Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
658 Ordinário 09-02-2018
R$ 7,945.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
100
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
1 2018 676 658
R$ 7,945.00
09-02-2018 09-02-2018 09-02-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
Total: R$ 7.945,00