Despesa Orçamentária 2017

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
24 Ordinário 01-09-2017
R$ 13,950.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
25 Ordinário 01-09-2017
R$ 23,160.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
22 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,190.47
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
41 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,165.09
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
37 Ordinário 01-11-2017
R$ 69.25
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº13/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
38 Ordinário 24-11-2017
R$ 3,391.61
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE Nº 612158370 REF A DIVIDA DE CONTRUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
Total: R$ 1.016.594,77