Relatório de Despesa Orçamentária
01/05/2026
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Tipo
Emissão
Valor
Histórico
C.Contábil
Funcional
Recurso
Proj/Atv
Despesa
Elemento Despesa
O 25-11-2024 R$1.810,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PORTARIA Nº 162/2024. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 21-11-2024 R$98,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DE INSS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AUTAZES. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 6 3.1.90.13.17.00.00.00
O 18-11-2024 R$7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E CARGA DE GÁS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 032/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2023. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 9 3.3.90.30.01.00.00.00
O 14-11-2024 R$1.448,16 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) DIARIA DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PORTARIA Nº 161/2024. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 14-11-2024 R$1.448,16 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PORTARIA Nº 160/2024. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 14-11-2024 R$724,08 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PORTARIA Nº 159/2024. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 14-11-2024 R$1.448,16 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PORTARIA Nº 158/2024. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 14-11-2024 R$1.448,16 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PORTARIA Nº 157/2024. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 14-11-2024 R$1.930,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PORTARIA Nº 156/2024. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 14-11-2024 R$1.448,16 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PORTARIA Nº 155/2024. 47995.0 01.031.0001 500 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
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