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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
311 Global 02-02-2017
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
10
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,286 2,017 311 05-04-2017
R$ 150.00
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2017 1 2,005 2,017 311 08-05-2017
R$ 315.79
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2017 1 2,448 2,017 311 23-06-2017
R$ 300.00
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2017 1 2,615 2,017 311 10-07-2017
R$ 150.00
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2017 1 3,599 2,017 311 31-07-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
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2017 1 4,171 2,017 311 31-08-2017
R$ 250.00
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2017 1 4,725 2,017 311 02-10-2017
R$ 300.00
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2017 1 5,301 2,017 311 31-10-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
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Total: R$ 2.065,79