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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
335 Global 02-02-2017
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
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ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 1,350 2,017 335 05-04-2017
R$ 150.00
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2017 1 2,030 2,017 335 08-05-2017
R$ 300.00
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2017 1 2,519 2,017 335 22-06-2017
R$ 300.00
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2017 1 2,715 2,017 335 11-07-2017
R$ 150.00
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2017 1 3,466 2,017 335 31-07-2017
R$ 300.00
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2017 1 4,228 2,017 335 31-08-2017
R$ 300.00
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2017 1 4,858 2,017 335 02-10-2017
R$ 300.00
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2017 1 5,394 2,017 335 31-10-2017
R$ 300.00
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Total: R$ 2.100,00