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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
18 O 02/01/2023 R$ 6.204,03 R$ 6.204,03 R$ 6.204,03 53152.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 153
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
11 2023-01-04 2023-01-04 6204.03 0.0 6204.03 2023-01-04 0.0 6204.03 501 53152 557 18 15.452.0011 2.042 19 3.3.90.30.16.00.00.00