Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
22 Ordinário 14-01-2015
R$ 5,339.61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
10
FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição Numero Af Ano Af I Sistemas
2015
1 2015 19 22
R$ 5,339.61
20-01-2015 20-01-2015 20-01-2015
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO)DE... mais
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
NULL NULL NULL
Total: R$ 5.339,61