Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
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40 | O | 13/02/2023 | R$ 3.901,54 | R$ 3.901,54 | R$ 3.901,54 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. | 153 |
Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
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29 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 3901.54 | 0.0 | 3901.54 | 2023-02-17 | 0.0 | 3901.54 | 501 | 55974 | 580 | 40 | 15.452.0011 | 2.042 | 19 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | |