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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
108 O 02/10/2023 R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00 53152.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NO VEICULO MODELO FORD RANGER, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 178
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
187 2023-10-19 2023-10-19 930.0 0.0 930.0 2023-10-19 0.0 930.0 501 53152 2573 108 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.19.00.00.00