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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
37 O 10/02/2023 R$ 11.075,00 R$ 11.075,00 R$ 11.075,00 55974.0 15.452.0011 2.131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 PARES DE SINALIZADORES LED, 05 SIERENES EM MOTOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 131
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
26 2023-02-16 2023-02-16 11075.0 0.0 11075.0 2023-02-16 0.0 11075.0 501 55974 496 37 15.452.0011 2.131 6 3.3.90.39.99.99.00.00