| |
|
O |
01-12-2022 |
R$1,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANACARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, NO EXERCICIO DE 2022 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 207/2022. |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
7 |
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
02.272.317/0001-02 |
Autazes |
AM |
|
|
|
|
| |
421 |
21-12-2022 |
R$1,64 |
R$1,64 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.999.990.000 |
01.01 |
|
|
| |
422 |
21-12-2022 |
21-12-2022 |
R$1,64 |
21-12-2022 |
R$1,64 |
R$1,64 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$790,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO EXERCICIO DE 2022. |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.1.90.13.02.00.00.00 |
| |
6 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
04.477.642/0001-37 |
Autazes |
AM |
|
|
|
|
| |
419 |
20-12-2022 |
R$790,86 |
R$790,86 |
01.031.0001 |
2.001 |
31.901.302.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
420 |
20-12-2022 |
20-12-2022 |
R$790,86 |
20-12-2022 |
R$790,86 |
R$790,86 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$31.631,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO EXERCICIO DE 2022. |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.1.90.13.02.00.00.00 |
| |
6 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
04.477.642/0001-37 |
Autazes |
AM |
|
|
|
|
| |
418 |
20-12-2022 |
R$31.631,42 |
R$31.631,42 |
01.031.0001 |
2.001 |
31.901.302.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
419 |
20-12-2022 |
20-12-2022 |
R$31.631,42 |
20-12-2022 |
R$31.631,42 |
R$31.631,42 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$655,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, NO EXERCICIO DE 2022. |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.81.00.00.00 |
| |
10 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
Autazes |
AM |
|
|
|
|
| |
417 |
20-12-2022 |
R$655,24 |
R$655,24 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.981.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
418 |
20-12-2022 |
20-12-2022 |
R$655,24 |
20-12-2022 |
R$655,24 |
R$655,24 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$6.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONF. PREGAO PRESENCIAL 001/2022. |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
20 |
AURINETH SIQUEIRA FERREIRA EPP |
07.432.490/0001-44 |
Autazes |
AM |
69240-000 |
RUA JOAQUIM AUGUSTO DE QUEIROZ, 551 |
|
|
| |
416 |
21-12-2022 |
R$6.800,00 |
R$6.800,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.007.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
417 |
21-12-2022 |
21-12-2022 |
R$6.800,00 |
21-12-2022 |
R$6.800,00 |
R$6.800,00 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$4.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS EM GERAIS PARA ATENDE ESTA CAMARA MUNICIPAL DE AUTAZES |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
20 |
AURINETH SIQUEIRA FERREIRA EPP |
07.432.490/0001-44 |
Autazes |
AM |
69240-000 |
RUA JOAQUIM AUGUSTO DE QUEIROZ, 551 |
|
|
| |
415 |
21-12-2022 |
R$4.200,00 |
R$4.200,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.099.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
416 |
21-12-2022 |
21-12-2022 |
R$4.200,00 |
21-12-2022 |
R$4.200,00 |
R$4.200,00 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$7.189,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES. |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
20 |
AURINETH SIQUEIRA FERREIRA EPP |
07.432.490/0001-44 |
Autazes |
AM |
69240-000 |
RUA JOAQUIM AUGUSTO DE QUEIROZ, 551 |
|
|
| |
414 |
20-12-2022 |
R$7.189,00 |
R$7.189,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.022.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
415 |
20-12-2022 |
20-12-2022 |
R$7.189,00 |
20-12-2022 |
R$7.189,00 |
R$7.189,00 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$4.253,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, EXERCICIO 2022. |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
51 |
ALMERINDA FERREIRA DE LIMA - EPP |
17.778.081/0001-58 |
Itacoatiara |
AM |
69104-009 |
RUA ISAAC PERES, 2977 |
|
|
| |
413 |
21-12-2022 |
R$4.253,00 |
R$4.253,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.099.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
414 |
21-12-2022 |
21-12-2022 |
R$4.253,00 |
21-12-2022 |
R$4.253,00 |
R$4.253,00 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES. |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
54 |
WILLIAM M LEITAO LTDA |
37.896.405/0001-60 |
Itacoatiara |
AM |
69103-304 |
TV JORGE MUBARAC |
|
|
| |
412 |
20-12-2022 |
R$3.500,00 |
R$3.500,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.999.990.000 |
01.01 |
|
|
| |
413 |
26-12-2022 |
26-12-2022 |
R$3.500,00 |
26-12-2022 |
R$3.500,00 |
R$3.500,00 |
|
|
|
| |
|
O |
01-12-2022 |
R$3.450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E PESADA NO PISO, FORRO, RETIRADAS DE MATOS E ENTULHOS DAS LATERAIS EXTERNA E LIMPEZA DE CALÇADAS EXTERNA, NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO |
47995.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.78.00.00.00 |
| |
50 |
E F SANTANA FILHO EIRELI ME |
17.372.641/0001-70 |
Itacoatiara |
AM |
|
AV. JOAO VALERIO , 01412 |
|
|
| |
411 |
20-12-2022 |
R$3.450,00 |
R$3.450,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.978.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
412 |
20-12-2022 |
20-12-2022 |
R$3.450,00 |
20-12-2022 |
R$3.450,00 |
R$3.450,00 |
|
|
|