Despesa Orçamentária 2017

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
45 Ordinário 18-12-2017
R$ 6,797.60
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
46 Ordinário 18-12-2017
R$ 22,800.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
40 Ordinário 01-12-2017
R$ 99.02
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PASEP DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
44 Ordinário 01-12-2017
R$ 292.45
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
42 Ordinário 01-12-2017
R$ 33,208.34
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
43 Estimativo 01-12-2017
R$ 1,277.27
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
41 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,165.09
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
39 Ordinário 28-11-2017
R$ 3,850.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
38 Ordinário 24-11-2017
R$ 3,391.61
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE Nº 612158370 REF A DIVIDA DE CONTRUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
33 Ordinário 01-11-2017
R$ 345.52
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
34 Ordinário 01-11-2017
R$ 84.40
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
36 Ordinário 01-11-2017
R$ 24,400.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
35 Ordinário 01-11-2017
R$ 14,240.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2017,
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
37 Ordinário 01-11-2017
R$ 69.25
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº13/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
29 Ordinário 02-10-2017
R$ 336.71
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
31 Ordinário 02-10-2017
R$ 23,079.97
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
32 Ordinário 02-10-2017
R$ 403.09
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
30 Ordinário 02-10-2017
R$ 14,240.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
27 Ordinário 21-09-2017
R$ 7,700.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
28 Ordinário 21-09-2017
R$ 9,625.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
26 Ordinário 01-09-2017
R$ 55.03
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
24 Ordinário 01-09-2017
R$ 13,950.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
25 Ordinário 01-09-2017
R$ 23,160.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
23 Ordinário 24-08-2017
R$ 10,445.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
20 Estimativo 01-08-2017
R$ 5,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
21 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,321.60
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
22 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,190.47
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
18 Global 18-07-2017
R$ 7,870.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, PLANFLETOS E TELÃO PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
19 Global 18-07-2017
R$ 7,920.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E CONHECIMENTO DO SISTEMA ECONTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
17 Global 07-07-2017
R$ 7,200.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
16 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,660.88
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
15 Ordinário 12-06-2017
R$ 362.95
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
14 Ordinário 01-06-2017
R$ 6,195.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
12 Estimativo 02-05-2017
R$ 150,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
13 Estimativo 02-05-2017
R$ 1,500.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
11 Ordinário 07-04-2017
R$ 5,980.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS E TROCA DE PLACAS PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
10 Global 22-03-2017
R$ 78,328.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
9 Global 21-03-2017
R$ 57,600.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
8 Global 13-03-2017
R$ 53,760.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
7 Global 08-03-2017
R$ 79,192.50
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
5 Global 16-02-2017
R$ 78,000.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
6 Global 16-02-2017
R$ 67,200.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
4 Global 09-01-2017
R$ 7,498.02
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
1 Estimativo 02-01-2017
R$ 800.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
2 Estimativo 02-01-2017
R$ 100,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
3 Estimativo 02-01-2017
R$ 80,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
Total: R$ 1.016.594,77