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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
71 O 26/05/2023 R$ 3.807,25 R$ 3.807,25 R$ 3.807,25 53152.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU. 153
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
94 2023-05-31 2023-05-31 3807.25 0.0 3807.25 2023-05-31 0.0 3807.25 501 53152 635 71 15.452.0011 2.042 19 3.3.90.30.07.00.00.00