Voltar à tabela mestre

Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
134 O 01/12/2023 R$ 471,97 R$ 471,97 R$ 471,97 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023. 4
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
245 2023-12-31 2023-12-31 471.97 0.0 471.97 2023-12-31 0.0 471.97 501 55974 TARIFA 134 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.81.00.00.00