Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
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44 | G | 28/02/2023 | R$ 11.604,00 | R$ 11.604,00 | R$ 11.604,00 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO E SUPORTE DO SISTEMA GESTOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/ADITIVOS WEB, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 006/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2023. | 99 |
Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
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52 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 11604.0 | 0.0 | 11604.0 | 2023-04-12 | 0.0 | 11604.0 | 501 | 55974 | 723 | 44 | 15.452.0011 | 2.042 | 21 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |