420 01-03-2018 01-03-2018 54
R$ 6,926.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 6,926.60
2018 419 01-03-2018 01-03-2018 93
R$ 53,458.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 53,458.10
2018 418 01-03-2018 01-03-2018 94
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 5,200.00
2018 417 01-03-2018 01-03-2018 95
R$ 140,369.92
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 140,369.92
2018 416 01-03-2018 01-03-2018 36
R$ 1,805.29
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
R$ 1,805.29
2018 414 01-03-2018 01-03-2018 30
R$ 30,075.88
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 30,075.88
2018 413 01-03-2018 01-03-2018 26
R$ 5,894.42
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 5,894.42
2018 412 01-03-2018 01-03-2018 27
R$ 13,728.51
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 13,728.51
2018 411 01-03-2018 01-03-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 410 01-03-2018 01-03-2018 68
R$ 20,676.82
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 20,676.82
2018 409 01-03-2018 01-03-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 408 01-03-2018 01-03-2018 51
R$ 1,653.56
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,653.56
2018 406 01-03-2018 01-03-2018 115
R$ 3,412.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,412.55
2018 405 01-03-2018 01-03-2018 50
R$ 113,048.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 113,048.45
2018 404 01-03-2018 01-03-2018 116
R$ 3,706.24
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 3,706.24
2018 403 01-03-2018 01-03-2018 53
R$ 120,503.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 120,503.44
2018 402 01-03-2018 01-03-2018 69
R$ 7,063.43
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 7,063.43
2018 401 01-03-2018 01-03-2018 70
R$ 10,415.47
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 10,415.47
2018 400 01-03-2018 01-03-2018 56
R$ 7,154.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 7,154.00
2018 399 01-03-2018 01-03-2018 117
R$ 2,092.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 2,092.30
2018 398 01-03-2018 01-03-2018 55
R$ 13,539.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 13,539.20
2018 397 01-03-2018 01-03-2018 108
R$ 572.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 572.40
2018 396 01-03-2018 01-03-2018 57
R$ 11,040.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 11,040.00
2018 395 01-03-2018 01-03-2018 60
R$ 7,494.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 7,494.00
2018 394 01-03-2018 01-03-2018 62
R$ 35,978.23
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 35,978.23
2018 393 01-03-2018 01-03-2018 110
R$ 2,933.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,933.55
2018 392 01-03-2018 01-03-2018 61
R$ 25,435.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 25,435.30
2018 391 01-03-2018 01-03-2018 109
R$ 14,226.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 14,226.75
2018 390 01-03-2018 01-03-2018 59
R$ 78,236.28
.VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 78,236.28
2018 389 01-03-2018 01-03-2018 63
R$ 3,315.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.90
2018 388 01-03-2018 01-03-2018 111
R$ 6,506.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 6,506.50
2018 387 01-03-2018 01-03-2018 62
R$ 103,451.41
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 103,451.41
2018 386 01-03-2018 01-03-2018 112
R$ 2,057.95
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 2,057.95
2018 385 01-03-2018 01-03-2018 65
R$ 48,150.31
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 48,150.31
2018 384 01-03-2018 01-03-2018 65
R$ 19,038.24
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 19,038.24
2018 383 01-03-2018 01-03-2018 64
R$ 7,590.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 7,590.45
2018 382 01-03-2018 01-03-2018 63
R$ 10,716.56
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - I ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,716.56
2018 381 01-03-2018 01-03-2018 71
R$ 2,317.44
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,317.44
2018 380 01-03-2018 01-03-2018 66
R$ 1,049.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 379 01-03-2018 01-03-2018 29
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 3,500.00
2018 378 01-03-2018 01-03-2018 58
R$ 10,084.35
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 10,084.35
2018 377 01-03-2018 01-03-2018 38
R$ 16,445.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,445.70
2018 376 01-03-2018 01-03-2018 39
R$ 2,788.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,788.00
2018 375 01-03-2018 01-03-2018 40
R$ 15,820.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 15,820.45
2018 374 01-03-2018 01-03-2018 41
R$ 16,578.34
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 16,578.34
2018 373 01-03-2018 01-03-2018 25
R$ 77,989.41
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 77,989.41
2018 372 01-03-2018 01-03-2018 23
R$ 10,658.12
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 10,658.12
2018 371 01-03-2018 01-03-2018 21
R$ 16,800.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 16,800.00
2018 370 01-03-2018 01-03-2018 86
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 14,400.00
2018 369 01-03-2018 01-03-2018 85
R$ 52,657.82
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
R$ 52,657.82
2018 368 01-03-2018 01-03-2018 90
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 7,000.00
2018 367 01-03-2018 01-03-2018 89
R$ 9,999.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 9,999.75
2018 366 01-03-2018 01-03-2018 91
R$ 11,129.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 11,129.94
2018 365 01-03-2018 01-03-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 364 01-03-2018 01-03-2018 88
R$ 7,342.34
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 7,342.34
2018 363 01-03-2018 01-03-2018 87
R$ 30,234.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 30,234.60
2018 362 01-03-2018 01-03-2018 84
R$ 121,916.21
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 121,916.21
2018 361 01-03-2018 01-03-2018 97
R$ 8,257.96
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL- TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 8,257.96
2018 358 01-03-2018 01-03-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. RIBEIRINHA. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 357 01-03-2018 01-03-2018 98
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC- - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 7,000.00
2018 356 01-03-2018 01-03-2018 98
R$ 10,166.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO -CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 10,166.55
2018 355 01-03-2018 01-03-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 354 01-03-2018 01-03-2018 99
R$ 74,788.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC- - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 74,788.63
2018 353 01-03-2018 01-03-2018 101
R$ 27,500.89
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 27,500.89
2018 352 01-03-2018 01-03-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 351 01-03-2018 01-03-2018 107
R$ 1,105.78
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,105.78
2018 350 24-01-2018 24-01-2018 481
R$ 2,502.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 2,502.50
2018 349 24-01-2018 24-01-2018 480
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 2,500.00
2018 348 24-01-2018 24-01-2018 482
R$ 1,575.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 1,575.50
2018 347 24-01-2018 24-01-2018 479
R$ 925.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELSON FERREIRA DA FONSECA
R$ 925.50
2018 346 01-03-2018 01-03-2018 42
R$ 220,538.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 220,538.67
2018 345 05-01-2018 05-01-2018 326
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE ATLETAS.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2018 344 01-03-2018 01-03-2018 44
R$ 10,438.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 10,438.05
2018 343 01-03-2018 01-03-2018 43
R$ 4,865.34
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 4,865.34
2018 342 01-03-2018 01-03-2018 45
R$ 133,191.52
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 133,191.52
2018 341 01-03-2018 01-03-2018 46
R$ 776,007.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 776,007.70
2018 340 01-03-2018 01-03-2018 48
R$ 74,312.15
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 74,312.15
2018 338 18-01-2018 18-01-2018 269
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 262 ANOS DA CIDADE DE BORBA-AM.
ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
R$ 2,105.26
2018 337 18-01-2018 18-01-2018 268
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 262 ANOS DA CIDADE DE BORBA-AM.
VANIEL GUILHERME MACIEL
R$ 1,052.63
2018 336 16-02-2018 16-02-2018 267
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 937.00
2018 335 03-01-2018 03-01-2018 266
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
COMANDA DA MARINHA
R$ 150.00
2018 334 23-01-2018 23-01-2018 264
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 333 23-01-2018 23-01-2018 263
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 332 23-01-2018 23-01-2018 262
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 331 23-01-2018 23-01-2018 261
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 330 16-02-2018 16-02-2018 282
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
LUIZ CARLOS DA SILVA
R$ 937.00
2018 329 26-01-2018 26-01-2018 276
R$ 5,270.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FRETAMENTO DE UM BARCO PARA REAVALIAÇÃO DE AÇÕES DA SEMASDH NA COMUNIDADE RIBEIRINHA (RIO MADEIRA ABAIXO).
EDUARDO DA FONSECA BATISTA
R$ 5,270.00
2018 328 04-01-2018 04-01-2018 274
R$ 530.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
R$ 530.00
2018 327 23-01-2018 23-01-2018 273
R$ 30,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 30,850.00
2018 326 23-01-2018 23-01-2018 272
R$ 15,170.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 15,170.00
2018 325 23-01-2018 23-01-2018 260
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 324 16-02-2018 16-02-2018 257
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃOE COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
DANIEL GUTERRES PANTOJA
R$ 937.00
2018 322 11-01-2018 11-01-2018 278
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 50,000.00
2018 321 11-01-2018 11-01-2018 277
R$ 19,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 19,500.00
2018 320 18-01-2018 18-01-2018 279
R$ 1,052.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO ROBSON E BANDA NA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE.
ROBSON TEIXEIRA FERRERIA
R$ 1,052.63
2018 319 26-02-2018 26-02-2018 280
R$ 768.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON E ANIVERSARIO DE BORBA.
ENIO CAMPOS VIEIRA
R$ 768.00
2018 317 18-01-2018 18-01-2018 275
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SIMONE CAVALCANTE DA SILVA BONFIM-CENTRO
ROGERIO PANTOJA RIBEIRO
R$ 3,500.00
2018 313 11-01-2018 11-01-2018 402
R$ 39.76
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 10/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 39.76
2018 311 31-01-2018 31-01-2018 78
R$ 3,450.62
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
R$ 3,450.62
2018 310 11-01-2018 11-01-2018 401
R$ 3,147.83
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - PROG. SAÚDE DA FAMILIA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PSF - CONTRATO
R$ 3,147.83
2018 308 11-01-2018 11-01-2018 400
R$ 6,244.17
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - ENDEMIAS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
R$ 6,244.17
2018 306 11-01-2018 11-01-2018 399
R$ 2,250.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - NASF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - NASF - CONTRATO
R$ 2,250.32
2018 305 11-01-2018 11-01-2018 398
R$ 983.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 983.70
2018 304 11-01-2018 11-01-2018 271
R$ 2,253.11
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - IFIMAB(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - IFIMAB - CONTRATO
R$ 2,253.11
2018 303 05-02-2018 05-02-2018 259
R$ 5,064.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
R$ 5,064.26
2018 302 11-01-2018 11-01-2018 270
R$ 1,461.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
R$ 1,461.34
2018 300 11-01-2018 11-01-2018 397
R$ 1,710.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
R$ 1,710.32
2018 299 11-01-2018 11-01-2018 396
R$ 25,705.21
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PACS/ACS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
R$ 25,705.21
2018 297 11-01-2018 11-01-2018 395
R$ 20,502.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC/CAPS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 20,502.18
2018 296 11-01-2018 11-01-2018 394
R$ 4,502.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 4,502.85
2018 294 11-01-2018 11-01-2018 393
R$ 614.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 614.48
2018 293 11-01-2018 11-01-2018 392
R$ 409.65
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - IGDBF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 409.65
2018 292 11-01-2018 11-01-2018 391
R$ 614.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - AEPETI(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - AEPETI - (COMISSIONADO/C
R$ 614.48
2018 291 11-01-2018 11-01-2018 390
R$ 2,824.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 10/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
R$ 2,824.33
2018 290 11-01-2018 11-01-2018 389
R$ 204.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 204.32
2018 289 11-01-2018 11-01-2018 388
R$ 1,184.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 1,184.15
2018 287 06-02-2018 06-02-2018 265
R$ 550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 TÚNEL , 01 SOBRE POSTA E 01 CANA DE LEME, PARA O MOTOR QUE TRANSPORTA COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 550.00
2018 286 11-01-2018 11-01-2018 386
R$ 14.72
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 10/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 14.72
2018 284 11-01-2018 11-01-2018 385
R$ 979.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 10/2017.
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 979.32
2018 278 31-01-2018 31-01-2018 105
R$ 2,003.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
R$ 2,003.40
2018 275 31-01-2018 31-01-2018 97
R$ 7,858.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 7,858.00
2018 274 02-02-2018 02-02-2018 258
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CATIANE DE SA
R$ 1,000.00
2018 273 31-01-2018 31-01-2018 97
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
R$ 4,500.00
2018 272 31-01-2018 31-01-2018 98
R$ 10,416.48
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 10,416.48
2018 271 31-01-2018 31-01-2018 84
R$ 119,550.42
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
R$ 119,550.42
2018 269 31-01-2018 31-01-2018 87
R$ 35,183.06
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 35,183.06
2018 268 31-01-2018 31-01-2018 88
R$ 6,770.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
R$ 6,770.00
2018 267 31-01-2018 31-01-2018 117
R$ 357.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
R$ 357.75
2018 266 31-01-2018 31-01-2018 55
R$ 13,606.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
R$ 13,606.94
2018 265 31-01-2018 31-01-2018 85
R$ 52,892.56
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
R$ 52,892.56
2018 264 02-01-2018 02-01-2018 256
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA ZONA RURAL.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2018 263 31-01-2018 31-01-2018 86
R$ 15,066.59
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
R$ 15,066.59
2018 262 31-01-2018 31-01-2018 89
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
R$ 7,500.00
2018 261 31-01-2018 31-01-2018 90
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 6,500.00
2018 260 31-01-2018 31-01-2018 91
R$ 10,716.57
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
R$ 10,716.57
2018 259 31-01-2018 31-01-2018 92
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,000.00
2018 258 31-01-2018 31-01-2018 93
R$ 53,458.10
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 53,458.10
2018 257 31-01-2018 31-01-2018 94
R$ 6,933.16
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
R$ 6,933.16
2018 256 31-01-2018 31-01-2018 95
R$ 138,103.26
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
R$ 138,103.26
2018 255 31-01-2018 31-01-2018 98
R$ 8,166.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-- ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 8,166.55
2018 254 31-01-2018 31-01-2018 99
R$ 19,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2018 253 31-01-2018 31-01-2018 99
R$ 74,788.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 74,788.63
2018 252 31-01-2018 31-01-2018 100
R$ 2,891.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2018 251 31-01-2018 31-01-2018 101
R$ 26,690.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 26,690.07
2018 250 31-01-2018 31-01-2018 21
R$ 17,040.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
R$ 17,040.00
2018 249 31-01-2018 31-01-2018 22
R$ 2,138.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,138.00
2018 248 31-01-2018 31-01-2018 102
R$ 850.02
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
R$ 850.02
2018 247 31-01-2018 31-01-2018 23
R$ 12,634.16
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 12,634.16
2018 246 31-01-2018 31-01-2018 24
R$ 2,372.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,372.25
2018 245 31-01-2018 31-01-2018 25
R$ 76,302.15
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 76,302.15
2018 244 31-01-2018 31-01-2018 26
R$ 7,165.73
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
R$ 7,165.73
2018 243 31-01-2018 31-01-2018 27
R$ 12,845.26
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 12,845.26
2018 242 02-01-2018 02-01-2018 249
R$ 1,637.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA NAS AREAS MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E AUTAZ-MIRIM.
M. L. SOARES
R$ 1,637.20
2018 241 31-01-2018 31-01-2018 58
R$ 12,084.15
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 12,084.15
2018 240 02-01-2018 02-01-2018 248
R$ 9,125.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 9,125.10
2018 239 31-01-2018 31-01-2018 29
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
R$ 3,500.00
2018 238 31-01-2018 31-01-2018 30
R$ 29,353.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 29,353.05
2018 237 02-01-2018 02-01-2018 247
R$ 5,486.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,486.00
2018 236 31-01-2018 31-01-2018 103
R$ 589.75
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
R$ 589.75
2018 235 02-01-2018 02-01-2018 246
R$ 2,708.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,708.50
2018 234 31-01-2018 31-01-2018 31
R$ 5,218.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
R$ 5,218.80
2018 233 31-01-2018 31-01-2018 32
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 3,000.00
2018 232 31-01-2018 31-01-2018 104
R$ 20,320.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
R$ 20,320.20
2018 231 02-01-2018 02-01-2018 245
R$ 22,845.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
M. L. SOARES
R$ 22,845.80
2018 230 31-01-2018 31-01-2018 33
R$ 38,099.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
R$ 38,099.55
2018 229 31-01-2018 31-01-2018 34
R$ 6,995.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,995.97
2018 228 31-01-2018 31-01-2018 106
R$ 1,144.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
R$ 1,144.80
2018 227 31-01-2018 31-01-2018 35
R$ 3,020.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 3,020.20
2018 226 31-01-2018 31-01-2018 36
R$ 1,354.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
R$ 1,354.00
2018 225 31-01-2018 31-01-2018 37
R$ 24,179.04
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,179.04
2018 224 31-01-2018 31-01-2018 38
R$ 16,445.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,445.70
2018 223 31-01-2018 31-01-2018 39
R$ 2,445.27
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 2,445.27
2018 222 31-01-2018 31-01-2018 40
R$ 13,654.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
R$ 13,654.00
2018 221 31-01-2018 31-01-2018 41
R$ 15,406.19
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 15,406.19
2018 220 31-01-2018 31-01-2018 107
R$ 1,105.77
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 1,105.77
2018 219 31-01-2018 31-01-2018 42
R$ 223,646.86
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
R$ 223,646.86
2018 218 31-01-2018 31-01-2018 43
R$ 3,816.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
R$ 3,816.00
2018 217 31-01-2018 31-01-2018 44
R$ 10,438.05
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 10,438.05
2018 216 31-01-2018 31-01-2018 244
R$ 1,044.63
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
R$ 1,044.63
2018 215 02-01-2018 02-01-2018 202
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE AUARA GRANDE NO DIA 14 DE OUTUBRO.
LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO
R$ 500.00
2018 214 31-01-2018 31-01-2018 45
R$ 129,280.76
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 129,280.76
2018 213 31-01-2018 31-01-2018 46
R$ 778,129.64
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
R$ 778,129.64
2018 212 31-01-2018 31-01-2018 47
R$ 65,113.51
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 65,113.51
2018 211 31-01-2018 31-01-2018 48
R$ 74,312.15
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 74,312.15
2018 210 02-01-2018 02-01-2018 243
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLA DOS SANTOS DE SA
R$ 200.00
2018 209 02-01-2018 02-01-2018 242
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JENNIFER JANAINA DO NASCIMENTO RAMOS
R$ 200.00
2018 208 02-01-2018 02-01-2018 241
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDINEIA COLARES MARQUES
R$ 200.00
2018 207 02-01-2018 02-01-2018 240
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
BENEDITO VIANA ALVES
R$ 500.00
2018 206 02-01-2018 02-01-2018 239
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADRIANO DA FONSECA DE SOUZA
R$ 200.00
2018 205 02-01-2018 02-01-2018 238
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ARY DE ALMEIDA SILVA
R$ 200.00
2018 204 02-01-2018 02-01-2018 237
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CLEUCE VALENTE VIEIRA
R$ 200.00
2018 203 02-01-2018 02-01-2018 236
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
R$ 200.00
2018 202 02-01-2018 02-01-2018 235
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA CASTRO MASCARENHAS
R$ 200.00
2018 201 02-01-2018 02-01-2018 234
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MILTON DE LIMA COSTA
R$ 300.00
2018 200 02-01-2018 02-01-2018 233
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
R$ 200.00
2018 199 02-01-2018 02-01-2018 232
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RITA SANTANA
R$ 200.00
2018 198 02-01-2018 02-01-2018 231
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA TEREZINHA TAVARES GATO
R$ 200.00
2018 197 02-01-2018 02-01-2018 230
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AURIANE TARGINO DE LEMOS
R$ 200.00
2018 196 02-01-2018 02-01-2018 229
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WILTON MASCARENHAS DE CASTRO
R$ 200.00
2018 195 02-01-2018 02-01-2018 228
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SHAYENNEE DIAS CAVALCANTE
R$ 200.00
2018 194 02-01-2018 02-01-2018 227
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 193 02-01-2018 02-01-2018 226
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
R$ 300.00
2018 192 02-01-2018 02-01-2018 225
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FRANCIENEIDE SOUZA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 191 31-01-2018 31-01-2018 51
R$ 1,240.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
R$ 1,240.20
2018 190 02-01-2018 02-01-2018 224
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDISON COELHO BATISTA
R$ 200.00
2018 189 31-01-2018 31-01-2018 52
R$ 21,208.92
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
R$ 21,208.92
2018 188 02-01-2018 02-01-2018 223
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
R$ 200.00
2018 187 31-01-2018 31-01-2018 54
R$ 6,224.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 6,224.00
2018 186 31-01-2018 31-01-2018 56
R$ 9,121.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
R$ 9,121.97
2018 185 31-01-2018 31-01-2018 58
R$ 8,391.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
R$ 8,391.00
2018 184 31-01-2018 31-01-2018 60
R$ 7,494.00
.VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
R$ 7,494.00
2018 183 31-01-2018 31-01-2018 63
R$ 10,764.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 10,764.25
2018 182 02-01-2018 02-01-2018 222
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA COMUNIDADE XUXARARAEMA RIO AUTAZ AÇU.
JUCELIA COLARES LINHARES
R$ 3,000.00
2018 181 31-01-2018 31-01-2018 63
R$ 3,315.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 3,315.90
2018 180 31-01-2018 31-01-2018 64
R$ 11,590.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 11,590.45
2018 179 02-01-2018 02-01-2018 221
R$ 3,090.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 3,090.00
2018 178 31-01-2018 31-01-2018 66
R$ 1,049.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
R$ 1,049.40
2018 177 31-01-2018 31-01-2018 67
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
R$ 4,000.00
2018 176 31-01-2018 31-01-2018 68
R$ 20,148.51
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 20,148.51
2018 175 31-01-2018 31-01-2018 219
R$ 6,891.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
R$ 6,891.00
2018 174 02-01-2018 02-01-2018 220
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 15/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2017-GPMB.
CARLOS RODRIGO PANTOJA RIBEIRO
R$ 2,200.00
2018 173 02-01-2018 02-01-2018 218
R$ 6,330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS.
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
R$ 6,330.00
2018 172 31-01-2018 31-01-2018 69
R$ 6,568.70
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
R$ 6,568.70
2018 171 02-01-2018 02-01-2018 217
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, CONTROLE E COMBATE ÀS QUEIMADAS URBANAS.
DANIEL GUTERRES PANTOJA
R$ 937.00
2018 170 31-01-2018 31-01-2018 70
R$ 8,121.30
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
R$ 8,121.30
2018 169 02-01-2018 02-01-2018 216
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ-RIO MARI-MARI.
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
R$ 937.00
2018 168 02-01-2018 02-01-2018 215
R$ 1,160.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO SETOR RODOVIÁRIO.
PLINIO PEDRO ALHO COSTA
R$ 1,160.00
2018 167 31-01-2018 31-01-2018 71
R$ 2,709.48
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
R$ 2,709.48
2018 166 31-01-2018 31-01-2018 72
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
R$ 954.00
2018 165 02-01-2018 02-01-2018 214
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL.
JOSE NILDO LEMOS SANTANA
R$ 900.00
2018 164 31-01-2018 31-01-2018 49
R$ 3,497.94
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
R$ 3,497.94
2018 163 31-01-2018 31-01-2018 77
R$ 2,813.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
R$ 2,813.33
2018 162 31-01-2018 31-01-2018 74
R$ 8,574.67
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 8,574.67
2018 161 02-01-2018 02-01-2018 213
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 1,540.00
2018 160 31-01-2018 31-01-2018 73
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
R$ 2,000.00
2018 159 31-01-2018 31-01-2018 76
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - EFETIVO
R$ 1,000.00
2018 158 31-01-2018 31-01-2018 80
R$ 5,816.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
R$ 5,816.00
2018 157 02-01-2018 02-01-2018 212
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO A MANAUS A SERVIÇO DE ORTOPEDIA NA CLINICA ANA ROSA.
GERACILDA DOS SANTOS SOARES
R$ 1,000.00
2018 156 02-01-2018 02-01-2018 211
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
R$ 4,000.00
2018 155 02-01-2018 02-01-2018 209
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO DE RETORNO DE CONSULTA NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL (FMT).
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
R$ 200.00
2018 154 02-01-2018 02-01-2018 207
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA A MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA - UROLOGISTA, NO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO.
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
R$ 200.00
2018 153 02-01-2018 02-01-2018 205
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA DE RETORNO NA FUNDAÇÃO CECON.
HEBE DE SOUZA SANTANA
R$ 200.00
2018 151 02-01-2018 02-01-2018 204
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HUGV.
MARIA ADALGIZA DA SILVA FREITAS
R$ 200.00
2018 150 31-01-2018 31-01-2018 82
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018 149 31-01-2018 31-01-2018 83
R$ 3,254.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
R$ 3,254.00
2018 148 31-01-2018 31-01-2018 108
R$ 214.65
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
R$ 214.65
2018 147 31-01-2018 31-01-2018 57
R$ 8,178.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
R$ 8,178.00
2018 145 02-01-2018 02-01-2018 200
R$ 85,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA (PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 85,000.00
2018 144 02-01-2018 02-01-2018 199
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA (PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 50,000.00
2018 143 31-01-2018 31-01-2018 109
R$ 13,475.79
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
R$ 13,475.79
2018 142 31-01-2018 31-01-2018 59
R$ 78,291.86
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 78,291.86
2018 141 31-01-2018 31-01-2018 110
R$ 1,717.20
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 1,717.20
2018 140 31-01-2018 31-01-2018 61
R$ 22,299.41
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 22,299.41
2018 139 31-01-2018 31-01-2018 111
R$ 4,729.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 4,729.97
2018 138 31-01-2018 31-01-2018 62
R$ 33,619.80
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 33,619.80
2018 137 31-01-2018 31-01-2018 111
R$ 28,763.53
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
R$ 28,763.53
2018 136 31-01-2018 31-01-2018 62
R$ 101,860.39
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
R$ 101,860.39
2018 135 02-01-2018 02-01-2018 195
R$ 3,423.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14942.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 3,423.00
2018 134 31-01-2018 31-01-2018 112
R$ 6,439.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 6,439.50
2018 133 02-01-2018 02-01-2018 194
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº58196.
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
R$ 7,000.00
2018 132 31-01-2018 31-01-2018 65
R$ 46,036.25
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA II - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 46,036.25
2018 131 02-01-2018 02-01-2018 192
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE DE UMA LANCHA,PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE ENGENHARIA PARA FAZER A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENDO CONSTRUÍDA NA ZONA RUARAL.
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
R$ 1,500.00
2018 130 02-01-2018 02-01-2018 189
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DOS PREDIOS PÚBLICOS (QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESCOLAS),
ROZIVAN VIANA COELHO
R$ 937.00
2018 129 02-01-2018 02-01-2018 187
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1º COPA PROJETO ATLETAS DE CRISTO DE FUTSAL MASCULINO.
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
R$ 4,000.00
2018 128 02-01-2018 02-01-2018 182
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0262/2017-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 660.00
2018 127 02-01-2018 02-01-2018 180
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0253/2017-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 1,100.00
2018 125 02-01-2018 02-01-2018 172
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS EM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS 3 ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATÊ.
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
R$ 5,000.00
2018 123 02-01-2018 02-01-2018 168
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA COPA AMIGOS DO BRAULHÃO, FAZ PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DESTA SECRETÁRIA.
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
R$ 5,000.00
2018 122 31-01-2018 31-01-2018 112
R$ 1,502.55
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
R$ 1,502.55
2018 121 02-01-2018 02-01-2018 164
R$ 21,053.00
VALOR QUE SEM PAGA COM DESPESA REFERENTE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS 102 PASSAGENS BORBA-MANAUS, FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 21,053.00
2018 120 31-01-2018 31-01-2018 65
R$ 17,435.97
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
R$ 17,435.97
2018 119 31-01-2018 31-01-2018 119
R$ 214.65
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
R$ 214.65
2018 118 31-01-2018 31-01-2018 79
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
R$ 7,070.00
2018 117 31-01-2018 31-01-2018 115
R$ 3,985.93
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 3,985.93
2018 116 31-01-2018 31-01-2018 50
R$ 115,085.74
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 115,085.74
2018 115 02-01-2018 02-01-2018 162
R$ 129,218.97
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA, PREGAO PRESENCIAL Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 129,218.97
2018 114 02-01-2018 02-01-2018 160
R$ 52.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATE A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED.
NORMA LOPES
R$ 52.66
2018 113 02-01-2018 02-01-2018 159
R$ 31,770.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RAÇAO PARA O PLANTEL DE AVES DO MUNICIPIO.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 31,770.00
2018 112 31-01-2018 31-01-2018 116
R$ 3,528.33
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 3,528.33
2018 111 31-01-2018 31-01-2018 53
R$ 111,848.79
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 111,848.79
2018 110 02-01-2018 02-01-2018 158
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE IR ATE O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE PARA FAZER PERICIA PARA DESBLOQUEIO DE AUXILIO DOENÇA.
FRANCISCO MELO FERREIRA
R$ 250.00
2018 109 02-01-2018 02-01-2018 157
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCILENE FERREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 108 02-01-2018 02-01-2018 156
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
EDNA SANTANA MACIEL
R$ 200.00
2018 107 02-01-2018 02-01-2018 155
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCILENA SALGADO
R$ 200.00
2018 106 02-01-2018 02-01-2018 154
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDA DA GUARDA BARBOSA
R$ 200.00
2018 105 02-01-2018 02-01-2018 153
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
HICLECIANE GONÇALVES CORREA
R$ 600.00
2018 104 02-01-2018 02-01-2018 152
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA VANUZA COLARES DE SOUZA
R$ 500.00
2018 103 02-01-2018 02-01-2018 150
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
R$ 200.00
2018 102 02-01-2018 02-01-2018 148
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GLIDISON SANTANA MACIEL
R$ 200.00
2018 101 02-01-2018 02-01-2018 147
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CRISTINA IZAMAR RODRIGUES VALE
R$ 200.00
2018 100 02-01-2018 02-01-2018 145
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CATIANE DE SA
R$ 200.00
2018 99 02-01-2018 02-01-2018 144
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DE NAZARE MACIEL MACHADO
R$ 200.00
2018 98 02-01-2018 02-01-2018 142
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA MARIA DE SÁ DIAS
R$ 200.00
2018 97 02-01-2018 02-01-2018 141
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
R$ 200.00
2018 96 02-01-2018 02-01-2018 139
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JORNATAN DE SÁ SANTOS
R$ 1,000.00
2018 95 02-01-2018 02-01-2018 138
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
R$ 200.00
2018 94 02-01-2018 02-01-2018 137
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTINHO ALVES PINHEIRO
R$ 300.00
2018 93 02-01-2018 02-01-2018 136
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANDLEWS JOHN SANTOS FRANCO
R$ 200.00
2018 92 02-01-2018 02-01-2018 135
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
COMANDA DA MARINHA
R$ 200.00
2018 91 02-01-2018 02-01-2018 133
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MÉDICA ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 90 02-01-2018 02-01-2018 131
R$ 115,693.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
R$ 115,693.50
2018 89 02-01-2018 02-01-2018 130
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0258/2017-GPMB.
RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
R$ 880.00
2018 88 02-01-2018 02-01-2018 129
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS COM OBJETIVO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS VENCIDOS E VINDOUROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ASSESSÓRIA JURÍDICA.
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
R$ 1,050.00
2018 86 02-01-2018 02-01-2018 128
R$ 214.82
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 214.82
2018 84 02-01-2018 02-01-2018 127
R$ 214.82
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
R$ 214.82
2018 83 02-01-2018 02-01-2018 125
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 82 02-01-2018 02-01-2018 124
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2018 81 02-01-2018 02-01-2018 123
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 80 02-01-2018 02-01-2018 122
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 79 02-01-2018 02-01-2018 120
R$ 63,254.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 63,254.80
2018 78 02-01-2018 02-01-2018 118
R$ 429.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DOADO PELO IDAM.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 429.00
2018 77 11-01-2018 11-01-2018 384
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA DA DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 9 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO IGAPÓ AÇÚ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.
ANTONIO ALVES DE FREITAS
R$ 2,800.00
2018 65 11-01-2018 11-01-2018 372
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE CURUÇÁ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
R$ 350.00
2018 64 11-01-2018 11-01-2018 371
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDADE TARTARUGUINHA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA INDIGENA SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
MAURICIO MARINHO DA SILVA
R$ 800.00
2018 63 11-01-2018 11-01-2018 370
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
CARLIANE DIAS DA SILVA
R$ 300.00
2018 62 11-01-2018 11-01-2018 369
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 9 ALUNOS DA COMUNIDADE TUCUMÃ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA FÉ EM DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
MOISES MIRANDA DA SILVA
R$ 250.00
2018 60 11-01-2018 11-01-2018 368
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA MANSA DA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
R$ 600.00
2018 59 11-01-2018 11-01-2018 367
R$ 300.00
PELA DESPESA PAGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 300.00
2018 53 31-01-2018 31-01-2018 20
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2018 52 31-01-2018 31-01-2018 20
R$ 8.65
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 8.65
2018 51 31-01-2018 31-01-2018 20
R$ 95.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 95.15
2018 50 31-01-2018 31-01-2018 20
R$ 17.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 17.30
2018 49 31-01-2018 31-01-2018 20
R$ 181.65
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 181.65
2018 47 31-01-2018 31-01-2018 20
R$ 36.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 36.50
2018 46 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 45 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 44 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 28.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 28.80
2018 43 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 19.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 42 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 75.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 75.20
2018 41 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2018 40 31-01-2018 31-01-2018 19
R$ 56.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 56.00
2018 39 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 10,867.08
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10,867.08
2018 38 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 28.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 28.80
2018 37 31-01-2018 31-01-2018 18
R$ 94.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 94.30
2018 35 31-01-2018 31-01-2018 19
R$ 91.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 91.00
2018 33 27-03-2018 27-03-2018 9
R$ 4.18
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 4.18
2018 32 13-03-2018 13-03-2018 9
R$ 12.88
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 12.88
2018 31 06-03-2018 06-03-2018 9
R$ 2.35
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.35
2018 30 27-02-2018 27-02-2018 9
R$ 4.27
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 4.27
2018 29 15-02-2018 15-02-2018 9
R$ 17.23
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 17.23
2018 28 06-02-2018 06-02-2018 9
R$ 2.63
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 2.63
2018 27 23-01-2018 23-01-2018 9
R$ 5.26
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 5.26
2018 26 16-01-2018 16-01-2018 9
R$ 15.48
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 15.48
2018 25 03-01-2018 03-01-2018 9
R$ 6.45
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
R$ 6.45
2018 24 20-03-2018 20-03-2018 8
R$ 122.11
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 122.11
2018 23 20-02-2018 20-02-2018 8
R$ 113.78
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 113.78
2018 22 23-01-2018 23-01-2018 8
R$ 112.75
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 112.75
2018 21 11-01-2018 11-01-2018 6
R$ 218.59
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
R$ 218.59
2018 20 15-02-2018 15-02-2018 5
R$ 6.73
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C.F.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
R$ 6.73
2018 19 10-01-2018 10-01-2018 5
R$ 7.18
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C.F.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
R$ 7.18
2018 18 09-03-2018 09-03-2018 4
R$ 3.15
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 3.15
2018 17 19-01-2018 19-01-2018 4
R$ 0.08
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 0.08
2018 16 10-01-2018 10-01-2018 4
R$ 2.62
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
R$ 2.62
2018 15 29-03-2018 29-03-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 14 28-02-2018 28-02-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 13 31-01-2018 31-01-2018 3
R$ 16.36
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.36
2018 12 23-03-2018 23-03-2018 2
R$ 249.03
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 249.03
2018 11 21-02-2018 21-02-2018 2
R$ 235.52
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 235.52
2018 10 19-01-2018 19-01-2018 2
R$ 221.09
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 221.09
2018 9 29-03-2018 29-03-2018 1
R$ 5,962.28
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 5,962.28
2018 8 20-03-2018 20-03-2018 1
R$ 1,357.30
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,357.30
2018 7 09-03-2018 09-03-2018 1
R$ 7,883.16
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 7,883.16
2018 6 28-02-2018 28-02-2018 1
R$ 4,865.85
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 4,865.85
2018 5 20-02-2018 20-02-2018 1
R$ 1,355.89
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,355.89
2018 4 09-02-2018 09-02-2018 1
R$ 16,318.64
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 16,318.64
2018 3 30-01-2018 30-01-2018 1
R$ 7,084.08
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 7,084.08
2018 2 19-01-2018 19-01-2018 1
R$ 3,150.64
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 3,150.64
2018 1 10-01-2018 10-01-2018 1
R$ 6,996.55
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 6,996.55
Total: R$ 79.864.120,69