Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
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135 | O | 04/12/2023 | R$ 4.071,22 | R$ 4.071,22 | R$ 4.071,22 | 53152.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 101 |
Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
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238 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 4071.22 | 0.0 | 4071.22 | 2023-12-13 | 0.0 | 4071.22 | 501 | 53152 | 945 | 135 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | |