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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
319 Global 02-02-2017
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
10
ARNOLDO TAMES AROUCA
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,421 319
R$ 157.89
05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
2017
1 2017 1,913 319
R$ 315.79
08-05-2017 08-05-2017 08-05-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
2017
1 2017 2,429 319
R$ 300.00
22-06-2017 22-06-2017 22-06-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
2017
1 2017 3,037 319
R$ 150.00
10-07-2017 10-07-2017 10-07-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
2017
1 2017 3,580 319
R$ 300.00
11-08-2017 11-08-2017 11-08-2017
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2017
1 2017 4,125 319
R$ 300.00
05-10-2017 05-10-2017 05-10-2017
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2017
1 2017 4,669 319
R$ 300.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
1 2017 5,266 319
R$ 300.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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Total: R$ 2.123,68