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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2215 | Ordinário | 30-07-2018 | R$ 42,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 396 | NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 2,745 | 2,215 | R$ 42,840.00 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNIC... mais |
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| Total: R$ 42.840,00 |