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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
45 G 28/02/2023 R$ 7.350,00 R$ 7.350,00 R$ 7.350,00 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO E SUPORTE DO SISTEMA GESTOR DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS WEB, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 007/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2023. 99
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
53 2023-04-12 2023-04-12 7350.0 0.0 7350.0 2023-04-12 0.0 7350.0 501 55974 724 45 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.99.99.00.00