Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
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55 | O | 03/04/2023 | R$ 14.106,89 | R$ 14.106,80 | R$ 14.106,80 | 55974.0 | 15.452.0011 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021. | 135 |
Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
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68 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 14106.89 | 0.0 | 14106.89 | 2023-04-11 | 0.0 | 14106.89 | 501 | 55974 | 856 | 55 | 15.452.0011 | 2.042 | 24 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | |