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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
137 G 11/12/2023 R$ 17.280,00 R$ 17.280,00 R$ 17.280,00 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE APARELHOS DE SINALIZAÇÃO: SIRENES, FAROIS AUXILIARES E CHAVES DE COMANDO EM MOTOCICLETAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 131
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
241 2023-12-14 2023-12-14 17280.0 0.0 17280.0 2023-12-14 0.0 17280.0 501 55974 545 137 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.19.00.00.00