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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
50 O 24/03/2023 R$ 15.172,43 R$ 15.172,40 R$ 15.172,40 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021. 135
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
78 2023-05-10 2023-05-10 15172.43 0.0 15172.43 2023-05-10 0.0 15172.43 501 55974 920 50 15.452.0011 2.042 19 3.3.90.30.01.00.00.00