Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2703 Ordinário 29-11-2017
R$ 2,620.00
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO.
11
ESPANTALHO PNEUS LTDA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 5,849 2,017 2,703 06-12-2017
R$ 2,620.00
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO.
NULL
Total: R$ 2.620,00