Despesa Orçamentária 2018

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
83 Ordinário 10-12-2018
R$ 6,030.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
82 Ordinário 03-12-2018
R$ 263.90
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 006/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
81 Ordinário 03-12-2018
R$ 613.80
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
80 Ordinário 29-11-2018
R$ 4,080.25
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRATURA METALICA PARA BLOQUEIO DE VIAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
79 Global 21-11-2018
R$ 2,095.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
78 Ordinário 13-11-2018
R$ 5,499.40
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
76 Ordinário 01-11-2018
R$ 245.90
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 65/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
77 Global 01-11-2018
R$ 6,182.40
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
75 Ordinário 26-10-2018
R$ 5,499.40
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
74 Ordinário 01-10-2018
R$ 5,405.49
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 622153870.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
69 Ordinário 17-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
70 Ordinário 17-09-2018
R$ 2,250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000424-63.2018.5.11.0201.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
71 Ordinário 17-09-2018
R$ 2,250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
72 Ordinário 17-09-2018
R$ 2,250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000422-93.2018.5.11.0201.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
73 Ordinário 17-09-2018
R$ 2,250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000421-11.2018.5.11.0201.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
68 Ordinário 14-09-2018
R$ 7,100.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
64 Estimativo 03-09-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
65 Ordinário 03-09-2018
R$ 6,662.50
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
66 Ordinário 03-09-2018
R$ 7,132.30
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
67 Ordinário 03-09-2018
R$ 490.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA DCTFWEB PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
62 Ordinário 30-08-2018
R$ 2,250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000420-26.2018.5.11.0201.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
63 Ordinário 30-08-2018
R$ 2,250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000416-86.2018.5.11.0201.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
59 Ordinário 29-08-2018
R$ 1,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
60 Ordinário 29-08-2018
R$ 2,250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000419-41.2018.5.11.0201.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
61 Ordinário 29-08-2018
R$ 2,250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000415-04.2018.5.11.0201.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
58 Ordinário 22-08-2018
R$ 4,060.28
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
55 Ordinário 13-08-2018
R$ 6,662.50
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
56 Ordinário 13-08-2018
R$ 200.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
57 Ordinário 13-08-2018
R$ 7,100.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
54 Ordinário 01-08-2018
R$ 7,920.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
53 Ordinário 20-07-2018
R$ 2,833.04
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
52 Ordinário 13-07-2018
R$ 6,662.50
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
51 Ordinário 12-07-2018
R$ 7,100.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
49 Ordinário 09-07-2018
R$ 6,577.30
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
50 Ordinário 09-07-2018
R$ 6,235.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
46 Estimativo 02-07-2018
R$ 170,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
48 Estimativo 02-07-2018
R$ 70,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
47 Estimativo 02-07-2018
R$ 140,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
45 Ordinário 19-06-2018
R$ 7,940.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA Nº 036/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
44 Ordinário 18-06-2018
R$ 3,289.38
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
43 Ordinário 13-06-2018
R$ 6,662.50
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
42 Ordinário 12-06-2018
R$ 7,100.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
40 Global 11-06-2018
R$ 59,400.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
41 Global 11-06-2018
R$ 49,000.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
39 Ordinário 05-06-2018
R$ 8,113.79
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
38 Ordinário 04-06-2018
R$ 7,585.80
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
36 Ordinário 01-06-2018
R$ 10,445.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
35 Ordinário 01-06-2018
R$ 250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
37 Ordinário 01-06-2018
R$ 6,662.50
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
34 Ordinário 18-05-2018
R$ 10,445.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
32 Ordinário 08-05-2018
R$ 4,800.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
33 Ordinário 08-05-2018
R$ 5,600.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
31 Ordinário 07-05-2018
R$ 2,707.60
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
30 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,314.10
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
29 Ordinário 13-04-2018
R$ 6,500.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
28 Ordinário 03-04-2018
R$ 4,800.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
27 Ordinário 02-04-2018
R$ 250.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
26 Ordinário 20-03-2018
R$ 5,600.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
25 Ordinário 20-03-2018
R$ 6,230.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
24 Ordinário 05-03-2018
R$ 10,445.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
23 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,310.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
20 Ordinário 19-02-2018
R$ 6,577.30
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
21 Ordinário 19-02-2018
R$ 6,599.37
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
22 Ordinário 19-02-2018
R$ 9,625.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
19 Ordinário 15-02-2018
R$ 6,500.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
18 Ordinário 06-02-2018
R$ 4,800.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
17 Ordinário 01-02-2018
R$ 31,335.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
16 Global 04-01-2018
R$ 61,824.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
15 Global 02-01-2018
R$ 6,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
14 Global 02-01-2018
R$ 7,920.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM CONHECIMENTO DO SISTEMA E-CONTAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 006/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
1 Estimativo 02-01-2018
R$ 5,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
2 Estimativo 02-01-2018
R$ 10,000.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
3 Estimativo 02-01-2018
R$ 150,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
4 Estimativo 02-01-2018
R$ 120,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
5 Estimativo 02-01-2018
R$ 50,000.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
6 Estimativo 02-01-2018
R$ 1,500.00
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
7 Ordinário 02-01-2018
R$ 8,903.89
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
8 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,269.33
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
9 Ordinário 02-01-2018
R$ 6,500.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
10 Ordinário 02-01-2018
R$ 5,600.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
11 Ordinário 02-01-2018
R$ 15,740.80
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 622153870.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
12 Global 02-01-2018
R$ 25,140.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
13 Global 02-01-2018
R$ 4,800.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
Total: R$ 1.286.736,32