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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
100 O 01/09/2023 R$ 10.010,00 R$ 10.010,00 R$ 10.010,00 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2022. 157
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
170 2023-09-05 2023-09-05 10010.0 0.0 10010.0 2023-09-05 0.0 10010.0 501 55974 680 100 15.452.0011 2.042 19 3.3.90.30.07.00.00.00