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<Table name="Empenhos Pagos 2016">
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>480</Ordem>
        <DataEmissao>09-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>250</Empenho>
        <Valor>R$ 366.58</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08/2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 366.58</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>479</Ordem>
        <DataEmissao>09-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>252</Empenho>
        <Valor>R$ 62,460.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 62,460.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>478</Ordem>
        <DataEmissao>30-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>255</Empenho>
        <Valor>R$ 285.66</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 285.66</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>477</Ordem>
        <DataEmissao>30-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>269</Empenho>
        <Valor>R$ 1,259.24</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL E TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,259.24</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>476</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>268</Empenho>
        <Valor>R$ 140.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E TOALHAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>GREICYANE INHUMA SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 140.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>475</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>267</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EVANILDO COELHO BARROSO</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>474</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>266</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NOBERTO VALE FILHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>473</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>265</Empenho>
        <Valor>R$ 1,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DE PODER LEGISLATIVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EDCARLOS SILVA CARDOSO</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>472</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>264</Empenho>
        <Valor>R$ 910.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 910.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>471</Ordem>
        <DataEmissao>26-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>263</Empenho>
        <Valor>R$ 3,200.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIFFET E ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,200.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>470</Ordem>
        <DataEmissao>23-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>262</Empenho>
        <Valor>R$ 900.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>KASSIA DI PAULA BATALHA SALES</Credor>
        <Liquidado>R$ 900.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>469</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>261</Empenho>
        <Valor>R$ 8,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PRÉVIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE ENCERAMENTO DE BENIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>GOV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - S/S LTDA -</Credor>
        <Liquidado>R$ 8,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>468</Ordem>
        <DataEmissao>09-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>260</Empenho>
        <Valor>R$ 3,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 7/5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 181/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>VALDENEI DA SILVA SANTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>467</Ordem>
        <DataEmissao>09-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>259</Empenho>
        <Valor>R$ 2,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS  PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 180/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>466</Ordem>
        <DataEmissao>21-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>258</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>WILDE ARAUJO CELANI</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>465</Ordem>
        <DataEmissao>21-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>257</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 178/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RICHILIEU SILVA PIRES</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>464</Ordem>
        <DataEmissao>21-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>256</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 179/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE FRANCISCO RODRIGUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>463</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>254</Empenho>
        <Valor>R$ 473.43</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 473.43</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>462</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>253</Empenho>
        <Valor>R$ 567.28</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. 
</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 567.28</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>460</Ordem>
        <DataEmissao>20-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>251</Empenho>
        <Valor>R$ 61,818.33</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, REF AO 13º SALARIO. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 61,818.33</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>458</Ordem>
        <DataEmissao>09-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 849.78</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 849.78</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>457</Ordem>
        <DataEmissao>09-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>249</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>456</Ordem>
        <DataEmissao>20-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,116.37</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,116.37</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>455</Ordem>
        <DataEmissao>20-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.32</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.32</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>454</Ordem>
        <DataEmissao>01-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>01-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>234</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 173/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ALFREDO DE ANDRADE</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>453</Ordem>
        <DataEmissao>20-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.32</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.32</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>452</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 2,213.59</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,213.59</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>451</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 1,403.01</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,403.01</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>450</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 1,001.02</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,001.02</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>449</Ordem>
        <DataEmissao>23-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>448</Ordem>
        <DataEmissao>23-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>447</Ordem>
        <DataEmissao>21-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>446</Ordem>
        <DataEmissao>21-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>445</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 6,543.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,543.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>444</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 3,421.30</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,421.30</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>443</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>442</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>441</Ordem>
        <DataEmissao>28-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>93</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>440</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>244</Empenho>
        <Valor>R$ 996.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 996.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>439</Ordem>
        <DataEmissao>29-12-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-12-2016</DataVencimento>
        <Empenho>239</Empenho>
        <Valor>R$ 160.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPLA DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 160.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>438</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>224</Empenho>
        <Valor>R$ 261.27</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 261.27</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>437</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>242</Empenho>
        <Valor>R$ 1,030.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DONAIA M. DA SILVA ANDRADE</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,030.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>436</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>246</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNRAÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NOBERTO VALE FILHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>435</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>25</Empenho>
        <Valor>R$ 3,698.42</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,698.42</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>434</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>18</Empenho>
        <Valor>R$ 2,449.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,449.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>433</Ordem>
        <DataEmissao>25-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>248</Empenho>
        <Valor>R$ 5,200.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,200.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>432</Ordem>
        <DataEmissao>25-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>247</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 176/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ADJANE CLARINDO GOMES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>431</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>245</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LUIZ ROMAINA GOMES</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>429</Ordem>
        <DataEmissao>29-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>243</Empenho>
        <Valor>R$ 6,300.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO PARA ANTENDERT AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ARTE GRAV LTDA - EPP</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,300.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>428</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>241</Empenho>
        <Valor>R$ 4,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESMOCEGAÇÃO E LIMPEZA NO FORRO DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>OTACY DOS ANJOS ARANTES - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>427</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>240</Empenho>
        <Valor>R$ 3,665.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE EQUIPAMENTOS, CABOS NO SISTEMA DE CÂMERAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>PAULO CESAR SAMPAIO DE BRITO</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,665.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>426</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>238</Empenho>
        <Valor>R$ 982.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 982.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>425</Ordem>
        <DataEmissao>25-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>237</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 172/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>424</Ordem>
        <DataEmissao>25-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>236</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 174/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>423</Ordem>
        <DataEmissao>25-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>235</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 171/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ERICA NASCIMENTO MARINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>422</Ordem>
        <DataEmissao>11-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>233</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 170/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>VALDENEI DA SILVA SANTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>421</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>232</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 168/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RICHILIEU SILVA PIRES</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>420</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>231</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 164/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE FRANCISCO RODRIGUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>419</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>230</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 166/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>WILDE ARAUJO CELANI</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>418</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>229</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 162/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>417</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>228</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 167/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>416</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>227</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 169/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JORDI DA SILVA BATALHA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>415</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>226</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 165/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JUCELINO LIMA GONÇALVES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>414</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>225</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 163/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LEONILDO SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>413</Ordem>
        <DataEmissao>10-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>223</Empenho>
        <Valor>R$ 28,007.26</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14/2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 28,007.26</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>412</Ordem>
        <DataEmissao>10-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 34,452.74</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 34,452.74</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>411</Ordem>
        <DataEmissao>10-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>222</Empenho>
        <Valor>R$ 37,553.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06/2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 37,553.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>410</Ordem>
        <DataEmissao>10-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 59,946.02</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 59,946.02</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>409</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>221</Empenho>
        <Valor>R$ 433.38</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 433.38</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>408</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>220</Empenho>
        <Valor>R$ 495.33</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 495.33</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>407</Ordem>
        <DataEmissao>03-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>219</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LUIZ ROMAINA GOMES</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>406</Ordem>
        <DataEmissao>03-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>218</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AIURI DE MATOS DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>405</Ordem>
        <DataEmissao>04-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>217</Empenho>
        <Valor>R$ 2,713.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO EM HOMENAGEM AO SEREVIDOR PUBLICO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>M. DE  F. DA SILVA RODRIGUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,713.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>404</Ordem>
        <DataEmissao>01-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>01-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>215</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 158/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANCISCO JOSE DA CRUZ</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>403</Ordem>
        <DataEmissao>10-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,206.38</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,206.38</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>402</Ordem>
        <DataEmissao>10-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.32</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.32</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>401</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 2,760.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,760.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>400</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>93</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>399</Ordem>
        <DataEmissao>25-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>398</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>397</Ordem>
        <DataEmissao>23-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>396</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 5,107.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,107.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>395</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 1,381.85</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,381.85</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>394</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>393</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 4,284.80</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,284.80</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>392</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>19</Empenho>
        <Valor>R$ 1,500.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>L. A. N. DA SILVA ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,500.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>391</Ordem>
        <DataEmissao>25-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>390</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>389</Ordem>
        <DataEmissao>30-11-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-11-2016</DataVencimento>
        <Empenho>20</Empenho>
        <Valor>R$ 30,596.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIDA E CORRETIVA, PEQUENOS REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SILFATEC COM. CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 30,596.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>388</Ordem>
        <DataEmissao>31-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>208</Empenho>
        <Valor>R$ 28.19</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 115/2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 28.19</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>387</Ordem>
        <DataEmissao>31-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>115</Empenho>
        <Valor>R$ 203.90</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 . </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 203.90</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>386</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>216</Empenho>
        <Valor>R$ 960.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 960.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>384</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>214</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 159/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO CARLOS OLERIANO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>383</Ordem>
        <DataEmissao>31-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>213</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 160/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>382</Ordem>
        <DataEmissao>31-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>212</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 156/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IVONE MOTA DE BRITO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>381</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>211</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 157/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAQUINA MEDIN RAMOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>380</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>210</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 161/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>379</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>209</Empenho>
        <Valor>R$ 903.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 903.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>378</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>207</Empenho>
        <Valor>R$ 5,200.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 154/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,200.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>377</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>206</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 150/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>376</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>205</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 151/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>375</Ordem>
        <DataEmissao>27-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>27-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>204</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 152/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>374</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>203</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 153/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>373</Ordem>
        <DataEmissao>27-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>27-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>202</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 155/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ADJANE CLARINDO GOMES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>372</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>201</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 149/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NATANAEL VIEIRA MEZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>371</Ordem>
        <DataEmissao>27-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>27-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>200</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 148/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>370</Ordem>
        <DataEmissao>27-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>27-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>199</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MARIALVO RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>369</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>198</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2016 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>368</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>197</Empenho>
        <Valor>R$ 261.52</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VAOR QUE SE EMPENHA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 261.52</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>367</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>3</Empenho>
        <Valor>R$ 527.21</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 527.21</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>366</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>196</Empenho>
        <Valor>R$ 482.47</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 482.47</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>365</Ordem>
        <DataEmissao>31-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 7,360.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,360.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>364</Ordem>
        <DataEmissao>10-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 62,460.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 62,460.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>363</Ordem>
        <DataEmissao>10-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.32</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.32</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>362</Ordem>
        <DataEmissao>10-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.37</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.37</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>361</Ordem>
        <DataEmissao>10-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>360</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>359</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>93</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>358</Ordem>
        <DataEmissao>27-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>27-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>357</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>356</Ordem>
        <DataEmissao>26-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>355</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 6,089.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,089.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>354</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 3,645.80</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,645.80</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>353</Ordem>
        <DataEmissao>28-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>352</Ordem>
        <DataEmissao>30-10-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-10-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>351</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>115</Empenho>
        <Valor>R$ 242.04</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 242.04</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>350</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>183</Empenho>
        <Valor>R$ 0.70</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 24/2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 0.70</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>349</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>24</Empenho>
        <Valor>R$ 337.46</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 337.46</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>348</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>195</Empenho>
        <Valor>R$ 430.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÃMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 430.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>347</Ordem>
        <DataEmissao>27-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>27-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>194</Empenho>
        <Valor>R$ 572.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 572.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>346</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>193</Empenho>
        <Valor>R$ 290.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ASSITENCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 290.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>345</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>192</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>344</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>191</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA)  DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 144 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANCISCO JOSE DA CRUZ</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>343</Ordem>
        <DataEmissao>26-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>190</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 143 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>342</Ordem>
        <DataEmissao>26-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>189</Empenho>
        <Valor>R$ 5,200.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 142 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,200.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>341</Ordem>
        <DataEmissao>26-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>188</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 141 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>340</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>187</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 140 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ERICA NASCIMENTO MARINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>339</Ordem>
        <DataEmissao>26-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>186</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 139 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ADJANE CLARINDO GOMES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>338</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>185</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 138 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ALFREDO DE ANDRADE</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>337</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>184</Empenho>
        <Valor>R$ 976.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 976.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>336</Ordem>
        <DataEmissao>02-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>182</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 137 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JUCELINO LIMA GONÇALVES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>335</Ordem>
        <DataEmissao>02-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>181</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 136 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE FRANCISCO RODRIGUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>334</Ordem>
        <DataEmissao>02-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>180</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 135 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JORDI DA SILVA BATALHA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>333</Ordem>
        <DataEmissao>02-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>179</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 133 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>332</Ordem>
        <DataEmissao>02-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>178</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 131 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LEONILDO SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>331</Ordem>
        <DataEmissao>02-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>177</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 130 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>330</Ordem>
        <DataEmissao>02-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>176</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 134 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RICHILIEU SILVA PIRES</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>329</Ordem>
        <DataEmissao>02-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>175</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 132 - CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>WILDE ARAUJO CELANI</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>328</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>174</Empenho>
        <Valor>R$ 474.68</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 474.68</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>327</Ordem>
        <DataEmissao>09-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 62,826.66</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 62,826.66</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>326</Ordem>
        <DataEmissao>09-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.37</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.37</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>325</Ordem>
        <DataEmissao>09-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 4,251.77</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,251.77</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>324</Ordem>
        <DataEmissao>09-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>09-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>323</Ordem>
        <DataEmissao>21-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 7,360.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,360.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>322</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>321</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>9</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO PEREIRA BELÉM</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>320</Ordem>
        <DataEmissao>23-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>319</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>318</Ordem>
        <DataEmissao>21-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>317</Ordem>
        <DataEmissao>21-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>316</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>93</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>315</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>18</Empenho>
        <Valor>R$ 3,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>314</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>25</Empenho>
        <Valor>R$ 1,920.71</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,920.71</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>313</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>25</Empenho>
        <Valor>R$ 2,296.72</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,296.72</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>312</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 2,920.06</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,920.06</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>311</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>310</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 6,170.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,170.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>309</Ordem>
        <DataEmissao>30-09-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-09-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 2,460.40</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,460.40</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>308</Ordem>
        <DataEmissao>02-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>154</Empenho>
        <Valor>R$ 16.20</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU TRASEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 16.20</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>307</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>306</Ordem>
        <DataEmissao>31-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>115</Empenho>
        <Valor>R$ 241.33</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 241.33</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>305</Ordem>
        <DataEmissao>14-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>14-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>173</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 126/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAQUINA MEDIN RAMOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>304</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>172</Empenho>
        <Valor>R$ 855.30</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 855.30</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>303</Ordem>
        <DataEmissao>14-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>14-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>171</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 118/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JUVENAL CORREA LOPES FILHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>302</Ordem>
        <DataEmissao>14-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>14-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>170</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 120/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>301</Ordem>
        <DataEmissao>14-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>14-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>169</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EMILSON PALHETA VASQUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>300</Ordem>
        <DataEmissao>14-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>14-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>168</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IVONE MOTA DE BRITO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>299</Ordem>
        <DataEmissao>14-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>14-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>167</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 123/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO CARLOS OLERIANO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>298</Ordem>
        <DataEmissao>14-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>14-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>166</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANCISCO JOSE DA CRUZ</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>297</Ordem>
        <DataEmissao>14-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>14-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>165</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>296</Ordem>
        <DataEmissao>24-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>164</Empenho>
        <Valor>R$ 1,065.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONERS HP Nº 210/211/212/213; SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP Nº 662/901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>INKAM E METALURGICA</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,065.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>295</Ordem>
        <DataEmissao>04-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>163</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 111/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>294</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>162</Empenho>
        <Valor>R$ 836.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 836.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>293</Ordem>
        <DataEmissao>02-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>161</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 110/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NATANAEL VIEIRA MEZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>292</Ordem>
        <DataEmissao>04-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>160</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 112/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>291</Ordem>
        <DataEmissao>02-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>159</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 113/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MARIALVO RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>290</Ordem>
        <DataEmissao>02-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>158</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 115/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>289</Ordem>
        <DataEmissao>02-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>157</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 116/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>288</Ordem>
        <DataEmissao>02-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>156</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 117/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>287</Ordem>
        <DataEmissao>02-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>155</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>285</Ordem>
        <DataEmissao>10-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>153</Empenho>
        <Valor>R$ 150.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ESCADA E NO BANHEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EZIDO JUNIOR ARRUDA DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 150.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>284</Ordem>
        <DataEmissao>03-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>152</Empenho>
        <Valor>R$ 133.80</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PNEU 110/80-14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 133.80</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>283</Ordem>
        <DataEmissao>31-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>151</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 114/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>282</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>150</Empenho>
        <Valor>R$ 263.76</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TELEFONICAS  DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02/2016.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 263.76</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>281</Ordem>
        <DataEmissao>10-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>280</Ordem>
        <DataEmissao>10-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.32</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.32</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>279</Ordem>
        <DataEmissao>10-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 7,173.33</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,173.33</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>278</Ordem>
        <DataEmissao>10-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.37</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.37</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>277</Ordem>
        <DataEmissao>10-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 57,080.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 57,080.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>276</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>2</Empenho>
        <Valor>R$ 254.44</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS  DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 254.44</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>275</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 5,843.10</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,843.10</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>274</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>93</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>273</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>272</Ordem>
        <DataEmissao>03-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>25</Empenho>
        <Valor>R$ 3,212.01</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,212.01</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>271</Ordem>
        <DataEmissao>31-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>270</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 3,801.80</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,801.80</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>269</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>27</Empenho>
        <Valor>R$ 2,382.16</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE CONF. O LOTE 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MBS DE CASTRO-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,382.16</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>268</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>3</Empenho>
        <Valor>R$ 295.02</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 295.02</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>267</Ordem>
        <DataEmissao>03-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>24</Empenho>
        <Valor>R$ 1,567.70</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,567.70</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>266</Ordem>
        <DataEmissao>24-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>265</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>9</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO PEREIRA BELÉM</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>264</Ordem>
        <DataEmissao>24-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>263</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 983.02</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 983.02</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>262</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 1,904.53</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,904.53</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>261</Ordem>
        <DataEmissao>30-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>260</Ordem>
        <DataEmissao>31-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 4,140.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,140.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>259</Ordem>
        <DataEmissao>03-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>57</Empenho>
        <Valor>R$ 5,800.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 15 (QUINTE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 029/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>VALDENEI DA SILVA SANTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,800.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>258</Ordem>
        <DataEmissao>03-08-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-08-2016</DataVencimento>
        <Empenho>47</Empenho>
        <Valor>R$ 1,400.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM AÇO INOX 28X19CM, GRAVADA EM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA ESMALTADA EM CORES, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - E</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,400.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>257</Ordem>
        <DataEmissao>11-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 1,012.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,012.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>256</Ordem>
        <DataEmissao>29-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>115</Empenho>
        <Valor>R$ 238.79</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 238.79</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>255</Ordem>
        <DataEmissao>17-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>17-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>147</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 109/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAQUINA MEDIN RAMOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>254</Ordem>
        <DataEmissao>17-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>17-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>146</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 108/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>253</Ordem>
        <DataEmissao>18-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>145</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 107/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IVONE MOTA DE BRITO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>252</Ordem>
        <DataEmissao>18-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>144</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ERICA NASCIMENTO MARINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>251</Ordem>
        <DataEmissao>03-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>140</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 106/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>250</Ordem>
        <DataEmissao>03-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>139</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 104/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ALFREDO DE ANDRADE</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>249</Ordem>
        <DataEmissao>03-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>138</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 103/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RICHILIEU SILVA PIRES</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>248</Ordem>
        <DataEmissao>03-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>137</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 102/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>247</Ordem>
        <DataEmissao>03-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>136</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 101/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>WILDE ARAUJO CELANI</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>246</Ordem>
        <DataEmissao>03-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>135</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 100/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LEONILDO SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>245</Ordem>
        <DataEmissao>03-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>134</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>244</Ordem>
        <DataEmissao>03-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>133</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JORDI DA SILVA BATALHA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>243</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>149</Empenho>
        <Valor>R$ 985.60</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 985.60</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>242</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>148</Empenho>
        <Valor>R$ 365.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 365.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>241</Ordem>
        <DataEmissao>15-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>15-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>143</Empenho>
        <Valor>R$ 850.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>KASSIA DI PAULA BATALHA SALES</Credor>
        <Liquidado>R$ 850.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>240</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>142</Empenho>
        <Valor>R$ 3,150.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO TEFEENSE. 
</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,150.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>239</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>141</Empenho>
        <Valor>R$ 7,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALEXANDRE FREIRE AMARAL</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>238</Ordem>
        <DataEmissao>29-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 5,520.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,520.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>237</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>9</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO PEREIRA BELÉM</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>236</Ordem>
        <DataEmissao>11-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.36</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.36</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>235</Ordem>
        <DataEmissao>11-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.32</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.32</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>234</Ordem>
        <DataEmissao>11-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 99,348.88</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 99,348.88</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>233</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 5,169.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,169.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>232</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>231</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>230</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>131</Empenho>
        <Valor>R$ 912.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE  PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 912.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>229</Ordem>
        <DataEmissao>21-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>228</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>2</Empenho>
        <Valor>R$ 576.03</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS  DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 576.03</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>227</Ordem>
        <DataEmissao>29-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>93</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>226</Ordem>
        <DataEmissao>26-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>225</Ordem>
        <DataEmissao>21-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>224</Ordem>
        <DataEmissao>22-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>22-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>20</Empenho>
        <Valor>R$ 2,065.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIDA E CORRETIVA, PEQUENOS REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SILFATEC COM. CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,065.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>223</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>222</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 3,052.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,052.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>221</Ordem>
        <DataEmissao>11-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 61,448.01</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 61,448.01</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>220</Ordem>
        <DataEmissao>28-07-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-07-2016</DataVencimento>
        <Empenho>3</Empenho>
        <Valor>R$ 416.04</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 416.04</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>219</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>125</Empenho>
        <Valor>R$ 140.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS EM LAVAGEM DE MESA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>GREICYANE INHUMA SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 140.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>218</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>104</Empenho>
        <Valor>R$ 2,940.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DALEX CRIAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,940.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>217</Ordem>
        <DataEmissao>30-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>115</Empenho>
        <Valor>R$ 347.95</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 347.95</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>216</Ordem>
        <DataEmissao>24-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>132</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>VALDENEI DA SILVA SANTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>215</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>130</Empenho>
        <Valor>R$ 895.90</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 895.90</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>214</Ordem>
        <DataEmissao>29-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>129</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANCISCO JOSE DA CRUZ</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>213</Ordem>
        <DataEmissao>30-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>128</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE FRANCISCO RODRIGUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>212</Ordem>
        <DataEmissao>29-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>127</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>211</Ordem>
        <DataEmissao>29-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>126</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 091/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JUVENAL CORREA LOPES FILHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>210</Ordem>
        <DataEmissao>21-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>21-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>124</Empenho>
        <Valor>R$ 150.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA VAN DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANDRE DAMASCENO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 150.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>209</Ordem>
        <DataEmissao>13-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>13-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>123</Empenho>
        <Valor>R$ 5,200.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,200.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>208</Ordem>
        <DataEmissao>13-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>122</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ADJANE CLARINDO GOMES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>207</Ordem>
        <DataEmissao>10-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>121</Empenho>
        <Valor>R$ 13.10</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, BLINDAGEM, MAUN TENÇÃO E SONSERVAÇÃO DE MÁQUINA, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTO, MOTORES.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 13.10</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>206</Ordem>
        <DataEmissao>13-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>13-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>120</Empenho>
        <Valor>R$ 238.90</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSOS - PARA ESTA CÂMARA MNICIPAL DE TEFÉ.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 238.90</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>205</Ordem>
        <DataEmissao>20-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>119</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>204</Ordem>
        <DataEmissao>20-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>118</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>203</Ordem>
        <DataEmissao>20-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>117</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>202</Ordem>
        <DataEmissao>20-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>116</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>201</Ordem>
        <DataEmissao>10-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 62,460.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 62,460.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>200</Ordem>
        <DataEmissao>10-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.40</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.40</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>199</Ordem>
        <DataEmissao>10-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.45</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.45</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>198</Ordem>
        <DataEmissao>10-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 99,160.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 99,160.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>197</Ordem>
        <DataEmissao>13-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>13-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>106</Empenho>
        <Valor>R$ 2,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento> VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, BICO INJETORES,CONSERTO HIDRAULICO COM A TROCA DO MEDIDOR TRIM, CONSERTO ELÉTRICO DA LANCHA E CONSERTO DA FALHA ELETRÔNICA DO MOTOR DF 150.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALEXANDRE RESNER ANCHIETA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>196</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>93</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>195</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 5,313.05</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,313.05</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>194</Ordem>
        <DataEmissao>20-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>193</Ordem>
        <DataEmissao>30-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 5,520.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,520.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>192</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 2,957.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,957.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>191</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>190</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 2,219.57</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,219.57</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>189</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>188</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>187</Ordem>
        <DataEmissao>20-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>186</Ordem>
        <DataEmissao>20-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>20-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>185</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>3</Empenho>
        <Valor>R$ 398.66</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 398.66</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>184</Ordem>
        <DataEmissao>23-06-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>23-06-2016</DataVencimento>
        <Empenho>2</Empenho>
        <Valor>R$ 401.12</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS  DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 401.12</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>183</Ordem>
        <DataEmissao>18-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>113</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 082/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>182</Ordem>
        <DataEmissao>13-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>13-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>91</Empenho>
        <Valor>R$ 1,117.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,117.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>181</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 5,126.96</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,126.96</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>180</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>3</Empenho>
        <Valor>R$ 387.77</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 387.77</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>179</Ordem>
        <DataEmissao>10-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.40</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.40</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>178</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>93</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA  COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>177</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>114</Empenho>
        <Valor>R$ 5,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0000039-77.2016.5.11.0301 - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>176</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>115</Empenho>
        <Valor>R$ 225.99</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 225.99</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>175</Ordem>
        <DataEmissao>18-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>112</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>174</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>111</Empenho>
        <Valor>R$ 370.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MAIK CAMPOS MAFRA</Credor>
        <Liquidado>R$ 370.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>173</Ordem>
        <DataEmissao>18-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>110</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 083/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>172</Ordem>
        <DataEmissao>18-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>109</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>171</Ordem>
        <DataEmissao>18-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>108</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 081/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ERICA NASCIMENTO MARINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>170</Ordem>
        <DataEmissao>18-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>107</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 080/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>169</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>105</Empenho>
        <Valor>R$ 678.40</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>PEDRO V M DE SOUZA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 678.40</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>167</Ordem>
        <DataEmissao>06-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>06-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>103</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 078/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ADJANE CLARINDO GOMES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>166</Ordem>
        <DataEmissao>06-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>06-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>102</Empenho>
        <Valor>R$ 5,200.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 077/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,200.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>165</Ordem>
        <DataEmissao>03-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>101</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 076/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JUCELINO LIMA GONÇALVES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>164</Ordem>
        <DataEmissao>03-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>100</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 075/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE FRANCISCO RODRIGUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>163</Ordem>
        <DataEmissao>03-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>99</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 074/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JORDI DA SILVA BATALHA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>162</Ordem>
        <DataEmissao>03-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>98</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 073/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RICHILIEU SILVA PIRES</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>161</Ordem>
        <DataEmissao>03-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>97</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 072/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>160</Ordem>
        <DataEmissao>03-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>96</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 15/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 071/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>WILDE ARAUJO CELANI</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>159</Ordem>
        <DataEmissao>03-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>95</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LEONILDO SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>158</Ordem>
        <DataEmissao>03-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>94</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>157</Ordem>
        <DataEmissao>10-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 62,460.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 62,460.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>155</Ordem>
        <DataEmissao>10-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.45</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.45</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>154</Ordem>
        <DataEmissao>10-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>152</Ordem>
        <DataEmissao>13-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>13-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>83</Empenho>
        <Valor>R$ 1,002.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,002.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>151</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 5,224.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,224.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>150</Ordem>
        <DataEmissao>25-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>149</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 7,360.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,360.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>148</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 3,841.90</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,841.90</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>147</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>145</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>144</Ordem>
        <DataEmissao>30-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>143</Ordem>
        <DataEmissao>30-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>9</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO PEREIRA BELÉM</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>142</Ordem>
        <DataEmissao>25-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>141</Ordem>
        <DataEmissao>25-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>139</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>2</Empenho>
        <Valor>R$ 513.45</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS  DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 513.45</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>138</Ordem>
        <DataEmissao>31-05-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-05-2016</DataVencimento>
        <Empenho>1</Empenho>
        <Valor>R$ 12.18</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 12.18</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>137</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>1</Empenho>
        <Valor>R$ 236.45</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 236.45</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>136</Ordem>
        <DataEmissao>11-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.40</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.40</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>135</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 6,440.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,440.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>134</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>92</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>VALDENEI DA SILVA SANTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>133</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>90</Empenho>
        <Valor>R$ 734.20</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 734.20</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>132</Ordem>
        <DataEmissao>18-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>89</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 061/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>131</Ordem>
        <DataEmissao>15-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>15-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>88</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 058/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JUVENAL CORREA LOPES FILHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>130</Ordem>
        <DataEmissao>18-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>87</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO CARLOS OLERIANO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>129</Ordem>
        <DataEmissao>18-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>18-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>86</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 059/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ROBERTO DE CASTRO ERNADES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>128</Ordem>
        <DataEmissao>15-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>15-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>85</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANCISCO JOSE DA CRUZ</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>127</Ordem>
        <DataEmissao>15-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>15-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>84</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 060/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>126</Ordem>
        <DataEmissao>24-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>82</Empenho>
        <Valor>R$ 640.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 04 (QUATRO) TONER Nº 2010/A E 08 (OITO) CARTUCHO Nº 901/662, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DONAIA M. DA SILVA ANDRADE</Credor>
        <Liquidado>R$ 640.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>125</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>81</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 055/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NATANAEL VIEIRA MEZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>124</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>80</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>123</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>79</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 051/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MARIALVO RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>122</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>78</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>121</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>77</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 057/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>120</Ordem>
        <DataEmissao>02-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>76</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>119</Ordem>
        <DataEmissao>02-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>75</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 052/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>118</Ordem>
        <DataEmissao>02-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>74</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/ (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>117</Ordem>
        <DataEmissao>01-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>01-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>73</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/ (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 056/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>116</Ordem>
        <DataEmissao>29-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>1</Empenho>
        <Valor>R$ 231.69</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 231.69</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>115</Ordem>
        <DataEmissao>28-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>19</Empenho>
        <Valor>R$ 2,357.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>L. A. N. DA SILVA ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,357.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>114</Ordem>
        <DataEmissao>29-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>1</Empenho>
        <Valor>R$ 235.05</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 235.05</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>113</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 5,158.30</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,158.30</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>112</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>111</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>110</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>9</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO PEREIRA BELÉM</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>109</Ordem>
        <DataEmissao>11-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 64,753.33</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 64,753.33</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>108</Ordem>
        <DataEmissao>11-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.45</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.45</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>107</Ordem>
        <DataEmissao>11-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>106</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>18</Empenho>
        <Valor>R$ 1,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>105</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 532.21</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 532.21</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>104</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 2,581.05</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,581.05</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>103</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>25</Empenho>
        <Valor>R$ 3,763.37</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,763.37</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>102</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>24</Empenho>
        <Valor>R$ 1,983.99</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,983.99</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>101</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>3</Empenho>
        <Valor>R$ 430.78</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 430.78</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>100</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>2</Empenho>
        <Valor>R$ 575.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS  DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 575.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>99</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>3</Empenho>
        <Valor>R$ 360.77</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 360.77</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>98</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>64</Empenho>
        <Valor>R$ 6,148.55</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,148.55</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>97</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>96</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>9</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO PEREIRA BELÉM</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>95</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>94</Ordem>
        <DataEmissao>24-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>93</Ordem>
        <DataEmissao>24-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>92</Ordem>
        <DataEmissao>29-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>91</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>90</Ordem>
        <DataEmissao>04-04-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>04-04-2016</DataVencimento>
        <Empenho>19</Empenho>
        <Valor>R$ 2,357.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>L. A. N. DA SILVA ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,357.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>89</Ordem>
        <DataEmissao>30-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>30-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 5,520.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,520.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>88</Ordem>
        <DataEmissao>31-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>72</Empenho>
        <Valor>R$ 907.98</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 907.98</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>87</Ordem>
        <DataEmissao>31-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>71</Empenho>
        <Valor>R$ 586.60</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 586.60</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>86</Ordem>
        <DataEmissao>17-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>17-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>70</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 038/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE FRANCISCO RODRIGUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>85</Ordem>
        <DataEmissao>17-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>17-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>69</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 040/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>84</Ordem>
        <DataEmissao>17-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>17-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>68</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 042/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ERICA NASCIMENTO MARINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>83</Ordem>
        <DataEmissao>17-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>17-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>67</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 039/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JUCELINO LIMA GONÇALVES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>82</Ordem>
        <DataEmissao>16-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>66</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 041/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>81</Ordem>
        <DataEmissao>17-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>17-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>65</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 043/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>80</Ordem>
        <DataEmissao>03-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>63</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 037/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JORDI DA SILVA BATALHA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>79</Ordem>
        <DataEmissao>03-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>62</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 035/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>78</Ordem>
        <DataEmissao>03-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>61</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 033/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LEONILDO SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>77</Ordem>
        <DataEmissao>03-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>60</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 036/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>RICHILIEU SILVA PIRES</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>76</Ordem>
        <DataEmissao>03-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>59</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 034/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>WILDE ARAUJO CELANI</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>75</Ordem>
        <DataEmissao>03-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>03-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>58</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 032/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>74</Ordem>
        <DataEmissao>31-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>73</Ordem>
        <DataEmissao>29-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>72</Ordem>
        <DataEmissao>29-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>40</Empenho>
        <Valor>R$ 7,360.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AJATO NAVEGACAO LTDA-ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,360.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>71</Ordem>
        <DataEmissao>16-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>55</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 026/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOAQUINA MEDIN RAMOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>70</Ordem>
        <DataEmissao>16-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>54</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 024/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>69</Ordem>
        <DataEmissao>16-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>53</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 028/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO CARLOS OLERIANO</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>68</Ordem>
        <DataEmissao>16-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>52</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 027/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FRANCISCO JOSE DA CRUZ</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>67</Ordem>
        <DataEmissao>16-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>51</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 025/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>IVONE MOTA DE BRITO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>66</Ordem>
        <DataEmissao>16-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>50</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 023/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>65</Ordem>
        <DataEmissao>16-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>49</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 022/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>64</Ordem>
        <DataEmissao>16-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>16-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>48</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 021/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>63</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>39</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 019/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>62</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>37</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 020/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>61</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>36</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 018/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NATANAEL VIEIRA MEZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>60</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>35</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 017/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>59</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>34</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 016/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>EMILSON PALHETA VASQUES</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>58</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>33</Empenho>
        <Valor>R$ 7,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 015/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JUVENAL CORREA LOPES FILHO</Credor>
        <Liquidado>R$ 7,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>57</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>32</Empenho>
        <Valor>R$ 2,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 014/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>MARIALVO RIBEIRO LIMA</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>56</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>31</Empenho>
        <Valor>R$ 6,250.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 013/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,250.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>55</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>45</Empenho>
        <Valor>R$ 337.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 337.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>54</Ordem>
        <DataEmissao>12-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>12-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>44</Empenho>
        <Valor>R$ 333.39</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 333.39</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>53</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>43</Empenho>
        <Valor>R$ 794.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUSMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 794.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>52</Ordem>
        <DataEmissao>12-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>12-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>42</Empenho>
        <Valor>R$ 109.61</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 109.61</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>51</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>38</Empenho>
        <Valor>R$ 4,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE DESINSENTIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCMOEGAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>OTACY DOS ANJOS ARANTES - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>50</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>56</Empenho>
        <Valor>R$ 4,665.10</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,665.10</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>49</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>46</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM LATÃO GRAVAÇÃO EM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA ESMALTADA EM CORES ACONDICIONADA EM ESTOJP, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>PERSONAL LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>48</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>47</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>41</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>46</Ordem>
        <DataEmissao>29-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>29</Empenho>
        <Valor>R$ 6,260.50</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,260.50</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>45</Ordem>
        <DataEmissao>29-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>16</Empenho>
        <Valor>R$ 500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DPA CONTABILIDADE - ME.</Credor>
        <Liquidado>R$ 500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>44</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 5,691.75</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,691.75</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>43</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>24</Empenho>
        <Valor>R$ 3,428.89</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,428.89</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>41</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>15</Empenho>
        <Valor>R$ 1,815.96</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDE PUBLICA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,815.96</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>40</Ordem>
        <DataEmissao>29-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>25</Empenho>
        <Valor>R$ 3,558.88</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>E. S. DA SILVA</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,558.88</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>39</Ordem>
        <DataEmissao>28-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 4,225.80</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,225.80</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>38</Ordem>
        <DataEmissao>24-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>37</Ordem>
        <DataEmissao>24-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>24-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>36</Ordem>
        <DataEmissao>31-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>23</Empenho>
        <Valor>R$ 5,414.05</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 5,414.05</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>35</Ordem>
        <DataEmissao>31-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 2,904.46</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 2,904.46</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>34</Ordem>
        <DataEmissao>31-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>2</Empenho>
        <Valor>R$ 360.93</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS  DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 360.93</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>33</Ordem>
        <DataEmissao>10-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.40</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.40</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>32</Ordem>
        <DataEmissao>10-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>31</Ordem>
        <DataEmissao>10-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>10-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 64,460.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 64,460.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>30</Ordem>
        <DataEmissao>11-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.45</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.45</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>29</Ordem>
        <DataEmissao>31-03-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>31-03-2016</DataVencimento>
        <Empenho>1</Empenho>
        <Valor>R$ 284.63</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 284.63</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>28</Ordem>
        <DataEmissao>12-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>12-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 60,460.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 60,460.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>27</Ordem>
        <DataEmissao>12-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>12-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>26</Ordem>
        <DataEmissao>12-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>12-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 3,587.45</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 3,587.45</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>25</Ordem>
        <DataEmissao>12-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>12-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>24</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>23</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>2</Empenho>
        <Valor>R$ 318.05</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS  DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 318.05</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>22</Ordem>
        <DataEmissao>02-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>02-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>30</Empenho>
        <Valor>R$ 580.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 580.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>21</Ordem>
        <DataEmissao>28-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>28</Empenho>
        <Valor>R$ 700.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>N A DE M SOUZA</Credor>
        <Liquidado>R$ 700.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>20</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>3</Empenho>
        <Valor>R$ 183.75</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 183.75</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>19</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 1,358.48</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,358.48</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>18</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 1,191.28</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,191.28</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>17</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>21</Empenho>
        <Valor>R$ 1,253.04</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,253.04</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>16</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>15</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>14</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>13</Ordem>
        <DataEmissao>26-02-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-02-2016</DataVencimento>
        <Empenho>9</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO PEREIRA BELÉM</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>12</Ordem>
        <DataEmissao>28-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>22</Empenho>
        <Valor>R$ 4,999.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.</DescriçãodoPagamento>
        <Credor>BESSA E SANTOS LTDA - ME</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,999.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>11</Ordem>
        <DataEmissao>25-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>25-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>17</Empenho>
        <Valor>R$ 730.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DONAIA M. DA SILVA ANDRADE</Credor>
        <Liquidado>R$ 730.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>10</Ordem>
        <DataEmissao>11-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>14</Empenho>
        <Valor>R$ 60,753.33</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 60,753.33</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>9</Ordem>
        <DataEmissao>29-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>12</Empenho>
        <Valor>R$ 433.58</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF. AO EXERCICIO ANTERIOR. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</Credor>
        <Liquidado>R$ 433.58</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>8</Ordem>
        <DataEmissao>29-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>29-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>11</Empenho>
        <Valor>R$ 236.31</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF. AO EXERCICO ANTERIOR. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 236.31</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>7</Ordem>
        <DataEmissao>28-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>10</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>6</Ordem>
        <DataEmissao>28-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>28-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>9</Empenho>
        <Valor>R$ 880.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>JOÃO PEREIRA BELÉM</Credor>
        <Liquidado>R$ 880.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>5</Ordem>
        <DataEmissao>11-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>8</Empenho>
        <Valor>R$ 1,216.40</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS</Credor>
        <Liquidado>R$ 1,216.40</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>4</Ordem>
        <DataEmissao>11-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>7</Empenho>
        <Valor>R$ 4,180.75</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS</Credor>
        <Liquidado>R$ 4,180.75</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>3</Ordem>
        <DataEmissao>11-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>11-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>6</Empenho>
        <Valor>R$ 97,500.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>FOLHA DE PAGAMENTO DOS  VEREADORES</Credor>
        <Liquidado>R$ 97,500.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>2</Ordem>
        <DataEmissao>26-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>26-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>5</Empenho>
        <Valor>R$ 6,000.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,000.00</Liquidado>
    </Row>
    <Row>
        <AnoExerc>2016</AnoExerc>
        <Ordem>1</Ordem>
        <DataEmissao>22-01-2016</DataEmissao>
        <DataVencimento>22-01-2016</DataVencimento>
        <Empenho>4</Empenho>
        <Valor>R$ 6,600.00</Valor>
        <DescriçãodoPagamento>VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015. </DescriçãodoPagamento>
        <Credor>DMK ASSESSORIA</Credor>
        <Liquidado>R$ 6,600.00</Liquidado>
    </Row>
</Table>