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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
138 O 22/12/2023 R$ 14.700,00 R$ 14.700,00 R$ 14.700,00 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023. 172
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
242 2023-12-29 2023-12-29 14700.0 0.0 14700.0 2023-12-29 0.0 14700.0 501 55974 36 138 15.452.0011 2.042 19 3.3.90.30.39.00.00.00