Relatório de Despesa Orçamentária
27/10/2025
    Colunas   Ordenação   Email     Exportação     Pesquisar   Sair
 
Emissão
291 O 23-12-2021 R$6.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, TOALHAS, MESAS E DEMAIS UTENSILIOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. 46356.0 01.031.0001 100 2.001 14 3.3.90.39.41.00.00.00
290 O 23-12-2021 R$3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONONIRAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO PARA CONFRATERNIZAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. 46357.0 01.031.0001 100 2.001 14 3.3.90.39.59.00.00.00
289 O 20-12-2021 R$7.502,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.17.00.00.00
288 O 15-12-2021 R$1.954,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.21.00.00.00
287 O 10-12-2021 R$1.259,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ILUMINARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.26.00.00.00
286 O 10-12-2021 R$1.590,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) PARA REUNIÕES DE ESTUDO DA REFORMULAÇÃO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. 46357.0 01.031.0001 100 2.001 14 3.3.90.39.41.00.00.00
285 O 08-12-2021 R$300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR: IVAN FREITAS PINTO. 46356.0 01.031.0001 100 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
284 O 08-12-2021 R$1.476,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO (06) SEIS DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº131/2021 - GPC. 46356.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
283 O 07-12-2021 R$150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR: PLACIDO HENRIQUE DABELA. 46356.0 01.031.0001 100 2.001 11 3.3.90.33.00.00.00.00
282 O 07-12-2021 R$738,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO (03) TRÊS DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº132/2021 - GPC. 46356.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.14.00.00.00.00
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 10 de 290]