Voltar à tabela mestre

Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
35 O 06/02/2023 R$ 1.989,00 R$ 1.989,00 R$ 1.989,00 53152.0 15.452.0011 2.131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E PINTURA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 160
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
24 2023-02-14 2023-02-14 1989.0 0.0 1989.0 2023-02-14 0.0 1989.0 501 53152 1898853 35 15.452.0011 2.131 6 3.3.90.39.70.00.00.00