Despesa Orçamentária 2018

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Tipo Licitação Descricao Unidade Gestora Endereço Bairro Cidade CEP UF Estado CNPJ Telefone Fax
7 Ordinário 02-01-2018
R$ 8,903.89
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
8 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,269.33
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
9 Ordinário 02-01-2018
R$ 6,500.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
10 Ordinário 02-01-2018
R$ 5,600.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
11 Ordinário 02-01-2018
R$ 15,740.80
Outros
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 622153870.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
12 Global 02-01-2018
R$ 25,140.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
13 Global 02-01-2018
R$ 4,800.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
17 Ordinário 01-02-2018
R$ 31,335.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
18 Ordinário 06-02-2018
R$ 4,800.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
19 Ordinário 15-02-2018
R$ 6,500.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
20 Ordinário 19-02-2018
R$ 6,577.30
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
21 Ordinário 19-02-2018
R$ 6,599.37
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
22 Ordinário 19-02-2018
R$ 9,625.00
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
83 Ordinário 10-12-2018
R$ 6,030.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
49 Ordinário 09-07-2018
R$ 6,577.30
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
50 Ordinário 09-07-2018
R$ 6,235.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
51 Ordinário 12-07-2018
R$ 7,100.00
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
52 Ordinário 13-07-2018
R$ 6,662.50
Convite
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
53 Ordinário 20-07-2018
R$ 2,833.04
Pregão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
54 Ordinário 01-08-2018
R$ 7,920.00
Disp.Licit.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU NULL Manacapuru 69000000 AM 13185634000108 NULL
Total: R$ 1.286.736,32