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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
135 O 04/12/2023 R$ 4.071,22 R$ 4.071,22 R$ 4.071,22 53152.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 101
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
238 2023-12-13 2023-12-13 4071.22 0.0 4071.22 2023-12-13 0.0 4071.22 501 53152 945 135 15.452.0011 2.042 19 3.3.90.30.16.00.00.00