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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
119 O 01/11/2023 R$ 37.374,43 R$ 37.374,40 R$ 37.374,40 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023. 93
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
208 2023-11-30 2023-11-30 37374.43 0.0 37374.43 2023-11-30 5705.04 31669.39 501 55974 FOPAG 11/23 119 15.452.0011 2.042 15 3.1.90.11.01.00.00.00