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  Empenho Tipo Data Descrição V.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 36 G 01/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BASICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CONVITE Nº 003/2019. 111.100,00 0,00 111.100,00 111.100,00 JOSÉ DINALDO REIS DE CASTRO - 814.294.872-91
1 37 G 01/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,COMO: SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, GARÇOM E CERIMON 73.700,00 0,00 73.700,00 73.700,00 FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
1 38 G 01/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA WIRELESS E GERENCIAMNETO DA CONECÇÃO A INTERNET VIA RÁDIO FORNECIDO PELO MESMO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/A 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 ARP TECH DA AMAZONIA LTDA- ALEXANDRO R PEREIRA - M
1 51 O 01/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, DE COMPETENCIA 01/2019-CMH. 19.425,00 0,00 19.425,00 19.425,00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 30 E 18/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA NESTE EXERCICIO DE 2019- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 3.000,00 1.730,38 1.269,62 1.269,62 BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
1 31 E 18/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA NESTE EXERCICIO DE 2019- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 500,00 0,00 500,00 500,00 BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1 29 O 17/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME FATURA EM ANEXO-CMH. 397,60 0,00 397,60 397,60 TELEMAR NORTE LESTE S/A
1 14 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REF. A COMPETÊNCIA 01/ 2019-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 7.214,36 0,00 7.214,36 7.214,36 HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1 15 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DO SERVIDOR (JOSÉ DO ROSÁRIO CORDEIRO DA COSTA)CEDIDO À ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. A COMPETÊNCIA 01/ 2019-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM 379,16 0,00 379,16 379,16 HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1 16 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO. 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1 17 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO. 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 18 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO. 24.349,94 0,00 24.349,94 24.349,94 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1 19 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, DE COMPETENCIA 12/2018-CMH. 20.580,00 0,00 20.580,00 20.580,00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 20 G 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2019-CMH. 167.900,00 0,00 167.900,00 167.900,00 WM OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI
1 21 G 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXERIFAD 80.500,00 0,00 80.500,00 80.500,00 LUCIANO DA SILVA NEVES - 937.580.492-53
1 22 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 100% DE RESCISÃO FÈRIAS DA SERVIDORA COMISSIONADO (LARYSSA LÚCIA LEAL MARTINEZ)-EXONERADA AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018-CONFORME PARECER EM ANEXO-CMH. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 23 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 100% DE RESCISÃO FÈRIAS DA SERVIDORA COMISSIONADO (HELLEN DINIZ ABREU LAGOS)-EXONERADA AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018-CONFORME PARECER EM ANEXO-CMH. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 24 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 100% DE RESCISÃO FÈRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO (REGILSON AGUIAR DE CASTRO)-EXONERADA AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018-CONFORME PARECER EM ANEXO-CMH. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 25 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 100% DE RESCISÃO FÈRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO (JORGE ANDRÉ SANTIAGO NEVES)-EXONERADA AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018-CONFORME PARECER EM ANEXO-CMH. 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 26 O 14/01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 100% DE RESCISÃO FÈRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO (EDSON PRESTES FERREIRA)-EXONERADA AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018-CONFORME PARECER EM ANEXO-CMH. 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS