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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1343 | Ordinário | 07-05-2018 | R$ 78,575.77 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇ... mais | 100 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 2,188 | 1,343 | R$ 78,575.77 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ... mais |
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| Total: R$ 78.575,77 |