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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
126 O 01/12/2023 R$ 55.152,50 R$ 55.152,50 R$ 55.152,50 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023. 93
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
229 2023-12-13 2023-12-13 17129.28 0.0 17129.28 2023-12-13 4861.89 12267.39 501 55974 FOPAG 13º 126 15.452.0011 2.042 15 3.1.90.11.01.00.00.00
230 2023-12-28 2023-12-28 38023.22 0.0 38023.22 2023-12-28 5869.48 32153.74 501 55974 FOPAG 12/23 126 15.452.0011 2.042 15 3.1.90.11.01.00.00.00