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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
54 O 03/04/2023 R$ 15.510,54 R$ 15.510,50 R$ 15.510,50 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021. 135
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
67 2023-04-11 2023-04-11 15510.54 0.0 15510.54 2023-04-11 0.0 15510.54 501 55974 873 54 15.452.0011 2.042 24 3.3.90.92.00.00.00.00