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Despesa Orçamentária

Empenho Tipo Data Emissão Empenhado Liquidado Pago Conta Contábil Funcional Proj/Atv Histórico Codigo Credor
86 O 01/08/2023 R$ 9.791,82 R$ 9.791,82 R$ 9.791,82 55974.0 15.452.0011 2.042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 005/2023. 93
Ordem Pagamento Data Emis Data Vect Vlr Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Docto Doc Fiscais Empenho Funcional Proj/Ativ Dotação Elemento Despesa
149 2023-08-31 2023-08-31 9791.82 0.0 9791.82 2023-08-31 0.0 9791.82 501 55974 08/2023 86 15.452.0011 2.042 15 3.1.90.11.01.00.00.00