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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
328 Global 02-02-2017
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
10
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 1,323 328
R$ 200.00
05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017
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VALOR QUE SE PAGO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
2017
1 2017 1,923 328
R$ 421.05
08-05-2017 08-05-2017 08-05-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
2017
1 2017 2,698 328
R$ 200.00
11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
2017
1 2017 3,480 328
R$ 400.00
11-08-2017 11-08-2017 11-08-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
2017
1 2017 4,149 328
R$ 400.00
05-10-2017 05-10-2017 05-10-2017
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
2017
1 2017 4,695 328
R$ 400.00
20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
1 2017 5,290 328
R$ 400.00
16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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2017
1 2017 5,649 328
R$ 400.00
31-05-2017 31-05-2017 31-05-2017
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Total: R$ 2.821,05