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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
70 G 22/05/2023 R$ 68.800,00 R$ 35.800,00 R$ 35.800,00 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVITE 017/2020. 146
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
122 2023-07-07 2023-07-07 1400.0 0.0 1400.0 2023-07-07 0.0 1400.0 501 55974 3.223.300 1900623 70 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.17.00.00.00
166 2023-09-22 2023-09-22 8600.0 0.0 8600.0 2023-09-22 0.0 8600.0 501 55974 1900623 70 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.17.00.00.00
167 2023-09-29 2023-09-29 8600.0 0.0 8600.0 2023-09-29 0.0 8600.0 501 55974 1901303 70 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.17.00.00.00
215 2023-12-21 2023-12-21 17200.0 0.0 17200.0 2023-12-21 0.0 17200.0 501 55974 1901935, 19 70 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.17.00.00.00