Empenhos Pagos 2017

Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 841 31-03-2017 31-03-2017 36
R$ 410.21
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 410.21
2017 842 30-03-2017 30-03-2017 37
R$ 27,412.08
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 27,412.08
2017 844 13-04-2017 13-04-2017 724
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 1,500.00
2017 845 23-03-2017 23-03-2017 622
R$ 6,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
R$ 6,960.00
2017 846 03-03-2017 03-03-2017 623
R$ 18,645.76
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAS DIVERSOS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
R$ 18,645.76
2017 847 31-03-2017 31-03-2017 427
R$ 220.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 220.00
2017 848 10-03-2017 10-03-2017 276
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS COM EMISSÃO LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGIA E OBSTETRICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2017 849 10-03-2017 10-03-2017 277
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A FEV/2017.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2017 850 07-03-2017 07-03-2017 394
R$ 14,500.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$ 14,500.00
2017 1,179 11-04-2017 11-04-2017 395
R$ 14,300.00
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 14,300.00
2017 852 10-03-2017 10-03-2017 260
R$ 181.08
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 181.08
2017 853 16-03-2017 16-03-2017 707
R$ 1,933.38
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
CREA-AM
R$ 1,933.38
2017 855 22-03-2017 22-03-2017 183
R$ 700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
IONE AZEVEDO GUEDES
R$ 700.00
2017 856 22-03-2017 22-03-2017 187
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2017 857 22-03-2017 22-03-2017 188
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2017 858 28-03-2017 28-03-2017 756
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA EM MANAUS.
TIAGO SÁ DE PAULA
R$ 200.00
2017 859 24-03-2017 24-03-2017 500
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
R$ 3,500.00
2017 860 10-03-2017 10-03-2017 100
R$ 1,228.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,228.00
2017 861 22-03-2017 22-03-2017 186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017 862 10-03-2017 10-03-2017 675
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
R$ 200.00
Total: R$ 73.056.049,84