Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
1 | Estimativo | 02-01-2017 |
R$ 800.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
2 | Estimativo | 02-01-2017 |
R$ 100,000.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
3 | Estimativo | 02-01-2017 |
R$ 80,000.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
5 | Global | 16-02-2017 |
R$ 78,000.00
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Convite |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
8 | Global | 13-03-2017 |
R$ 53,760.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
11 | Ordinário | 07-04-2017 |
R$ 5,980.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS E TROCA DE PLACAS PARA ESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
4 | Global | 09-01-2017 |
R$ 7,498.02
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
6 | Global | 16-02-2017 |
R$ 67,200.00
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Convite |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
9 | Global | 21-03-2017 |
R$ 57,600.00
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Convite |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
10 | Global | 22-03-2017 |
R$ 78,328.00
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Convite |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
13 | Estimativo | 02-05-2017 |
R$ 1,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
14 | Ordinário | 01-06-2017 |
R$ 6,195.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
15 | Ordinário | 12-06-2017 |
R$ 362.95
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
16 | Ordinário | 03-07-2017 |
R$ 2,660.88
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
18 | Global | 18-07-2017 |
R$ 7,870.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, PLANFLETOS E TELÃO PARA ESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
39 | Ordinário | 28-11-2017 |
R$ 3,850.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
17 | Global | 07-07-2017 |
R$ 7,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
19 | Global | 18-07-2017 |
R$ 7,920.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E CONHECIMENTO DO SISTEMA ECONTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
35 | Ordinário | 01-11-2017 |
R$ 14,240.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2017,
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
21 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 2,321.60
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12/2017.
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INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU | NULL | Manacapuru | 69000000 | AM | 13185634000108 | NULL | ||||
Total: R$ 1.016.594,77 |