Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
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21 | G | 03/01/2023 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.0 | 15.452.0011 | 2.136 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM CONHECIMENTO DO SISTEMA E-CONTAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 003/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023. | 78 |