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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
76 O 01/06/2023 R$ 28.989,59 R$ 28.989,50 R$ 28.989,50 53152.0 15.452.0011 2.042 PELA DESPESA EMPENHADA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N,012/2023-IMTRANS. 146
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
108 2023-06-05 2023-06-05 28989.59 0.0 28989.59 2023-06-05 0.0 28989.59 501 53152 900.017 1901118 76 15.452.0011 2.042 21 3.3.90.39.99.99.00.00