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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
68 O 12/05/2023 R$ 11.816,00 R$ 11.816,00 R$ 11.816,00 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2023. 172
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
92 2023-05-17 2023-05-17 11816.0 0.0 11816.0 2023-05-17 0.0 11816.0 501 55974 7 68 15.452.0011 2.042 19 3.3.90.30.28.00.00.00