| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | O | 01/11/2023 | R$ 37.374,43 | R$ 37.374,40 | R$ 37.374,40 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023. | 93 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 37374.43 | 0.0 | 37374.43 | 2023-11-30 | 5705.04 | 31669.39 | 501 | 55974 | FOPAG 11/23 | 119 | 15.452.0011 | 2.042 | 15 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | |